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第5页共5页2024年企业安全生产检查制度样本#安全检查与隐患整改制度一、检查类型1.岗位检查、相互检查与重点检查:为确保安全生产的持续性和有效性,各岗位需进行日常自查,部门间进行相互检查,并对关键区域进行重点检查。2.季节性检查:根据季节变化及事故发生的季节性规律,生产经营单位需组织对潜在危险因素的专项检查,以预防季节性安全事故的发生。3.定期检查:由企业或主管部门依据既定日程和周期,组织进行全面性的安全生产大检查及行业检查,确保安全管理体系的有效运行。二、职责划分1.主管生产安全的副总经理:负责审查年度安全检查计划,并督促重大安全隐患的整改工作。2.安全员:负责制定年度安全生产检查计划与安全管理检查表,组织定期检查并下达隐患整改通知,验证整改效果,同时指导相关人员开展日常检查,并对检查结果进行详细记录。3.生产管理部门:负责制定设备设施专业检查表,参与专业及定期检查,负责设备设施隐患的整改工作,制定防火、防爆安全专业检查表,组织防火消防演习,并验证火灾隐患整改效果。4.各生产单位:负责组织本单位的日常安全检查与隐患整改工作,并按时上报整改情况。三、检查内容1.检查范围:涵盖生产经营活动的各个方面,包括但不限于设备设施、工作现场环境、劳动防护用品、人员行为及特殊场所等。2.具体检查项目:查思想:评估全体员工对安全生产的认识及安全责任心。查制度:检查安全生产规章制度的执行情况,杜绝违章作业与指挥。查管理:确认安全教育培训的落实情况。查现场:设备设施:安全防护装置、维修保养、电器设备绝缘与接地、警示标志及操作环境。工作现场环境:布局合理性、照明温度、物品摆放与消防器材配置。劳动防护用品:配备与使用情况。人员行为:操作规程与纪律遵守情况,特种设备操作人员资质。特殊场所:库房、配电室、喷漆房等的安全检查。查整改:对隐患整改措施的落实情况进行跟踪与督促。四、检查方法及要求1.看:查看资料、记录、操作证、安全标志及设施防护情况。2.听:听取作业人员对安全工作的汇报与介绍。3.问:通过询问了解生产人员对安全知识与技能的掌握情况。五、隐患整改1.对查出的隐患,各级、各部门需立即下达整改指令,明确责任人与整改期限,并上报相关部门以便协调解决。2.对于暂时无法解决的隐患,应采取临时措施,并列入安措计划逐步解决。六、安全检查表的编制1.编制依据:依据相关规程、规范、标准、手册及事故信息,结合本单位实际情况进行编制。2.编制程序:从“人-机-物-管理-环境”系统出发,编写检查要点,确保检查项目的全面性与针对性。3.注意事项:组织多方参与,确保理论与实践相结合。检查项目应具体明确,突出重点,避免重复。各类检查表需根据其适用对象进行区分,确保检查的针对性和有效性。对危险性部位进行详细检查,确保隐患早发现、早处理。七、考核与解释本制度由安全员负责解释,自批准之日起实施。对于未认真开展安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的部门,将依据《公司安全生产规章制度》进行处理。编写:审核:批准:2024年企业安全生产检查制度样本(二)为确保安全生产工作的有效执行,特制定以下详细的安全检查与整改流程:一、三查机制1.实行“三查”制度,即:自查自评资料、现场整改情况、设备运行状态。此工作由安技部在第四季度组织,并邀请相关职能部门参与,严格按照《考评办法》中既定的程序执行。二、专项检查1.专项检查需每季度开展一次,重点聚焦某一专业领域或综合性工作。检查内容依据年度安全生产检查计划执行,如遇特殊情况,需报请主管生产安全的厂长审批后实施。2.考评自查定于每季度末的最后一周内进行;而专项检查则安排在2月、5月、8月及11月的最后一周内进行。3.专项检查前,安技部需负责编制《安全检查表》(具体编制方法参见本制度相关章节),并组织检查人员学习表内内容,确保检查工作的系统性和针对性。三、检查执行与整改1.在专业检查过程中,一旦发现违章行为或安全隐患,应立即制止或消除。对于无法立即整改的问题,检查组需下达整改通知单,明确整改要求。2.检查结束后,行政部负责收集检查过程中的各类资料,并编写检查报告,提交给主管生产安全的厂长审阅。同时,该报告需通报至企业所有单位,并按规定实施考核。四、定期检查1.检查时间:各单位需在每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周内完成自查工作。安技部则在这些单位自查结束后,进行复查或抽查。2.检查内容涵盖思想、制度、纪律、领导及隐患等多个方面,具体包括:查思想:评估各级管理人员和员工对安全生产的认识及责任心。查制度:检查安全生产规章制度的执行情况。查纪律:考察劳动纪律及安全生产责任制的落实情况。查领导:评估企业安全生产管理状况。查隐患:检查设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等方面的隐患及整改措施。3.检查方法及要求:各单位需充分发动群众,开展群众性自查和整改,并将检查情况逐级上报。在群众自查基础上,组织相关部门人员进行重点检查,并落实整改措施。各单位需在自查后一周内将自查及整改结果上报安技部。各职能部门需对各单位的自查、整改情况进行复查,并督促隐患整改。安全处对各单位、各职能部门的检查、整改情况进行监督,安委会则负责协调重大隐患的整改工作。五、隐患整改1.对于查出的隐患,各级、各部门需下达整改指令,明确整改期限,并建立台账记录。2.原则上,各单位需立即安排整改,遵循“三定四不推”原则,确保隐患得到及时消除。对于较大或整改难度较大的隐患,需列入计划整改项目,明确责任单位、责任人和整改时间进度,并上报相关责任部门以获取指导和支持。3.对于因物质技术条件限制而暂时无法解决的隐患,除采取临时可靠措施外,还需列入安措计划进行长远解决。4.隐患整改完成后,由下发整改通知的单位(人员)进行验证,签署意见后归档保存。六、安全检查表的编制1.编制依据包括相关规程、规范、规定、标准与手册、国内外事故信息以及本单位的实际经验。2.编制程序与方法涉及系统功能分解、人机物管理和环境因素分析等步骤,确保检

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