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文档简介

根据公司指示,各需先对本部门现行规章制度进行梳理,然后对公司相应进行宣贯,根据要求审计部对本部门已进行了汇总,需宣贯内容情况如下:程内部审计暂行办法《中国电力工程司机构审计办法《中国电力工程项目审计暂行办法《中国电力工程审计管理办法、《中国电力工程职工工作变动审计暂行办法。二、需了解及配合的工作:程项目审计暂行办法《中国电力工程们认为需了解的情况主要如下:由审计部或相关部门下达审计委托书,并经公司责审前、制定审计方案、实施现场审计、提交审计报告。对于重大、重要等审计,经主管批准后,可委托外部会计师进行审计。计索要资料。其内容包括:第一被审计项目的基本情况;第二内出计模式包括查帐、查阅资料、个别谈话、重点、盘点审计组必须遵守国家法律、和政策的规定开展告和被审计人及被审计单位的意见一并报主管定流程进行。审计资料及审计报告根据《中国电力工程审计管理办法》严格归档。3、项目审四《中国电力工程职工工作变动审计暂行办所在业务部门的对职工工作变动审计要格外重视,对料、资产等移交造成管理或经济损失。

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