2023年资产管理情况自查报告8篇_第1页
2023年资产管理情况自查报告8篇_第2页
2023年资产管理情况自查报告8篇_第3页
2023年资产管理情况自查报告8篇_第4页
2023年资产管理情况自查报告8篇_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2023年资产管理情况自查报告8篇资产管理状况自查报告1

一、固定资产的确认

依据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度,目前我局对价值x元及以上,如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等物品,以及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品分别进行了定义以及明确的划分规定。

二、自查的主要做法

(一)领导重视,组织得力。我局领导高度重视本次自查工作,把自查工作作为20xx年第四季度的重点工作之一。警务保障室总体负责,各部门负责人协作固定资产自查小组,负责对全局固定资产的自查工作组织实施,相关职能科、室、所、队进行了明确分工。

(二)分工明确,责任清楚。自查工作共分为打算、自查、总结和验收四个阶段。打算阶段主要工作是成立固定资产自查小组,确定自查范围及工作职责。

(三)按部就班,合理支配。本次自查的'重点工作落在自查阶段和总结阶段上。自查阶段主要工作是自查小组对全管理处的固定资产及低值易耗品进行自查、盘点,落实资产存放地点、资产状况等,照实填写固定资产自查系统。对自查中发觉的须要报废、报损或作其他处臵的固定资产,要求查清缘由,提出处理建议。总结阶段对有异议的项目再次清点确认,确认后具体填写“固定资产盘点报告表”,各自查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认,连同自查工作总结交自查工作领导小组批阅。

三、自查的主要成果

我局领导和各部门都能高度重视自查工作,主要领导亲自抓该项工作的落实。

经过此次自查,主要取得了以下成果:一是全面落实了我局固定资产实物管理及低值易耗品及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品的各项基础信息,特殊是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的状况,我局以现场实物盘点为依据,对相关信息进行了补充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及运用部门的运用台帐的信息登记,做到帐实、帐卡、帐帐相符。三是自查出一批已报废的固定资产和各类警用装备类物品。在此次自查后汇总上报财政局申请报废。

四、下一步资产管理的工作思路

(一)完善制度。今后我局将依据固定资产管理方面的新要求,制定适合我局实际、便于操作的固定资产管理方法。

(二)明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限,建立统一要求、分级管理、各尽所能,各负其责的新机制。

(三)加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产运用、管理部门的一项重要日常工作,常抓不懈,规范程序,把好出入关,健全账、证、卡,加强核算,确保资金账、实物账一样。

(四)严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查,对于违规状况进行通报。

(五)抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作,固定资产管理部门在加强日常管理的同时,抓好各项制度落实的督促检查,搞好协调、连接,督导各部门抓好落实,努力把管理处的固定资产管理工作提高到一个新水平。

资产管理状况自查报告2

根据《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处仔细开展了清理“小金库”工作,成立了由xx为组长的清理工作领导小组,仔细扎实地开展了清理工作。经过清理:20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的.行为。

一、通过深化自查,我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,根据有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

资产管理状况自查报告3

根据《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处仔细开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,仔细扎实地开展了清理工作。经过清理:20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的`行为。

一、通过深化自查,我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,根据有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计

人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

资产管理状况自查报告4

x市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:

依据济纪发10号文件的精神和详细工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,仔细组织开展自查自纠,现将有关状况报告如下:

一、组织领导

根据联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺当开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、运用、管理状况进行了全面的清理、盘点。

二、工作起止时间

我校于20xx月13日至20xx年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、运用状况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受广阔群众的监督检查。

三、检查主要内容

1、单位基本状况;

2、单位领导状况;

2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有运用状况;

3、各种设备、图书文物的占有运用状况;

4、债权、债务等账务状况;资产的.盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;

5、账外资产问题;

6、未经批准自行购置政府选购 书目内商品问题;

7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;

8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而担当连带责任问题;

9、资产转移未刚好办理调拨、过户手续问题;

10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;

11、资产有偿运用收入应缴未缴财政专户问题;

12、其他。

四、自查工作结果

经自查,我校在国有资产管理方面严格根据国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发觉有上述问题。

五、完善规章制度

我校在自查的基础上,比照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。

资产管理状况自查报告5

依据吉基发10号文件精神和详细工作部署要求,我单位高度重视此项工作,成立了领导小组,仔细组织自查自纠。现将有关状况报告如下:

一。组织和领导

根据《关于市级行政事业单位国有资产专项调查清理实施方案的通知》要求,为顺当开展并按时完成本单位自查工作,我校成立了以校长为组长,副校长为副组长的国有资产管理专项检查自查领导小组,并以各办公室相关人员为组员,并成立了临时办公室组织相关人员对我校国有资产的全部权、运用和管理进行全面清理和清查。

二、工作的起止时间

我校于20xx年3月13日至20xx年5月25日对我校各类固定资产的.全部权、管理和运用状况进行了自查自纠。自查结果从25日起在本单位的宣扬栏和门户网站公示,接受群众监督检查。

三、检查主要内容

1。单位基本状况;单位领导;

2。占用和运用土地、房屋、车辆等国有资产;

3。占有和运用各种设备、书籍和文物;

4。债权债务等账目;资产盘盈盘亏;报废、损坏和不足的资产长期不行收回;

5。账外资产;

6。未经批准选购 政府选购 书目中的货物的;

7。难以收回国外贷款和投资,造成潜在损失;

8、对外担保和设立经济实体、企业不到位担当连带责任的问题;

9。资产转移未刚好办理转移手续的;

10。未经批准出租、出借、出售固定资产的问题;

11。有偿运用资产收入应支付未付的财务账款;

12。其他。

四、自检结果

经过自查,我校在国有资产管理方面严格遵守国家有关规定。资产与账、账、表、证相符,未发觉此类问题。

在自查的基础上,与以往的财务制度相比,针对国有资产管理,依据相关政策法规,我校建立和完善了各项管理制度。

资产管理状况自查报告6

依据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作状况报告如下:

一、资产清查工作总体状况分析:

(一)资产清查工作基准日:20xx年7月15日--8月10日

(二)资产清查范围:固定资产其次-----第九类

(三)资产清查工作详细实施状况:

我单位领导对本次资产清查工作非常重视,因合校,需对许多固定资产进行清查,入账,的确是任务重压力大。为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查特地负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。经过努力,最终按时完成资产清查的主体工作。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的'问题。

通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地爱护了国有资产。但清查中也发觉了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

二、对资产清查的问题提出改进措施

我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,刚好报批并进行账务处理。针对资产清查工作发觉的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下:

1、组织校管理员仔细学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和爱护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。

2、进一步加强对资产的管理,仔细做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其运用率。

3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个详细运用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。

4、要求各校保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发觉有固定资产的流失和损坏现象,应刚好向学校领导报告,否则应负相关责任。

5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、爱护国有资产。

6、固定资产要做到合理运用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必需马上写出书面报告,说明缘由,依据情节按有关规定处理。

资产管理状况自查报告7

为进一步规范和加强我局固定资产管理,巩固财务管理基础工作,完善管理机制,确保国有资产的完整性和平安性,彻底查清家庭背景,实现固定资产效益最大化,依据县财政局要求,20xx年12月10日至12月31日,我局仔细组织了固定资产整体自查。现在,我们正在做自检过程中的问题及其缘由

一、固定资产确认

依据财政局现行的固定资产和低值易耗品管理制度,目前我局已对价值20xx元及以上的项目进行了界定和明确,如计算机设备、打印机、照相机、机器、机械、工具、生活办公用具、上级下发选购 的各类警用装备项目等。

二、自我检查的主要做法

领导重视,组织有效。我局领导高度重视这项自查工作,并将其作为20xx年第四季度的重点工作之一。公安办全面负责,各部门负责人协作固定资产自查小组组织实施全局固定资产自查,相关职能部门、处室、探讨所、小组分工明确。

分工明确,职责明确。自查分为打算、自查、总结、验收四个阶段。打算阶段的主要工作是成立固定资产自检小组,确定自检的范围和职责。按部就班,合理支配。这次自查的重点工作落在自查阶段和总结阶段。自检阶段的主要工作是自检小组对全管理处的固定资产和低值易耗品进行自检和盘点,落实资产的存放地点和状态,照实填写固定资产自检制度。对自查中发觉的须要报废、报损或放在其他地方的固定资产,要查明缘由,提出处理建议。在汇总阶段,再次核对确认有争议的项目,确认后填写明细“固定资产盘点报告表”,查看工作组的“固定资产盘点报告表”进行互审确认,并将自查工作总结提交自查工作领导小组审核。

三、自查的主要结果

我局领导和各部门可以高度重视自查工作,主要领导亲自抓这项工作的'落实。

经过这次自查,主要成果如下:一是全面落实了固定资产实物管理、低值易耗品和上级下发选购 的各类警用装备物品的基本信息,特殊是针对部分实物信息与资产移交数据不一样的状况,我局在现场实物盘点的基础上,对相关信息进行了补充和修订。二是进一步完善财务固定资产卡和运用部门运用账户的信息登记,做到账实相符、账卡相符、账实相符。三是认定一批报废固定资产和各类警用装备。经过这次自查,总结后上报财政局报废。

四、资产管理的下一步

完善制度。今后,我局将依据固定资产管理的新要求,制定适合我局、便于操作的固定资产管理方法。

职责明确。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责权限,建立统一要求、分级管理、各尽所能、各负其责的新机制。

加强管理。固定资产管理被视为固定资产财务管理、运用和管理部门的一项重要日常工作,并不断努力规范程序,确保良好的准入,完善账户、凭证和卡片,加强会计核算,确保资金账户和实物账户的一样性。

严格检查。各部门每年应对所管理的固定资产进行一次自查,并对违规行为进行报告。

抓好落实。注意日常管理和系统实施。固定资产管理部在加强日常管理的同时,特殊重视对各项制度执行状况的监督检查,做好协调连接,督促各部门落实,努力把管理处固定资产管理提高到一个新的水平。

资产管理状况自查报告8

为进一步规范和加强我局固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和平安,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,20xx年12月10日至12月31日,依据县财政局要求,我局细心组织了全局固定资产自查工作,现就在自查过程中出现的问题及其产生缘由做如下汇报。

一、固定资产的确认

依据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度,目前我局对价值20xx元及以上,如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等物品,以及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品分别进行了定义以及明确的划分规定。

二、自查的主要做法

领导重视,组织得力。我局领导高度重视本次自查工作,把自查工作作为20xx年第四季度的重点工作之一。警务保障室总体负责,各部门负责人协作固定资产自查小组,负责对全局固定资产的自查工作组织实施,相关职能科、室、所、队进行了明确分工。

分工明确,责任清楚。自查工作共分为打算、自查、总结和验收四个阶段。打算阶段主要工作是成立固定资产自查小组,确定自查范围及工作职责。

按部就班,合理支配。本次自查的重点工作落在自查阶段和总结阶段上。自查阶段主要工作是自查小组对全管理处的固定资产及低

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论