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资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载QWE用友ERP872课堂演讲实验全套资料地点: 时间: 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容用友ERP8.72课堂演示实验实验一系统管理和基础设置实验目的掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容增加操作员;2.建立帐套;3.进行财务分工;4.输入基础信息;5.备份帐套数据;6.修改账套参数。实验准备已正确安装用友ERP-U8管理软件。实验资料建立新帐套账套信息帐套号:学号最后三位(例如你的学号为201201010101,则你的帐套号为“101”);账套名称:成都阳光信息技术股份有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2012年4月;会计期间:默认。(2)单位信息单位名称:成都阳光信息技术有限公司;单位简称:阳光公司;单位地址:成都市金牛区信息路999号;法人代表:肖剑;邮政编码:610039;联系电话及传真:0281234567;税号:110108200711013。(3)核算类型该企业的记账本位币:人民币(RMB);企业类型:工业;行业性质:2007新会计制度;帐套主管:你本人名字;选中“按行业性质预置科目”复选框。基础信息该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。分类编码方案该企业的分类编码方案如下:科目编码级次:4222;客户和供应商分类编码级次:223;收发类别编码级次:12;部门编码级次:122;结算方式编码级次:12;区分类编码级次:223;存货分类编码:122,其余默认。数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统,启用时间为2012-04-01。财务分工(功能级权限设置,还有数据级、金额级)帐套号+01本人名字角色:帐套主管。所在部门:财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责管理软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。帐套号+02王晶角色:出纳。所在部门:财务部。负责现金、银行帐管理工作;具有“总账一凭证一出纳签字”、“总账一出纳”的操作权限。帐套号+03马方角色:总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门:财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。帐套号+04白雪角色:采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门:采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。帐套号+05王丽角色:销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门:销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意:以上权限设置只是为了实验中的学习,与企业实际分工可能有所不同,企业相关操作员比较多,分工比较细致。设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下:部门档案(2)人员类别本企业在职人员分为4类:1001--企业管理人员;1002--经营人员;1003--车间管理人员;1004--车间人员。(3)人员档案(4)地区分类该公司地区分类为:01—东北地区;02—华北地区;03—华东地区;04一华南地区;05一西北地区;06一西南地区供应商分类该公司供应商分类为:01—原料供应商;02-成品供应商客户分类该公司客户分类为:01一批发;02—零售;03—代销;04—专柜客户档案供应商档案实验要求设置系统日期为2012-04-01,以系统管理员admin的身份,进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。操作指导启动系统管理:开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理。以系统管理员身份注册登录系统管理:系统注册出现登录对话框,输入"admin”,确定。增加操作员:权限用户进入“用户管理”增加,出现“增加用户”对话框,依次输入资料所给内容。建立帐套:账套建立,打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出财务分工:权限权限,进入“操作员权限”窗口选账套,选年度,选用户修改或增加,打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出系统启用与基础设置登录“企业应用平台”:开始程序用友ERP-U872企业用用平台,打开登录对话框以帐套主管身份登录。系统启用:基础设置基本信息系统启用启用总账,启用日期2012年4月1日。注意:若建帐套时已完成启用,则略过此步骤。进行基础设置:基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容备份帐套数据:现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出,打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定修改帐套数据:在建立帐套后,若某些帐套参数还需修改,则以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容实验二总账管理系统实验目的掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。理解总账系统初始设置的含义。掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容总账管理系统参数设置。基础档案设置:会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。期初余额录入。实验准备设置系统日期为2012-04-01,引入“实验一”帐套数据:(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套一引入”命令,打开“请选择账套备份文件”对话框;(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器,进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置,选择该文件按提示完成账套引入操作。实验资料总账控制参数基础数据外币及汇率:币符:USD;币名:美元;固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。2012年4月份会计科目及期初余额表说明:1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目;将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目;将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。部门核算期初数据均假设为总经理办公室凭证类别结算方式(5)项目目录项目大类:生产成本5001核算科目:生产成本及其下级所有明细科目项目分类:1—自行开发项目,2—委托开发项目项目名称:1-101普通打印纸-A4,1-102凭证套打纸-8X,所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。期初数据总账期初余额表:见“2012年04月份会计科目及期初余额表”辅助账期初余额表:在“期初往来明细”窗口录入会计科目:1122应收账款 期初余额:借157600元会计科目:122102 其他应收款一应收个人款 期初余额:借3800元会计科目:2202应付账款期初余额:贷276850元会计科目:5001生产成本期初余额:借17165.74元(3)辅助帐累计借方、累计贷方发生额:在“辅助期初余额”窗口直接录入会计科目:1122应收账款会计科目:122102其他应收款—应收个人款会计科目:2202应付账款会计科目:5001生产成本明细项目:普通打印纸-A4实验要求以帐套主管的身份进行总账初始设置。操作指导登录总账:开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录设置总账控制参数:业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定设置基础数据:基础设置基本档案财务,完成下述项目的设置设置外币及汇率会计科目一增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目设置凭证类别设置结算方式:基础设置基本档案收付结算结算方式项目管理:定义项目大类定义项目分类定义项目目录指定核算科目数据权限控制设置及分配:系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置输入期初余额:设置期初余额,进入“期初余额录入”注意:一般科目只录入末级会计科目数据;辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。实验三总账系统日常业务处理实验目的掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。实验内容凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。出纳管理:出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验准备引入“实验二账套数据。实验资料凭证管理2012年4月份企业发生的经济业务如下:4月2日,采购部王丽购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据一张。借:销售费用(6601) 200贷:库存现金(1001) 2004月3日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金,现金支票号XJ001。借:库存现金(1001) 10000贷:银行存款/工行存款(100201) 100004月5日,收到兴华集团投资资金10000美元,汇率1:8.275,转账支票号ZZW001。借:银行存款/中行存款(100202) 82750贷:实收资本(4001) 827504月8日,采购部白雪采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接入库,货款以银行存款支付,转账支票号ZZR001。借:原材料/生产用原材料(140301) 50000贷:银行存款/工行存款(100201) 500004月12日,销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还前欠货款,转账支票号ZZR002。借:银行存款/工行存款(100201)99600
借:银行存款/工行存款(100201)99600贷:应收账款(1122)99600贷:应收账款(1122)996004月14日,采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收入库,适用税率17%。TOC\o"1-5"\h\z借:库存商品(1405) 8000应交税费/应交增值税/迸项税额(22210101) 1360贷:应付账款(2202) 93604月16日,总经理办公室支付业务招待费1200元,转账支票号ZZR003。借:管理费用/招待费(660205) 1200贷:银行存款/工行存款(100201) 12004月18日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费2000元,交回现金200元。借:管理费用/差旅费(660204)
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