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文档简介

河南省工业和信息化委员会部门预算公开目录第一部分部门概况一、重要职能二、部门预算单位构成第二部分年度部门预算状况阐明第三部分名词解释附件:年度部门预算表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表六、一般公共预算基本支出状况表七、一般公共预算“三公”经费支出状况表八、政府性基金预算支出状况表第一部分河南省工业和信息化委员会概况一、河南省工业和信息化委员会重要职责(一)提出全省新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省有关工业和信息化法律、法规和方针政策,协调处理新型工业化进程中重大问题,拟订并组织实行全省工业、信息化发展规划和推进老式产业技术改造有关政策,推进产业构造战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。(二)拟订并组织实行全省工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、构造政策提议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草有关地方性法规、规章草案,拟订并组织实行行业技术规范和原则,指导行业质量管理工作。(三)监测分析全省工业运行态势,记录并公布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调处理行业运行发展中有关问题并提出政策提议。指导有关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。(四)拟订并组织实行全省制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,增进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;增进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。(五)负责提出全省工业、信息化固定资产投资规模和方向(含运用外资和境外投资),国家对口部门和本省用于工业和信息化财政性建设资金安排意见,按照国务院和省政府规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。(六)组织实行国家高技术产业中波及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等规划、政策和原则,指导行业技术创新和技术进步,以先进合用技术改造提高老式产业,组织实行国家和省有关科技重大专题,推进有关科研成果产业化,推进全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。(七)拟订并组织实行全省工业、信息化能源节省和资源综合运用、清洁生产增进政策,参与拟订能源节省和资源综合运用、清洁生产增进规划,组织协调有关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。(八)根据全省国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实行产业转移总体规划和政策措施,组织开展全省工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制公布本省工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目贯彻;负责产业转移项目监测、记录工作;研究协调产业转移示范区发展中重大问题,提出政策提议。(九)承担全省振兴装备制造业组织协调责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专题实行,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备消化创新。(十)负责全省中小企业、民营经济发展宏观指导,拟订并组织实行中小企业发展中长期规划;负责推进建立完善中小企业服务体系,协调处理重大问题;会同有关部门拟订增进中小企业发展和非国有经济发展有关政策、措施并监督检查执行状况。(十一)统筹推进全省信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中重大问题;增进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推进跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发运用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术新兴业态发展。(十二)承担有关信息安全管理责任。负责协调维护全省信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统和基础信息网络安全保障工作。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。(十三)负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作;拟订并组织实行非煤矿山行业发展规划、管理措施和准入条件;调整优化行业布局和产业构造,整顿和规范行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合运用;指导检查非煤矿山原则化建设和安全管理工作。(十四)统一规划、配置和管理全省无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实行无线电管制,统一管理全省无线电监督管理机构。(十五)承接省政府交办其他事项。二、预算单位构成河南省工业和信息化委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。分别是:1.河南省工业和信息化委员会机关本级2.河南省无线电监测站3.郑州无线电管理局4.开封无线电管理局5.洛阳无线电管理局6.平顶山无线电管理局7.安阳无线电管理局8.鹤壁无线电管理局9.新乡无线电管理局10.焦作无线电管理局11.濮阳无线电管理局12.许昌无线电管理局13.漯河无线电管理局14.三门峡无线电管理局15.南阳无线电管理局16.商丘无线电管理局17.信阳无线电管理局18周口无线电管理局19.驻马店无线电管理局20.济源无线电管理局21.河南无线电信息管理系统备份中心22.河南省电子信息产品质量监督检查院23.河南工业和信息化职业学院24.河南信息工程学校25.河南煤炭卫生学校26.河南省煤炭高级技工学校27.河南省工业和信息化委员会信息中心28.河南省煤炭建设工程质量监督中心站29.河南省煤炭行业档案馆30.河南省煤炭工会31.河南省煤炭行业住房资金管理中心32.河南省工业和信息化委员会机关服务中心33.河南省煤炭总医院34.河南省中小企业发展服务中心35.郑州工业安全职业学院36.郑州工业技师学院37.平顶山煤矿技工学校38.郑州煤矿机械制造技工学校39.河南省义马煤炭高级技工学校40.河南煤炭行业职业技能鉴定中心41.河南省盐产品质量检测中心第二部分河南省工业和信息化委员会部门预算状况阐明一、收入支出预算总体状况阐明收入总计134902.7万元,支出总计134902.7万元,与相比,收、支总计各增长65526.2万元,增长94%。重要原因:财政拨款项目支出增长62923.5万元,其中行业专题资金增长55305万元、部门财政性资金结转增长8161.8万元。二、收入预算总体状况阐明收入合计134902.7万元,其中:一般公共预算收入100517.6万元;政府性基金收入0万元;专户管理教育收费3699万元;中央转移支付36万元;其他收入5303.9万元;部门财政性资金结转25346.2万元。三、支出预算总体状况阐明支出合计134902.7万元,其中:基本支出31965.1万元,占23.7%;项目支出102937.6万元,占76.3%。四、财政拨款收入支出预算总体状况阐明一般公共预算收支预算100517.6万元,政府性基金收支预算0万元。与年相比,一般公共预算收支预算增长56879.5万元,增长130.3%,重要原因:财政拨款增长58261.71万元,增长重要项目是行业专题资金编入部门预算55305万元,增长140.8%。五、一般公共预算支出预算状况阐明年一般公共预算支出年初预算为100517.6万元。重要用于如下方面:一般公共服务(类)支出1034万元,占1.02%;教育支出24121.9万元,占24%;科学技术0万元,占19.9%;社会保障和就业支出3707.6万元,占3.7%;医疗卫生支出851万元,占0.8%;资源勘探电力信息等事务支出48576.4万元,占48.38%;住房保障(类)支出1921.7万元,占1.9%;粮油物资储备支出305万元,占0.3%。六、一般公共预算基本支出预算状况阐明一般公共预算基本支出30567.2万元,其中:24479.7万元,重要包括:基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对个人和家庭补助支出;重要包括:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出决算状况阐明我委没有使用政府性基金预算拨款安排支出。八、“三公”经费支出预算状况阐明我厅(局)年“三公”经费预算为426.9万元。“三公”经费支出预算数比年减少89.9万元。详细支出状况如下:重要用于单位工作人员公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比年增长8万元。重要原因:认真贯彻“一带一路”发展战略,因公出国次数增长。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费243.9万元,重要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比年相似,无支出预算。公务用车运行维护费预算数比年减少91万元,重要原因:认真贯彻贯彻公车改革,大幅减少公务用车费用。重要用于按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比年减少6.1万元。重要原因:继续深入贯彻贯彻中央八项规定,本着厉行节省,压减经费性开支有关精神,深入压减开支,减少挥霍。(一)机关运行经费支出状况机关运行经费支出预算.6万元,重要保障机关机构正常运转及正常履职需要。(二)政府采购支出状况政府采购预算安排360.7万元,其中:政府采购货品预算109.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251万元.(三)有关预算绩效管理工作开展状况阐明年,我委共组织对委属单位29个项目进行了预算绩效评价,重要是生均经费、无线电频率占用费中央转移支付以及省智能终端检测公共服务平台建设,波及资金21254.2万元。,我厅(局)拟组织对3个项目进行预算绩效评价,波及资金30300万元。尤其阐明:预算编制除我部门预算归口管理41个单位(含机关本级)外,代编3个暂由财政归口管理预算单位,分别为焦作煤业(集团)有限责任企业安全培训中心、焦作煤业(集团)有限责任企业职工教育培训中心、焦作职工医学院,上述三单位待明确预算归口管理部门后按有关规定编制决算。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得收入。三、其他收入:是指部门获得除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”局限性以安排当年支出状况下,使用此前年度积累事业基金(即事业单位此前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额基金)弥补当年收支缺口资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务所必需开支,其内容包括人员经费和平常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完毕特定行政工作任务或事业发展目所发生支出。七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。八、

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