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河南省义马市妇幼保健院2020年度部门预算目录第一部分义马市妇幼保健院概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分义马市妇幼保健院2020年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:义马市妇幼保健院2020年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分义马市妇幼保健院概况一、义马市妇幼保健院主要职责1、坚持以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。  2、坚持以群众保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。   3、公共卫生服务(1)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。(2)掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。(3)负责指导和开展全市的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施全市母婴保健技术培训,对各乡镇卫生院开展业务指导,并提供技术支持。(4)负责全市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。(5)开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。(6)开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园(所)卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。4、基本医疗服务(1)妇女儿童常见疾病诊治。(2)计划生育技术服务。(3)产前筛查。(4)新生儿疾病筛查。(5)助产技术服务。(6)根据需要和条件,开展产前诊断、产前并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。二、义马市妇幼保健院预算单位构成义马市妇幼保健院无预算单位构成内设科室:妇产科、外科、儿科、检验科、鸿庆社区服务中心、药房、财务科、收费室、妇幼科、婚检室、办公室第二部分义马市妇幼保健院2020年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明义马市妇幼保健院2020年收入总计535.82万元,支出总计535.82万元,与2019年相比,收、支总计各减少272.14万元,下降33.68%。主要原因是基建项目减少。二、收入预算总体情况说明义马市妇幼保健院2020年收入预算合计535.82万元,其中:一般公共预算535.82万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明义马市妇幼保健院2020年支出预算合计535.82万元,其中:基本支出262.82万元,占49.05%;项目支出273万元,占50.95%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明义马市妇幼保健院2020年一般公共预算收支预算535.82万元,政府性基金收支预算0万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算减少272.14万元,下降33.68%,主要原因是主要是基建项目减少。五、一般公共预算支出预算情况说明义马市妇幼保健院2020年一般公共预算支出年初预算535.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出37.39万元,占6.98%;医疗卫生支出478.97万元,占89.39%;住房保障支出19.46万元,占3.63%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明义马市妇幼保健院2020年一般公共预算基本支出262.82万元,其中:249.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;12.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出决算情况说明义马市妇幼保健院2020年无政府性基金收支安排。八、“三公”经费支出预算情况说明义马市妇幼保健院2020年“三公”经费预算为5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加4.3万元。具体支出情况如下:0。5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元,公务用车运行维护费预算数比2019年增加4.3万元,增加的主要原因是因为单位业务量的增加。0万元,。(一)机关运行经费支出情况我单位2020年机关运行经费支出预算13.09万元,主要保障本单位机构正常运转及正常履职需要。(二)政府采购支出情况2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。关于预算绩效管理工作开展情况说明2020年,我单位无项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按

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