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———酒店财务个人工作总结酒店财务个人工作总结范文1本人总结部分内空共享:20xx年财务部调整了核算模式,一改以往相对笼统、模糊的核算方法,将营业收入、本钱和费用等关键财务信息按部门进行清楚、准确的划分,并按月将有关报表传递到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管理情况,调整管理重点供应了紧要的信息支持。除了日常的财务核算,财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行,进行事前的数据测算,使公司经营、决策更科学、更理性。在完善核算系统的同时,公司财务系统加强了对资金的管理。随着公司资金储备的加添和近两年营利本领的不绝改善,2xxx年公司加强了资金的科学化使用,财务系统依据对公司对资金的调度进行了更合理的布置,使得公司xxxx年在银行的信用提升了一个等级,财务部及时利用这一时机与银行进行了多次沟通,成功的使公司pos机的刷卡费用再次得到肯定程度的下调,直接为公司创造了约xxx万元的经济效益。公司效益提升的最重要原因是各种本钱、费用的大幅降低,这一成绩在10年全球通货恶性膨胀的大背景下是特别不容易的,而财务部为此做了大量工作。xx部在x经理的率领下,对每一种重要料子都与多家供应商进行联系并进行艰苦的谈判,为降低本钱费用供应了保证;每逢节假日和公司庆典,财务部门在不影响与供应商合作的前提下,顺利完成了寻求供应商对公司的周年庆典、xx销售、xxx等各项活动的爱心赞助,仅这些赞助就给公司节省本钱达xx万以上。可以说10年各种本钱、费用的降低,与财务部门的出色表现是分不开的。在财务工作专业本领提高的.同时,财务战线也涌现了一批尽忠尽责、锐意进取的先进人物。如我们的先进干部xxx,在工作中认真负责、坚持原则;再如仓库的xx和xx,工作一丝不苟、甘当老黄牛,他们是忠于职守的典范,是舍己奉献的楷模,是我们全体员工学习的模范。正是有这些先进人物的模范,我们的事业才有成功的保障!酒店财务个人工作总结范文220xx年,财务总监办在公司经营班子的领导下,加强预算管理,以增收节支为中心,降低公司运行本钱和产品生产本钱,提高产品质量,加添企业效益为目标,深入生产经营一线,认真发挥公司职能部门监督管理作用,搭配各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作情况汇报如下:一、认真做好部门日常基础管理工作。1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,及时准确地转达了公司决议、决策、规定等,并认真学习落实。使大家能自发遵守公司的规章制度,到处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象。2、依照公司财务收支计划,做好财务收支登记工作,认真编制公司财务收支情况表。3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况,进行检查、考核,并对执行中存在的问题及时提出整改看法,按年度编制公司财务预算执行情况报告。4、严格依照公司印鉴管理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度布置使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率。5、搭配财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。6、加强自身业务知识学习,进一步提高了业务水平及工作效率和办事本领。先后参加了会计人员连续教育培训、企业所得税培训等。二、深入生产经营工作实际,搭配生产单位做了一些工作。1、按公司布置,定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础,以本钱掌控为核心,参加生产经营过程,并将有关情况及时与生产单位勾通。2、乐观搭配帮助生产单位财务部门,进一步建立和完善内掌控度,特别是生产本钱、费用的掌控和考核,理顺基础财务管理、会计核算工作。3、与公司其他管理部门一道,就炭素厂xx年的生产经营及财务运营近况做了认真的了解分析,为炭素厂降低经营风险,提高经济效益做了一些工作。4、与公司其他管理部门一道,完成了硅钙厂资产租赁工作,完善了相关租赁手续,并全额回收了20xx年租赁费用和料子销售款项。三、完成领导交办的其它任务。20xx年,财务总监办尽职尽责做好了本职工作,基本完成了领导交办的`各项工作,工作成效是显著的。但由于自身业务本领不足强,对公司生产经营具体情况了解不足深入细致,工作还有很多地方需要提高和完善。20xx年计划从以下几个方面进一步做好工作:一、为了提高部门履行职责的本领,我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习,不绝提高自身的思想素养和业务素养,加强自我管理、自我管束本领,提高履行职责的本领。二、在工作连续深入地做好财务预算管理工作,以本钱管理为核心,抓基础管理工作为重点,促进公司增收节支工作取得更大成效,使公司盈利本领和竞争本领进一步提高。酒店财务个人工作总结范文3xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍定时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结:在过去的一年里在不绝改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、酒店出纳工作总结:甲流期间日常工作1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好××年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、酒店出纳工作总结:其他工作1、迎接公司评估,原创:准备所需财务相关料子,及时送交办公室。2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能显现的问题做好统计,并提交领导批阅。依照公司部署做好了社会公益活动及困难职工接济工作。在本年度出纳工作中:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。3、依据会计供应的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结(一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否全都。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都。(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的增补说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据次序排列起来,依据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额全都。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。(四)差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额肯定要正确及清楚,正负数要分明,每一笔正负数都应当是相符合的。4、假如核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立刻查明原因。假如是登记错误,要赶忙更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立刻查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表是依据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,依据实际存款情况,将账户报表分为两部分。1、收入部分:依据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并依据该金额,转入人民币银行日报表。2、支出部分。依据财务部应付款组供应的当天各银行支出数,逐笔填写。(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填

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