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文档简介

文献编号:商品条码印刷质量管理文献汇编XXXXXXX有限公司分发部门:总务部XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日实行 编制:审核: 批准:章节:00主题:目录发行版次:1页次:1/2章节版本号:A00目录……………………101颁布令…………………302范畴……………………403引用文献及原则………………………504公司简介………………605质量方针和目的………………………706组织机构………………807机构与人员职责………………………908印刷设备…………….139检查设备…………….1410过程控制…………….1511规章制度…………….1612条码印刷验证制度………………….1713条码设计审查制度………………….1814条码印刷品、印版、胶片管理程序……………….2115条码印刷品质量检查程序………….22章节:00主题:目录发行版次:1页次:2/2章节版本号:A16内部质量审核控制程序…………….2317不合格品控制程序……………….2418条码工作人员管理……………….26附录A条码印刷工艺流程图…………27附录B质量记录一览表………………28章节:01主题:颁布令发行版次:1页次:1/1章节版本号:A颁布令为了提高全公司商品条码印刷水平,使本公司印刷管理工作进一步法制化、科学化、规范化,健全公司印刷质量保证体系,保证产品质量,提高经济效益,满足市场经济需求,依照《商品条码印刷资格认定工作实行办法》规定,结合我司实际状况,制定本文献汇编。本文献汇编实行,目是为了保证条码印刷设备处在良好工作状态,保证条码印刷质量,提高本公司生产、经营、能源管理水平。本文献汇编是公司保证条码印刷质量工作准则,现正式批准颁布实行。各部门、车间均应认真组织学习,严格执行。本文献汇编现行有效版本为:第A版。本文献汇编自XXXX年XX月XX日实行。总经理:XXXX年XX月XX日章节:02主题:范畴发行版次:1页次:1/1章节版本号:A本文献汇编规定了我司商品条码印刷质量方针、目的,组织机构,人员素质与职责,印刷设备,适性实验,检查设备,过程控制及有关管理制度,合用于我司商品条码印刷质量管理全过程。章节:03主题:引用文献和原则发行版次:1页次:1/1章节版本号:A本文献汇编引用下列文献及原则。在实行过程中,被引用文献及原则如有修订,均以最新版本为准。●商品条码管理办法(5月30日国家质量技术监督检查检疫总局令第76号)●商品条码印刷资格认定工作实行办法(质技监局政发[]116号)●商品条码零售商品编码与条码表达(GB12904—)●商品条码条码符号放置指南(GB/T14257—)●商品条码条码符号印制质量检查(GB/T18348—)章节:04主题:公司简介发行版次:1页次:1/1章节版本号:AXXXXXXXXX有限公司位于XXXXXXXXX,是由香港万利丰发展有限公司于XXXX年投资兴建独资经营公司,重要生产销售XXXXXXXXXX,并致力于发展多元印刷业务,力求为客户提供完美工艺和优质服务。通过近年努力,我公司印刷实力不断提高,骄人业绩使我司成为一家已具规模知名印刷公司,为了保持绝佳竞争力,顺应当今印刷业发展需要,公司规模不断扩大,设备不断更新,当前厂房占地面积XX亩,员工XXX多人,我司拥有XXXXXXXXX等。我公司为了贯彻贯彻国家质量技术监督局颁布《商品条码管理办法》、《商品条码印刷资格认定工作实行办法》以及关于商品条码国标,保证商品条码印刷品质量,依照中华人民共和国物品编码中心及其广东分中心规定,结合公司实际状况,特编制此手册,它是我司质量保证根据以及条码印刷资格认定审核根据。我公司全体员工均须严格执行本手册各项规定。。章节:05主题:质量方针和目的发行版次:1页次:1/1章节版本号:A1公司质量方针是:以质取胜按质准时精益求精顾客满意。2公司质量目的是:生产(涉及条码印刷品)合格率96%;顾客满意率达到95%;原材料合格率达到99%;设备完好率达到98%。3为实现上述质量方针和目的,我司建立完整条码印刷质量保证体系,加强对员工条码知识和操作技能培训,提高全体员工对条码印刷质量管理结识,自觉遵循商品条码国标各项规定,严格做好每道工序质量控制和检查,为客户提供满意、合格条码印刷品。章节:06主题:组织机构发行版次:1页次:1/1章节版本号:A总经理总经理管理者代表生产设备部财务部业务采购部人事部技术质量部质管部技术部原料仓库质管部技术部原料仓库成品仓库采购部货运组业务部裱纸车间模切车间阐明书车间糊盒车间柔印车间质检车间磨光车间标签车间胶印车间设备部章节:07主题:机构与人员职责发行版次:1页次:1/4章节版本号:A总经理理解条码基本知识、质量规定和国家关于条码管理规定,负责领导我司条码印刷质量管理工作,建立条码印刷质量保证体系并组织实行;授权建立并实行商品条码印刷质量管理制度,对与质量关于人员明确职责、权限和互有关系;全面领导公司经营工作,并对重大事宜进行决策和批准;负责公司组织机构设立,明确各部门职责、权限和互有关系,保证有效运转;主持管理评审,保证质量及不断改进;负责制定公司质量方针,及质量目的批准发布;批准质量手册、程序文献发布、实行。管理者代表熟悉条码国标,掌握条码印刷技术,协助总经理做好条码印刷质量管理详细组织工作;负责编制《商品条码印刷质量管理文献汇编》,在得到总经理批准后,依照实际工作状况,把手册分发到有关工作性质人员,并作领取登记,任何领取者在离开该工作岗位须交回手册,若新岗位需要,则重新办理领取手续;负责检查、协调、监督各部门、各工序条码质量管理办法贯彻,及时解决条码印刷过程中浮现质量问题;负责商品条码印刷质量体系建立和保持正常运营;负责向总经理报告商品条码印刷质量保证制度执行状况;保证质量管理体系所需要过程建立、实行和保持;向总经理报告质量管理体系业绩以及任何改进需求;保证在组织内提高满足客户规定意识;负责就质量管理体系内外部沟通;组织策划内部质量审核活动;监督贯彻纠正和防止办法实行、验证;组织编写需要体系文献,负责质量手册、程序文献审核,负责批准质量记录销毁。生产设备部负责安排生产,人员调度,保证生产顺利,流程合理运作;章节:07主题:机构与人员职责发行版次:1页次:2/4章节版本号:A负责解决生产中技术问题;设计生产所需各类报表,并分析解决报表中反映问题;;负责对不合格品管理和解决工作;各机台负责人负责保存或解决印刷完印版,完整条码印版不能随意流出我司;现场操作人员3.6.1掌握条码基本知识,理解条码印刷基本质量规定;3.6.23.6.33.64设备部4.1负责对公司内各类设备管理,涉及维修与维护;4.2负责制定各类设备寻常保养5生产车间5.1掌握条码基本知识,熟悉理解条码印刷基本质量规定;5.2负责裱纸、啤纸、粘盒、包装等后工序工作。6技术质量部6.1熟悉条码国标,掌握条码质量检查技术;6.2负责原材料进货检查、半成品、成品检查;6.3制定有关检查规范;6.4负责对每批条码试印品和印成品进行抽样检查,记录检查成果并出具检查报告;6.5每月定期对生产车间进行产品抽检,并把成果作好原始记录;6.6签发条码印刷品合格证,对不合格品提出解决意见;6.7做好条码检查设备保管和维护工作;6.8负责计量器具检定。7技术部7.1熟悉条码国标和掌握条码设计技术规定;7.2负责按国标规定审查印刷委托人提供条码设计稿及原版胶片;章节:07主题:机构与人员职责发行版次:1页次:3/4章节版本号:A7.3审查条码设计稿,检查完全合格后交制版人员制版,如果检查不合格,则及时与客户沟通并重新审查;7.4负责按客户规定进行设计、排版;7.5对设计过程、成果进行控制,保证客户满意;7.6妥善保管使用中客户样板,不得损坏。8质管部8.1掌握条码基本知识,理解条码印刷基本质量规定;8.2审查时应严格按照国家关于原则审查条码;8.3在生产前应核对工单、客户和产品、胶片,按规定严格操作;8.4如果审查不合格,则及时向上级反映并重新审查和制版;8.5应仔细检查并保存印版,涉及条码区域,保证印版完整无缺;8.6拟定条码印刷质量符合国标后,才交到印刷车间进行试印工作。9业务部9.1理解条码基本知识和国家关于条码管理规定;9.2负责承办条码印刷业务并查验印刷委托人《中华人民共和国商品条码系统成员证书》或合法使用商品条码证明文献,留存证书或证明文献复印件。9.3负责对客户交来条码设计稿(电子稿或打印稿)和原版胶片做好登记、交付使用和收回保管工作。9.4负责与客户沟通与联系,销售公司产品;9.5负责组织对销售合同评审;9.6当客户提供产品浮现异常状况时与对方联系;9.7关注客户对公司满意状况,对客户满意程序进行调查。10成品仓库10.1掌握条码基本知识,理解条码印刷基本质量规定;10.2负责仓库标记、产品防护及存货管理;10.3按规定完毕报表及账、单;10.4依照实际状况库存量,及时告知采购;10.5对客户提供原材料进行管理。11采购部11.1负责采购,组织对合格供方评审;11.2原材料浮现问题时与供应方沟通联系,协商解决办法。章节:07主题:机构与人员职责发行版次:1页次:4/4章节版本号:A12总务部12.1负责员工人事档案管理;12.2负责在公司内部组织条码基本知识培训;12.3负责公司员工各类培训归口管理,保持有关培训记录。13财务部13.1负责公司财务工作,按规定进行帐务解决,出具各类财务报表;13.2负责公司文献资料与质量记录归口管理。

章节:08主题:印刷设备发行版次:1页次:1/1章节版本号:A我公司用于条码印刷重要设备保持运转正常。我司拥有XXXXXXXXX等,以及各类配套设施,条码和空色彩选取余地较大,设备精良,有助于保证条码印刷高效率和高质量。章节:9主题:检查设备发行版次:1页次:1/1章节版本号:A我公司配备符合GB/T18348—《商品条码条码符号印制质量检查》、GB/T12904—《商品条码零售商品编码与条码表达》规定条码检测仪器设备。章节:10主题:过程控制发行版次:1页次:1/1章节版本号:A1承办条码印刷业务1.1业务部销售人员承办条码印刷业务时,按《条码印刷验证程序》(见章节:12)规定, 查验客户《中华人民共和国商品条码系统成员证书》并留存其复印件。1.2对客户交来条码设计稿和原版胶片,按《条码印刷品、印版、胶片管理程序》 (见章节:14)做好登记、交付使用和收回保管工作。2条码设计审查和制版2.1销售人员对客户交来条码设计稿及原版胶片,按《条码设计审查程序》(见章 节:14)进行审查并作出入登记,审查合格后方可进行制板。2.2印版制好后应保存好胶片和印刷完毕需要保存印版。3试印3.1试印时由质检人员到场抽样,样品经检查合格后方投入正式印刷。试印品抽检按《条码印刷品质量检查程序》(见章节:15)规定进行。4正式印刷4.1条码正式印刷按规定工艺进行,现场操作人员严密监控条码质量状况,发现问题及时向关于主管人员报告。4.2勤检查,勤对样。有问题印刷样板应当留下并在印刷卡版上有问题某些标记,以利于下工序区别和分拣。5印刷品检查对每批条码印刷半成品、成品抽检或每半年将当期样品送广东省条码质量监督检查站检查,按《条码印刷品质量检查程序》(见章节:15)规定进行。6合格品与不合格品解决按《条码印刷品、印版、胶片管理程序》(见章节:14)和《条码印刷品质量检查程序》(见章节:15)、《不合格品控制程序》(见章节:17)规定解决。章节:11主题:规章制度发行版次:1页次:1/1章节版本号:A1目为保证条码印刷管理体系良好运营,明确公司内规章管理制度,以保证商品条码印刷管理体系有效运营。2合用范畴合用于条码印刷管理体系运作关于各级人员。3职责由条码印刷管理体系运作关于各部门人员执行本制度。4内容4.1条码印刷验证程序4.2条码设计审查程序4.3条码印刷品、印版、胶片管理程序4.4条码印刷品质量检查程序4.5内部质量审核控制程序4.6不合格品控制程序4.7条码工作人员管理章节:12主题:条码印刷验证程序发行版次:1页次:1/1章节版本号:A1目为维护商品条码专用权,特制定此文献。2合用范畴合用于条码印刷管理体系运作关于各级人员。3职责由业务部销售人员执行本程序。4内容4.1依照《商品条码印刷资格认定工作实行办法》第十一条规定:“印刷公司承揽商品条码印刷业务时,应当查验印刷委托人《中华人民共和国商品条码系统成员证书》或者合法使用商品条码证明文献,并登记证书号码或文献批号。”为维护商品条码专用权,特制定本程序。4.2销售人员在与印刷委托人订立带有条码印刷业务合同步,必要查验客户《中华人民共和国商品条码系统成员证书》并留存其复印件,查验内容涉及如下三个方面:(a)客户名称与《中华人民共和国商品条码系统成员证书》上公司名称与否相似;(b)客户所印条码厂商辨认代码与公司《中华人民共和国商品条码系统成员证书》上厂商辨认代码与否一致;(c)《中华人民共和国商品条码系统成员证书》与否在有效期内。4.3如客户不能出具《中华人民共和国商品条码系统成员证书》,销售人员应查验其合法使用商品条码证明文献,同步留存文献复印件,或与其订立委托证明(见附录B)。4.4如客户不能出具《中华人民共和国商品条码系统成员证书》或合法使用商品条码证明文献,或提供《中华人民共和国商品条码系统成员证书》与上述查验内容不符时,销售人员不得与其订立合同。4.5销售人员应将客户《中华人民共和国商品条码系统成员证书》复印件或合法使用商品条码证明文献复印件等材料进行登记,并与印刷合同一起存档备查,保存期不少于二年。章节:13主题:条码设计审查程序发行版次:1页次:1/3章节版本号:A1目为防止不符合国标条码设计方案投入印刷,特制定此文献。2合用范畴合用于条码印刷管理体系运作关于各级人员。3职责由技术部条码设计审查人员执行本程序。4内容4.1依照《商品条码管理办法》第二十、二十三条规定:“系统成员应当按照关于国标对商品条码尺寸、颜色及印刷位置规定设计商品条码。”“印刷公司应当按照关于国标印刷商品条码,保证商品条码印刷质量。”为防止不符合国标条码设计方案投入印刷,特制定本程序。4.2条码设计审查根据是:GB12904—《商品条码零售商品编码与条码表达》、GB/T14257—《商品条码条码符号放置指南》。4.3销售人员负责对客户提供条码设计稿及原版胶片进行审查。4.4条码设计审查内容4.4.1条码尺寸选取:(a) 设计稿和原版胶片均应符合GB12904—第6.1.8及表7、第6.1.3及9.2.2.4等条款规定。商品条码放大系数为0.80—2.00,条码符号随放大系数变化而放大或缩小。由于条高截短会影响条码符合识度,因而不应随意截短条高。不同放大系数所相应模块宽度、EAN(b) 当放大系数为1.00时,EAN-13商品条码左右侧空白区最小宽度尺寸分别为3.63mm和2.31mm,EAN-8商品条码左右侧空白区最小宽度尺寸均为2.31mm。空白区宽度尺寸应不不大于原则规定空白区最小宽度尺寸(单位为mm)保存小数点后一位值。由于我公司普通采用商品条码放大系数为:0.90-1.00,条码左右侧空白区普通采章节:13主题:条码设计审查程序发行版次:1页次:2/3章节版本号:A用尺寸分别为5mm和3mm或以上。图4放大系数与模块宽度及EAN商品条码符号重要尺寸对照表放大系数模块宽度EAN商品条码符号重要尺寸EAN-13EAN-8条码符合长度a条高b条码符号高度c条码符号长度a条高b条码符号高度c0.800.26429.8318.2820.7421.3814.5817.050.850.28131.7019.4222.0422.7215.5018.110.900.29733.56205723.3424.0616.4119.181.000.33037.2922.8525.9326.7318.2321.311.100.36341.0125.1428.5229.4020.0523.441.200.39644.7527.4231.1232.0821.8825.571.300.42948.4829.7133.7134.7523.7027.701.400.46252.2131.9936.3037.4225.5229.831.500.49555.9434.2838.9040.1027.3531.971.600.52859.6636.5641.4942.7729.1734.101.700.56163.3938.8544.0845.4430.9936.231.800.59467.1241.1346.6748.1132.8138.361.900.62770.8543.4249.2750.7934.6440.492.000.66074.5845.7051.8653.4636.4642.62a条码符号长度为从条码起始符左边沿到终结符右边沿距离以及左、右侧空白区最小宽度之和。b条高为条码短条高度。c条码符号高度为条上端到供人辨认字符下端距离。章节:13主题:条码设计审查程序发行版次:1页次:3/3章节版本号:A条码颜色选取:应符合GB12904—第6.2条及图5规定。我公司普通采用商品条码符号颜色搭配均为条色为黑色空色为纸张底色,绝对不采用国标不容许搭配颜色,例如:红色与白色搭配。图5条码符号条空颜色搭配参照表序号空色条色能否采用序号空色条色能否采用1白色黑色√17红色深棕色√2白色蓝色√18黄色黑色√3白色绿色√19黄色蓝色√4白色深棕色√20黄色绿色√5白色黄色×21黄色深棕色√6白色橙色×22亮绿红色×7白色红色×23亮绿黑色×8白色浅棕色×24暗绿黑色×9白色金色×25暗绿蓝色×10橙色黑色√26蓝色红色×11橙色蓝色√27蓝色黑色×12橙色绿色√28金色黑色×13橙色深棕色√29金色橙色×14红色黑色√30金色红色×15红色蓝色√31深棕色黑色×16红色绿色√32浅棕色红色×注1:“√”表达能采用;“×”表达不能采用。注2:此表紧供条码符号设计者参照,条空颜色搭配与否合格还应满足8.1.3和9.1.1规定。4.4.3条码印刷位置选取:应符合GB/T14257—规定。应以条码符号不变形且便于识读为原则,商品条码位置应尽量原则化,将商品条码印刷在外包装背面右侧下半区域内或便于扫描识读位置;条码符号与商品包装邻近边沿间距不应当不大于8mm或不不大于102mm。4.4.4条码符号与供结辨认字符相应一致。4.5条码设计审查成果应形成审查报告,审查合格后方可投入制版印刷。如审查不合格,印前设计及制版人员应及时通过销售人员与客户联系,协商解决。章节:14主题:条码印刷品、印版、胶片管理程序发行版次:1页次:1/1章节版本号:A1目为明确条码印刷品、印版及胶片出入库登记、保管、移送、监销程序和负责人员,以利于条码印刷质量监控,特制定此文献。2合用范畴合用于条码印刷管理体系运作关于各级人员。3职责由制版人员、印刷车间现场操作人员和质检人员执行本程序。4内容4.1印刷车间对经检查条码印刷半成品和成品,应严格按合格品、不合格品或残次品做好登记、隔离和标记;合格半成品移送下道工序时应有下道工序人员签收;合格成品入库时应有仓库管理人员签收。4.2不合格或残次条码印刷品,由质检依照不同状况提出返工、让步接受或报废销毁等解决意见,由印刷车间执行。4.3质检对通过自检或送广东省条码质量监督检查站检查被鉴定为不合格每批条码印刷品,在作出恰当解决同步,应及时查找因素并采用相应纠正办法,防止类似问题再次发生。4.4印刷条码印版由制版人员制作审查后提印刷车间使用,印刷完毕后交回销售人员保管。印版审查和移送使用应有记录和移送、接受人员签名。4.5销售人员接到客户交来条码原版胶片时,应理解胶片来源,当确认胶片完全符合《商品条码管理办法》第二十一条规定期,方可接受,否则应向客户建议到中华人民共和国物品编码中心广东分中心重新订制;接受条码原版胶片应连同条码设计稿一起进行登记,随后转交制版人员进行条码设计审查和制版。胶片使用完毕后由版房负责人保管;如客户需要,归还客户。章节:15主题:条码印刷品质量检查程序发行版次:1页次:1/1章节版本号:A1目为明确对条码印刷品检查及合格放行程序,特制定此文献。2合用范畴合用于条码印刷管理体系运作关于各级人员。3职责由质检人员执行本程序。4内容4.1每一批条码试印品、印刷半成品和成品必要由质检人员随机抽取样品进行检查,每批抽样数应不少于3个,检查办法采用国标GB/T18348规定办法,检查成果应符合国标GB12904和GB/T14257规定,并出具检查报告。检查报告应有检查人和审核人签名。4.2印刷完毕后,条码检查应随之完毕,条码印刷次品应当有严格区别和标记。质量检查人员要确认条码印刷合格品与次品,对次品要给出对的判断和明确意见,以便于后工序生产包装人员操作。4.3印后工序在生产过程中若发现条码印刷存在质量问题,应及时告知检查人员,按照条码次品解决办法进行处置。4.4同一批条码印刷半成品必要经检查合格后方可投入下道工序;同一批条码印刷成品必要经检查合格并由质检签发合格证后方可入库和发货。未经检查合格条码印刷品不得出货。4.5质检每半年应对库存条码印刷品随机抽样送检一次,每次抽样印刷品不少于3批(以同一条码号为一批),每批抽样数不少于3个,抽样后填写送检单一式三份,其中两份连同样品送广东省条码质量监督检查站检查,一份存底。返回检查报告应存档备查。章节:16主题:内部质量审核控制程序发行版次:1页次:1/1章节版本号:A1目为了保证条码印刷质量保证体系有效运营,检查各科室与否按照策划质量体系、工作文献执行,特制定此文献。2合用范畴凡一切与条码印刷质量管理体系关于规定事项与涉及科室,皆为审核范畴。3职责3.1管理者代表兼任或指定每次审核小组组长,负责审核筹划和审核报告批准;3.2审核组长制定审核筹划,编写审核报告,对整个审核过程进行策划,拟定审核构成员;3.3审核构成员按筹划实行审核,向组长报告审核状况。4流程图拟定审核组长拟定审核成员编制审核筹划批准审核筹划纠正和防止办法出具审核报告实行审核审核前准备5内容5.1公司内部质量审核体系每年至少一次,最长时隔不得超过13个月。5.2每次审核前,应由管理者代表担任或指定审核组组长,拟定审核员,编制内部质量审核筹划,安排审核日程,准备审核所需要资料与文献,报公司领导审核,批准后实行。5.5审核员必要理解国家关于条码管理规定及质量规定,熟悉条码国标,掌握条码印刷技术。5.6审核应本着公平、公开、独立原则,本科室人员不可以对本科室进行审核。5.8审核员按筹划进行审核,按规定做好内审记录,发现不合格现象时编制不合格报告,在现场审核结束后,向审核组长报告审核状况,并负责审核结束后跟踪验证工作。5.9审核组长负责协调审核工作顺利进行,在审核结束之后编制内部质量审核报告,并监督跟踪验证工作,审核报告内容应涉及:审核内容和结论;对实际和潜在问题纠正和防止办法。5.10内部质量审核关于资料由管理者代表管理。章节:17主题:不合格品控制程序发行版次:1页次:1/2章节版本号:A1目本程序规定了对不合格品控制及动作程序,以防止不合格品非正常使用,保证对所有不合格品进行有效控制,避免发生不合格条码印刷品盲目入库而发到顾客手中。2合用范畴本程序合用于我司产品在形成过程中浮现所有不合格品。3职责3.1质管部负责合格品统一管理,批准不合格品解决办法;3.2生产车间负责过程、成品不合格品隔离、标记;3.3原料仓库负责采购产品中不合格品隔离、标记。4流程图发现不合格品标记不合格品隔离不合格品处置不合格品5内容5.1不合格原物料5.1.1挑选:按原物料生产批次或不合格项目状况等进行挑选使用;让步放行:仍可用生产,但必要指定用于某种用途/产品,并追踪其生产状况;退货:作退货解决。5.1.2生产过程中发现不合格,由生产车间对其进行隔离或标记并告知质管部,由质管部挑选:按原物料、在制品、制成品生产批次等进行挑选使用;让步放行:仍可生产或使用,但必要指定用于某种用途/产品,并追踪其生产或使用状况;退货:作退货解决(须跟供应商进行协商);报废:不能用于生产而又不能退货,须由质管部批准并报总经理核准。5.2不合格在制品5.2.1生产中发现不合格品时,各操作员应对其进行隔离或标记。章节:17主题:不合格品控制程序发行版次:1页次:2/2章节版本号:A5.2.25.2.3原材料导致不合格品,按5.1.25.2.4其他因素如人为、管理、技术、设备等导致不合格品,由质管部挑选:按不合格项目或生产批次等进行挑选使用;让步放行:指定用于某种用途/产品,但必要追踪其使用状况;返工:由有关人员作返工解决;报废:由质管部审核并报总经理核准。5.3不合格成品5.3.1成品发现不合格,应及时对其进行隔离或标记;5.3.2原材料导致不合格品,按5.1.25.3.3其他因素导致不合格品,由质管部挑选:按不合格项目或生产批次等进行挑选使用让步放行:指定用于某种用途/产品,但必要追踪其使用状况;返工:由有关人员作返工解决;;报废:由质管部批准并报总经理核准。5.4不合格品解决要填写《不合格解决单》,需要报废不合格品要填写《报废申请单》。章节:18主题:条码工作人员管理发行版次:1页次:1/1章节版本号:A1目为提高公司条码印刷业务有关人员素质,公司将不定期进行条码印刷技术培训,使其达到应当具备技术素质,胜任其工作。2合用范畴我司所有条码印刷业务有关人员。3内容3.1总务部负责制定培训筹划,报上级领导批准实行。3.2各科室在总务部组织下,对工人进行培训或送员培训。3.3对条码印刷质量管理工作中成绩突出工作人员,报公司领导批准将予以奖励;对条码印刷质量管理中严重失职,导致损失工作人员,报公司领导批准将追究责任,并予以罚款。附录A:条码印刷工艺流程不合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格合格合格合格承办条码印刷业务条码设计稿或胶片审查制版上机试印试印品检查正式印刷外观全检条码样品抽检粘盒成品检查包装入库重制版与客户沟通查明因素并报废啤纸裱纸附录B:质量记录一览表编号名称NY/QD—1合法印刷证书验证登记表NY/QD—2条码设计稿和原版胶片登记表NY/QD—3条码设计审查记录NY/QD—4条码印版制作与使用记录NY/QD—5条码印刷半成品登记表NY/QD—6条码印刷成品登记表NY/QD—7商品条码符号质量检查报告NY/QD—8不合格品解决单NY/QD—9报废申请单NY/QD—10条码印刷工作人员培训记录编号:合法印刷证书验证登记表编号:JB/QD—1客户资料客户名称地址营业执照注册号邮政编码商标证书注册号联系人厂商辨认代码电话验证记录验证项目验证日期有效期至查验结论验证人营业执照商标证书条码证书备注委托印刷公司盖章

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