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文档简介
质量管理体系工作总结135工作报告3400字
20xx年质量管理体系建设工作总结和“135工作法”工作开展情况一、质量管理体系建设工作的开展情况20xx年,我局(公司)按照区局关于烟草质量管理体系的会议要求和文件精神,深入推进、完善和提升将质量管理体系贯标工作作为助推“卷烟上水平”和实现发展方式转变的有效抓手。形成了“六有”管理质量标准,即“人人有职责、事事有程序、干事有标准、过程有痕迹、绩效有考核、改进有保障”。把标准的要求全面纳入管理体系建设中,深化到具体工作流程中,实现了质量管理和经营管理的有机融合。使满洲里市局(公司)的管理方式和方法有明显改善,企业管理水平和总体竞争实力得到了全面的提升。(一)突出提升服务意识,将“三个满意”的要求转化为企业员工的行为规范并制度化、规范化、标准化,使商业企业的服务水平不断提高。强化服务意识,提高客户满意度,就要做到“三到位”,即市场监管到位、客户服务到位、也是满洲里烟草在迈向现代流通的道路上跨出了坚实的步伐。市场监管到位。烟草专卖工作逐步实现由行政管理型向服务管理型的转变,把服务意识贯穿到市场管理的具体实践中。满洲里烟草专卖工作从打击非法涉烟活动,营造公平、公正的市场竞争环境,对广大守法经营卷烟零售户实施最大保护,最大服务。借开展“文明执法年”活动的契机,正确处理好“严格执法”与“文明执法”的关系,维护法律的严肃性,讲究执法技巧和艺术,做到举止得体、语言文明。以严格执法树威信,以文明执法得民心,通过文明执法,让群众感受到一种人性化的管理,切实实现了“权为民所用、利为民所谋、情为民所系”。提高执法为民的服务水平,提高烟草专卖在人民心目中的地位和威信。做到真正维护广大群众根本利益,推动烟草行业健康持续发展。客户服务到位。增强服务客户的针对性和时效性,不断提高客户的满意程度。充分发挥好客户经理在服务、引导消费方面的重要作用,卷烟大品牌经营的实现、消费结构的拉动、新产品推介的成功,这些工作很大程度上都要靠客户经理来完成。同时,客户经理工作质量好坏还是零售户满意程度的“晴雨表”,企业价值理念的实现、客户关系的维护、客户满意度的提高等都与客户经理的工作息息相关。因此,客户经理的服务营销水平和与客户沟通的技巧是衡量经营工作上水平的一个重要标准,其素质的高低,决定了其工作质量的好坏,也直接影响服务的水平和企业经营目标的实现,随着卷烟市场化水平的提高,客户经理在这方面的作用越来越明显。加大了对客户经理的培训工作力度,举办了多次的培训工作,通过邀请黄鹤楼学院教授专席讲座、卷烟商品营销员技能培训、服务零售终端现场演练、岗位技能竞赛等活动的开展,旨在提高客户经理的服务营销水平,这也是一项长期的工作任务。充分发挥了呼叫中心在客户关系管理中的火车头作用。电话订货员在组织订单的过程中,也是与客户沟通交流、增进感情的过程。因此,电话订货员语言的亲和度与沟通技巧是密切客户关系的第一信号,制订了一套服务规范用语和规范呼叫服务流程。电访员在工作实践过程中,不断完善话述标准,让广大卷烟零售户在温馨、和谐的气氛中完成卷烟的订购工作。利用客户服务热线架起与客户的连心桥。从目前所接办的热线电话来看,可以说基本上满足了客户的要求,起到了解答客户咨询,临时修改订单的作用,受到了广大卷烟零售户的好评。在零售户与烟草公司之间架起一座沟通的桥梁。规范了送货员的送货行为。送货员的工作处于服务链条的末端,其工作质量的优劣,不仅关系到送货本身服务质量的好坏,而且直接影响整个服务链条工作质量在客户心目的形象。客户服务热线电话开通以来,零售户反映送货不到位的现象越来越少。不断提升公司形象,提高了网络运行质量。网络建设到位。市公司按照国家局提出的“电话订货、电子结算、现代物流”的目标进行的,“语音货源通知”专线开通,充分利用了网络优势,积极转变观念,提高服务水平,增加客户满意度,提高了质量体系建设运行质量。在网络建设的过程中,把服务贯穿到全过程,不走形式,不走过场,扎扎实实的做好各项基础性工作。在线路整合、客户拜访计划书的制订、送货时间的安排等工作方面,把服务客户的意识放在首位,提高了客户的满意度,夯实网络建设的根基。(二)突出制度建设,规范工作流程,细化责任目标,确保人人有职责、事事有程序、干事有标准、过程有痕迹,不断提高工作效率。公司对原有管理制度进行修改补充,汇总归纳工作职责,修订和增补了管理制度,编制发放各类质量文件,涵盖了资源配置、过程运作、产品控制及纠错预防等质量要素,使部门的职责权限、员工的岗位职责更加明确,业务操作更加规范,质量得到了有效控制。树立绩效烟草的新理念,把体系建设作为市局(公司)发展的重要战略,纳入绩效考核。把体系所明确的岗位职责和工作内容、目标、要求、标准作为员工绩效考核、薪酬分配、晋级调整的依据,通过目标分解、跟踪监测体系关键环节的运行,有效预防体系运行的差错。公司及时督导各部门认真整改问题,促进各项工作规范水平的提升。形成了以岗位绩效考核为主的评价体系,改进和完善了质量管理体系。公司成立了内审考评领导小组及内审考评组,建立了内审考评体系,分别对各部门、营销中心以及员工落实质量管理体系目标进行考评。要求内审员、部门负责人、各岗位人员全面掌握质量认证体系,为体系建设有坚实的组织基础。严格按照体系文件贯彻的有关要求,认真开展体系文件的运行工作,各相关文件和相关表格都在运行过程中得到了使用,体系运行工作基本正常。对重点岗位对照文件的相关要求进行抽查,查看员工是否按照体系要求进行操作,表格是否按时认真填写等。通过半年的运行,发现一些重点流程都得到了较好的执行,各环节都能认真按照要求进行操作。(三)突出体系应用,提高体系文件的执行率,形成全员参与、全面控制、持续改进的良性态势,不断夯实企业跨越发展基础。加大培训力度,突出队伍结构。体系建设开展以来,对相关人员进行了培训,突出队伍结构。系统掌握与本岗位相关的体系标准,使标准要求与岗位实际结合起来。对领导层和中层管理人员,就体系标准、八项原则、行业体系建设指南及体系建设中领导和员工的作用等内容进行培训;针对当前文件编写、修订工作中存在的问题,对内审员及业务骨干进行专题培训。培训注重“实际、实用、实效”原则,突出了老师传授与讨论互动结合、质量标准与实际工作结合、培训效果与考勤制度结合。质量管理体系运行以来,我们通过制定流程,把工作的规范执行细化到每一个操作环节,明确了具体的时间和标准,工作效率明显提升。体系运行中也发现了一些问题,比如有个别相关表格存在填写不及时、不严密的情况,我们都对相关情况提出了更严格的要求。在以后的工作中,我们将继续按照体系的有关标准,严格要求,将ISO9001体系运行工作做得更好。在全面推进体系建设的过程中,我们深刻体会到,要学会弄通ISO9000体系建设思想和方法,把其当做一种管理工作,而不能作为日常工作的额外负担,把标准的要求转化为企业的管理语言。要将体系建设与企业现有各项工作规范和管理制度相结合,通过优化完善行业的管理制度,突出统一业务模式和业务流程,使其更加规范、更有效率。6月份,开展了第一次内部评审,为了验证体系运行的有效性,判断体系文件的适宜性和符合性,并为质量管理体系的改进寻找机会,为管理评审和行业审核做好准备。11月份开展管理评审,评审组依据质量手册、程序文件及标准操作规程等的标准和要求,按照“不走过场、全面细致、查找问题、积极改进”的原则,通过现场查看、询问员工及查看记录等方式,对3个科室、3个中心、质量管理体系过程涵盖的所有业务活动,进行了全面、认真、严格、细致的审核。此次审核工作的开展,是对质量体系文件过程是否识别充分、是否符合标准和上级相关要求的一次检查。对管理程序及相关记录、相关文件等文件进行了再次审核。此次审核发现并提出了针对性的改进建议,总结了质量体系工作的运行成效,各部门都能够认真按照各项标准要求开展日常工作,各项工作得到了严格、有效的控制,各个环节均符合体系文件运行的要求,审核中发现不合格项。各部门对存在的问题要及时分析原因,采取纠正措施,在规定期限内整改完毕,切实达到持续改进的目的。二、135工作法的落实情况(一)全面贯彻落实区局的文件精神。建立以“一把手”负责的专项领导工作领导小组,制定了工作实施细则。认真开展“135工作法”的实施培训。(二)兰州市烟草公司网建工作法下发后,我市公司采用边学习边与实际日常工作相对比边查找差距的方法,要求相关岗位人员结合学习内容提出合理化建议和制定结合满洲里实际情况,充分衔接体系工作建设的开展,制定易于操作和好用的“135工作法”的营销组合策略。合并五步操作大纲和营销策略实施标准部分重复表格。强化了品牌经理的工作职能和作用,精简了市场经理的分析量。同期的数据的参考可比性较小,对表格数据简化。异议”客户信息的采集和可根据工作信息的需要调整零售户的信息采集户数,设最低走访户数,有针对性的进行市场的走访。
第二篇:质量管理体系工作年度总结报告2600字一、管理体系的适宜性、充分性、有效性1.)管理体系的适宜性:20xx年x月,对公司管理体系文件进行系统地审核;对公司运用的是20xx年度贯标发行的质量管理体系文件,结合ISO/TS16949:20xx标准和公司组织结构与流程现状实施梳理,由于原《程序文件》仅有17个控制程序,且流程图全部缺失,修订和缺失部分较多,报总经办总经理批准同意,决定对20xx版《程序文件》升级改版;20xx年x月和10月完成新的程序文件汇编,目前运行的版本为第2版体系文件。新版体系文件,新编导入:质量体系策划、顾客财产、标识和可追溯性、统计过程四个控制程序文件,对HR、APQP、PPAP、供应商管理和3C标准要求的控制程序进行了修订升级处理;并结合公司过程实际操作流程状态编制了25个控制程序的流程图;20xx年x月完成第2版体系文件的部门会审与发布;20xx年x月完成了各部门相关操作程序流程图的精简版的编制(未发行);经改版的体系文件更具适宜性;2.)管理体系的充分性:第2版质量管理体系文件,在分布上使文件更方便浏览,内容上更符合公司实际情况,在编制形式上系统的标准化、规范化、流程化、精简化、可视化。经过一段时间运行,与前一版相比,认为更适合公司的现状,相关要素过程是充分的、完整的;3.)管理体系的有效性:第2版质量管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作;各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化,基本能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。二、质量方针与质量目标实现情况1.)质量目标实现情况:公司质量方针:精心操作,规范管理,精益求精,顾客满意;公司质量目标:产品顾客退货率小于300PPM,三年内达到200PPM以下;顾客满意度85%,三年内达到95%以上;20xx年度经顾客满意度调查,顾客综合满意率高于90%,无重大投诉事件;公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状,目标依方针而量化制定,能够指引全员工作方向,并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行;2.)部门质量目标实现情况:2.1产品退货率小于300PPM,已实现;2.2在用仪器设备或校准率达100%,实现量值溯源;2.3人员培训合格持证上岗率达100%,已经过培训,并确认能力;2.4检测报告及时率100%,所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方;从以上目标的实现情况可以认为,公司质量方针和目标暂时可以不作更新调整。三、质量管理体系审核和管理评审情况1.)体系审核:为确认公司新版体系文件运行情况,于20xx年x月15-17日SMC和12月27-28日PHC实施一次集中式内审即年度内审;该次内审共查出4项不符合项,建议改善21个点项;SMC现已经纠正整改完毕并经验证有效,预防措施处于有效推进状态;PHC在积极整改中,计划20xx年x月底实现验证/关闭;2.)外审情况:2.1)第三方审核:20xx年x月由NQA评审专家对公司管理体系进行了监督评审,发现不符合项四项;2.2)第二方审核:20xx年接受潜在顾客和在供顾客审核共计20余次的应审工作,顾客建议改进项近100余点项;相关部门和责任人已经及时分析原因,并采取相应的纠正措施;经验证,整改活动有通过审核发现,经过3年的质量管理体系运行,质量管理体系虽基本正常运行,基本符合ISO/TS16949:20xx标准,正处在体系贯标的初期阶段,团队对TS标准的认知欠缺,体系缺乏维护,体系运用不成熟,需执行长期贯标(不少于为期二年)。四、20xx年度目标:20xx年初“TS体系达标”的既定目标基本实现;各类质量记录和技术记录格式化和标识规范化的工作也正在策划与推进中。五、存在的问题、原因分析及改进建议:1.)存在的问题:1.1TS16949精髓的理解认知不够;1.2体系文件的运用不成熟;1.3文件控制的规范管理不够;1.4部门管理的自主管制超前管理意识不够;1.5统计技术的学习运用不够;1.6质量先期策划管理、供应链管理、订单管理“三大板块”严重脱离体系;1.7质量成本管理未有效监测;1.8持续改进的质量管理意识有待提高;2.)原因分析:2.1TS标准无作业的系统的宣讲、宣贯、学习、培训;中基层人员缺乏专业管理知识;2.2体系文件无系统的学习、培训;2.3文件控制无专职部门主导缺乏监管;2.4部门质量目标管理无绩效机制,无绩效量化管理,无有效的监管方法;2.5统计过程控制无统计技术标准化、无统计分析报告程序化;2.6“三大板块”标准、流程、职责、权限不清,缺乏监管;2.7质量成本控制无目标化管理与监控方法;2.8持续改进未目标化管理,缺乏执行监管高度与力
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