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文档简介
第页共页QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版(QHSE管理体系)项目名称:内部审核检查表模版版本号:1.0检查表格填写说明:1.根据实际情况,调整、补充、删减表格中的问题项。2.根据实际情况,调整、补充每个问题项的评分标准。3.检查人根据实际情况,勾选或填写每个问题项的评分。检查项1:政策问题项评分1.1公司是否制定并实施了适用的QHSE政策,并且有效性已得到确认?□是□否1.2政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解?□是□否1.3公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求,以及进一步改进的需要?□是□否检查项2:组织问题项评分2.1公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构?□是□否2.2公司是否指定了QHSE管理代表,并确保其独立性和授权度?□是□否2.3公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度,并得到遵守?□是□否检查项3:规划问题项评分3.1公司是否根据风险评估和法律法规要求,制定了适用的QHSE目标?□是□否3.2公司是否制定了适用的QHSE管理计划,并得到沟通和了解?□是□否3.3公司是否制定了适用的应急响应计划,并得到沟通和了解?□是□否检查项4:实施和运营问题项评分4.1公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施,以满足政策和目标要求?□是□否4.2公司是否确保员工具备适用的培训和能力,并得到记录和证明?□是□否4.3公司是否确保适用的设备、工具和资源可用,并进行周期性的校验和维护?□是□否检查项5:监控和测量问题项评分5.1公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序,并保持记录和证明?□是□否5.2公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析,并采取相应的改进措施?□是□否5.3公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析,并采取相应的改进措施?□是□否检查项6:内部审核问题项评分6.1公司是否按照制定的内部审核程序和要求,进行了适用的内部审核?□是□否6.2公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审,并制定了改进措施?□是□否6.3公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环?□是□否检查项7:管理评审问题项评分7.1公司是否按照制定的管理评审程序和要求,进行了适用的管理评审?□是□否7.2公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审,并制定了改进措施?□是□否7.3公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环?□是□否检查项8:持续改进问题项评分8.1公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施?□是□否8.2公司是否通过各种形式的沟通和参与,促进持续改进的实施和效果?□是□否8.3公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价,并采取相应的措施?□是□否总结:评分说明:5分代表该问题项完全符合要求,4分代表基本符合要求,3分代表部分符合要求,2分代表基本不符合要求,1分代表完全不符合要求。评分人签名:日期:QHSE管理体系内部审核检查表模版(二)抱歉,由于篇幅限制,我无法提供完整的____字范本。但是我可以给您提供一个简明的QHSE(质量、健康、安全、环境管理体系)内部审核检查表的范本,您可以参考以下内容:QHSE管理体系内部审核检查表模版(三)部门/系统:审核日期:编制人:审核人:一、文件控制1.是否按照文件控制程序的要求进行文件编号、审批、分发和废弃?2.是否进行了文件和记录的目录复核?3.对于过期或无用的文件,是否进行了及时处理和废弃?4.对于有更新的文件,是否进行了合适的更新和分发?二、岗位责任1.是否存在清晰的岗位责任说明和分工?2.是否对各岗位进行了相关的培训和授权?3.对于新任岗位责任,是否进行了适当的交接和授权?4.是否对岗位责任进行了定期的评估和调整?三、培训与制度执行1.是否建立了培训制度,包括培训计划、培训记录和培训评估?2.是否按照培训计划进行培训,并及时记录和评估培训效果?3.对于不合格的培训结果,是否进行了相应的纠正和改进?4.是否定期检查制度执行情况,并进行记录和评估?四、非合格品管理1.是否建立了非合格品管理体系,包括非合格品的发现、记录和处理?2.对于发现的非合格品,是否按照相关程序进行了分类和处理?3.对于非合格品的处理结果,是否进行了合适的记录和评估?4.是否定期检查非合格品管理体系的有效性,并进行相应的纠正和改进?五、隐患排查与改进1.是否建立了隐患排查与改进体系,包括隐患的发现、记录和整改?2.对于发现的隐患,是否按照相关程序进行了分类和整改?3.对于隐患的整改结果,是否进行了合适的记录和评估?4.是否定期检查隐患排查与改进体系的有效性,并进行相应的纠正和改进?六、安全生产与环保1.是否建立了安全生产与环保管理体系,包括事故预防和环境改善?2.是否进行了安全生产和环保方面的培训和宣传?3.对于安全和环保风险,是否进行了定期评估和控制?4.是否定期检查安全生产与环保管理体系的有效性,并进行相应的纠正和
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