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文档简介

第页共页专项审计业务约定书一、背景和目的为加强对组织的运营管理和财务状况的监督,提高组织的运营效率和透明度,特制定本专项审计业务约定书。二、参与方甲方:组织名称注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:审计机构名称注册地址:法定代表人:联系方式:三、审计范围1.对甲方的财务状况进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的真实性和准确性的审计。2.对甲方的运营管理进行审计,包括但不限于内部控制制度的合规性、运营管理流程的合理性等方面的审计。3.对甲方的风险管理进行审计,包括但不限于风险控制措施的有效性、风险管理政策的合规性等方面的审计。四、审计时间甲方和乙方共同协商确定审计的具体时间,甲方应尽力配合乙方进行审计工作。五、审计费用甲方应支付给乙方的审计费用为人民币,费用支付方式及进度为:六、审计报告1.乙方应在审计结束后的个工作日内,向甲方提交审计报告。审计报告应真实、客观地反映甲方的财务状况、运营管理状况和风险管理情况。2.如果乙方在审计工作中发现甲方存在重大违规或不合规情况,乙方有义务及时向甲方报告,并与甲方共同研究解决方案。七、保密条款1.甲方和乙方应对本专项审计业务及相关文件、资料等严守商业机密和保密义务,不得向任何第三方披露相关信息。2.本专项审计业务的保密期限为年,自审计报告送达之日起计算。八、争议解决本合同的履行受到的任何争议,应由双方协商解决。如协商无果,可提交至所在地法院诉讼解决。九、其他条款1.本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。2.本合同自甲方和乙方签字并盖章之日起生效。甲方(盖章):

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