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文档简介

2023财务管理制度

财务治理制度1

一、敬岗敬业,熟识法规,依法办事,客观公正,搞好效劳,根据国家统一的会计制度建立会计帐册,进展会计核算,准时供应合法、真实、精确、完整的会计信息。

二、根据国家有关现金治理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回,要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支,不予办理。

五、职工公出借款凭证必需附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财务报帐。收回借款时,应当另开收款收据,不得退复原借款凭证。要准时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入,仔细审查收入凭证,正确计算和安排利润。

七、根据税法规定准时足额缴纳各项应交税金。

八、根据会计治理档案的方法、规定和要求当年会计档案年终后,由会计档案治理员审查核对,整理立卷,制定名目,装订成册,妥当保管,严格执行安全和保密制度。

财务治理制度2

为严厉财经纪律,标准财务治理,切实做好单位后勤保障工作,开源节流,以确保我单位工作正常运转,依据《会计法》及有关财务治理规定,结合本单位实际,制定本财务治理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后,将经费措施及支出工程、支出数额规划向领导办公会报告,提交领导办公会争论审议通过。

二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支状况、规划执行状况、存在问题及建议向领导办公会报告,以便争论修订支出规划,调整支出工程,增加开支的透亮度。

三、全部支出必需按局领导要求,由办公室统一安排把握,其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的,由办公室负责人统筹安排,以便整体把握经费支出状况。

四、全部报销票据需经办公室负责同志签注审核意见,提交单位领导审批前方可报销。票据上台照、内容(事项)、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全,否则,不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时,由借款人填写票据,经单位领导签留意见和办公室负责人审核签字后,根据审签数额借款。事后,须在十个工作日内履行报销手续,抽调借据。否则,借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息,并予以批判惩罚。

六、坚持民主理财,增加收支透亮度。办公室应厉行节省、简朴办事。年初制定出当年的大致开支工程和支出规划,严格根据规划掌握执行。

七、未尽事宜严格根据《会计法》和相关财务治理制度执行。

财务治理制度3

为了加强学校的财务治理,建立财务工作的正常秩序,充分发挥它在培育社会主义建立人才中的作用,特制订本制度。

一、学校财务工作的根本任务是:根据党的教育方针和勤俭办学方针,管好、用好教育经费(包括预算内、外资金)努力提高资金使用效果,为提高教育质量进展教育事业效劳。

二、坚持集中统一治理,实行“统一领导、集中治理、分块包干、权责结合”的原则。凡学校的一切预算内、外资金和财务往来,都必需由学校统一收支,集中办理,由会计人员记入账册。不得搞帐外资金,不得私设“小金库”。重大财经问题由校长办公会议打算。

三、加强财务的规划治理,通过调查讨论,校内各部门年初编制预算,由校长办公室依据收入预算状况平衡后,切块包干,作为正式预算,预算方案报会计室后有规划地掌握使用,一般状况下不得随便变更规划、盲目开支,年终结算,公布收支状况。

四、健全财务指挥和监视系统:

校长办公室会议是打算学校财务规划、经费安排指标和方案的最高权力机构,教代会是审议、监视机构。为了实行民主理财,加强财务检查和监视,组织由学校领导、教工代表、财务人员参与财务审查,并向教工报告财务状况,承受群众监视。

五、建立健全各项财务制度。为使财务工作有章可循,有据可依,应依据国家财政政策制度和财务人员的职权规定,建立和健全会计出纳制度、审批制度、经费支付报销验收制度、现金治理制度等。

六、详细审批方法:

1、工会会费用于工会有关活动,由工会主席审批。由学校拨给工会用于教师福利等经费,学校拿出标准,工会详细经办,分管财务校长审批,年终由工会会审小组审查。

2、各组包干的办公费用,按学校规定的申请、批准等手续审批。

3、医疗费用,详见公费医疗治理规定。

4、有关的`预算中切块的费用,由有关领导现场审核签字后,由校长审批。

5、特别支出工程,办公会议讨论审核。

财务治理制度4

依据高县教育局关于贯彻《教育经费治理实施细则》的通知精神,结合我校实际,特制订如下制度:

一、学校财会人员必需按章办事,廉洁奉公,实事求是,不假公济私,搞好学校财务工作;

二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销;

三、出纳在付款前必需先审查原始凭证的合法性:

1、必需有承受凭证单位名称;

2、凭证日期必需是近期;

3、有实物的数量、单价、金额且必需吻合;

4、必需加盖签发凭证单位的公章和经办签字;

5、购置实物必需有经办人或实物验收人签字;

四、但凡购置物品,大金额的,购置前由单位领导集体讨论打算,且有文字记录,购置时有两人及以上的经办人,购置后同时作财产登记;未经领导批准,出纳员不得私自购置;

五、但凡会议伙食和来客接待由领导指定专人联系,报销时必需附件说明事由、人数,必需取得经营单位的合法凭证,自办伙食必需有附件支出明细、经办人和证明人的签字;

六、凡属1000元以上的修建或修理工程,开工前经校行政集体讨论打算,并要有预算或合同,竣工后要有决算,并由详细经办人员和验收人员同时签字有效;

七、出纳取现金后,应开给对方合法的收款凭证,工程必需填写完整;

八、出纳员应建立日记帐,按教办会计要求设立工程,按月向学校交收支报表,期末按工程给教师公布帐;

九、出纳员一律不得私自把

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