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文档简介

PAGE目录第一章项目背景 11.1项目概况 11.2项目提出的理由和必要性 21.3主要经济技术指标 3第二章市场分析、建设规模及产品方案 52.1市场分析 52.2产品方案及建设规模的确定 5第三章建设地点及建设条件 73.1建设地点 73.2建设条件 7第四章原材料及燃料动力供应 104.1主要原材料供应 104.2燃料、动力和水源供应方案 104.3原材料、燃料、动力及水源消耗量 104.4运输方式 11第五章技术方案和设备方案 125.1技术方案 125.2设备方案 13第六章工程建设方案 166.1总图布置 166.2建筑方案及内容 166.3公用工程 196.4项目用地指标 21第七章节能节水措施 227.1用能标准和节能规范 227.2能源消耗种类及数量 247.3节能措施 257.4节水措施 287.5用能综合评价 29第八章环境保护 308.1项目建设与运营对环境的影响及保护措施 308.2环境影响评价 32第九章劳动安全、消防 349.1劳动安全 349.2卫生 359.3消防系统 36第十章组织机构与人力资源配置 3710.1组织机构 3710.2人力资源配置 37第十一章招标方案及实施进度安排 3911.1招标方案 3911.2项目实施进度安排 3911.3项目招标方案 41第十二章投资估算和资金筹措 4312.1投资估算 4312.2资金筹措 44第十三章财务评价与社会效益分析 4613.1财务评价依据 4613.2基础数据与参数 4613.3销售收入与成本费用估算 4613.4财务分析及评价指标计算 4813.5社会效益分析 50第一章项目背景1.1项目概况1.1.1项目名称、建设性质、建设规模:项目名称:仄平县希特斯密封电器配件有限公司1万件/年汽车变速器再制造项目建设性质:新建建设地点:沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区建设规模:年再制造1万件变速器,总建筑面积15651.6平方米,占地面积22176.78平方米(合33.265亩)。主要建设内容:建设1万件/年汽车变速器再制造生产线1条,配套加工车间、拆解车间、装配车间、包装车间、库房各1座及办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、车库、变配电室、水源热泵房、辅助用房、门卫等相关辅助设施,购置设备315台(套/个),其中生产设备93台(套)。1.1.2总投资:本项目总投资为7000万元,其中:固定资产投资6670万元,铺底流动资金330万元。1.1.3资金来源:全部自筹1.1.4建设期限:2012年2月-2014年2月1.1.5年常规能源消耗:年总能耗247.1吨标煤,其中电力244.24吨标煤,液化石油气2.4吨标煤,水0.46吨标煤。1.1.6工作时间和劳动定员根据行业实际情况,本项目设计年营运时间为330天,实行两班制,每班工作8小时。按照《劳动法》规定的劳动时间,员工每周工作时间40小时,超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。共需人员150人,其中管理人员10人,技术人员8人,生产人员126人,辅助人员6人。1.1.7预期经济效益:本项目建成后,正常年份营业收入为5400万元,年平均利润总额为1936.86万元,净利润1452.64万元。年缴纳营业税金及附加579.9万元,所得税484.21万元。1.2项目提出的理由和必要性1.2.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出:加快完善再制造旧件回收体系,推进再制造产业发展。《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》亦指出:积极发展再生资源回收和再制造利用技术。本项目的建设符合各级规划。1.2.2国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造,墨盒、有机光导鼓的再制造(再填充)”。本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造,符合国家产业结构政策和产业技术政策。1.2.3为贯彻“每年滚动实施50个循环经济示范项目”的工作部署(办字【2012】50号),《河北省发展和改革委员会关于组织申报循环经济备选项目通知》(冀发改环资【2012】478号)组织申报再制造产业化项目等十类项目,本项目属于再制造产业化项目中的汽车变速器项目,符合(冀发改环资【2012】478号)备选项目要求。1.2.4再制造是循环经济“再利用”的高级形式,汽车零部件再制造是指废旧的零部件完全拆解、清洗、再加工、装配,并且通过测试恢复到具有原产品一样的技术性能和产品质量的生产工艺流程,再制造的零部件执行的技术标准、质量标准和检验试验标准与新品完全一致,再制造产品的大部分零件经过了运行过程中的长期磨合,其质量甚至优于新件,且价格相对较低。再制造零部件可以节约70%以上的材料,节能60%以上,降低成本50%左右,大大提高了资源利用率,对环境的不良影响显著降低,可以有力地促进资源节约型、环境友好型社会的建设。1.3主要经济技术指标本项目主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注一项目占地面积平方米22176.78合33.265亩1建筑占地平方米12186.62道路及硬化占地平方米5302.53绿化占地平方米2483.84堆场及其它占地平方米2203.88二总建筑面积平方米15651.61加工车间平方米5782.002拆解车间平方米1050.003装配车间平方米1050.004包装车间平方米1050.005库房平方米1050.006办公楼平方米2625.007宿舍楼平方米1820.008食堂平方米200.009浴室平方米200.0010车库平方米137.0011变配电室平方米144.0012水源热泵房平方米144.0013辅助用房平方米279.6014门卫平方米120.00三用工人数人150其中管理人员10人四主要设备数量台(套、个)315五总投资万元70001固定资产投资万元66702铺底流动资金万元330六能源消耗折标煤247.1吨1电力万kwh198.73折标煤244.24吨2液化石油气吨1.4折标煤2.4吨3水103m35.342折标煤0.46吨七废弃物排放1固废吨/天0.232废水m3/天2.56八财务分析指标1预计年营业收入万元54002预计年利润总额万元1936.863预计年交所得税万元484.214总投资收益率%29.045税前财务内部收益率%25.436税前财务净现值万元5934.77税前投资回收期年5.448税后财务内部收益率%19.429税后财务净现值万元3017.5110税后投资回收期年6.411盈亏平衡点%41.09第二章市场分析、建设规模及产品方案2.1市场分析德法美日等发达国家报废汽车的再利用率已达80%以上。在欧美等发达国家,再制造已经有了几十年的发展历史。美国在2009年再制造业的规模已经突破2000亿美元,其中汽车行业占到了700亿美元。我国还属于刚刚起步阶段,政府非常重视再制造产业的发展。温家宝总理亲自批示“再制造产业非常重要”,再制造已经成为一项重要国策。我国每年有三百多万辆汽车报废,每年因维修更换下来的废旧零部件数量更是惊人。中国汽车工业协会统计数据显示,我国2011年的再制造产能为发动机11万台,变速器6万台,发电机、起动机100万台,总产值不到25亿元。与此相对比的是,到2012年底,我国汽车保有量将超过1亿辆,假如有一部分备件采用再制造产品,那么再制造产品需求将超过40亿元,也就是说零部件再制造产品目前面临的缺口相当大。到2015年,我国汽车产销量将达到2200万辆,其中零部件需求将达到5100亿元,如果5%采用再制造零部件,需求也将达到255亿元,市场前景十分广阔。2.2产品方案及建设规模的确定2.2.1产品方案再制造AT(液力机械变速器)5000件再制造CVT(无极变速器)5000件执行20083109-T-339标准。2.2.2建设规模根据市场需求预测和企业发展规划,本项目建设规模为:年再制造1万件变速器。总占地面积33.265亩,总建筑面积15651.6平方米,购置安装各类设备315台(套、个)。第三章建设地点及建设条件3.1建设地点拟建项目位于沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区,该区域交通运输便利,地形平坦、公用设施完备,便于项目建设。3.2建设条件3.2.1地形、地貌、地震情况仄平县位于沧州区域中部。地势平坦,略呈西高东低。平均海拔26-31米。部分地带布有沙丘。无特殊不良地形、地貌情况。项目所在地地耐力f=25t/m2,可满足项目施工要求。根据国家标准《中国地震动峰值加速度区划图》(GBl8306—2001)规定,拟建地抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.1Og。3.2.2气候条件仄平县属暖温带半干旱气候。夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。年平均气温 13℃一月平均气温 -3.5℃四月平均气温 14.5℃七月平均气温 26.8℃十月平均气温 13.9℃极端最低气温 -22.3℃极端最高气温 42.7℃≧0°积温 4962.2℃≧10°积温 4663℃年日照时数 2738小时十月下旬至四月上旬为霜冻期,无霜期约207天。年平均降水量532毫米,多集中在七、八月份。3.2.3公共设施条件拟建项目位于仄平县王虎寨镇大寨工业区,供电、供水、通讯等配套设施可从杨官线接入。3.2.4社会经济条件仄平县投资环境良好,交通便捷,国家二级公路祈南、邢德线横穿东西,宁常线纵贯南北。西邻京广、京深,东靠京九,南依邢清路,县境内外,铁路、公路纵横交错,四通八达。电力供应充足。目前,现有220kv变电站一座,110kv变电站两座,35kv变电站四座。供水设施完备,地下水储量丰富,水质优良,素有“天然矿泉水”之称。邮电通讯发展迅速,境内铺设光缆40公里,6000门程控电话开通,可提供国内、国际电话、传真和邮政服务。农产品物产丰富,林果业得天独厚。盛产棉花、小麦、谷子仄平万亩农业休闲观光园、花生、大豆、红薯、银花等,是久负盛名的“杏杞”之乡、银花之乡。3.2.5周边建筑物与环境条件拟建项目周围没有污染严重和噪音超标的企业,大气质量符合《环境空气质量标准》二类区标准,亦没有名胜古迹建筑和重大公用工程。3.2.6施工条件拟建项目所用地块,无临时建筑和其他工程,各类建材产品运输便利,特别是随着市场经济发展,建材市场已有相当规模,项目建设所需的钢材、水泥、灰沙、砖瓦、涂料等均可就地解决,施工条件比较优越。第四章原材料及燃料动力供应4.1主要原材料供应按本项目制定的产品方案,项目建成后年需废旧变速器10000件,其他配件3200件,所需原材料主要是废旧变速器,可从当地和附近等地收购,其它材料从当地采购,可满足项目所需的原料及辅助原料供应。4.2燃料、动力和水源供应方案(1)电力。年需求量约为198.73万kwh。可直接由杨官线接入,电力供应有保障。(2)液化气。年需求量为1.4吨,可从附近的液化气站购入,供应有保障。(3)水。年消耗量约为5342吨,由杨官线引入,供应有保障。4.3原材料、燃料、动力及水源消耗量本项目主要原材料、燃料、动力及水源消耗量详见下表。主要原辅材料、燃料、动力及水源消耗量表表4-1序号物料名称单位年用量供应来源一主要原辅材料1废旧变速器件/年10000当地、附近收购2其它配件件/年3200当地、附近购买二燃料、动力和水源1电万kwh198.73当地2液化石油气吨1.4当地3水m35342当地4.4运输方式本项目原料及成品采用汽车运输,以社会运输力量为主。第五章技术方案和设备方案5.1技术方案5.1.1主要设计原则(1)坚持节能减排;(2)技术成熟,有较好的经济及环境效益;(3)建设和运行费用低,占地少;(4)适合当地的地域特点及技术经济条件;(5)实现生产中自动控制,降低劳动强度,节省人工费。5.1.2生产工艺AT(液力机械变速器)再制造工艺流程废旧AT废旧AT拆解决解决问题分选清洗衣检查员修复加工检测报废变矩器焊接整机装配整机测试包装再制造AT产品新配件合格件完好件易损件不合格件2、CVT(无极变速器)再制造工艺流程废旧AT废旧AT拆解决解决问题分选清洗衣检查员修复加工检测报废新配件装配整机测试包装再制造CAT产品完好件易损件不合格件合格件5.2设备方案5.2.1设备选型的原则设备应选择国内先进、成熟、可靠的设备,在主要设备选型上按以下原则进行:1)所选设备技术性能先进,应达到目前国内先进水平,经生产厂家使用证明其运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。2)设备性能价格比合理,使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。3)充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相同产品时,能够保持最低的生产成本。4)按照国家制定的合理用能标准和节能设计规范的要求选择设备,保证各类耗能设备达到国家确定的能效水平,决不采用国家明令淘汰的设备。5)在保证质量和运转性能的前提下,通过招标等方式,选择投资费用较低的设备,以节省项目投资。5.2.2设备选型本项目工艺设备拟选用国内先进、节能设备,总计购置、安装各类设备315台(套、个),其中生产设备93台(套),公用设备51台(套),消防及环卫设备168台(个),其他设备3台(套),购置费2998.27万元,详见下表。本项目设备一览表序号设备名称规格型号单位数量功率年工作时间(h)一生产设备939351室内拆解预处理平台套22总成折解平台套23加工中心VMC0535/2600*1360台16042904加工中心VMC0741/4700*2410台110042905数控车床CAK6150/2000台510013206万能摇臂铣床X5325D台31514857万能回转转头铣床X6230A台399908立式升降铣床X5030A-X5032台3919809外圆磨床M1332C/1000M1432B台430132010内圆磨床M2110C台432132011平面磨床M7130H台448132012多用磨床2M9120A-2M9125台432198013普通车床CA6140CA6136台216165014摇臂钻床Z3050台220132015立式钻床Z5125A台220165016深孔钻镗床T2110A/3000台110066017深孔钻镗床T2235/3000台15066018深孔钻镗床T2280/6000台115066019滚齿机Y31125K台10110198020清洗机20M台1020165021CO2保护焊机YM-200K-YM-350K台20165022电脑雕刻机RS系列台410165023检测设备台443300二公用设备台(套)51126.21变压器S11台22高、低压开关柜套13供电中央控制系统套14照明系统套185.915空调套17.096通风机台44187水源热泵机组套115.2三消防及环卫设备台(个)1681消火栓个82灭火器台1602.1干粉灭火器台802.2泡沫灭火器台80四其他设备台(套)33.91办公设备套12.46602炊事设备套11.53303监控设备套1合计台(套、个)3151065.1第六章 工程建设方案6.1总图布置根据本项目工艺流程,结合项目组成内容及周围环境条件进行总图规划,力求做到工艺流程合理,功能分区明确,运输方便,动力靠近负荷中心,生产管理方便。尽量减少占地,以减少建设投资。拟建项目区占地22176.78平方米(合33.265亩),大门向南面向杨官线开设,厂内主干道把厂区分为东西两个区域,西区自北向南依次为加工车间、库房、宿舍楼、办公楼,东区自北向南依次为水源热泵房、包装车间、装配车间、拆解车间、食堂、浴室,门卫位于大门西侧,大门东侧为辅助用房,配电室紧邻用电量较大的的加工车间,考虑到运输和消防,生产车间及库房设有6米宽的环形道路。详见平面布置图。6.2建筑方案及内容6.2.1土建工程本项目主要建设生产车间、办公楼及相关辅助工程,总建筑面积15651.6m2,其中:(1)加工车间1座,总建筑面积5782m2,长98m、宽59m、高6m,单层设计,钢结构,钢筋混凝土独立基础。(2)拆解车间1座,总建筑面积1050m2,长50m、宽21m、高6m,单层设计,钢结构,钢筋混凝土独立基础。(3)装配车间1座,建筑面积1050m2,长50m、宽21m、高6m,单层设计,钢结构,钢筋混凝土独立基础。(4)包装车间1座,建筑面积1050m2,长50m、宽21m、高6m,单层设计,钢结构,钢筋混凝土独立基础。(5)库房1座,建筑面积1050m2,长50m、宽21m、高6m。钢结构,钢筋混凝土独立基础。(6)办公楼1座,建筑面积2625m2,长35m,宽15m,层高3.5米,五层设计,砖混结构,条型基础。(7)宿舍楼1座,建筑面积1820m2,长35m,宽13m,层高3.2米,四层设计,砖混结构,条型基础。(8)食堂1座,建筑面积200m2,长20m,宽10m,高4米,单层设计,砖混结构,条型基础。(9)浴室1座,建筑面积200m2,长20m,宽10m,高3.5米,单层设计,砖混结构,条型基础。(10)其他用房:车库137m2,变配电室144m2,水源热泵房144m2,辅助用房279m2,门卫120m2,单层设计,砖混结构,砖基础。(11)本项目道路及硬化面积为5302.5m2,均采用钢筋混凝土浇注,厂区主干道宽10m,厚度为25mm,次干道宽6m,厚度为20mm。(12)绿化美化工程。主要对厂区的空地和道路两旁进行绿化,道路两旁种植灌木、乔木等,厂区空地种植花卉、草坪等,总绿化面积2483.8m2。详见表6-1、6-2。本项目土建工程表表6-1序号工程名称结构形式工程量单位工程量单位造价(元)费用(万元)备注一主要建筑工程15651.601974.831加工车间钢结构m25782.001500867.302拆解车间钢结构m21050.001500157.503装配车间钢结构m21050.001500157.504包装车间钢结构m21050.001500157.505库房钢结构m21050.001500157.506办公楼砖混结构m22625.00900236.255层7宿舍楼砖混结构m21820.00900163.804层8食堂砖混结构m2200.0080016.009浴室砖混结构m2200.0060012.0010车库砖混结构m2137.006008.2211变配电室砖混结构m2144.006008.6412水源热泵房砖混结构m2144.006008.6413辅助用房砖混结构m2279.6060016.7814门卫砖混结构m2120.006007.20二室外工程360.571厂内道路及硬化砼m25302.506031.822绿化、美化工程m22483.80409.943堆场m2990.00656.444围墙m626.2020012.525化粪池m3503001.506消防水池m31003003.007管线工程295.36包括材料等合计2335.4本项目主要建筑物占地面积表表6-2序号建筑名称个数规划长、宽、高(m)用地面积(m2)备注1加工车间198×59×65782.00单层2拆解车间150×21×61050.00单层3装配车间150×21×61050.00单层4包装车间150×21×61050.00单层5库房150×21×61050.00单层6办公楼135×15×17.5525.005层7宿舍楼135×13×12.8455.004层8食堂120×10×4200.00单层9浴室120×10×3.5200.00单层10车库120×6.85×2.5137.00单层11变配电室116×9×3.5144.00单层12水源热泵116×9×3.5144.00单层13辅助用房123.3×12×3.5279.60单层14门卫112×10×3.5120.00单层合计12186.66.3公用工程1.给、排水1)给水本项目年用水量估算为5342m3,由项目区南侧杨官线直接引入,可满足项目需求,供应有保障。2)排水本项目用水主要为生活用水,主要为项目区内办公人员工作产生的生活污水,日排放量为2.56m3。2.动力系统(1)电源电压及配电系统:电源压力为380/220V,负荷等级为三级。主干线采用YJV-0.6/1KV交联电缆,由厂外终端杆埋地引入厂区配电室,高压柜选用KYN28-12型,低压配电柜选用GGD2型。控制方式根据工艺流程集中联锁或机旁操作两种控制方式。凡容量在11kw以下的Y系列电机采用直接启动;11kw及以上Y系列电机采用降压启动器启动。(2)防火及安全措施电气防火采用1211卤素灭火装置,变压器采用瓦斯保护;变压器中性点接地,接地电阻R不大于4欧姆,并且设有保护接地,所有进户线均设重复接地;对采光窗、通风窗、门、电缆沟应设置防止雨、雪和小动物进入的设施,土建专业应严格遵照配电室设计规范进行施工。3.接地系统接地形式采用TN-C-S系统,在电源进线处设有总等位联接,接地电阻不大于4欧姆。4.机、电、仪维修本项目运行后,以企业自行维修为主,设置专门维修小组,并配备齐全的维修工具、设备及人员。5.空气调节办公楼、宿舍楼及食堂夏季采用空调进行降温,门卫夏季采用电扇降温,冬季采用水源热泵供热方式取暖。6.通讯设施(1)电信本项目拟购进通讯设备一套,并组建公司内部网电话。(2)电信外接线路电信线路敷设方式以沿管廊或支架吊挂为主,局部采用管道敷设方式。6.4项目用地指标根据国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标(试行)》(国地资发[2008]24号)及国家制定的《国民经济行业分类注释》(GB/T4754-2002),仄平县土地等别为14等,本行业属于废弃资源和废旧材料回收加工业。建设规划参考该行业指标进行设计,详见表6-4。本项目用地指标表表6-4序号名称单位指标规定指标备注1项目总占地面积平方米22176.78合33.265亩2建筑面积平方米15651.63投资强度万元/公顷3007.67≥4704容积率0.706≥0.75建筑系数%54.95≥30%6办公及生活服务设施用地%6.84≤7%第七章节能节水措施7.1用能标准和节能规范7.1.1相关法律、法规和政策(1)《中华人民共和国节约能源法》;(2)《中华人民共和国可再生能源法》;(3)《中华人民共和国电力法》;(4)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号);(5)《河北省节约能源条例》;(6)《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号);(7)《国家公布的淘汰机电产品》;(8)《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(发改委[2010]第6号令);(9)《产业结构调整指导目录(2011年本)》;(10)《资源综合利用目录(2003年修订)》(发改委环资〔2004〕73号)。(11)《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;(12)《沧州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;(13)《国家重点节能技术推广目录》(第二批)(国家发改委2009年第24号);(14)《节能机电设备(产品)推荐目录》(第一批);(15)《国家公布的淘汰机电产品目录》。7.1.2相关标准、规范和资料(1)《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-1995);(2)《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006);(3)《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998);(4)《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》(GB18613-2002);(5)《供配电系统设计规范》(GB50052-95);(6)(7)《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-1997);(8)《建筑电气节能》(中国电力出版社,2004);(9)《设备和管道保温设计导则》(GB/T8175-87);(10)《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009);(11)《居住建筑节能设计标准》(DBl3(J)63-2O11);(12)《建筑照明设计标准》(GB/T50034-2004);(13)《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001);(14)《建筑设计防火规范》(GBJI6-2006);(15)《建筑节能工程设计手册》(经济出版社,2005.7);(16)《建筑节能工程施工技术》(中国建筑工业出版社,2007);(17)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);(18)《空调通风系统运行管理规范》(GB50365-2005);(19)《河北省用水定额》(DB13/T1161-2009);(20)项目单位提供的相关工程资料。7.2能源消耗种类及数量7.2.1能源种类选用原则在本项目使用能源种类的选择上,认真贯彻《中华人民共和国节约能源法》、《节能中长期专项规划》和《河北省节约能源条例》等法规、政策,坚持能源节约和综合利用,努力提高能源利用率。主要坚持如下原则:1、效率原则。以提高能源利用效率为目标,在与相关节能技术的结合上选择适宜提高能源利用效果的能源品种。2、适用原则。从保证生产、安全出发,选择适宜项目使用的能源品种。7.2.2本项目本要能源消耗本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为247.1吨。其中:电力主要是生产设备、办公设备及其它辅助设备用电,年用量为198.73万度,折标煤244.24吨,占全部能源消耗的98.84%;液化石油气用于餐饮,年用量为1.4吨,折标煤2.4吨,占全部能源消耗的0.97%。水用于生产及生活,年用量为5342m3,折标煤0.46吨,占全部能源消耗的0.19%,详见下表。项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表序号主要能源及耗能工质名称计量单位年需要量实物标煤实物折算系数折标煤1电力万kwht198.731.229244.241.1主要生产设备万kwht175.081.229215.171.2风机万kwht4.481.2295.511.3供电万kwht6.751.2298.301.4照明万kwht8.381.22910.301.5空调万kwht0.321.2290.391.6水源热泵万kwht3.331.2294.091.7办公及其他万kwht0.391.2290.482液化气tt1.41.71432.403水103m3t5.3420.08570.46年总需折标煤(t)247.107.3节能措施7.3.1在动力设备节能上:选用电机能效限定值平均为92%,其他设备能效限定值平均为90%的动力设备。与此同时,采用以下措施,可进一步节能1.8%:对于启动比较频繁的设备,采用转子串频敏变阻器等方式,降低电动机绕组的电压,减少启动所需电流,降低启动能耗。采用变频器调速,根据电机负荷变化自动调整输入功率。采用直接力矩控制(DTC),将电机与变频器的控制紧密结合,进一步提高控制质量。7.3.2在风机节能上根据本项目所需风机进口滞止容积流量、压力、进口滞止压力、出口滞止压力、压力系数、比转速,选择压力系数为0.4、比转速62、翼型、1级能效离心式风机(机号≥N010),其能源利用效率为88%,符合《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2009)标准并比《节能中长期专项规划》规定的能效上限值高3个百分点。通过变频调速和自动化控制装置,自动调整输出电压/频率比率,降低风机的电机励磁电流值,可进一步节电9%左右。7.3.3在建筑节能上:门窗、外墙、屋面、地面等节能构造参照《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》和《河北省工程建设标准设计》(J08J110)设计。使办公楼建筑节能率达到57.67%,食堂、浴室及门卫建筑节能率达到50.28%,宿舍楼建筑节能率达到66.21%,比国家规定的标准50%、65%,提高了7.67、0.28和1.21个百分点。7.3.4在供电设备节能上:在营运期间变压器均处于负载运行状态,使供在休电设备经常处于负载运行状态,避免变压器空载损耗。选择S11系列油浸式节能变压器,在《三相配电变压器能效限定值和节能评价值》(GB20052-2006)规定的限定值基础上,进一步降低负载能耗(Pk)和空载能耗(P0)。采用电容串接调谐电抗器对输入变压器的电力进行谐波治理,减少谐波电流造成的供电变压器能耗。7.3.5在照明节能上:1.按照不同照明区域工作环境和照度值的要求,采用符合设计规范的照明灯具。2.在满足项目设计规范和眩光限制要求的情况下,根据不同照明区域特点选择不同类别的光电转换效率高的灯具。本项目车间、仓库采用高压钠灯,其光电转换效率为85%,比标准规定的室内灯具最低效率≥70%指标高15个百分点;办公楼、宿舍楼、食堂及门卫等室内照明选用节能紧凑型荧光灯,平均最低初始光效达到78%,比(GB50034-2004)规定的一般室内灯具效率不宜低于70%高8个百分点。走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控等智能化自动控制系统;室外采用太阳能路灯系统照明,该系统有以下优点,发光效率高,耗电量小,使用寿命长,工作温度低;安全可靠性强;反应速度快,单元体积小,绿色环保;同亮度下,耗电是白炽灯的十分之一,荧光灯的三分之一,而寿命却是白炽灯的50倍,荧光灯的20倍,安全节能无污染,无需人工操作工作稳定可靠,节省电费免维护。3.优化气体放电灯启动设备。高压钠灯的启动,采用电子镇流器,具有启动电压低、噪声低、温升低、重量轻、无频闪等优点,可使输入功率降低18-23%(本项目按20%计算)。7.3.6在空调节能上:采用变频调速空调和变静压控制法,尽可能使送风管道静压值处于最小状态情况下,使能效比达到4,高于《节能中长期专项规划》规定的2010年目标值下限水平(3.2)。7.3.7在供暖节能上:采用水源热泵机组进行供暖,能效比可达到4.6,高于《节能中长期专项规划》规定的2010年目标值下限水平(3.2)。7.3.8在办公等其他设备节能上:依据国家有关用能标准选择设备,并建立制度,保证用能达标。7.4节水措施7.4.1用水量估算根据《河北省用水定额》(DB13/T1161-2009)估算,本项目年用水量为6886m3(详见下表)。本项目年用水量估算表序号用水项目定额用水主体数量年用水量(m3)备注1生产用水600水循环率95%2办公用水1.2m3/人•月150×1119803食堂用水10L/人·餐150×3304954洗浴用水60L/人·次150×16514855绿化用水0.6m3/m2·a2483.8×114906室外洒扫1.0升/m2·次5302.5×1206367其他用水200包括消防及不可预见用水等合计68867.4.2节水措施:①对各用水部门的进出口设置计量仪表,以考核运行时的用水指标;②所有用水器具都应选用节水型产品,严格控制各用水点的水压和水量,安装计量仪表,以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费;③加强废水回收利用,本项目洗浴用水经回收处理后,可用于室外洒扫,按洗浴用水回收利用率为50%计算,年可节约用水1485×50%=742.5m3。完全满足洒扫用水(636m3)。④加大雨水利用。本项目设置雨水收集系统,用于平时扫洒,仄平县年均降水量为538毫米,雨水的收集量按总降水量的60%计算,年收集量为801.5m3。本项目实际用水量为5342m3。节水22.42%。7.5用能综合评价该项目用能设备选择和能源利用方式、效率上,符合并部分优于国家节能设计规范、标准。在能源品种的选择上,以电力主;在设备选择上,没有国家明令禁止及淘汰设备,并采取了充分有效的节能措施,实现能源的充分利用和最大限度的节约。按照国家和省规定及我国能耗水平估算,项目建成后,万元产值综合能耗为0.046吨标煤;万元增加值综合能耗为0.075吨标煤;用国家考核投资规模的总投资额(7000万元)核算的单位投资能耗为0.035吨标煤/万元。能效水平较高,节能效果显著。第八章环境保护8.1项目建设与运营对环境的影响及保护措施8.1.1项目建设期间对环境的影响和保护措施1.噪声1)噪声来源:施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声,物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。2)噪声防治措施:物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声,该项目运输车辆安排时尽量避开居民楼。该项目为防止振捣器对职工和行人的影响,施工要尽量采用隔音措施,比如设置波纹钢板隔声,低噪声施工机械,并精心维护设备,使设备保持良好工作状态;合理安排施工时间,施工时间严格控制在08:00-12:00、14:00-18:00期间施工。打桩机严禁在夜间施工。2.扬尘1)扬尘来源:施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘;建筑材料(白灰、水泥、沙子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘;施工垃圾的清理及堆放扬尘;人来车往造成的现场道路扬尘。2)扬尘防治措施:该项目现场施工中,建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位,并采取防尘措施,设置挡风板。项目施工道路经常保持清洁,湿润,以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染,同时车辆应限速行驶。3.固体废弃物1)固体废弃物来源:施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2)固体废弃物防治措施:建筑垃圾及时清理,文明施工;地块周围树立高于3米的简易屏障,或在使用机械设备旁树立屏障,减少施工机械的噪音。8.1.2项目运营期间对环境影响及保护措施1、噪声1)噪声来源:噪声污染主要来源于项目设备生产过程中,车床、镗床、磨床等设备运行发出的噪音,其噪声值在85-110db(A)之间。2)噪声防治措施:该项目机械设备选择达到国家标准、机械运行噪声小的设备,生产车间为封闭式结构,且设备大多布置在室内,对周围环境不会造成影响。在气动性噪声设备上设置相应的消声装置,采取墙体隔音、吸音措施;采用减震基础,安装消音器和柔性接口等措施降低噪音,经采取降噪措施后,厂界可满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90,对附近敏感点基本无影响。2、废水排放1)废水来源:拟建项目废水主要为项目区内办公人员工作产生的生活污水、雨雪水、生产废水。2)废水防治措施。该项目厂区内建立了清污分流、雨污分流制排水系统。清洗含油废水经隔油、机械刮油处理后,循环使用;零部件清洗区清洗废水经隔油后,与生活污水一并处理达标后用于厂区绿化和道路冲洗用水。3、固体废弃物1)固废来源:主要废弃物来源于办公人员产生的生活垃圾及废弃的边角料、废弃的零部件。2)固废防治措施:落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施,生活垃圾集中后送环卫部门处理;废边角料、废零部件等固体废物交由物资回收公司回收;废油等危险废物委托专门机构进行统一处置。4、环境绿化绿化可以起到净化空气、吸附有害气体、减尘滞尘、消弱噪声等环境保护的作用,并能美化环境,改善小气候。做好绿化工作,对于场区及周围环境将产生有利影响。8.2环境影响评价施工期间的污染属于短期行为,待施工结束后即可消除。该项目在施工阶段将采取有效措施,尽量减轻扬尘的产生,采用局部吸声、隔声降噪技术,在隔离体上敷以吸声材料,降低噪音。项目建成运营期间对环境的污染主要有噪声、废气和固体废弃物等,各项污染经采取适当措施治理后,均可达到排放标准要求,对项目周围环境不会产生明显危害,在最大程度上避免了对周边自然生态环境的负面影响。因此,只要落实各项污染防治措施,从社会、经济、环境等方面综合衡量,该项目可行。第九章劳动安全、消防9.1劳动安全拟建项目劳动安全卫生与消防的研究是在已确定的技术方案和工程方案的基础上,分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素,并提出相应的防范措施。本项目设备选择国内先进、成熟、可靠的设备。工程设计的各项设施应符合国家和专业有关安全卫生标准规范。9.1.1生产车间、仓库危害性分析1.作业场所设计防火墙和安全通道,出入口不少于两个,门窗向外开启,通道和出入口应保持畅通。2.设置通风、净化、除尘系统,使作业场所及其周围环境达到卫生标准。3.各车间通道禁止乱堆杂物,保持经常畅通。4.生产操作采用集中控制和自动化调节是减少尘毒危害的有效措施。有害物质的主要放散点如装卸料口、落料口等处应装设局部排风装置,使散发的有害物就近排出,对排出浓度较大者尚应进行净化回收处理。6.所有工艺生产装置及其管线,按工艺及管道要求条件作防静电接地装置,一般情况与电气设备和保护接地一并处理。7.车间变电所变压器中性点直接接点并设接地体。各工艺生产场所均设安全接地装置,并与变压器中性点接地体相连,必要时再在生产场所周围加装辅助接地体。全厂所有安全接地体相连,构成全厂接地网。9.1.2加强职工安全教育和培训工作1.定期对操作人员进行安全教育或安全知识测试,不断提高职工的安全意识。2.定期对操作人员进行防护用具的正确使用培训,确保合理地使用防护用具。3.定期对操作人员介绍或测试消防器材的使用,确保正确使用消防器材。4.定期对操作人员介绍装置突发性事故的处理方法。不断提高职工判断问题和处理问题的能力。定期对操作人员讲解或演示对隐患的处理方法,确保对隐患的正确处理,将危害降到最低。5.推行现代安全管理,建立职工安全管理体系,并通过国家职业安全管理体系认证中心认定。建立健全安全生产责任制,分层次明确安全职责,并设专人管理安全工作。9.2卫生1.工作现场加强通风,严禁烟火。操作工人穿戴清洁完好的防护用具,选择适当呼吸器。2.加强对操作人员的日常管理,培养个人良好的保健习惯3.严格要求各项工艺操作,同时督促检查操作人员对劳保用品穿戴情况,穿戴不规范不得从事作业,并进行严肃教育和考核,培养个人良好的保健习惯。4.设置专人负责检查上岗职工劳保用品佩戴和使用情况,发现问题及时纠正。5.加强职工卫生保健知识教育,并建立制度,保证职工按卫生规程上岗、操作。9.3消防系统1.必须根据工艺过程特点及火灾危险程度、物料性质、建筑结构,确定相应的消防设计方案。2.低压消防给水设施、消防给水宜与生产或生活给水管道系统合并。高压消防给水应设计独立的消防给水管道系统。消防给水管道一般应采用环状管网。3.应根据设备布置、厂房面积以及火灾危险程度设计相应的消防供水竖管、冷却喷淋、消防水幕、带架水枪等消防设施。4.生产车间、仓库应根据生产过程特点、物料性质和火灾危险性质设计相应的泡沫消防灭火设施。5.生产、仓库区除应设置固定式、半固定式灭火设施外,还应按规定设置小型灭火器材。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构本项目企业采用董事会领导下的总经理负责制。企业组织董事会,由董事会选聘总经理,副总经理由总经理提名,董事会聘任,下设财务部、售后服务部、修理部、供销部、生产部、技术质检部、保安部、办公室等八个职能部门。组织架构图总经理总经理副总经理副总经理生产部修理部技术质检部财务部保安部供销部售后服务部办公室办公以10.2人力资源配置10.2.1工作制度根据建设规模,结合项目实际情况,本项目设计全年工作日330天,实行两班运转制。按照《劳动法》规定的劳动时间,员工每周工作时间40小时,超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。10.2.2人员来源及招聘方案总经理由董事会聘任,部门经理由总经理聘任,部门以下人员向社会公开招聘,择优录取。10.2.3劳动定员根据生产及设备运转需要,定员按照两班制编制,共需配备人员150人,其中:管理人员10人,技术人员8人,生产人员126人,辅助人员6人。10.2.4员工培训本着安全与发展、人才与技术是生存的基础,对所有职工均应进行上岗前的严格培训,合格后方可上岗操作。(1)培训人员:根据项目的安排与发展,有计划地对项目的管理人员、技术人员、生产工人进行不同层次的培训,坚持基础培训与业务培训、短期培训与长期培训相结合。(2)培训的总体目标:通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序,提高对项目的管理能力和指挥能力。工程技术人员应精通生产加工的有关技术,操作人员学会生产操作技能,了解项目的有关知识,并能适应项目运营后不断出现的新技术的发展和要求,确保项目建设和运营后各项工作顺利进行。(3)培训方式:以短期培训为主,进修考察为辅。(4)培训内容:理论培训、操作培训、安全培训、信息化培训等内容。第十一章招标方案及实施进度安排11.1招标方案 11.1.1项目招投标方案制定的主要依据为了保证本项目的工程质量,通过引入竞争机制合理降低工程投资并有效规范工程项目的管理、建设行为,本项目应按《中华人民共和国招标投标法》的有关规定,对施工、监理单位和重要设备、材料实施招投标。11.1.2招标组织形式与方式本项目的主要设备、材料、施工等的招标组织形式应以委托符合要求的具备资质并有同类项目组织招标良好业绩的招标服务代理机构组织进行。按照有关规定,本项目的主要设备及施工等的招标方式应为公开招标。11.2项目实施进度安排本项目建设期为24个月,即:从2012年2月开始项目前期工作,2012年5月开工建设,到2014年2月竣工投产。项目实施进度计划表序号时间工作内容2012年2013年2014年23456-78-910-121-34-67-12121项目前期工作2施工图设计3四通一平4设备订购5土建施工6设备安装调试7道路及硬化8绿化、美化9试生产11.3项目招标方案11.3.1项目招投标方案制定的主要依据为了保证本项目的工程质量,通过引入竞争机制合理降低工程投资并有效规范工程项目的管理、建设行为,本项目应按《中华人民共和国招标投标法》的有关规定,对勘探、设计、施工、监理单位和重要设备实施招投标。11.3.2招标组织形式与方式 按照有关规定,本项目的工程勘测、设计、监理、主要设备、材料、安装、施工等的招标方式应为公开招标。建设项目招投标基本情况表格式如下:河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称仄平县希特斯密封电器配件有限公司1万件/年汽车变速器再制造项目建设单位仄平县希特斯密封电器配件有限公司单位负责人项目联系人及电话建设内容年再制造5000件AT(液力机械变速器)、5000件CVT(无极变速器),总建筑面积15651.6平方米,购置设备315台(套、个)项目建设地点和时限沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区,杨官线以北,建设期2年总投资额7000万元资金来源及构成全部由企业自筹合同估算额(万元)招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察12.19√√√设计179.38√√√建筑工程2335.4√√√安装工程149.91√√√监理15.65√√√设备2998.27√√√重要材料拟选择的招标公告发布媒介河北省招投信息网、《中国经济导报》、《河北日报》和《河北工人报》拟选择的招标代理机构情况说明:建设单位(盖章)年月日注:本表一式四份,由项目建设单位填写(详见填表说明)PAGE第十二章投资估算和资金筹措12.1投资估算12.1.1固定资产投资(1)工程费用建筑工程:建筑工程包括车间、仓库、办公楼及辅助用房和场区道路、绿化、室外管线等工程,投资额为2335.4万元。设备投资:设备购置费为2998.27万元(含可抵扣税金435.65万元)。设备安装费149.91万元。工程费用合计为5483.58万元。(2)其他费用按照《河北省建设工程概算其他费用定额》(2006年)计取,并根据本项目的具体情况进行调整。其他费用估算为580.06万元。(3)预备费按工程费用、其他费用两项之和的10%计取,为606.36万元。本项目固定资产投资为6670万元。12.1.2铺底流动资金本项目流动资金估算参考相类似的企业运行情况,并结合本企业实际情况,以正常年份所消耗的原料、燃料、动力及工资费用为参照指标,正常年份流动资金估算为1100万元,铺底流动资金为流动资金的30%,为330万元。12.1.3项目总投资本项目总投资7000万元,其中:固定资产投资为6670万元,铺底流动资金330万元。12.2资金筹措本项目总投资7000万元,所需资金全部由项目单位自筹解决。固定资产投资估算表表12-1单位:万元序号工程或费用名称建筑设备安装其他合计比例(%)工程费购置费工程费费用1工程费用2335.402998.27149.915483.5882.211.1建筑工程费2335.402335.4035.011.2设备材料购置费2998.272998.2744.951.3安装工程费149.91149.912.252工程建设其他费用580.06580.068.702.1土地费用166.33166.332.492.2建设单位管理费68.8068.801.032.3建设单位前期工作咨询费5.225.220.082.4勘察设计费12.1912.190.182.5工程设计费179.38179.382.692.6工程建设监理费15.6515.650.232.7环境影响咨询服务费3.403.400.052.8招标代理服务费19.1919.190.292.9临时设施费12.4312.430.192.10施工图审查费17.9417.940.272.11新型墙体材料及建筑节能专项基金15.6515.650.232.12散装水泥专项资金0.780.780.012.13城市基础设施配套费15.6515.650.232.14室内环境检测费1.571.570.022.15办公家具购置费5.405.400.082.16职工培训费9.009.000.132.17联合试运转费31.4831.480.473预备费用606.36606.369.093.1基本预备费606.36606.369.093.2涨价预备费000.00固定资产投资合计2335.402998.27149.911186.426670.00100比例(%)35.0144.952.2517.79100.00PAGE第十三章财务评价与社会效益分析13.1财务评价依据本章依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南》和现行财税制度对其进行财务评价编制。13.2基础数据与参数13.2.1税率按现行政策规定,根据承办单位目前执行的税收政策,本项目产品增值税税率为17%和13%,城市维护建设税税率为5%,教育附加费费率为3%,所得税税率为利润的25%。13.2.2项目寿命期及计算期按照国家财政部(92)财工字第574号文件规定,本项目主要生产设备折旧期按14年确定,项目的建设期为2年,总计项目计算期为16年。13.2.3财务基准收益率(折现率)本项目参照现行银行利率以及项目风险综合考虑,确定项目基准收益率为12%。13.3销售收入与成本费用估算13.3.1销售收入根据本项目产品的价格情况估算。项目达产后,年销售收入为5400万元。具体内容详见下表。13.3.2总成本(1)原材料及燃料、动力费用本项目正常年份,年总购买原材料的费用为1271.36万元,燃料动力费为204.84万元,共计1476.2万元。(2)工资及福利费本项目建成后,总需员工150人,工资及福利费为472.23万元/年(详见下表)。工资及福利费估算表序号项目1生产工作人员人数(人)126人均年工资(万元)2.76工资额(万元)347.762技术人员人数(人)8人均年工资(万元)3.36工资额(万元)26.883管理人员人数(人)10人均年工资(万元)2.88工资额(万元)28.84其他人员人数(人)6人均年工资(万元)1.8工资额(万元)10.85工资总额(万元)414.246福利费(万元)57.997总额472.23(3)固定资产折旧建筑工程按20年折旧、机械设备按14年折旧、固定资产残值率4%计算,固定资产总的折旧费为320.02万元(详见附表1)。(4)无形资产和其他资产摊销无形资产按10年摊销,年均摊销额为16.63万元。其他资产413.73万元,在项目投产初年,摊入当年成本。(5)维修费用年维修费用按总固定资产折旧原值的3.5%计算,年平均维修费用为197.9万元。(6)其他费用其他费用按制造费用、管理费用、营业费用之和扣除折旧费、摊销费、管理人员的工资及附加、修理费计算,年均为319.41万元。该项目建成后,年平均总成本为2806.1万元,其中:固定成本1350.99万元,可变成本1455.11万元。经营成本2444.65万元(详见附表3)。13.4财务分析及评价指标计算13.4.1损益及利润分配销售收入减去总成本费用和销售税金及附加后即为利润总额,本项目建成后,年平均利润总额为1936.86万元,净利润1452.64万元。所得税按利润总额的25%计提,为484.21万元,盈余公积金按税后利润的10%计提,为145.26万元(详见附表8)。13.4.2盈利分析(1)总投资收益率:根据公式:总投资收益率=项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润/项目总投资,经计算,本项目总投资收益率为:29.04%。(2)资本金净利润率:根据公式:项目资本金净利润率=项目达到设计能力后正常年份的年均净利润或运营期内平均净利润/项目资本金,经计算,本项目资本金净利润率为21.78%。n(3)内部收益率:nt=1根据公式∑(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0计算,本项目税前财务内部收益率为25.43%,税后财务内部收益率为19.42%。t=1n(4)财务净现值:nt=1根据公式FNPV=∑(CI-CO)t(1+ic)-t计算,本项目税前财务净现值(Ic=15%)为5934.7万元,税后财务净现值(Ic=15%)为3017.51万元。t=1(5)投资回收期:根据公式:投资回收期(pt)=(累计净现金流量开始出现正值年份数)-1+(上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量)计算,本项目税前投资回收期:5.44年(含建设期2年),税后投资回收期:6.4年(含建设2年)。从财务角度分析,本项目盈亏平衡点(以生产能力计)为41.09%,项目有一定的财务盈利能力和抗风险能力,具备建设的可行性。13.5社会效益分析1、促进当地经济发展。项目正常生产后,预计年营业收入5400万元,上缴营业税金及附加和所得税1064.11万元,对当地经济发展将发挥重要作用。2、增加劳动就业。本项目建成后,可直接吸纳就业人员150人,与之相关的产业亦可吸纳大量劳动力。对缓解社会就业压力将发挥一定的作用。PAGE附表1固定资产折旧估算表单位:万元序号项目合计计算期3456789101112131415161房屋及建筑物原值2615.93当期折旧费1757.90125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56净值2490.362364.802239.232113.671988.101862.541736.981611.411485.851360.281234.721109.15983.59858.022机械设备原值3038.37当期折旧费2722.38194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46净值2843.912649.462455.002260.552066.091871.641677.181482.721288.271093.81899.36704.90510.45315.993合计5654.30原值4480.28320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02当期折旧费5334.285014.264694.244374.224054.203734.183414.163094.142774.122454.102134.081814.061494.031174.01附表2无形资产和其他资产摊销估算表单位:万元序号项目合计计算期3456789101112131415161无形资产原值166.33当期摊销费166.3316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.63净值149.69133.06116.4399.8083.1666.5349.9033.2716.630.002其他资产原值413.73当期摊销费413.73413.73净值03合计原值580.06当期摊销费580.06430.3616.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.63净值149.69133.06116.4399.8083.1666.5349.9033.2716.630.00附表3总成本费用表单位:万元序号项目合计计算期(年)3456789101112131415161外购原辅材料费17544.771017.091271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.362外购燃料动力费2826.74163.87204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.843工资及福利费6611.27472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.234修理费2770.61197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.905其他费用4471.70319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.416经营成本34225.082170.502465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.747折旧费4480.28320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.028摊销费580.06430.3616.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.630.000.000.000.009总成本39285.422920.882802.392802.392802.392802.392802.392802.392802.392802.392802.392785.762785.762785.762785.76其中:可变成本20371.501180.961476.201476.201476.201476.2

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