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文档简介
第页财经自查报告一、加强组织,领导强化责任
为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展,我单位成立了以所长为组长、分管副所长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整治领导小组,同时召开专题会议,传达文件精神,主动支配部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等14条违反财经纪律的行为进行专项整治,比照自查状况表仔细检查,确保专项整治不走过场、不留死角。
二、仔细自查,建立监督机制
根据专项整治要求,对20xx年-20xx年6月期间的全部收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。我单位通过深化自查,财务管理均根据国家有关财经法规执行。
一是严格执行“收支两条线”规定,严防私设“小金库”行为。我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二是严格执行中央八项规定,落实公务卡管理制度。我单位强化了对公务接待的规范管理,严格执行《公务接
待管理方法》,有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象;进一步规范了公务支出,杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象;强化了对公务用车的运用和管理,实行公车派车单制度,在节假日对公车进行了封存,未出现超标准配备车辆行为;收支清晰,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;严格根据《公务卡管理规定》运用公务卡,未发觉应运用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为。
三是严格执行财经纪律各项规定,完善财务制度。我单位目前尚未发觉违规违纪现象:无违规将公款转入个人账户、个人借用公款长期不还、借用公款进行营利活动等行为;无违反账户管理规定开设单位银行账户的行为;不存在违反会计法律、法规,伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为;无违规运用财政票据的行为;无擅自占有、投资、出租、出借、处置国有资产的行为;无违反政府选购 有关规定的'行为,无其他违反财经纪律的行为。
通过此次专项整治自查工作的开展,进一步肃穆了财经纪律,强化了财务管理,确保了我单位经费的合理运用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,严格经费管理,加强制度建设,从源头上治理腐败,确保我单位各项工作顺当开展。
财经自查报告4
依据xx通知要求,我单位对xx年度中央八项规定和财经纪律制度执行状况仔细开展自查,现将有关状况汇报如下:
一、经费结余不上缴、违规运用问题。本级一般公共预算支配的资金全部收回总预算,不存在违规运用问题。无上级专项转移支付资金及政府性基金。
二、私设“小金库”、“账外账”、公款私存问题。我单位没有设立“小金库”。全部收入、支出真实、规范,全部纳入财务科统一核算,符合行政单位财务会计制度,不存在弄虚作假现象。
三、违规运用专项资金问题。无挤占专用资金,超范围、超标准开支,违反政府选购 和招投标法律法规程序等问题。
四、违规出借财政资金问题。无违反规定出借财政资金的状况。
五、违规出租和承租房屋问题。未发生出租、承租房屋方面的支出。
六、超标准报销差旅费问题。我单位严格遵守《xx市直机关差旅费管理方法》文件精神及区财政制度要求,全部差旅活动都必需按规定履行事前审批;差旅费报销时出差审批、车票、住宿费发票等凭证都进行了合规和完整性审查。通过自查,不存在报销规定以外票据、不存在未按规定运用公务卡结算等现象。
七、其他问题。未发觉其它违反中央八项规定、厉行节约反对奢侈方面的问题。
从自查自纠的状况来看,我单位肃穆财经纪律专项治理工作执行状况良好。今后,我单位将进一步严格遵守财经纪律,建立健全单位内部各项制度,加强财务管理,把好财政资金运用关口,扎实有效地推动各项财政纪律执行工作再上一个新台阶。
财经自查报告5
兴义市财政局细致开展财经纪律执行事情专项自查工作依照《贵州省财政厅对于在财政部门开展财经纪律执行事情专项检查工作的通知》(黔财办〔20xx〕21号)要求,兴义市财政局对此项工作高度重视,严密组织各部门按省厅要求开展自查。召开特意会议进行了工作支配部署,成立了以局长肖勇同志为组长的财经纪律执行事情自查自纠工作领导小组。拟定了工作实施方案,将自查自纠等相关工作详细分着陆实到局党组成员和各部门负责人,要求涉及到的人员站在财政反腐倡廉的政治高度,增加责随意识,加强沟通协调,通力合作,按要求圆满完成此次迎检工作。
自查工作要紧环绕以下几个方面进行:
1、财政部门内部操纵制度建设;执行《会计法》及机关财务会计制度;
3、工作流程、工作职责分工、廉政风险防控等;
4、财政监督治理事情;
5、现行财政体制执行事情;
6、财政收入质量治理事情;
7、地点政府性债务治理事情;
8、财政国库治理基础工作事情;
9、财政结余结转资金治理事情;
10、县级财政治理绩效综合评价事情;
11、乡镇财政财务治理事情。
自查亦针对存在的询问题进行查寻和分析,确立了将来努力的方向,一是认清形势,别断提高对财经纪律执行工作重要性的相识;二是坚决目标,把财经纪律执行工作的各项任务降到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务治理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推动财经纪律执行工作再上一具新台阶。
财经自查报告6
为进一步规范我镇财务管理制度强化财经纪律执行状况的监督,促进源头治腐和领导干部廉洁自律,依据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡(镇)领导干部执行财经纪律状况专项检查工作方案〉的通知》的有关要求,结合我镇工作实际,我镇仔细开展财经纪律执行状况的自查自纠,现将自查自纠状况汇报如下:
一、提高相识,成立机构
小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行状况高度重视,特地成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行状况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员仔细学习,充分相识到此项工作的重要性。
二、自查自纠状况
1、私设“小金库”方面。根据有关文件的要求,我镇财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格限制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设“小金库”。
2、财务管理方面。我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定,严格执行主要领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量支配大伙就餐,严格限制待客标准。公车不外借,同时也不借用企业等部门车辆,公车不私用,降低油耗和修理成本。
3、财经纪律执行状况。我镇仔细执行财经纪律的有关规定,做到了“七五”,一无私设“小金库”,侵吞、截留、挪用、做支公款状况;二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用状况;三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源状况;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目状况;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象;七无监用职权,不廉洁履职的行为。
三、努力方向
一年来,我镇因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵遵守法律律法规,全镇领导干部执行财经纪律状况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我镇将更加严格地执行财经纪律。
1、认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的相识
我镇首先从思想上提高相识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成果的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。
2、坚决目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。
严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推动财经纪律执行工作再上一个新台阶。
财经自查报告7
为进一步规范我镇财务管理制度强化财经纪律执行状况的监视,增进源头治腐和领导干部廉洁自律,依据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡(镇)领导干部执行财经纪律状况专项检查工作方案〉的通知》的有关要求,结合我镇工作实际,我镇仔细绽开财经纪律执行状况的自查自纠,现将自查自纠状况汇报以下:
一、进步熟识,成立机构
小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行状况高度重视,特地成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行状况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相干职员仔细学习,充分熟识到此项工作的重要性。
二、自查自纠状况
1、私设小金库方面。依照有关文件的要求,我镇财务管理均依照国家有关财经法规执行,收进、支出全部纳进镇财政所法定账目同一核算,设立专职职员负责票据保管、领用和核销工作,严格限制财政资金支出。没有以任何情势进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收进和罚没收进行为,不存在私设小金库。
2、财务管理方面。我镇严格执行收支两条线的财务管理规定,严格执行主要领导一支笔签字制度,严把财务程序,要求财务职员对分歧理、不规范的票据坚决不予进账。同时严格要求机关干部在接待用度上严格执行规定,做到一客未几陪,尽可能支配大伙就餐,严格限制待客标准。公车不过借,同时也不借用企业等部分车辆,公车不私用,下降油耗和修理本钱。
3、财经纪律执行状况。我镇仔细执行财经纪律的有关规定,做到了七五,一忘我设小金库,并吞、截留、挪用、做支xxx状况;二无用xxx报销应当由个人负担的用度或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的用度状况;三无索取、收受或以借用为名占用管理、服务对象财务的现象;四无并吞、截留、挪用、奢侈或违反规定借用集体资产、资金、资源状况;五无以虚报、冒领等手段套取、欺瞒、或截留私分国家强农惠农资金项目状况;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取用度、谋取私利现象;七无监用职权,不廉洁履职的行为。
三、努力方向
一年来,我镇因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作职员严格遵遵法律法规,全镇领导干部执行财经纪律状况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我镇将更加严格地执行财经纪律。
1、认清情势,不断进步对财经纪律执行工作重要性的熟识
我镇首先从思想上进步熟识,加强管理,努力构成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成果的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。
2、坚决目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。
严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,公道编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推动财经纪律执行工作再上一个新台阶。
财经自查报告8
一、提高相识,成立机构
城上乡党委、政府对本次财经纪律执行状况高度重视,特地成立了以纪委书记XX为组长、财政所人员为成员的财经纪律执行状况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员仔细学习,充分相识到此项工作的重要性。
二、自查自纠状况
1、私设“小金库”方面。根据有关文件的要求,我乡财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入国库集中支付平台统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格限制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设“小金库”。
2、财务管理方面。我乡严格执行“收支两条线”的财务管理规定,严格执行主要领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量支配大伙就餐,严格限制待客标准。公车不外借,同时也不借用外单位等部门车辆,公车不私用,降低油耗和修理成本。
3、财经纪律执行状况。我乡仔细执行财经纪律的有关规定,做到了“七无”,一无私设“小金库”,侵吞、截留、挪用、坐支公款状况;二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业报销应当由个人负担的费用状况;三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源状况;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目状况;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象;七无监用职权,不廉洁履职的行为。
4、政府选购 执行状况。我乡严格根据《政府选购 法》、《招投标法》及相关法律法规文件要求,根据公开透亮、公允竞争、公正和诚恳信用的原则及法定程序,从建立和完善各项管理规章制度入手,并注意制度的落实,来规范政府选购 行为。我乡无违反政府选购 程序,“暗箱”操作、无预算选购 、超预算选购 等问题。
三、努力方向
一年来,我乡因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵遵守法律律法规,全乡领导干部执行财经纪律状况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我乡将更加严格地执行财经纪律。
1、认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的相识
我乡首先从思想上提高相识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成果的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。
2、坚决目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。
严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推动财经纪律执行工作再上一个新台阶。
财经自查报告9
市委、市纪委财经纪律执行、违规吃请和公款吃喝专项检查2个文件下发后,江都区委、区政府、区纪委高度重视,将2个文件作为当前“正风肃纪立规、完善制度‘笼子’”的重要抓手,成立由区纪委牵头,监察、财政、审计等相关部门参与的检查工作组和专项整治工作组,强调凡不按要求组织检查或检查不仔细、走过场的,发觉问题不整改或整改不刚好的,制度不健全或执行制度不严格的,一律肃穆追究主体责任和监督责任。
区纪委制发《关于在全区开展财经纪律执行状况检查的通知》(扬江纪发〔20xx〕12号)和《关于在全区开展违规吃请和公款吃喝问题专项整治工作的通知》(扬江纪发〔20xx〕15号),绘制《财经纪律执行状况自查表》和《违规吃请和公款吃喝问题专项整治自查表》随通知一并下发,要求各镇、各部门(单位)、各重点园区比照排查,照实填表,经本单位盖章,党组织、纪检组织、分管财务负责人签字背书后上报。针对各单位自查上报问题,两个工作组逐一下发《整改督办单》,要求相关单位限期整改并报结果。
结合全区87家单位自查状况,检查工作组和专项整治工作组结合纪检监察机关和财政、审计部门日常督查工作,经研判会商,分别对部分单位开展实地检查。通过查阅账册、盘点现金、调查谈话,检查有无“小金库”、公款私存及近年来公务(商务)接待工作等状况。
除实地检查外,区纪委案管室、信访室、党风室对20xx年以来监督检查、案件查处、廉政评估中发觉和群众举报反映的涉及违规吃请和公款吃喝的问题线索、信访反映进行“回头看”,发觉公款吃喝案例2件,分别是邵伯镇劳保所违规公款吃喝和丁伙镇高桥村工作日午间饮酒等问题,对7名当事人立案查处。
对检查中发觉的问题,区检查组进行分类处理;对尚不构成违纪的问题,刚好下发《整改督办单》,要求限期整改到位;对涉嫌违纪的问题,交财政、审计部门进行跟踪检查,结果报区纪委、监察局;对自查报告无问题、实地检查中发觉问题的3家单位,区纪委、监察局分别约谈党组织、纪检组织负责人,正视存在不足,抓好问题整改,压实压紧“两个责任”。
财经自查报告10
为管好用好我校教化经费,保证我校教化教学与日常工作的正常运转,有安排合理地运用资金,仔细做到合理开支、勤俭办学,根据局《财经纪律集中整顿活动实施方案》相关要求,我校对xx年、xx年教化经费运用状况进行了自查。现将在自查状况汇报如下:
一、成立教化经费自查小组
组长:李红才
副组长:张廷辉、赵新玲
成员:刘全喜、刘桂宾、高平均
李秀婷、周好福、韩永梅
二、自查状况
我校在上级主管部门的领导下,严格根据相关财务管理制度,做到了尽可能提高资金运用效益,以保证有限的教化经费更好地为教化教学服务。
1、加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的有关规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没有出现以任何理由单独收费现象。
2、仔细履行报账制度,规范运用资金,不存在挪用、挤占、截留等现象。严格财经审批手续,全部报销发票,做到了手续完备,有经手人签字、校长签字。
3、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规,没有发生在政策法规范围之外,自作主见处理财务的不良现象。
4、学校任何财务活动都是经领导审批后才进行实施。重大开支项目,都是经全体教职工会集体协商确定。
5、购置的各种设备、办公用品及其他用品,都是先通过校委会及全体老师会协商后才添置的。
6、差旅报销,严格根据根据相关规定执行。
7、不存在私设小金库现象,购置固定资产严格根据政府选购 程序进行,不存在违反规定套取上级公用经费及专项资金问题,也不存在向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费现象。
8、在保证办公费的前提下,努力改善学校的办公条件。
三、今后准备
运用预算做到统筹兼顾,保证重点,量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期支配相结合,勤俭节约,努力提高日常公用经费的运用效益。
财经自查报告11
依据甘财办[20xx]17号的文件精神,我乡党委、政府高度重视探讨部署此项工作,为了深化开展“三严三实”专题教化,实行《财政部关于推动地方财政部门履职尽责奋力发展全面完成各项财税改革管理任务的看法》(财预[20xx])62号)精神,根据省财政厅川财办[20xx]16号文件工作部署,针对我乡财务工作实际,确定在全乡开展“肃穆财经纪律,落实监管责任,确保资金平安”专项整治工作。现就自查整改状况报告如下:
一、我乡财政所高度重视此次专项整治工作的重要性,以20xx年7月6日经乡党政办公会探讨确定成立了专项整治工作领导小组。
二、在资金管理方面我乡仔细抓好财政资金平安警示教化工作。仔细学习财务管理制度,建立建全资金管理台帐严格各项资金管理运用程序,做到了专款专用层层落实责任到人。在此次专项整治工作中我乡分以下几个方面对我乡的资金管理进行了自查整改。1、对强农惠农资金,扶贫资金,以低保、五保、粮食直补、草原补助嘉奖等各项惠农资金进行了专项自查自纠。2、对是否存在小项目、大预算、虚假立项或重复立项运用状况进行了自查自纠。3、对是否严格执行预算编制,是否严格管理财政专项资金,是否根据规定执行绩效工资发放,是否存在挪用预算资金购买商业预付卡和利用购卡进行公款消费进行了自查。4、对滥发钱物,设小金库落实中央八项规定等状况进行了自查。
三、通过自查,我乡严格执行预算编制,严格管理财政专项资金,绩效工资发放严格根据规定执行,在自查中未发觉我乡贪污侵占、收受贿赂、虚报冒领、挤占挪用、公款消费、损失奢侈、滞留闲置、随意调项等现象。我乡未存在无正值理由随意变更专项资金运用用途,不存在对专项资金单独核算和管理,不存在擅自扩大专项资金开支范围、提高开支标准,无滥发钱物和私设小金库的状况,严格实行中央八项规定。
四、在以后的专项资金运用问题上将一如既往的彻落实中央八项规定;在强农惠农资金,扶贫资金,等各项资金发放工作中,将严格程序,进一步加强领导、健全完善相关制度、强化监管措施、完善运用机制,保证我乡各项资金按时发放、提高资金运用效益,推动农村建设不断发展。
财经自查报告12
兴义市财政局仔细开展财经纪律执行状况专项自查工作依据《贵州省财政厅关于在财政部门开展财经纪律执行状况专项检查工作的通知》(黔财办〔20xx〕21号)要求,兴义市财政局对此项工作高度重视,严密组织各部门按省厅要求开展自查。召开特地会议进行了工作支配部署,成立了以局长肖勇同志为组长的财经纪律执行状况自查自纠工作领导小组。拟定了工作实施方案,将自查自纠等相关工作详细分解落实到局党组成员和各部门负责人,要求涉及到的人员站在财政反腐倡廉的政治高度,增加责随意识,加强沟通协调,通力合作,按要求圆满完成此次迎检工作。
自查工作主要围绕以下几个方面进行:
1、财政部门内部限制制度建设;执行《会计法》及机关财务会计制度;
3、工作流程、工作职责分工、廉政风险防控等;
4、财政监督管理状况;
5、现行财政体制执行状况;
6、财政收入质量管理状况;
7、地方政府性债务管理状况;
8、财政国库管理基础工作状况;
9、财政结余结转资金管理状况;
10、县级财政管理绩效综合评价状况;
11、乡镇财政财务管理状况。
自查亦针对存在的问题进行查找和分析,确立了今后努力的方向,一是认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的相识;二是坚决目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推动财经纪律执行工作再上一个新台阶。
财经自查报告13
为进一步规范我镇财务治理制度强化财经纪律执行事情的监督,促进源头治腐和领导干部廉洁自律,依照《县纪委县财政局县审计局县农牧局对于印发〈全县乡(镇)领导干部执行财经纪律事情专项检查工作方案〉的通知》的有关要求,结合我镇工作实际,我镇细致开展财经纪律执行事情的自查自纠,现将自查自纠事情汇报如下:
一、提高相识,成立机构
小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行事情高度重视,特意成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行事情专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员细致学习,充分相识到此项工作的重要性。
二、自查自纠事情
1、私设“小金库”方面。根据有关文件的要求,我镇财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格操纵财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,别存在私设“小金库”。
2、财务治理方面。我镇严格执行“收支两条线”的财务治理规定,严格执行要紧领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员关于别合理、别规范的票据坚决别予入账。并且严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客别多陪,尽量支配大伙就餐,严格操纵待客标准。公车别外借,并且也别借用企业等部门车辆,公车别私用,落低油耗和修理成本。
3、财经纪律执行事情。我镇细致执行财经纪律的有关规定,做到了“七五”,一无私设“小金库”,侵吞、截留、挪用、做支公款事情;二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用事情;三无索取、收受或者以借用为名占用治理、服务对象财务的现象;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源事情;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目事情;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在治理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象;七无监用职权,别廉洁履职的行为。
三、努力方向
一年来,我镇因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵遵守法律律法规,全镇领导干部执行财经纪律事情良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。将来,我镇将更加严格地执行财经纪律。
1、认清形势,别断提高对财经纪律执行工作重要性的相识
我镇首先从思想上提高相识,加强治理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成果的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。
2、坚决目标,把财经纪律执行工作的各项任务降到实处。
严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务治理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推动财经纪律执行工作再上一具新台阶。
财经自查报告14
收到《关于对市金融工作办公室开展巡查工作状况的反馈看法》后,市金融办就巡查工作提出的看法建议进行专题探讨,仔细分析查找存在问题的缘由,探讨制定了整改方案,明确责任领导、责任人员和整改时限,落实整改责任,现将整改落实状况汇报如下:
一、进一步增加主动接受监督的自觉性
20xx年伊始,市金融办将自觉接受统管派驻机构的监督检查作为巡查看法整改的重要措施落实。
一是刚好邀请市纪委派驻机构负责同志参与会议和重要活动,调研和查阅有关资料。今年来,我办共召开党组会议3次、主任办公会议1次、工作会议3次,全部邀请市纪委派驻组派员参与。
二是加强与市纪委派驻机构的沟通协调,做好市纪委监察局统管派驻机构定点定时办公协调服务工作。加强了公文运转管理,对上级和外单位来文、单位内部公文全部主动交纪检派驻组阅文,主动接受监督,提高权利运行透亮度。
三是自觉接受对我办“三重一大”事项的全程参加和全方位监督。2月27日,召开了通过竞争选拔机制确定市级大型融资性担保公司组建主体的招投标会议,邀请了张梦琳书记全程监督。四是建立并刚好更新中层以上干部和重点业务科室廉政档案,依据要求,市金融办对副科级以上干部全部建立了廉政档案,并上报市市纪检派驻组,保持廉政风险防控管理常态化。五是以规范权力运行和防止利益冲突为重点,围绕制度建设仔细开展廉洁性评估。今年来,对出台的《资金互助专业合作社监督管理暂行方法》等规范性文件,严格根据程序进行报市政府法制办和市纪检派驻组评估,有效防范制度方面的廉政风险。
二、严格落实有关财务制度
比照巡查看法,市金融办肃穆财经纪律,加强财务管理。
一是加强大额资金运用管理。严格执行大额资金运用管理规定,今年来3000元以上支出均通过主任办公会议探讨确定,5000元以上支出均通过党组会议探讨确定。
二是仔细落实《东营市金融工作办公室财务管理规定》。严格按经费报销程序、发票报销要求及经费结算方式开支。对市内1010元以上的支出全部采纳支票结算,杜绝现金支出;对较大支出的发票要求必需附明细表,并由财务人员对其进行审核,不合规的不予报销。
三是坚持把财务、后勤等规定纳入常常性监督检查内容,重点对公务接待、公车管理等状况进行检查。严格根据上级公务接待规定,对外地来我市考察的单位费用由其自理,削减公务接待支出;根据市纪委公车管理规定,要求驾驶员非工作日及八小时以外将公车停放在指定地点,钥匙交综合科封存,杜绝车轮上的腐败。
三、进一步提高反腐倡廉的实效
仔细落实党风廉政建设责任制,以加强作风建设、强化监督检查、完善惩治与预防腐败体系建设为重点,进一步加强反腐倡廉建设,不断提高反腐倡廉建设科学化水平。
一是仔细贯彻市纪委五届四次全会精神,加强党风廉政建设。目前,我办正在拟定20xx年党风廉政建设和反腐败工作安排,待内部征求看法后印发。
二是坚持领导干部重大事项报告制度。依据上级要求,对干部编制状况、干部在企业兼职等状况进行了摸底清理。
三是加强作风建设。把开展为民服务提标提效专项行动作为党的群众路途教化实践活动的有效载体,通过开展群众路途教化实践活动,查找、订正领导干部存在的“四风”方面的突出问题、为查摆问题、开展指责和解决问题打好基础。
四是组织开展各种形式的教化活动。在门户网站开拓教化实践活动专栏,制定了《市金融办理论学习安排》,订购了《党史国史》、《厉行节约反对奢侈》、《论群众路途》等学习用书,印发有关学习资料,实行集中学习、专题辅导、个人自学、集体研讨等方式进行学习,进一步提高广阔党员、干部的思想相识和廉政意识。
四、进一步修订完善有关规章制度
进一步建立和完善相关的规章制度,构建干部作风建设的长效机制,不断提高工作效率,增加部门的执行力。
一是完善工作机制。重新修订了首问负责制、限时办结制、一次性告知等效能管理制度,完善了财务、考勤、请销假、会议等内部管理制度,进一步梳理优化各项审批、服务事项办理流程,实现服务优质提效。
二是将各项制度落到实处。根据制度规定,金融办全体干部职工戴证上岗,设置了去向牌,做到文明服务,进一步缩短办事时限。购置了指纹考勤机,用机制约束干部职工工作纪律。
三是将审批服务事项纳入市政务服务中心集中办理事项。将小额贷款公司试点资格申报、资金互助合作社试点工作备案、融资性担保公司设立变更申报、民间资本管理设立申报、投资(询问)类公司备案五项服务进驻市政务服务中心办理,进一步便利群众办事。
五、进一步学习借鉴外地先进阅历
市金融办注意实行走出去和请进来的方式,学习外地好的阅历做法。
一是制定20xx
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