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文档简介

造价检查及评分表项目名称:第驻地办监理单位名称:项目序号检查内容分值扣分规规定得分扣分原因资金情况7分1是否监督检查承包包人营运资金金的到位情况况,有无检查查记录1分未检查或检查但未未记录,扣1分2是否检查承包人按按规定投保工工程一切险和和第三方责任任险,有无检检查记录2分未检查,扣2分;;检查但未记记录,扣1分;记录不不全、不详细细,扣0.5分;发现问问题未采取措措施,扣1分。3是否检查承包人动动员预付款和和材料设备预预付款的使用用情况,有无无检查记录3分未检查,扣3分;;检查但未记记录,扣2分;记录不不全、不详细细,扣1分;发现问问题未采取措措施,扣2分。4是否严格要求承包包人按时提交交详细的资金金使用计划、月月度现金流表表和合同用款款计划,并检检查情况1分未检查或未落实,扣1分计量20分1每项计量是否都有有各专业工程程师签认的中中间检验单和和现场监理工工程师核实签签认的计量表表3分中间检验单每少一一分,扣0.5分;计量表表每少一份,扣1分;无计量草图和计算式每份,扣0.5分;内容不准确,每份扣1分;无有关人员签字,每份扣0.5分。2是否对有关细目进进行实地抽检检3分合同工程师未按合合同规定对有有关细目进行行实地抽检,每每少一份扣0.5分。3是否按工程量清单单进行计量2分合同工程量清单中中没有报价的的项目,每次次扣1分4是否按合同、规范范计量,有无无重复计量或或多计冒计7分未按合同、规范计计量,扣1~3分,对于同同一类错误多多次发生,扣扣4~7分,重复计计量或多估冒冒计,每次扣扣1分。5计算是否准确2分检查出计算错误,每每次扣1分;因计算算错误被总监监办退回或更更正的,每次次扣0.5分。6计量审核是否及时时3分未在规定时间内进进行审核签发发的,每次扣扣1分。检查人:时间:年月日造价检查及评分表项目名称:第驻地办监理单位名称:项目序号检查内容分值扣分规规定得分扣分原因支付20分1开工预付款的支付付证书手续是是否齐全,是是否按规定扣扣回3分履约担保、合同协协议书、预付付款担保和主主要设备到场场检查记录不不全,每少一一项扣1分;支付与与扣回不准确确,每次扣0.5分。2材料设备预付款的的支付与扣回回是否正确,所所附证明材料料是否齐全3分对材料未进行检验验或未附费用用凭证,每次次扣0.5分;永久性性材料到场一一览表记录不不全、不规范范,扣0.5~1分;支付与与扣回不准确确,每次扣0.5分。3保留镏金是否按规规定扣除1分支付与扣回不准确确,每次扣0.5分。4价格调整计算是否否准确,所附附资料是否齐齐全3分未及时按规定进行行价格调整,扣1~2分;计算不准确,每次扣0.5分;所附材料不全,每次扣0.5分5《中期支付证书》其其他项目计算算是否准确,所所附资料是否否齐全5分单价套用错误,每每次扣1分;计算错错误,每次扣扣0.5分;所附材材料不全,每每份扣0.5分。6各有关人员是否在在规定期限内内进行审核、签签发5分审核、签发手续不不全,每次扣扣1分;未及时时审核、签发发,每次扣1分。变更35分1有无擅自改变建设设规模和技术术指标4分擅自改变建设规模模和技术指标标,扣2~4分。2变更等级的确定是是否准确3分不准确,每次扣11分。3工程变更所附材料料是否齐全6分没有变更部位、原原因的详细说说明、相应的的图纸、检验验报告单及相相应的会议记记录等,每少少一份扣0.5分。4变更的审批程序是是否完备6分没有变更令,每次次扣1分;重大、重重要变更没有有相应的批准准材料,每次次扣2分;变更材材料上有关人人员签字不全全,每次扣0.5分。检查人:时间:年月日造价检查及评分表项目名称:第驻地办监理单位名称:项目序号检查内容分值扣分规规定得分扣分原因5变更是否合理8分变更不合理,每项项扣1~3分。6新增单价的确定是是否合理6分没有确定新增单价价的分析材料料,每项扣0.5分;额度不不合理,每项项扣1分;审批手手续不全,每每项扣0.5分7变更是否及时2分未及时审核或上报报,每次扣0.5分。索赔12分1对索赔要求的审核核是否规范和和合同规定3分未及时对承包人的的索赔意向书书面审查,每每项扣1分;未指示示承包人做好好有关记录并并对这些记录录进行审查,每每项扣1分。2有关材料和记录是是否完整5分研究讨论索赔事宜宜的分析材料料及会议记录录不全,每项项扣1~3分。3索赔额度的确定是是否合理4分额度不合理,每项项扣1~2分。内业管理6分1合同监理工程师是是否建立计量量、支付、变变更等台帐4分未建立,扣4分;;不全或查询询不便,扣1~3分。2内业资料的整理、归归档是否规范范2分不规范,扣1分;;有关资料不不

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