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文档简介

保密自查管理制度一、制度目的和依据1.制度目的本制度的制定旨在规范公司保密工作,严格保护信息安全,加强保密意识,确保公司的业务安全。2.制度依据本制度的制定依据如下:《中华人民共和国保守国家秘密法》;《中华人民共和国网络安全法》;《中华人民共和国商业秘密法》;其他相关法律法规。二、保密自查的内容和方法1.保密自查的内容保密自查内容应当涵盖以下方面:公司内部的文件、资料及信息的保密等级是否符合规定;公司内部资料存储设备及信息系统是否得到有效保护,是否存在数据泄露的风险;公司内部保密制度的执行情况是否符合规定;公司内部涉密人员保密意识是否得到有效引导和加强。2.保密自查的方法保密自查的方法可以采用问卷调查、随机抽查等。具体方法:由保密处制定保密自查方案,并组织实施;由保密处编制保密自查问题清单;通过随机抽查、检查资料、文件等方式进行自查;对自查的结果进行统计分析。三、保密自查管理办法1.自查的周期和程序保密自查应当根据公司实际情况制定检查周期。通常,全面自查应当不少于一年一次。具体程序:保密处应当在自查开始前通知各部门进行保密自查;各部门在规定的时间内完成保密自查;保密处对自查结果进行统计分析,并对问题进行整改;对于整改不及时的部门,保密处应当进行专项检查,并提出整改意见。2.自查结果的处置自查结果分为合格和不合格两种。对于不合格的部门,保密处应当进行整改,并追究责任。具体措施:严重违反保密法律法规的,应当依法追究赔偿责任;自查中发现的涉密漏洞应当及时进行修复;对不符合保密要求的文件资料进行密级调整和保密措施加强。3.管理效果的评估保密处应当对自查产生的整改效果和保密管理实施情况进行评估,以便进一步完善保密自查和管理工作。具体评估方法:编制评估方案;采取问卷调查等方式进行评估;根据评估结果提出改进建议。四、保密自查的责任保密自查应当实行责任制,明确相关人员的职责。具体责任:保密处负责制定保密自查方案、问题清单、自查结果的统计分析、评估报告等;各部门负责完成保密自查工作,并保证所提供资料真实、完整;相关部门应当及时整改发现的问题;公司领导应当对保密自查工作进行指导和监督,并提供必要支持。五、保密自查管理制度的修改和补充本制度的修改和补充应当符合国家相关法规,经公司领导同意后方可实施。修改和补充后应向相关部门及人员进行公告。同时,要及时修改保密手册等文件内容,以保证公司保密工作的有效开展。六、结语本保密自查管理制度是公司保

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