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文档简介

安全检查记录表检查类别:周检查编号:001单位名称工程名称检查时间单位名称检查项目或部位参加检查人员检查记录:1、1#楼1层楼层卫生差,未及时进行清理。2、1#楼操作层水平防护未及时跟上。3、3#楼爬架硬质防护上的建渣未及时清理干净。4、5#楼采光井硬防防护封闭不密实,架体未及时进行加固。5、6#楼12层电梯井硬质防护损坏,未及时恢复。6、7#楼20层楼层卫生差。7、7#楼16层悬挑脚手架上硬质防护损坏,未及时恢复。8、9#楼25层楼梯栏杆损坏未及时恢复。检查结论及复查意见:已督促班组安排工人进行整改完善。已督促班组进行整改。已安排班组进行整改完善。已安排架子班组对悬挑架硬质防护封闭不密实的地方进行,整改完善。已安排架子班组对电梯井硬质防护进行整改完善。已督促泥普班组安排工人进行整改完善。已安排架子班组安排工人进行整改完善。已安排架子班组对楼梯栏杆进行恢复完善。检查负责人:填表人:事故隐患处理表编号:001单位名称工程名称隐患类型重事故隐患部位3#、4#、5#、9#楼塔吊范围/数量4事故隐患内容:作业半径内、高处坠物伤人。提升限位器失效。小车行走限位器失效。钢绳断丝。电源线路发生故障。顶升塔吊时,未牵设警示带、无专业特种操作人员。挂钩保险卡损坏。未定期对标节螺栓进行检查保养。操作时歪拉斜吊。原因分析:未定期对塔吊、各种部位进行检查。未填写交接班记录。未按照塔吊安全操作规程进行操作。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对塔吊进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:3#、4#、5#、9#楼塔吊,已按方案实施,并已监控。填表人填表日期:事故隐患处理表编号:002单位名称工程名称隐患类型事故隐患部位3#、4#楼管桩范围/数量2事故隐患内容:作业范围内,未牵设警示带。操作时,无专业人员监护,未持特种操作证上岗。未及时检查电源线路。管桩堆放不规范,未指定地方放置。钢绳绑扎不规范。原因分析:未按照该工种安全操作规程进行操作。未定时检查电源线路。未对机械设备进行检查。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对管桩进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:3#、4#楼管桩,已按方案实施,并已监控。填表人:填表日期:2011.1.1事故隐患处理表编号:003单位名称工程名称隐患类型事故隐患部位一区材料库房范围/数量1事故隐患内容:未挂设灭火器材。通风不畅通,发生火灾。未设置防爆灯。材料堆放不整齐,通道不畅通。未安装换气扇。原因分析:未定期对灭火器进行检查。库房内用火。电源线路发生故障。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对一区材料库房进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:一区材料库房,已按方案实施,并已监控。填表人:晏刚填表日期:2011.1.1事故隐患处理表编号:004表A7—2单位名称工程名称隐患类型事故隐患部位3#、4#、5#楼施工电梯范围/数量1事故隐患内容:施工电梯上下限位器失效。电源线路发生故障。未定期对机械设备进行保养。防坠保护器失效。开关门断电器失效。安装电梯时,无专业人员特种操作证,未牵设警示带。未安装施工电梯安拆安全操作进行操作。原因分析:施工电梯司机,未认真填写交接班记录。未认真按相关管理制度,对机械设备进行检查、保养。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对施工电梯进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:3#、4#、5#楼施工电梯,已按方案实施,并已监控。填表人:填表日期:事故隐患处理表编号:005单位名称工程名称隐患类型重事故隐患部位3#楼配电房范围/数量1事故隐患内容:未挂设灭火器材。未安装换气扇、通风不畅通。用电负荷过大,导致电源线路短路。未安装外开门。未放置消防沙。原因分析:未定期对灭火器材进行检查。未定期对线路进行检查。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对配电房进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:配电房,已按方案实施,并已监控。填表人:填表日期:事故隐患处理表编号:006单位名称工程名称隐患类型重事故隐患部位1#、2#楼边坡范围/数量1事故隐患内容:基坑积水,导致边坡下沉。边坡上方堆放材料,材料下滑伤人。边坡上方未搭设防护栏杆,未挂设安全标示牌。未定期对边坡进行沉降观测。边坡下方有施工人员,未安排专业人员进行监护。原因分析:下方施工操作人员操作时,材料花线伤人。栏杆未搭设规范,行人摔倒。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对边坡进行监控。措施制定人:审批意见:同意按方案实施审批人:事故隐患整改结论:1#、2#楼边坡已按方案实施,并已监控。填表人:填表日期:事故隐患处理表编号:007单位名称工程名称隐患类型重事故隐患部位1#、2#楼悬挑脚手架范围/数量2事故隐患内容:工字钢安装不规范,钢绳未拉紧。底部硬质防护铺设不密实。连墙件未按要求进行拉设或损坏。水平网牵设后被损坏,未及时进行恢复。木工支撑模板时,与外架进行连接。未定期对架体扣件,构件进行检查。钢管架体变形,未及时加固处理。工人操作时未持特种证进行上岗。架体上堆放材料未及时进行清理。原因分析:施工时未严格按照脚手架搭设方案进行操作。未制定相关管理措施。定人、定时间、定措施及实施计划:已定人、不定时、按照相关检查措施,对悬

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