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生产管理与流程生产管理与流程生产管理与流程xxx公司生产管理与流程文件编号:文件日期:修订次数:第1.0次更改批准审核制定方案设计,管理制度东莞市俊泰液压件有限公司生产管理与流程手册编撰:刘永奎日期:年月日批准:日期:年月日生产部组织架构生产经理生产经理经理助理经理助理液压车间物控主管品质主管电机车间液压车间物控主管品质主管电机车间**组**组**组**组**组**组生管物料仓成品仓检验组计量组**组**组**组**组**组**组生管物料仓成品仓检验组计量组二、生产部门定位组织公司产品生产过程,科学的制定和执行生产作业计划;进行物料管控,减少浪费;开展品质改善和制程管理;落实安全生产教育和安全管理;合理进行生产调度,注重生产平衡,以用最小的合理投入达到最大产出。三、生产部门职能部门根据销售计划和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划。根据生产计划、BOM和仓库库存制订采购计划。根据生产计划和仓库库存制订外协计划。每天定时跟踪各车间的生产进度,必要时将进度反馈到各相关部门。每天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况,分析相关异常原因,并验证相关纠正措施和预防措施。MRP系统各入口数据录入和结果统计的监督、检查。公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。产品质量建设和生产制程质量管理,负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。负责生产物流的联系和工作安排。负责人员、设备、资源的调度落实,均衡生产。查找生产系统瓶颈,改善工艺流程,提高经济效益、劳动生产率、降低消耗与成本。监督检查动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备的使用管理与保养。生产部所属的安全落实、生产定额、生产工艺、办公室和生产现场管理。附图一:生产管理流程图销售(出货)计划生产计划订单评审销售(出货)计划生产计划订单评审业务(销售订单) 库存物料采购 库存物料采购 物料管理物料管理计划消耗计划消耗质量与工艺控制部件BOM质量与工艺控制部件BOM套料 资源集结采购资源集结采购计划排生产进度排生产进度正常生产订单终止插单正常生产订单终止插单统计分析生产完生产中申报未生产前不影响生产计划影响生产计划 统计分析生产完生产中申报未生产前不影响生产计划影响生产计划 成品入库物控成品入库物控 成品出库 成品出库 外部信息分析外部信息分析生产制程控制流程退货外来物料退货外来物料否检验否检验是是物料物料仓库返工加工车间返工加工车间不合格品管理程序检验不合格品管理程序检验是是否否装配班组装配班组返工返工否检验否检验是是返工包装返工包装否检验否检验是是成品库成品库四、安全管理:认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守各项规章制度。坚持各级安全教育制度,新工人进厂,职工上岗都要经过三级安全教育和操作考试,凭证操作指定设备,不准随意操作他人设备。严禁违章作业,违章指挥,严禁班前饮酒、带小孩到工作场地,不准穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、长发不戴帽进入工作场地。不准戴手套操作旋转机床,不准跨越运转设备和危险部位,严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊勾下通过或停留、不准站或趴在手拉车上滑行。检查修理机械电器设备时,必须悬挂停电警示牌,专人挂牌或取牌,非电气人员不准装修电气设备和线路。爱护各种安全防护、装置设施,不得私自拆除防护设施,按照规定佩戴防护用品。电房、变压器等要害部位或其它重大危险源所在地,非岗位人员未经批准不得靠近或入内。搞好文明生产、保证工作场地道路通畅,严禁乱倒乱丢,厂区内严禁吸烟。严格执行交接班制度,末班下班前,必须切断电源,熄灭火种,清理场地。发生事故,应积极抢救伤员,保护现场,及时如实地严格按“三不放过”原则处理,即:对已发生的安全事故原因不查清不放过;对事故责任人和事故相关员工没有得到教育不放过;不采取相应的安全及改进措施不放过。。凡不符合安全生产要求的厂房、生产线和设备,职工有权向上级报告,遇有严重危及生命安全和健康的情况,职工有权停止操作并等候上级领导处理。特种作业(叉车、吊车、机动车、电梯、电工作业等)必修为具备上岗资格的人员,严禁他人操作。凡手入摸口、刨口、切削口作业的机台,必须备有安全防护设置及安全工具,如电磁手、拉手、光电控制,摄子、钳子等,任何人不得任意折除或停止使用。凡无安全防护措施的冲压、切削等设备一律不得采购使用。凡使用冲压、切削、剪板、台钻等设备的防护装置、工具、工装模具等,均应在工艺文件上注清明确规定和明显标志。工艺设计部门在设计工装夹具、工具等设施时,应首先考虑安全作业要求,确保作业工人安全生产。五、生产计划管理:1、根据业务部门召开的订单评审会议和制定的销售计划,生产部门做好制造系统的生产计划安排。2、上期生产计划执行情况及在制品进度情况。3、原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况。4、主要设备的生产能力及各工序产能资料。5、工装制造情况。6、设备完好情况及修理计划。7、产品质量保障措施。8、工程部提交的计划期内新产品试产计划。9、仓储部提交的成品库存及原料库存状况。10、生产现场的统计资料。11、上级领导的有关决定和有关会议决议。12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门(班组/人员)、资源集结日期等内容。13、做好生产计划管理工作,安排、协调、跟踪、执行计划任务,集结各方资源,努力达成计划目标。附图:生产计划管理流程生产计划生产计划工程技术物料需求生产系统资源工程技术物料需求生产系统资源制造资源集结制造资源集结工艺与品质标准确立采购作业工艺与品质标准确立采购作业人机料法环和能源、信息的集结人机料法环和能源、信息的集结生产生产制程控制成品入库成品入库六、物料管理1、做好物料计划的制定与管理,按照生产计划的要求,制定相应配套物料的需求计划。2、根据采购周期、月产销量、产能等因素,结合库存情况(原料与成品库存),建立安全库存,减少物料积压。3、做好原材料、半成品、成品的管控,及时准确的做好出入库登记和输入ERP系统。4、物料抵库后,仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。5、通知质量管理部门对物料进行检验,接到其合格通知后办理入库手续。6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于““入库单”办理入库手续。7、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,仓管员需及时向物控主管报告,同时通知品质部门、采购部和供应商,共同去现场鉴定,必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受,如采购或技术部门要收下该物资时,需品质、技术、采购联合签字方可入库。8、数量与检验无误后,仓管员将物料进行分类、分库,合理安排库位,按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放,同时要认真查抄入库号码,填写入库号码单,登记物料卡和台账。9、每单出入库工作结束,仓管员需要及时将入库单报至统计员处输入计算机中的ERP系统,不得积压。10、物控部门依据仓储空间进行规划,按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放,要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、标示清晰、文明整齐。11、物控部需建立健全仓库保管账,详细记录物资的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量,每周进行账目核对,达到账账相符、账物相符、账卡相符。12、财务部门为物料资产的监察部门,每月对仓库物料进行一次盘点,重点物料查验率100%,一般物资抽查率50%,辅料抽查率20%,重点审核账物是否相符。13、在仓库的盘点中若发现仓储货物的盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见。如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓管部门主管呈总经理核准调整,若因为保管责任短少时,则由仓库工作人员负责赔偿。14、成品、原料出库需提供相关部门批准的发货单或领料单,并根据生产作业计划配套发料。物料派发后要及时做好账物卡数据的更正。附图一:仓库管理基本流程供应商送货供应商送货退货退货支付货款通知质检支付货款通知质检否是否合格否是否合格客户客户让步接收货款回收让步接收货款回收是是清点数量清点数量财务部财务部物流发货物流发货发货单据入库单发货单据入库单物料入库物料入库出货检验原材料库存零部件库出货检验原材料库存零部件库发货通知发货通知成品仓库成品入库成品仓库成品入库加工车间装配车间加工车间装配车间附图二:物料供应计划工作流程销售计划销售计划生产计划生产计划仓储准备采购准备仓储准备采购准备合约期采购准备市场临时采购准备确定成品库存量合约期采购准备市场临时采购准备确定成品库存量确定安全库存量采购渠道确认掌握库存现状采购渠道确认掌握库存现状采购方式方法确认编制物料计划采购方式方法确认编制物料计划编制采购计划编制采购计划审核与批准审核与批准计划的执行计划的执行附图三:原材料验收管理流程采购计划采购计划反馈反馈供应商供应商付款付款原料入厂原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收品保对质量验收仓储对数量验收否是否合格否是否合格是是原材料入库原材料入库通知使用通知财务通知使用通知财务附图四:成品出货质检流程发货通知发货通知库存检索库存检索通知QA检验通知QA检验车间返工处理车间返工处理QA执行检验QA执行检验否否否是否需QE测试否是否需QE测试退回车间退回车间是是QE测试QE测试是否符合要求否是否符合要求否是是出货出货附图五:生产废料入库处理管理流程生产部车间生产部车间填写生产废料单填写生产废料单品质/工艺品质/工艺会审是是总经办核定审批总经办核定审批否否是是物控统一管理物控统一管理称重、核算称重、核算是总经办是否异常是总经办是否异常否否物控仓库收缴物控仓库收缴财务核实废品处理流程入库转运、分类财务核实废品处理流程入库转运、分类附图六:废料处理流程图仓库管理仓库管理废料处理废料处理供应商回收部分自处理部分供应商回收部分自处理部分供应商及时回收是否有价值供应商及时回收是否有价值是否是否垃圾有价值部分垃圾有价值部分分拣垃圾池分拣垃圾池仓库废料区仓库废料区废料出卖废料出卖附图七:物资消耗定额制定流程物资消耗分类物资消耗分类分析各种消耗构成分析各种消耗构成进行理论计算进行理论计算计算工艺性消耗计算非工艺性消耗计算工艺性消耗计算非工艺性消耗否技术测定否经理鉴定否技术测定否经理鉴定是是是是确定工艺性消耗标准确定非工艺确定工艺性消耗标准确定非工艺性消耗标准制定物资消耗定额制定物资消耗定额否试运行否试运行确认、报批、执行确认、报批、执行附图八:外协计划编制流程图产品生产任务产品生产任务内部能力分析外部环境分析内部能力分析外部环境分析综合经济分析综合经济分析申请外协安排内部生产申请外协安排内部生产审核审核是否同意否是否同意否是是编制外协计划编制外协计划审批审批否是否同意否是否同意是是执行执行附图九:生产车间领料流程物料使用单位物料使用单位填写《领料单》填写《领料单》主管批准主管批准否计划外用料物料仓核对计划用料否计划外用料物料仓核对计划用料是是是否是否生产经理批准物料配发生产经理批准物料配发物料使用物料使用报废处理成品入库报废处理成品入库七、采购管理1、采购工作的目标如下。1)、根据工厂生产的需求做好物料采购工作,保证生产物料的供应。2)、在保证物料供应的前提下控制采购成本。3)、处理好与供应商的关系,优化工厂的供应渠道。2、采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。1)、销售计划。2)、生产计划。3)、其余各部门的物料需求计划。4)、物料库存报表。5)、购买物料的厂商及市场状况。6)、采购计划的历史数据及上期执行状况。7)、工厂资金供应能力及采购预算。3、物控部门仓库主管根据生产计划中用料的预算及库存状况填写请购单,填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门、物料的特殊要求等,经部门经理审批签字后,送采购部门。4、如果请购单不只一份,应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。5、对于请购重要的材料或由特定供应商供应的材料,物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。6、物料紧急请购时,请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因,送采购部门。7、物料检验需要精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时,请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。8、采购部门在接到物料请购单后的作业标准如下。1)、进行审核,对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2)、收集所请购物料的库存资料。9、采购部门的人员根据物料请购单与库存数量等资料计算最经济的物料采购方式和预算编制,并根据各种物料的期限编制采购需求计划,报主管副总及总经理审批。10、下发采购订单,联系供应商落实采购计划。11、落实采购跟踪事宜,督促检查供应商产品供应进度和质量管控,完成采购计划任务。12、紧急、特采请购需求无法在正常采购途径中达成时,可寻求市场中购买、派人员入驻供应商督工等途径。13、做好采购订单(合同)的管理与维护,规避合同风险。附图一:采购作业流程物资采购计划物资采购计划查询供应商记录划查询供应商记录划决定订购事项决定订购事项长期合约招标议价比价牌价采购直接采购长期合约招标议价比价牌价采购直接采购决定采购方式决定采购方式渠道选择渠道选择通知仓储发出订购单跟踪作业通知仓储发出订购单跟踪作业供应商交期/质量作业进度合同管理供应商交期/质量作业进度合同管理附图二:物资请购作业流程各部门物资需求各部门物资需求仓库存量查询仓库存量查询填写请购单填写请购单请购单位主管审核请购单位主管审核否否采购部门采购部门合约采购询价、比价、议价合约采购询价、比价、议价部门经理审核部门经理审核采购作业是否否总经理审批是采购作业是否否总经理审批是八、品质管理1、来料检验:1)、质量管理部应根据产品先期质量策划时制订的质量控制计划编写来料检验指导书,其内容必须包括:检验方法;检验工具及其精度;抽样方法;评定统计方法;检验记录方式;注明可能需要提供的质量保证书;自检报告和验证方法;自检项目;检验样品名称、编号。2)、在收到物控部门发来的来料通知时,检验员必须检查来料检验通知单的料号、品名、规格是否与实物相符,如果不符合手续,可拒绝接收检查。3)、来料检验通知单检查无误后,检验员应做以下检验准备工作。A、根据通知单中的料号,调出该料号的规格档案,查阅来料检验规范书。B、准备必要的检验工具。C、必要时调出来料检验履历表,以了解该供应商过去的交货质量情况。4)、、准备工作就绪,检验员进行检验工作,检验工作需在一日内检验完毕,紧急用料可优先办理。检验时应注意以下两点。A、检验完毕的样品需归回原位。B、参考来料的规格图样或零件承认书及标准品,正确使用检查仪器、工具进行检验。5)、检验员依据检验结果判定允收还是拒收该批来料。若主要缺点与次要缺点均未达到拒收数,则此批为允收批,否则判为拒收批;未经承认的材料也视为拒收。6)、来料检验结果的处理。A、对检验合格的来料,检验员在外包装上贴合格标签,以示区别。B、对检验不合格的来料,检验员在物品包装上贴不合格的标签,并在“材料检验报告表”上注明不合格原因,经主管核示处理对策,并转采购部门处理和通知物控部门。C、物控部门依据用料需求情况,决定是否召开材料需求决议会议。若需要特采,由采购部进行采购;若不需特采,则办理退货,由采购部开具“材料交运单”并附有关的“材料检验报告”呈主管签字后,将异常材料退货处理。D、让步接收的物品由工程部和采购部门确认后执行。附图一来料检验不合格处理程序进货检验不合格报告进货检验不合格报告填写检验单交品质主管/工程部审理填写检验单交品质主管/工程部审理让步接收拒收返工返修让步接收拒收返工返修是否复检是否复检退回供方退回供方入库入库附图二:来料检验操作流程仓库来料仓库来料收料前通知检验收料前通知检验品质来料检品质来料检验 是否合格是否合格否填写检验异常报告否填写检验异常报告是工程/采购对需求研究是工程/采购对需求研究是否作特采是否作特采是检验报告和特采批文是检验报告和特采批文否否品质开具派工单,挑拣来料品质开具派工单,挑拣来料退货检验是否合格否退货检验是否合格是开单入库开单入库2、制程质量1)、首件检查:操作人员确依操作标准操作,且于小批量产品的第一件加工完成后或大批量产品的10%完成后,必需须经过有关人员实施首件检查,检查合格后方能继续加工。2)、自检:制程中每一位操作者均应对所生产的制品进行自检,有质量异常问题时应该及时解决,如遇特殊或重大异常时需及时报告,说明详细情况并上报部门主管和检验部门。车间主管需督促所属员工实施自检,并随时抽查所属员工的制程质量,遇到异常情况及时处理。3)、互检:流水生产作业的下道工序接到上道工序的制品时,应检查上道工序产品的质量是否合格后再继续下道工序作业。若不符合,可拒绝接受在制品。非流水线作业的,由车间主管对下属进行随时抽查。在条件允许的情况下两种方法同时使用。4)、专检:质量管理部门专职检验员对于原料特殊、价格昂贵、工艺复杂、容易出问题的工序进行全检。成品在入库时需要进行专检并在检查合格后方能入库。5)、巡检:质量人员或车间主任对制程进行检查,对于批量较大、工艺简单、不容易出问题的工序进行抽检。附图一:生产制程质量控制流程生产作业生产作业首件取样首件取样再次取样检验再次取样检验异常问题处理数据分析判断异常问题处理数据分析判断否是否合理否是否合理异常分析检验异常分析检验是是检验报告检验报告继续生产继续生产异常问题处理过程质量检查异常问题处理过程质量检查否是否合理否是否合理异常分析检验异常分析检验是是异常问题处理异常问题处理正常生产正常生产成品质量检查成品质量检查否是是否合理否是是否合理成品入库异常分析检验成品入库异常分析检验附图三:返工处理作业流程图成品半成品成品半成品质量异常质量异常隔离、标示、通报隔离、标示、通报异常情况分析异常情况分析品质/工艺分析不合格品处理不合格品处理非操作原因操作原因品质开临时派工单品质开临时派工单制造单位返工作业制造单位返工作业生产线返工生产线返工制程检验成品检验制程检验成品检验下一道工序入库下一道工序入库附图四:制程异常处理流程3、成品质量:1)、成品制造完毕后,成品检验人员在入库前进行全部测试,符合要求后方可包装入库,若质量异常时,应填写“异常处理单”详述异常情况及附样,并拟定处理方式,呈经理批示后,交有关部门处理及改善。2)、每批产品出货前,检验员应抽查成品质量,并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。附图:成品出货质检流程发货通知发货通知库存检索库存检索通知QA检验通知QA检验车间返工处理车间返工处理QA执行检验QA执行检验否否否是否需QE测试否是否需QE测试退回车间退回车间是是QE测试QE测试是否符合要求否是否符合要求否是是出货出货4、质量管理工作1)、制定检验标准和检验流程,培训检验人员检验技能,落实检验人员的工作责任和作业计划。2)、统计质量信息,对各检验产品的合格率、不良率、报废率进行准确详细的登记。3)、按期检查、检测、校正计量仪器,防止偏差。4)、做好质量异常分析,必要时工程部给予协助,查清异常点,及时协助生产班组做好质量改善工作,验证与检查改善措施的落实情况。5)、检验标识张贴规范,检验饱和或标识中产品名称、检查人、日期清晰有效。6)、严格把关,及时完成质量控制工作计划。附图:质量管理流程用户需求用户需求销售组织合同评审销售组织合同评审人机料法环分析否人机料法环分析否是特殊要求质量控制标准制定工程部提出处理办法是特殊要求质量控制标准制定工程部提出处理办法生产部编制生产计划生产部编制生产计划检验流程和技能培训检验流程和技能培训物控组织物料集结生产制造生产制造质量控制成品产品检验成品产品检验出厂检验否是物流发货是否是物流发货是产品入库产品入库否否九、设备维护生产经理对于全公司生产设备管理负全面责任,要求实现设备管理的下述指标:主要生产设备完好率85%以上;无重大设备事故,保养率100%;公司设备的管理范围是对构成企业固定资产的生产用设备的管理。设备管理部门的工作内容包括对设备安装、调试、使用、维修、报废的过程实行管理。设备管理部门在办完设备验收手续移交生产时,必须按照规定统一编号,建立设备卡片和台帐,建立设备档案,要做到随机附件和技术资料齐全。进口设备的技术资料应及时全套入档。每年进行复查核实,做到帐帐相符,帐、物、卡相符。设备故障与事故:设备或部件失去原有的精度不能正常运行,技术性能降低等,造成停产或经济损失者为设备故障。动力设备要有专人管理,严格遵守安全技术操作规程定期进行预防性试验,保证安全,可靠,经济合理运行。一般动力设备,管组和线路安装、改造须经企业设备管理部门审定,由企业主管领导审批。对于起重设备、压力容器、变配电等重要设备的安装,改装、修理和更新报废,须按国家有关规定执行。加强各种技术文件,图纸和档案管理,特别是动力管理,竣工图纸的管理。设备技术档案,图纸资料应存放于符合档案管理要求的资料室中。设备发生故障,操作工人不能解决时,应立即通知有关人员组织修理工人排除,填好故障记录,对经常重复发生故障的部位,设备管理和维修部门应认真分析,制定必善维修措施,尽量从根本上消除故障发生的原因。操作工人要严格遵守设备操作规程。合理使用设备,严禁精机粗用,超负荷、超规范。如遇现场生产管理人员强令操作工人超负荷,超规范使用设备时,设备管理部门有权制止、操作工人有权拒绝,并可越级上告,并对违章指挥者追究责任。操作工人对设备做到“三好”“四会”“五项规定”。“三好”的内容是:管好、修好、用好。“四会”的内容是:会使用、会保养、会检查、会排简单故障。“五顼规定”的内容是:1)、凭操作证使用设备,遵守安全操作规程。2)、经常保持设备整洁,并按规定加油。3)、遵守交接班制度。4)、管好工具附件,不得遗失。5)、发现故障立即停车,通知检修。生产设备要严格执行日常维护(日常保养)和定期维护(定期保养)制度。我公司根据生产特点和设备条件,采用预防维修方式对于全年无法停机的设备,应利用一切生产空隙安排好定期维护和检修,并认真安排好大修计划;对生产影响不大的设备,可采用事后维修方式。根据工装夹具的特性要求做好维护保养工作,分类贮存和标识,防止生锈和磕碰,确保工装处于完好状态。我公司制定年、月设备保养计划,认真组织实施,落实责任人和维护记录。月生产设备保养计划,由生产经理批准,报上级主管部门备案。年生产设备保养计划由总经办批准执行。附图一:设备使用管理程序使用前事项使用前事项制定保养计划规定安全使用事项制定操作规程操作者制定保养计划规定安全使用事项制定操作规程操作者培训使用中事项使用中事项按操作顺序启动启动前安全检查紧急状况正确处理注意异常情况发生按操作顺序启动启动前安全检查紧急状况正确处理注意异常情况发生使用后事项使用后事项做好运行记录做好交接班对异常现象检查润滑保养设备清扫做好运行记录做好交接班对异常现象检查润滑保养设备清扫附图二:设备管理流程与责任图(使用单位)申请购买(使用单位)申请购买可行性必要性分析可行性必要性分析否(制造、工程、财务)(制造、工程、财务)询价与预算控制询价与预算控制是否是否投资项目申请固定资产购置申请投资项目申请固定资产购置申请审核、审批审核、审批否否否购置购置安装、调试、计量安装、调试、计量验收验收否(制造、研发、财务)否(制造、研发、财务)是是(申请部门、物控)建卡编号入账(申请部门、物控)建卡编号入账使用与日常保养(使用单位)使用与日常保养(使用单位)(使用单位)保养修理申请(使用单位)保养修理申请(维修工)一级保养与修理(维修工)一级保养与修理是否同意是否同意是否(维修工)二级保养与修理是否(维修工)二级保养与修理(客服/维修工)设备大修(客服/维修工)设备大修(使用部门、物控部、财务部)报废(使用部门、物控部、财务部)报废(制造工艺设备模块、财务部)销账(制造工艺设备模块、财务部)销账十、工艺改善1、生产工艺改进是一项长期坚持的工作,工艺改进的主要目的:1)、提升质量;2)、提升产能;3)、节约成本;4)、提升安全

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