公司内务管理规定19篇_第1页
公司内务管理规定19篇_第2页
公司内务管理规定19篇_第3页
公司内务管理规定19篇_第4页
公司内务管理规定19篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

公司内务管理规定(精选19篇)公司内务管理规定(精选19篇)

公司内务管理规定篇1目的:本规定旨在树立员工的纪律意识,形成良好的企业文化氛围,提升企业凝聚力,提高每位员工的工作效率。

范围:全体人员。

考勤制度

1、上班时间夏季作息(8:15-11:30,12:30-17:30),冬季作息(8:45-11:30,12:30-17:00)以公司考勤时间为准,全部人员必须打卡,严禁代打卡,每自然月代打卡一次当事人分别给予50元罚款,当月全勤按70%发放代打卡二次当事人分别给予100元罚款,当月无全勤代打卡三次及以上当事人分别给予每次旷工一天惩罚。每日迟到1-10分钟内扣罚15元,迟到11-20分钟内扣罚30元,迟到21-30分钟内扣罚50元,30分钟以上按旷工计算。迟到达3次及以上当月无全勤迟到达5次及以上当月无全勤,基本工资按80%发放迟到达10次及以上当月无全勤,基本工作按50%发放。每自然月旷工1天扣除3天基本工资,当月无全勤,当月基本工资按80%发放旷工2天扣除10天基本工资,当月无全勤,当月基本工资按50%发放旷工3天及以上作自动开除处理。

2、病假须出示区级医院证明,并于销假后3天内报行政管理部备案,无证明或逾期将作旷工处理。

3、婚、丧假按劳动法规定执行,但须提前交接工作及报行政管理部备案,否则作旷工处理。

4、事假需至少提前一天书面对直接领导提出书面申请,一天及以内报部门负责人批复,三天及以内经部门负责人同意后报分管副总批复,三天以上经部门负责人及分管副总同意后报总经理批复后方为有效,批复后交行政管理部备案。否则作旷工处理。

晨会内务

1、值日官必须于值日当日提前20分钟到达公司,值日员提前15分钟到达公司,计入考勤考核每日值日由前一日值日官负责监督并协调工作。值日工作要求按《每日晨会制度》、《每日值日制度》执行。

2、值日人员如遇值日调休必须提前两天与其他人员协商换班,不得出现无值日人员。否则给予值日员50元/次惩罚,值日官100元/次惩罚,值日监督50元/次惩罚。

3、各部负责人全面负责晨会及内务详细落实,不得出现无晨会、无值日。否则给予300元/次/项罚款,值日名单报总部行政管理部存档、如有更改准时报备。

行为规范

1、按时、按质、按量完成上级领导安排的各项工作。

2、工作按程序操作,规范作业,如因工作失误造成的损失由责任人承担有任何疑问或建议上报直接负责人,不得作越级、跨部门沟通。

3、着装按公司着装管理规定执行、座位保持整洁、不的出现脏、乱现象。

4、员工通讯工具必须保持畅通员工开机时间为8:0023:00,部长及以上职位必须24小时开机。

5、办公室严禁吸烟,上班时间禁止喧哗、闲谈或做与工作无关的事情。

6、员工禁止使用公司一次性纸杯。

7、做好与客户的通话记录,行政管理部负责电话记录及事件跟踪记录的检查。

8、各部各部门每周日填写周总结交行政管理部,由行政部检查每周工作执行情况。

9、行政管理部负责监督对以上各项的实施,如有违反,责任人每次每项给予罚款20元,部门负责人每次给予30元惩罚。

接待工作

接待工作由行政管理部及值日人员完成

1、仪表端庄大方,对来访者一视同仁,不凭个人好恶和情绪办事。

2、客人来访应起身相迎,请对方入座以茶水招待,并问明来意。

3、对前来公司洽谈业务的客户,负责接待,在洽谈过程中若双方意向成熟,再引见给相应部门负责人。

4、对需要了解有关产品信息、进行新闻报导或其它与公司机密、形象有关的来客,必须出示证件或相关文件,引见给相关部门负责人。

5、对顾客的全部意见和留言作好备忘录,并准时有效的处理。

行政管理部及值日人员必须完成和传达相关接待和信息,不的有任何延误否则将给予50元/次罚款。

会议制度

1、各部周例会定于每周四下午16:00准时召开,由指定人员主持,全部与会人员必须准时参加,不得无故缺席。如因故不能参加必须提前向会议主持人请假否则给予50元/次罚款。

2、作好开会前打算,提前整理会议所需文件、发言稿部长及以上职位不的出现无发言否则给予100元/次罚款

3、会议期间,与会人员必须将各种通讯设备关闭或调至无声与会人员工不得任意离开会议室,如有紧急事件须向会议主持人请假,经同意后方能离开。否则给予30元/次罚款。

4、由各部行政管理人员负责各项会议的记录工作,重大会议办公室须在会后两天内整理出会议纪要,书面发文至与会部门负责人每月3号将上月会议记录交总部行政管理部存档。

公车管理

1、任何人不的公车私用。

2、用车申请人填写用车申请单,经部门负责人及行政管理部签字后,出车交予司机。由司机记录用车起止时间、行车路线、出车前里程及回来后里程并签字确认后,准时交还行政管理部备案。

3、公车司机必须见单出车并据实填写出车信息和用车申请单,由用车人签字确认。否则将给予100元/次罚款。

4、公车司机每月2号将上月出车登记表准时交回行政管理部存档。

外出及出差

外出为1个工作日及以内,出差为2个工作日及以上

1、外出必须填写《外出登记表》,并由部门负责人签字确认。未填写者或无签字确认,当事人当日考勤按旷工处理,部门负责人扣除半天工资。

2、营销人员出差必须事先填写《出差申请表》经部门负责人同意报分管副总批复后交行政管理部备案。

3、出差人员每日不少于一次向部门负责人汇报工作情况。

4、出差人员手机随时保持开机状态,因特殊情况关机必须事先报备行政管理部并留下有效的联系方式。

5、出差人员必须每日做好出差记录,内容包括:当地市场信息和文件处理备忘等。

6、妥善保管出差必备的文件、资料,不得遗失或泄露公司机密,否则公司将追究因此遭受的损失而应承担的责任。

7、出差人员必须维护公司利益和公司形象,应注意仪表、言行举止、不准主动或示意要求客户请吃、请喝不准让客户承担应由出差人员负担的住宿及交通费严禁中午饮酒不准接受客户的馈赠不准借出差之机旅游严禁虚报费用。

8、出差回公司三天内整理好《费用报销单》连同《出差报告》交行政管理部登记后,按流程办理费用报销手续。

9、违反以上出差制度任意一条,责任人将作下岗处理,部门负责人给予500元/次罚款,分管副总给予1000元/次罚款。

其他

1、全体员工如对公司或各部门管理人员有意见或建议可电子邮件至:。

2、严禁任何管理人员出现徇私舞弊、以权谋私、包庇下属等不良行为,经查实后将给予1000元直至开除处分。

1、全部通知及公文由行政管理部统一发放至各部门负责人,部门负责人必须在原文背面签字确定部门负责人因故无法签收由上一级领导代收并负责传达。

2、部门负责人准时向下属传达文件内容行政管理部将随机进行抽查,如未传达每次将给予部门负责人50元/次罚款。

3、行政管理部负责对以上各项规定及制度的实施与落实,监察部进行监督与检查。

公司内务管理规定篇2一、店面形象规范检查

第一章、总则

为加强公司内部管理,树立店面形象,使管理工作走上规范化、标准化、制度化的轨道,促进公司的全面工作。在广阔消费者面前充分展现装饰企业的良好形象,确保公司持续、稳步、健康进展。为在以后的公司日常管理中便利,特制定本细则。

第二章、员工着装

第一条:员工工作时间(包括轮班人员),参加公司重大活动一律着公司统一工作服,并保持着装整洁。

第二条:对未按公司规定着装者,视情况给予负激励

1、未按规定着上衣(冬季未着衬衣或西服、夏季未着衬衣或短袖T恤者),负激励15元

2、未按规定着下装(西裤或牛仔裤)者,负激励20元3、未按规定系领带者,负激励10元

4、着装不整洁者(工作服太脏或出现破烂仍进行穿着),负激励30元5、全套未着工作服者,负激励50元。

第三条:员工因工作外出时,可根据工作需要自行着便装,但着装应大方得体,不得穿着奇装异服,回到公司后必须在30分钟内更换工作服

第四条:以上条例由每个人相互监督,由前台工作人员负责监督检查(每日上午及下午各检查2次),检查情况填写在皇饰家居内务管理检查表上。如监督人有包庇及执行不到位、员工有以上违规行为追咎其同等责任。

第三章、卫生管理

第一条:区域划分:公司卫生区域分为公共卫生区域和个人卫生区域

公共卫生区域包括办公区、客户接待区、会议室、公共过道、材料展厅等公司场所的地面、墙面、门窗、展架及材料展厅、公用桌椅、茶几、饮水机、鱼缸和花草树木等,由公司专业保洁人员负责清理及归位。保持干净、统一,做到无烟头、垃圾、痰迹和其它杂物无积尘、积水、对垃圾桶(篓)随时进行清理,准时给花草树木浇水、培土、清理残枝枯叶并做好病虫防治工作,准时制止员工影响公共区域清洁卫生的行为。

第二条:个人卫生区域指员工自己用(含员工合用)的办公桌椅及计算机、打印机等办公设备。除公用的打印机本周值班人员负责外,其余均由员工自行负责打扫,保持个人卫生区域清洁卫生,做到桌面清洁、物品摆放整齐,电脑主机及显视器无明显灰尘。桌面及桌下无纸屑

第三条:上午8:30上班后,不能到外面吃早点,且在上班时间员工禁止在公司办公区域、材料展厅、会议室、前台等场所内吃零食。

第四条:接待客户后待客户离开后15分钟内清除全部废用物品,包括纸杯、烟灰、杂物等,必须放到垃圾桶内

第五条:前台卫生及物品由前台工作人员直接负责,标准同上,且前台只能由前台专一人负责,其余无关人中不能在前台逗留,办完事后马上离开且在前台时间不能超出10分钟上,否则追究其责任,包括前台人员

第六条:上班时间,任何人不得上无关的网站及聊与工作无关的。下班后

关闭电脑显视器及主机电源。最后走的应关好灯具电源及锁好门窗

第七条:洽谈桌摆在该摆的位置,桌面布、窗帘等保持整体、统一、干净第八条:办公网络不得擅自改动装置和进行设置,设计师的电脑其余人员在没有得到设计师本人的同意下不得擅自开启和使用且使用必必要与工作有关。

第九条:负激励1、公共卫生区域:

1)出现烟头、垃圾、痰迹或其它杂物者,负激励10元,并立即整改2)非工作原因出现积尘、积水者,负激励10元,并立即清除3)垃圾桶满了仍未准时清理者,负激励5元,并立即清走。2、个人卫生区域:

1)桌面不整洁,物品摆放杂乱,电脑显示器或主机灰尘较明显,乱丢乱放者,每一项负激励5元

2)乱丢纸屑、杂物、随地吐痰或在墙壁上乱写乱画者,负激励10元

3)下班后不关电脑主机或显视器,最后走的没关电源及锁门窗者,负激励每一项15元

4)上班后到外面吃早点的,负激励一次15元,上班时间在以上规定区域吃零食、吸烟者,负激励一次5元

5)接待客户后在规定时间内没把烟头、废纸杯及杂物清除。桌椅及桌面布没归位者,负激励一次一件5元

6)无关人员在前台逗留时间超出规定时间,及与前台人员闲聊,负激励每人每次10元(包括直接人及前台人员)

7)上班时间上无关网站及聊与工作无关的,负激励一次20元,上黄色网站的,负激励一次50元。

第十条:以上条例由本周值班小组负责监督,由前台工作人员负责监督检查(每日上午及下午各检查2次),检查情况填写在皇饰家居内务管理检查表上。如监督人有包庇及执行不到位、员工有以上违规行为追咎其同等责任。设计师绩效考核表1、绩效考核表以上考核每月一次,在次月5号前完成,通过考核评比出组长(既主任设计师),协助设计部经理管理工作,组长(主任设计师),可享受工资底薪待遇,每月加300元的职务工资,一般设计师的底薪800元,提成统一。

公司内务管理规定篇3为了协作公司各项工作的落实,给全体职工营造一个舒适的工作环境,提高公司的管理水平,针对公司内务管理,特制定如下制度:

一、各部门除配置必须的办公用具外,其他物品一律不得配置,与工作无关的私人用品一律自行妥善保管,不得阻碍工作。

二、工作时间不得做与工作无关的任何事情,如窜岗、扎堆谈天等。

三、同事之间搞好团结,相互理解,不说有损团结的话,不做有损团结的事,有意见可在正常的渠道沟通、沟通、化解。

四、妥善保管、维护公司的办公用品及各种设施,低值易耗品应有专人负责,本着勤俭节约原则办公。

五、保持室内卫生,原则上由内勤负责公司卫生,但全部外勤人员除自觉维护外,也应主动做些力所能及的工作。

六、为确保平安,加强办公室内电器的管理,不得使用与办公无关的电器设施,下班前必须关掉全部用电器具,消灭火种,以保证公司的平安。

公司内务管理规定篇4一、目的:

根据公司整合渠道,重心下移,划地为牢,精耕细作的营销思想,为了更好地服务客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离,客户的帐务由内勤主办执行分区域管理,为了更好地规范客户服务工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督,确保公司业务健康有序的进行,特制订本内勤客户服务操作流程:

二、营销部内勤客户服务流程图

发货流程退货流程

(一)客户评审

客户评审包括新增客户评审和老客户评审评审的主要内容包括以下三方面:

1、意识:认同三春的经营理念和政策,具有较强的市场开拓意识和先进理念

2、经营能力:整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况,主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标

3、信誉度:诚信经营。

(二)合同管理

合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理

1、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额根据合同要素业务经理在与客户草签合同后,交与主管大区经理审核(大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核)内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成,并核对合同要素进行核查如无误后进行合同录入。

2、录入及归档管理。合同根据合同审核表中的审核过程全部完成后,对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内根据合同条款录入用友系统,并由对应内勤主办根据合同管理方法归档备查。

(三)订单管理

订单管理包括订单审核和订单执行,包括以下内容:

1、订单处理时效:每日下午14:00以前的订单,必须在当日处理每日下午14:00以后的订单次日处理。(大卖场订单管理另作规定)

2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明:收到直供卖场订单后,对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常如无异常则根据该卖场的合同或促销方法核对品项、价格,根据该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单如有帐款执行的异常情况,应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理,16:00以后的订单次日处理个别特殊加急订单根据营销部加急订单的处理方法处理。

3、客户根据合同及市场需求根据公司订单的规范式样,填写要货订单,负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符,查询该客户的付款及欠款的帐务情况,若该订单在合同约定的信用额度内,对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。

4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符,不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整,调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。

5、如订单与第3、4两条相符的条件下,内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核,并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。

6、配送管理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况,内勤主办应立即(当日处理)通知配送客户或分子公司,根据订单中的要素协助送货客户或分子公司需根据当月发生次月10号前的原则,将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码,调出价格为卖场合同价格,同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格(注明卖场订单号码)。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况,准时订正转单差异。

7、信用额度管理。对超过信用额度的订单,内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例,交内勤经理处理。内勤经理根据相应的额度掌握方法审核后交相应的内勤主办执行。额度掌握审核方法为:超出额度20%由内勤经理签字审批执行超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行超过额度50-100%由营销部付总签字执行超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。

8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单(特殊货物需手工备注说明),并填写订单/回单管理表,交储运部或发运员签收并发运。

9、内勤主办在根据合格订单开具出库/送货单时,如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品,应提请促销赠品管理的内勤主办根据公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单,一并交与发货人员发货,并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。

10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时,需交内勤经理签字审核,确认调出地点,由内勤主办通知调出方并监督以下工作(见附见3:客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单):

⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出

⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办,内勤主办接单后2个工作日内完

成调拨调帐手续

⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。

(四)物流管理(执行物流管理流程)

1、发运员接到出库/送货单后负责根据该批货物的总件数、体积立方数、吨位数,并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作,要求接单后在24小时内将货物发出。(储运部根据公司规定执行)

2、成品库需根据出库单的提货联的品种、数量出库,严格根据公司成品库管理程序文件执行出库执行条码管理的货品需出库扫码,必要时需在外箱贴客户地区码,确保扫码货物和发运货物的全都性。

3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运,如有则应准时发运并与客户电话确认收到情况。

4、发货员收到回单后准时传递内勤主办签收公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。

(五)、回单管理

1、内勤主办根据订单/回单管理表登记回单,每月1号、16号(周末顺延)清理一次回单,将未回回单书面报告发货员或储运部催收。(回单时效:市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内)

2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单全都,若不全都立即查明原因予以订正对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单(退货单)一一对应,两单合一,作为结算依据,若不全都立即查明原因予以订正超过时间不见回单,必须追查原因并书面报告内勤经理。

3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单(调拨)、发货的出库/送货回单,回单由业务员负责提供,回单不齐造成的损失由相应客户承担。

(六)、退货流程

1、退货申请。客户依据公司退货管理要求,按A、B、C三类分类填写退货申请单,外地客户需注明退货所需的运费,交内务审核同意方可退货。

2、退货执行。客户退货达到公司退货库后,退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品,按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退货单,内勤主办必须核对客户原进货单价(留意特价数量、单价、时间段),并根据核对后的单价冲销退货,作为退货冲票依据。

(七)结算管理

1、开票管理。

内勤主办在收到回单后,在15天内与客户确认,并根据根据公司要求开具销售发票开具销售发票时应留意:

⑴、内勤主办整理客户开票依据时,需留意单据号、单据类型、开票类型、开票金额开票应凭客户签收的送货回单、退货单,价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特殊注明,要求签字手续齐全依据整理齐备后要求在一个工作日内开票,大卖场的发票集中时可在两个工作日内开票完成销货清单需将产品分开提单,特殊票据单独打清单,并备注原因

⑵、KA卖场的开票,内勤主办根据相应KA卖场的合同账期结算管理方法提单开票开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票,不同单位的单据分别开清单,并加以备注说明。

⑶、发票所附销货清单超过3张并且品种出现重复时,为便利客户,开票时应单独附表统计该批发票所开产品的品种、数量,便于客户核对和上帐。

⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况,超期3月末开票的要查明原因,季末清空客户未开票。⑸、发票直接交客户签收,如经客户同意可由特快转递邮寄客户,客户签收回执应附记帐凭证后归档。

2、帐务管理。

⑴、内勤主办应准时敦促客户根据合同要求准时付款,先款后货的款不到账不发货对于未根据合同规定时间回款的情况,内勤主办应准时书面告知内勤经理,内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据准时交与财务,并督促财务准时登帐处理。

⑵、内勤主办负责按月内与所服务的全部客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细,发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复,并将对帐确认函回执归档备查。

⑶、客户结帐截止日为次年5月31日,内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按政策核算折扣,经内勤经理审核,履行签字手续后将折扣在发票里冲减。

⑷、内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。对超合同期限的异常欠款(180天以上无发生往来的欠款)马上书面报内务经理每年1月份,内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的全部客户上一年度的合作记录,以便为每年的客户评审提供数据资料。内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐,书面报内务经理,需法律起诉上报营销部总经理实行措施协调处理,规避货款风险。

四、信息化管理、激励与考核:

1、内勤客户服务部负责按公司规定提供日报、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表按月统计客户应收帐款统计表,分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理,作为参考。

2、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息准时传递给内勤经理或大区经理,供业务分析。

3、内勤的激励与考核。根据公司业务与内务分离的原则,要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量内勤采纳基本工资+业绩提成的激励机制,根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况,业绩提成采纳所服务区域业绩提成奖的1%作为考核采纳过错扣分,结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。

桐乡万达利电器有限公司

20xx-6-9

公司内务管理规定篇51.总则:

为了充分利用互联网的信息化运作优势,提高信息传递、处理效率,确保平安节约公司的快递成本,规范快递物品的收发管理,避开造成公司资料的丢失及浪费。

适用范围:

2.本公司全部员工均属之

3.定义:

3.1快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料,配件,样品以及其他货品等。(销售仪器和销售试剂的发货除外)

4.组织与职责:

4.1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2:物流部:负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3:各部门:寄件人必须根据本方法规定的寄件要求寄发快递。

4.4:各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5.流程图:(略)

6.执行说明:

6.1快递的签收与发送

6.1.1快递的接收

6.1.1.1值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要准时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收,以备查验核对。

6.1.1.3除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

6.1.2快递的寄发

6.1.2.1因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部门负责人审批后交物流部,由物流部联系快递公司统一发送。(各需求部门于每日16:30前送至物流部)

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的,物流部可拒接受理,对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择:选择的原则是合理、负责任、低成本寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高的快递公司,以低成本完成寄件。能以一般邮寄处理的不选择快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名,地址,所寄物品名称,以及快递承运单位及快递单号,以备查验核对,如资料登记不清或不完整者,物流部有权要求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且物流要求无效者,物流部有权拒发该物品,并将情况报备部门负责人处理。

6.1.2.5填写快递单:用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。

7.寄件相关规定:

7.1.1物件分类:

A类:紧急件B类:珍贵件(如票据、证件、珍贵配件或物品等)C类:一般件(如资料、文件、一般配件等)D类:一般信函、贺卡等。

物流部/行政部

20xx.12.31

公司内务管理规定篇6一、总则

为确保公司夜间生产经营秩序,经公司董事长会议讨论决定组织公司管理层进行夜间值班,对各生产车间的违规违纪情况进行监督、检查,特制定如下规定:

二、值班人员名单

星期一:杜林松、范森礼星期二:朱延家、范树森星期三:代红雷、郭九磊星期四:牛顺江、周元臣星期五:杜林超、邱银良星期六:李红建、吕庆东星期日:吴华中、高银兰

三、值班内容

1、检查各生产车间的生产运行情况,劳动纪律、违规违纪、现场5S

2、配件库物资平安及夜间值班情况、车库车辆等公司财产平安

四、值班纪律

1、值班人员首先端正态度、正确熟悉、大胆负责,杜绝以前、不负责任、敷衍了事,甚至不到现场巡检的现象。

2、值班时间晚8:00到早8:00.

3、值班期间不准请假,确有急事可以协调其他小组换班。

4、值班人员无故不参加值班的,经企管部核实后每次罚款50元

5、值班人员发现违规、违纪行为,必须立即制止,并填写值班记录表、次日转企管部汇总后,严格根据行政管理细则通知各车间负责人落实惩罚。

6、值班期间必须做到耳灵、眼亮、脚勤、留意方法、奇妙巡逻,不准醉酒上岗和聚众赌博。

五、值班奖惩方法

1、夜间罚款标准:睡岗100元/次、吸烟20/次、玩手机50/次、聚伙闲谈罚款20,其它违反劳动纪律20元/项。并对车间当班班长连带30%。

2、企管部统计好各值班小组的值班情况,所罚金额的40%做为值班小组的嘉奖。超过目标后,超出考核金额的50%做嘉奖。

3、公司对值班人员每月评比一次,第一名奖200元,倒数第一的罚款100元。

4、值班月考核目标每组1000元,每晚必须巡检4次,并在轧钢车间及镀锌车间考勤。爱岗敬业重在执行

5、公司值班人员夜间值班津贴:值班津贴100/月。企管部负责月汇总报董事长批准后转交财务。

六、监督抽查

企管经理负责不定期抽查夜间值班情况,对发现公司夜间值班人员将来值班或者醉酒值班等严重违纪行为,值班费全部免除,并惩罚50元/次。

七、本制度自下发之日执行,原制度作废。

八、本制度由企管部负责监督执行。

公司内务管理规定篇7一、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室详细承担卫生监督协管工作。

二、协管服务对象为辖区内常住居民。

三、乡镇卫生院公共卫生科设臵卫生监督协管室,其工作地点悬挂卫生监督协管室牌子,设专职卫生监督协管员至少1人,由市卫生局从现有在册在岗人员中聘用,乡镇卫生院自村卫生室中聘任卫生监督信息员。

四、卫生监督协管详细职责如下:

(一)乡镇卫生院、社区卫生服务中心职责

1、准时把握协管范围内职业卫生、传染病防治、食品平安、供水单位及医疗机构基本情况,建立底册和管理档案,做到一户一档。

2、开展卫生法律、法规及卫生知识宣传工作,协助市卫生监督所开展卫生法律、法规及卫生知识的培训。

3、实施常常性卫生监督检查,督促行政相对人根据卫生法律法规开展执业活动,并制作检查笔录。对违反法律、法规规定的行为,出具《卫生监督意见书》督促整改,对拒不整改的或违法情节较重的,准时上报市卫生监督所,并协作调查取证。

4、在工作中对卫生监督信息员上报的公共卫生事件、非法行医、非法采供血等信息及线索准时核实上报,准时填写《卫生监督协管信息报告登记表》,并协助市卫生监督所开展卫生监督执法工作。

5、受理辖区内相关案件的投诉、举报,经调查核实后,准时向市卫生监督所报告,协助卫生监督员开展相关卫生监督执法工作。

6、对辖区内村卫生室、社区卫生服务站的卫生监督协管工作进行指导检查,协作市卫生监督所定期对协管工作进行考核评估。

7、完成上级卫生监督部门指定或交办的其它各项工作任务。

(二)村卫生室、社区卫生服务站职责

1、准时收集辖区内食品平安、职业卫生、饮用水卫生、传染病防控、非法行医、非法采供血等公共卫生信息,发现违法行为或异常情况准时报告所在地乡镇卫生院或社区卫生服务中心,并乐观协作上级调查处理。

2、做好卫生法律和卫生知识的询问、宣传工作,准时正确填写《卫生监督协管信息报告登记表》。

3、完成上级卫生监督部门指定或交办的其他各项工作任务。

五、市卫生监督所承担卫生监督协管员的业务培训工作及督导考核工作。年终根据考核情况划拨公共卫生监督协管工作补助经费。

六、卫生监督协管员执行双重管理,其中卫生监督业务工作由市卫生监督所统一考核管理,人事、工资、福利及其他行政管理由所在乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责。对年度考核成果突出的卫生监督协管员要给予表彰对年度考核不合格的人员,经再次培训仍不能胜任工作的,将予以解聘。

公司内务管理规定篇8第一条为加强商场职工考勤管理,特制定本规定。

第二条本规定适用于商场总部,各下属全资或控股企业或参照执行或另行规定,各企业自定的考勤管理规定必须由商场规范化管理委员会审核长签发。

第三条员工正常工作时间一般分三班:早班7:00~15:00点中班15:00~23:00点大夜班23:00~次日7:00点。

第四条商场职工一律执行上下班打卡登记制度。

第五条全部员工上下班均需亲自打卡,规定者,代理人和被代理人均给予记过1次的处分。

第六条特殊情况需经主管领导

第八条(或其授权人)申明外出原因及返回商场时

第九条

早退累计达3次者扣发全勤奖50%,达5次者扣发100

第十条员工无故旷工半日者,扣发当月全勤奖,并给予1次警告处分,每月累计3天旷工者,扣除当月工资,并给予记过1次处分,无故旷工达7天以上者,给予除名处理。

第十一条职工因公出差,须事先填写出差登记表,副经理以下人员由部门经理批准各部门经理出差由主管领导批准高层管理人员出差须报经总裁或董事长批准,工作紧急无法向总裁或董事长请假时,须在董事长秘书室备案,到达出差地后应准时与公司取得联系。出差

人员应于出差前办理出差登记手续并交至劳动工资部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖,不予报销出差费用,特殊情况须报总经理审批。

第十二条当月全勤者,获得全勤奖金200元。

公司内务管理规定篇9一、目的

为保证公司通信畅通,确保信息的准时传递,提高效益、削减失误,制定本规定。

二、范围

公司开票员、在外业务员(普药、基药)、司机、各部门主管及享受话费补贴人员。

三、详细内容

1、手机应保证24小时开机,包括休假期间不得以任何理由关机公司座机在上班工作时间保证开机。如有特殊原因须关机的,须经主管领导同意

2、手机、座机应保证电量充足,保障通信畅通,若如有事请假,本人负责接听的座机应托付给他人暂为接听。本人上班后如有未解决事项,应在上班30分钟内进行电话回访。

3、若手机发生故障、丢失,手机使用者应在24小时内向行政人事部说明,并告知联络方式

4、若因欠费被停机,应准时缴费并于2小时内开通

5、若有事未能接听电话,看到未接来电应准时回访电话,回访时间最长不超过1小时

6、凡使用公司配备手机或SIM卡的人员,须妥善保管,离职时需交还公司,如有遗失或损坏,须照价赔偿

7、领取话费补贴人员若因公务话费增幅较大,经主管审批、总经理批准,可增

补话费补贴。

四、相关制度

1、手机应保持畅通状态,如若打电话提示关机的,给与当事50元罚款。若2小时内还未开机的,给与当事人100元罚款。

2、公司座机若在工作时间打电话提示关机的,给与当事人50元罚款,若2小时内还未开机的,给与当事人100元罚款。

3、若有事请假,本人未将负责的座机交付给他人的,给与当事人30罚款,上班后未在30分钟内准时进行回访电话的,给与当事人50的罚款。

4、手机丢失、损坏或SIM卡出现故障,未在24小时内告知其它联系方式的,给与当事人50元罚款。

5、拨打手机、座机提示无人接听的,上班期间15分钟内、晚下班或休息的并在1小时内未回电话的,给与当事人50元罚款,中午若需休息的需将电话交给值班人员处理,一经发现未交接给值班人员给予50元罚款。

6、若拨打手机提示欠费停机的,并在2小时内还未缴费的,给予当事人50元罚款。

五、对重点岗位人员,包括公司开票员、业务员等,公司领导有权不定时抽查手机、座机来电及未接信息。

公司内务管理规定篇10一目的

为规范公司餐具管理,确保餐具管理符合公司要求及顾客要求,降低公司餐具破损率及流失率,降低公司费用,特制订本管理规定

二范围

本管理规定适用于公司前厅、厨房全部餐具管理

三职责

公司财务人员对餐具管理负督导、监管、盘点的职责店经理是餐具管理总负责人

,应指导部门负责人详细的餐具管理工作

1前厅主管负责前厅餐具的全面管理

2服务员负责各自区域餐具的详细管理工作

3厨师长负责厨房餐具的全面管理工作

4洗碗工负责餐具的清洗工作及厨房餐具的存放和管理工作

5库管员负责餐具新进餐具的管理、发放、破损餐具的鉴定、计算餐损工作

6各管理人员,餐具流通过程中得相关人员负责餐具管理的监督、检查工作

四实施细则

(一)餐具的选购

1根据公司选购管理的要求,公司选购餐具须经餐具使用部门提出申请,公司总经理审核,总经理批准后,由选购部负责选购

2由于餐具破损引起的餐具补充由使用部门提出申请,公司总经理批准,由选购部负责选购

3餐具入库须经餐具使用部门认可,检验合格并在入库单上签字方可入库,未经检验餐具严禁入库若入库由库管负责,并按公司管理规定惩罚

(二)餐具的领取

1公司餐具适用谁破坏谁赔偿的原则,由损坏人赔偿

2前厅/厨房客损、自损餐具的领取须由部门负责人开出领料单,前厅主管/厨师长确认已经赔偿后签字确认,餐具适用人到仓库领取

3前厅/厨房自然损坏餐具由前厅主管/厨师长鉴定、签字,并开具领料单,经仓库签字确认为自然破损后,餐具使用人到仓库领取破损餐具退回仓库

4破损餐具的领取必须以旧换新,旧餐具有仓库保管,能够使用的设置标志,报废的暂存仓库经店经理批准后统一处理

(三)前厅餐具的管理

1前厅餐具管理采纳谁使用谁负责的原则,使用人对餐具维护、防护负责

2餐具洗涮及交接过程由接受方负责检验,餐具破损由交方负责赔偿

3前厅各包房、大厅严格根据《餐具配比表》的数量配备餐具,多出餐具交回仓库重新入库,缺少餐具由使用人负责赔偿

4前厅应不定期对前厅餐具进行日盘日清,主管每周不少于一次餐具检查

5客损餐具须店经理签字确认,方能视为客损

(四)厨房餐具管理

1厨房餐具损坏、老化影响使用的餐具,一律不准使用2厨房餐具在洗涮间根据公司要求(由厨师长规定),统一分类根据指定的位置存放,在餐具洗涮、传递、存放过程应轻拿轻放,严禁野蛮作业,一经发现严格根据公司制度惩罚

3厨房餐具由专人负责领取工作,领取前应检查餐具是否破损4传菜员传菜过程中严禁传递破损餐具服务员严禁接受破损餐具洗碗工严禁接受破损餐具有破损的餐具各部门自行负责赔偿5餐具流通过程涉及到相互交接的每一个环节,交接双方应相互检查监督,发现破损餐具,应立即报告上级主管如知情不报者自行赔偿

6厨房应设立专门的餐具台账,定期对餐具进行盘点,每周不少于一次,如发现餐具流失厨师长负责落实流失原因找到相关责任人,负责赔偿

7对任何恶意破坏餐具的行为,公司将严格根据公司惩罚管理规定的最高惩罚条款惩罚,全体员工都有义务监督、举报这种行为,公司将根据相关制度给予重奖,知情不报者与破坏者同罪,惩罚以一赔十

五餐具的盘点及赔偿

1每月月末30号或31号公司财务部、库管应协作前厅、厨房管理人员完成餐具盘点工作

2每月由库管汇总当月客损、员工损填报报损申请单,当月领出补齐

3赔偿:员工赔付餐具按进价赔付

公司内务管理规定篇11第一条总则为严明纪律,奖惩分明,调动员工工作乐观性,提高工作效率和经济效率本着公平竞争,公正管理的原则,进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责,公司根据各部门之间协作事项与工作流程,特制定本奖惩制度。

第二条公司奖惩制度本着奖惩结合,有功必奖,有过必罚的原则,与员工岗位职责挂钩,与公司经济效益相结合。

第三条适用范围本奖惩制度,贯穿于公司的各项规章制度中,公司全部员工须自觉遵守并相互进行监督。

第四条嘉奖或惩罚方式

1、惩罚方式现金惩罚(从当月工资中扣除并通报)。

2、嘉奖方式公司执行红包嘉奖制度,根据各部门的阶段工作考核情况,随时或年底发放。

第五条员工嘉奖主要有通报表扬和奖金嘉奖,程序如下

1、员工推举、本人自荐或部门提名

2、办公室、本部门审核

3、总经理办公会议会审

4、总经理批准

第六条惩罚方法,员工假如损害公司利益,视情节轻重,分别给予以下惩罚

1、通报批判

2、经济惩罚

3、降级

4、辞退。

第七条有下列表现的员工应给予嘉奖

1、完成本部工作计划指标,制造较大经济效益

2、向公司提出合理化建设,被公司采纳,并取得一定效益的

3、节假日常常加班,并取得显著效果者。

4、维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出者

5、工作专心、责任心强、工作绩效突出者。

6、堵住公司的经济漏洞,并为公司挽回经济损失者。

7、其他对公司做出贡献者,总经理认为应当给予嘉奖的

第八条员工有下列行为的应给与通报批判并作惩罚。

1、迟到、早退一次罚款30元

2、在工作时间玩耍、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款30元

3、稍微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元

4、工作时间串岗,阻碍他人工作罚款30元

5、不按要求打扫卫生罚款30元

6、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元

7、遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元

8、不按时参加公司的会议培训罚款30元

9、不协作各部门工作的罚款100元

10、部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监督负直接责任,对部门人员嘉奖或惩罚承担200%责任,即同时按对员工嘉奖、惩罚数的200%的比例嘉奖、惩罚本部门经理及主管负责人

11、若被惩罚员工屡教不改,重复同样错误,或不听劝阻,不听从管理者,则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍惩罚直至停职处理,造成后果的,由被惩罚当事人承担后果与损失

12、凡是部门经理或主管发现问题不准时订正,或包庇下属、隐瞒事实者,与责任当事人处以同等惩罚

13、工作流程中每一流程责任人要对前面各个流程的执行情况进行监督、检查,如发现上一流程有问题,有权拒绝继续进行下一道流程,并有权向所属部门主管或经理提出申诉或向公司进行投诉。若未对上一道流程进行检查,或发现问题但未提出或解决,则所发生一切后果与损失,由本人及所在部门承担,惩罚100元

2.、各员工之间应相互监督、检查,发现隐瞒、包庇问题或知情不报,并造成损失的罚款100元

15、完不成领导交办的各项临时任务,罚款100元

16、有制度的参照员工管理制度,没有成文制度可参考的,由总经理召开行政人事管理会议决定。

第九条员工有以下行为者,给以降级、辞退或开除处分,对处以辞退、开除处分的员工,公司不予任何经济补偿,并按其给公司造成的损失情况酌情赔偿公司损失

1.于受聘时虚报资料,使本公司误信而遭受损害

2.违反《劳动合同》或工作要求情节严重

3.蓄意损坏公司或他人财物

4.故意泄漏公司机密,把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费,致使公司蒙受损害

5.拒不执行总经理或部门领导决定,干扰他人工作的

6.滥用职权,违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥私,造成经济损失的

7.财务人员不坚持财经制度,丧失原则,造成经济损失的

8.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴,尚未达到刑事惩罚的

9.挑动是非,破坏团结,损害他人名誉或领导威信,影响恶劣的

10.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的

11.旷工或从事其它兼职的

12.散布谣言,损害公司声誉,组织、煽动怠工,或实行不正当手段要挟领导,扰乱公司秩序的

13.违反公司规定屡教不改的

2..因工作需要调派工作,无故拒绝接受的

15.因行为不当,失信于公司的

16.其它重大过失或不当行为,导致严重后果的

第十条员工有上述行为,情节严重,触犯刑律的,提交司法部门依法处理。

第十一条员工行为造成公司经济损失的,责任人除按上条规定承担应负的责任外,按实际损失情况赔偿公司损失

第十二条公司领导职工发现员工犯有各项《制度》规定的行为时,应准时向办公室报告员工也可检举、揭发任何人的违纪违章行为,要求处理。

第十三条办公室接到报告、检举、揭发,立即报总经理进行调查处理。调查完毕,办公室提出《处理意见书》呈报总经理批准,交有关部门执行并通知受处分人。

第十四条给予员工惩罚,应当慎重决定。必须弄清事实,取得证据,经过一定会议讨论,征求有关部门意见,并允许受惩罚人进行申辩。

第十五条调查、审批员工惩罚的时间,从证实员工犯错误之日起,开除惩罚不得超过30天,其他惩罚不得超过15天。

第十六条员工对所受惩罚存异议者,应于处分决定形成后3日内陈述理由申辩,并以申辩后之核定作为公司最后之决定,当事者不得再存异议。

第十七条受处分的员工,在惩罚事项未了结之前不得调离公司(公司公布辞退、开除的除外)。

第十八条本制度由办公室制定,经总经理核准后公布施行,修正时亦同。

公司内务管理规定篇12手机是科技进步的产物,是社会文明的标志。然而,由于部分手机网络传播不良和低俗信息,学生在校园内使用手机的弊端已显得十分突出,影响了正常教育教学秩序,损害了学生身心健康。为维护学校正常的教育教学秩序,促进学生学习,促进学生身心健康进展,督促学生科学使用手机,特制定本规定。

第一条学校原则上不允许学生在校园内携带、使用手机。确因特殊情况需要将手机带进校园的,必须履行相关手续并符合以下规定。

第二条手续办理与承诺

1.学生提出申请,填写申请表,家长签字同意,报班主任登记。

2.承诺遵守本规定的各项条款,文明使用。

3.承诺学生自行妥善保管手机,因保管不善造成手机丢失或损坏,由学生本人自行负责。

4.学生在校违规使用手机所引发的一切不良后果由学生本人及家长承担。

第三条使用规定

1.不在教学时间(早读、正课、晚自习)内使用手机。

2.不在教室、实验室、图书馆、阅览室等教学场所内使用手机。

3.熄灯就寝后不使用手机。

4.考试过程中不携带、不使用手机。若因未留意而携带手机,应主动交监考老师。

5.在教学时间内、教学区域内、熄灯就寝后关闭手机。

6.仅限于使用手机的通讯功能,不得利用手机谈天、接收或传播不良信息、考试作弊等。

7.家长因重要紧急事项联系学生,必须在学生休息时间内进行。教学时间内、熄灯就寝后,可与班主任或宿舍管理员联系。

8.学生手机号应在班主任处正确登记。

第四条检查

1.学校各处室干部、班主任、任课老师、宿舍管理员、学生会团委会干部有权检查学生使用手机的情况,并实行相应措施。

2.学校各处室干部、班主任有权在教学时间内、熄灯就寝后抽查学生手机状态,并实行相应措施。

第五条违反本规定的处理方法

1.违反本规定的,第一次由班主任批判教育,并通报家长第二次政教处进行全校通报批判,手机由家长领回,重新申请并经批准后方可携带使用第三次给予警告及以上纪律处分,当学期内不得重新申请使用。

2.考试过程中携带或使用手机,按作弊对待,依据我校《学生违纪惩罚方法》处理。

3.违反本规定情节严重或认错态度差,视情节给予纪律处分。

第六条附则

1.本规定由政教处、团委组织实施,解释权属学校政教处。

2.本规定执行情况纳入班级量化考核,每发生一次违规现象,扣班级量化考核分0.5分。

3.本规定自20xx年3月1日起试行,并根据试行情况逐步修订完善。

公司内务管理规定篇13一、为加强票据管理,规范票据业务,明确管理责任,特制定本制度。

二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务,经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管,领用的收据由出纳包管。

四、财务票据应存放于保险箱内,有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则,不得由一人兼任。

五、办理有关票据业务必须财务总监审核,出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据,收取款项时应开具收据。

六、银行票据、收据必须顺号签发,作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页,已开出的作废票据,由票据开具人员负责收回。

七、票据开具时候应该留意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称正确,规范单据填写正楷,字迹清晰单据在填写过程中出现错误,不得撕毁单据,必须保持单据完整,并加盖作废章。

八、出纳收到银行票据时,应专心审核,准时入账,对不合规票据准时向财务总监反映,由财务总监确定解决方案。

九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人准时取回,妥善保管,做到以后有查可依。

十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时,应准时登记备查簿。

十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时,应尽快实行相应的措施,对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。

十二、票据保管人员调动工作或离职时,应编制票据移交明细表,在财务总监的监督下逐笔确认移交,确认无误后,由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。

十三、本规定适用于全部财务人员,如有违反究其相关责任。

公司内务管理规定篇14一、目的

为了维护公司正常的办公秩序,使全体员工有一个良好的办公环境,树立企业整体形象,培育运作规范、文明高效的工作作风,确保日常业务正常有序的进行,特制订本制度。

二、办公室秩序管理

(一)严格遵守公司劳动纪律和作息时间规定,工作时间不得无故脱岗、串岗、谈天、睡觉,严禁看电影、打游戏、吃东西。不得在办公区域内大声喧哗、打闹等,上班期间禁止做与工作无关的事情。以上情况一经发现罚款20元/次。

(二)全体员工上班时间必须佩戴工作证,未佩戴者罚款20元/次。

(三)进入他人办公室前应先敲门,得到允许后方可进入。

(四)员工个人物品应摆放整齐有序,保持个人桌面整洁,爱惜公共物品。不得任意挪用他人物品,翻看他人文件及资料。墙面上不得乱涂乱画。

(五)上班时间公共办公区域禁止吸烟。无公务性接待上班前不得饮酒、无特殊情况不得在公共办公区域就餐。

(六)员工离开办公区域,柜子、抽屉应准时上锁。废弃的文件及资料应准时销毁,重要文件不得放在桌面上,阅后准时归档。

(七)不得在公共场所翻看公司文件、资料,谈论涉及公司隐秘的问题,机要传真内容及其他保密文件等不得随便传阅泄密。如有违反,视情节严重程度给予批判、警告直至开除的处分。

(八)午休时间员工不得占用会议室等公共区域,不得私自拔掉电话线。午休结束时,迅速恢复正常办公秩序。发现上班时间还在睡觉者罚款100元/次。

(九)公司员工上班时间禁止进行私人接待。确因家庭紧急情况而必须在上班时间进行私人接待的,统一安排至接待室。必须简短扼要,语音适度,严禁闲谈,高声喧哗。

(十)员工下班应准时关闭电源(电脑、电灯、空调、打印机、复印机)、

门窗等,整理好个人办公位的卫生,留意防火、防盗,下班未遵守规定关闭电源、门窗的,罚款100元/次。

三、仪表仪容规范

(一)员工上班应留意仪容仪表,着装干净整洁、稳重大方、衣裤平整、头发清洁、梳理整齐,不留奇怪的发型,不染两种或两种以上颜色的头发,上班时不准穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。

(二)女员工不准穿奇装异服、背心装、露脐装、超短裙、吊带衫等。不准浓妆艳抹,佩戴过分夸张的首饰,不准涂颜色鲜艳和有图形的指甲,不准在公共区域化妆。男员工不准留长发、蓄胡须、穿短裤、背心等。

(三)前台工作人员,必须时刻精神饱满、坐姿端正。接听电话语气亲切、口齿清晰,用语标准。接待客人要礼貌、周全,客人来访应准时通报,进入领导办公室应先敲门通报,待领导允许后方可进入,并准时送上茶水。对推销员应礼貌拒绝,严禁其进入办公区域。

四、设备管理

(一)爱惜公共设施,不乱写乱画,确保办公台面、墙壁、沙发、柜子、窗帘、门窗等不受污损,保持办公环境的清洁。

(二)在日常工作中树立节约意识。节约使用纸张,提倡草稿打印使用单面废旧纸张,养成正反两面使用纸张的习惯,正式文件双面印制。按需复印、打印文件、资料,削减多余份数。禁止擅自打印、复印与工作无关的文件和资料。

四、环境卫生

(一)各办公室卫生由办公室人员自行打扫,要求做到地面无果皮纸屑、污渍,桌面干净整洁无灰尘,电脑键盘,主机、显示器等常常清扫。

(二)员工应自觉维护办公室环境卫生,垃圾必须倒在指定垃圾桶内,严禁乱丢废纸等废物不得随地吐痰。

五、办公通话

员工工作时间拨打、接听电话时应简短扼要,用语礼貌,语音适度,严禁闲谈,高声喧哗。

六、餐厅秩序

(一)公司餐厅分为用餐区与员工休闲区。

(二)公司员工在公司就餐的,遵循先来后到的挨次,依次排队盛饭、菜、汤,在用餐区用餐。

(三)用餐期间不得大声喧哗,营造良好的用餐秩序。

(四)用餐完毕后清洗自用餐具,并准时放入消毒柜内。如是员工自带餐具的,清洗完毕后自行存放,但不得放置在办公桌上。

(五)公司员工在员工休闲区休息后,必须清洗好使用过的茶杯、茶盘等,清理好废弃物,不得任意倾倒茶水,废弃物。用后不清理的,负责清理当天全公司卫生。

七、监督检查

(一)行政部负责维护公司办公区域的秩序和环境卫生,有权指出和批判任何违反公共道德的行为。全体员工应自觉遵守本制度,维护办公环境和秩序,共同营造良好的工作氛围。

(二)制度执行情况由公司行政部进行不定期检查,并按月将检查情况予以公示,如有违反制度规定的行为,按本管理制度进行惩罚。

公司内务管理规定篇15一、目的

为保障公司上下信息传递准时畅通和财产平安,特制定本方法。

二、值班时间

节假日白天值班为8:30~17:00(夏季为17:30),夜间值班为17:00(夏季为17:30)~次日8:30。办公室将提前通知值班时间调整情况。

三、值班电话:

四、值班地点:公司2568室

五、有关要求

1、值班人员要按时交接班,原则上不准请假,但确有特殊情况的,事前要与其所在部室负责人请假,并在本部室内部调整换班人员。确实无法在本部室内部进行调整的,由所在部室负责人与办公室负责人进行沟通以便统一调整值班人员。假如到了交班时间,但接班人员将来接班时,交班人员需联系接班人员,并在接班人员到岗,并履行好交接手续后才能离开,杜绝出现空岗现象发生假如接班人员接班时发现交班人员不在岗时,需准时联系交班人员和当值领导,并查明原因。在交接班时要做好值班交接记录。

2、值班人员需提前10分钟到岗,夜间值班人员(除节

3、值班人员必须在值班室坚守岗位,不得在值班期间任意到值班室以外逗留,无故离开值班室15分钟以上视为脱岗。

4、除正常上班时间外,执行24小时值班制度,保证值班电话24小时畅通,不得误接漏接来电。不得任意使用值班电话,不得任意将值班电话接转到其他电话上。接听值班电话时,需弄清来电意图,并进行准时妥善的处理,如把握不准的,准时向带班领导汇报。

5、夜间值班时应巡视24、25楼,确认各房间门已上锁,并关闭除电梯顶灯处全部灯光及空调,要确保平安无误。

6、值班期间应随时留意是否有陌生人进入公司,如有情况应准时巡视。

7、值班期间要专心落实重大事项报告制度,遇到紧急突发事件时,应立即汇报带班领导,并乐观实行应急措施,要正确准时无误。

8、值班人员必须照实详细填写值班记录,不得遗漏、任意涂改、撕毁值班记录。

9、值班期间不按规定执行的,或因人为因素对值班期间发生的突发事件无法进行准时有效处理的,将视给公司造成的损失情况,追究当班人员责任,并严格处理。

10、带班领导须保持24小时电话畅通。

六、其它

1、值班工作是确保政令畅通、信息传递准时正确的重要措施,值班人员要充分熟悉到值班工作的重要性,要以高度的责任心,严格负责的态度共同把公司值班工作切实做好。

2、对值班人员给予每人一定的补助。由办公室每月进行汇总后,通知财务部按每人实际值班天数和标准发放值班补助。

3、办公室负责整个值班的安排和监督检查工作。并不定期的对检查值班情况进行通报。

4、本规定自发布之日起执行。

5、本规定由办公室负责解释。

6、正大能源进展(中国)有限公司和实业公司参照执行。

烟台蓝天投资控股有限公司

二〇xx年十月九日

公司内务管理规定篇16一、范围

本规定适用于在中国区的全部员工。

二、目的

为了保证出差人员工作与生活的需要,并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

三、出差分类

A.短途出差(公出)

1短途出差是指当天能来回的出差,不得报销住宿费用和餐费。

2员工短途出差无需书面批准,但需要得到上级主管口头同意,到前台登记。对流淌办公的员工,全部考勤由其部门主管自行管理。

B.长期派驻

1由于项目的需要,员工需长期派驻在某一地方工作,时间长达60天以上(含60天),视作长期派驻。

2长期派驻的住宿由公司安排,若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定

4由于不同工作地之间的职位变动和员工流淌,不属于长期派驻。

C.正常出差(出差)

以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

四.出差地区的划分

员工出差目的地,根据不同省市、地区的物价水平分为二类。

一类地区:中国范围内,除二类地区外的其余省市、地区。

二类地区:北京、上海、广州、深圳。

五.交通费报销标准

A.来回交通工具费

员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准,员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次

1市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。2员工出差时,可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

六.出差住宿费用标准

1员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准,同性别员工出差到同一城市,原则上应同住一房,单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

标准已经包含上网费、酒店电话费等。

3在员工出差目的地如有公司协议酒店,在没有超过以上住宿限额的前提下,员工必须在此酒店按定点住宿。

4在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍,员工必须根据当地行政部的安排入住,并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

5员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准,必须附上会议通知单,由上级审核,报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。

6凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的,按该类地区出差标准执行。

7以下在酒店中发生的费用不在报销范围内:

在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。

出差的衣物洗熨费用。

酒店健身、运动场所及相关的费用。

迷你吧中的饮料、酒类饮品。

购买行李箱或文件包。

付费报纸或杂志。

办公或个人礼品。

个人费用、娱乐项目。

七.注:出差补贴按出差天数计算:

出差天数=返回日-动身日,即返回日和动身日的合计只能算作一天。

当天来回不计算出差天数。

八.审批和报销规定

1出差申请

(1)员工需至少提前2个工作日填写《出差申请表》,写明估计出差地点、来回时间、交通方式、事由目的,由上级(该部门主管)审核,经再上一级总监批准后方得出差。《出差申请表》请准时送一份交各部门的公共支持秘书处,以备申请报销时用。特殊情况,可暂用邮件代替,报销时再补出差申请。五级以上(含五级)的员工出差,可以自己审批。

(2)出差人若需要借款,须按财务规定填写《借款单》,按财务流程审批后,提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。

2订票订房

出差员工需要在上海订票、订房的,至少应提前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论