DC2-27001 不合格控制程序_第1页
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文档简介

1、请认真阅读后确认是否使用 PAGE PAGE 2起草人:日 期:审核人:日 期:批准人:日 期:制订部门: 质量部发行部门: 管理部制订日期:2005.09.10修订日期:发行日期:2005.09.20受控状态分发号不合格控制程序1 目的为杜绝不合格品混入合格品之中,使产品得到得到最佳满意,特制定本程序。2 适用范围本公司的原辅材料、成品、客户退回品皆属之。3 权责3.1 总经理:负责对严重的不合格品作判定。3.2 质量部3.2.1 负责对原辅材料、成品、客户退回产品按质量标准进行检验。3.2.2 负责对原材料、辅助材料、制品客户供应品以及客户退货品的不合格的判定。3.2.3 负责对不合格品提

2、出之纠正和措施的跟踪和验证。3.3 生产部3.3.1负责自主检查判定及标识/记录和对不合格品的返工。3.4 管理部3.4.1负责客户退货品的点收和不合格品的4 工作程序4.1.14.1.14.1.1.2 凡发现有质量缺陷物料的人员应立即报告主管,并填写有质量缺陷物料报告处理单4.1.24.1.3处理意见。由生产部经理、质量部经理审核,经总经理批准。4.1.4 PAGE 8不合格控制程序受控状态:(受控文件未经批准不得复印)4.1.44.1.4.24.1.44.1.44.1.4.2.14.2.2由质量部发出的不合格品的通知,成品到仓库,半成品到车间,由QA人员在每个半成品包装上贴4.2.34.2

3、.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.1.2 由质量部负责填写质量缺陷物料报告处理单4.2.4.2.4.2.4.2.4.24.2.4.24.2.4.2.2 生产车间主管填写不合格品报废、销毁报告单,报告生产部、质量部、总工程4.2.4.2.4.2.4 仓库应做好4.2.5支持性文件无6 相关表格/记录6.1 质量缺陷物料报告处理单6.2 不合格品报废、销毁报告单6.3 销毁记录文件制/修订履历表制/修订日 期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审 核核 准200A0体系文件新建程序文件文 件 分 发分发部门份 数分发部门份 数总经理室(含认证备份)4工程设备部3管理部6财务部1生产部(含车间主管)6质量部1DC2-2700101质量缺陷物料处理单物料名称代 号批 号影响数量供 应 商发生地点申 请 人质量缺陷描述: 检验人: 日期:处理意见: 车间主管/物控: 日期: 生产部意见: 签名: 日期:质量部意见: 签名: 日期:总工程师意见: 签名: 日期: 备注:DC2-2700102不合格品报废、销毁报告单物料名称代 号批 号数 量生产车间申 请 人报废销毁原因: 车间主管: 日期:处理意见: 车间主管 日期: 生产部意见: 签名: 日期: 质量部意见: 签名: 日期: 总工程师意见: 签名: 日期: 备注:请认真阅读后确认是否使用 PAGE 9不合格品控制程序受控状态:

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