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文档简介

1、PAGE PAGE 14上海市内部审计计师协会文件件沪内审协200087号上海市内部审计计师协会关于举办20008年培训班的的通知各会员单位: 为切实加强并保保持和提高内内部审计人员员的专业胜任任能力,根据据审计署关关于内部审计计工作的规定定(审计署署令20033年第4号)、中国内部部审计协会关关于内部审审计人员后续续教育实施办办法(中内内协发2OOO3222号)的规定定和上海市审审计局的要求求,现将本市市内部审计人人员有关后续续教育(包括括取得国际注注册内部审计计师(CIAA)资格的人人员的后续教教育)20008年度的培培训开班事项项通知如下:一、后续续教育培训班班1高高级审计人员员研讨班由

2、本会与上上海市审计学学会联合开办办,研讨主题题(初步):内部控制和和风险管理审审计、内部审审计质量评估估、审计复核核、内部审计计的控制自我我评估法等。全全年每一主题题开设一期研研讨班,每期期30人左右右。参加研讨讨的对象为各各单位分管内内部审计工作作的领导和内内审机构负责责人、审计机机关分管内部部审计工作的的负责人。欲欲参加的单位位,请选择相相关主题报名名,并作好研研讨内容交流流准备。每次次研讨折算约约20课时,具具体日期等各各单位报名平平衡后另行通通知。报名可可通过电子邮邮箱 HYPERLINK mailto:shhshjkys shhsshjkyssm或者电话联联系:6311235755、

3、传真:6631235575、5330797993,联系人人:唐启荣、杭杭炯。2经济责任审审计培训班主要讲授授经济责任审审计的职能、作作用、对象与与内容、审计计指标、审计计程序、审计计方法、审计计结果运用等等(农村地方经经济责任审计计另办专项培培训班)。共计200课时。3内部部控制制度及及评审培训训班主要要讲解内部控控制评审的基基本原理,介介绍部分业务务循环的内部部控制的技术术和方法。内内部控制测试试的方法,步步骤,内容,结结果的评价等等。共计200课时。4经济效益审审计培训班主要讲授授经济效益的的概念、内容容;投入、产产出的纵横比比较;经营目目标确定、经经济活动控制制、经营效果果判断、测试试;

4、经济效益益审计标准、范范围、途径、方方法和案例分分析。共计220课时。5管理审计培培训班课程内容:管理理审计理论,管管理审计程序序、内容、方方法、案例分分析等。共计计20课时。6审计管理和和项目质量控控制培训班本课程根根据内部审审计具体准则则第19号内部审计计质量控制和和内部审计计具体准则第第9号内部审计计督导的规规定,主要讲讲述审计管理理目标、审计计工作质量要要求及其控制制的方法。共共计20课时时。 7建设项目审审计培训班 本培训训班依照内内部审计实务务指南第1号号建设项目目审计的主主要内容和要要求,主要讲讲述投资立项项审计、设计计(勘察)管理审计;招投标审计计;合同管理理审计;工程程造价审

5、计等等。每周上课课1-2天,660课时。每每季度开办一一期。收费每每人600元元。8物资采购审审计培训班本课程依照内内部审计实务务指南第2号号物资采购购审计的主主要内容和要要求,讲述物物资采购部门门和各环节的的经营活动和和相关内部控控制的程序和和方法,内容容包括物资采采购前期审计计、物资采购购过程审计、物物资采购后续续审计。共计计20课时。9新旧企业会计准则差异培训班主要讲解财政部颁布的新企业会计基本准则及其38个具体会计准则的基本内容及其与原企业会计准则的差异,以及操作的方法等。共计20课时。 10中国内部审计准则培训班中国内部审计准准则一班以中中国内部审计计规范为教教材,主要讲讲授审计署署

6、关于内部审审计工作的规规定,内内部审计基本本准则、内内部审计人员员职业道德规规范和内部部审计具体准准则1-200号。共计220课时。中国内部审计准准则二班以中中国内部审计计协会发布的的内部审计具具体准则第221号至第227号为教材材,分别是:内部审计的的控制自我评评估法;内部部审计的独立立性和客观性性;内部审计计机构和董事事会或最高管管理层的关系系;内部审计计机构管理;效果性、效效益性、经济济性审计等。共共计20课时时。11审计案例例精选培训班班主要讲讲解近期若干干成功有效的的审计案例,重重点介绍审计计项目的实施施过程、审计计目标的确定定、审计方案案的编制、审审计证据的收收集和审计评评价的形成

7、等等内容,实务务性、操作性性强。共计220课时。12财政违法法行为和审计计监督培训班班主要讲解财政政违法行为处处罚处分条例例(国务院令第第427号)的主要内容容,重点介绍绍企事业单位位在资产经营营、资本运作作过程中存在在的主要问题题、审计工作作的突破点及及其实战经验验。共计200课时。13。计算机辅辅助审计培训训班(三种类类型)(1)计算机应应用技术基础础班培训内容:以中中国内部审计计协会组织编编写的内部部审计计算机机应用技术为为基础,通过过对计算机软软硬件基础、OOfficee、Exceel应用技巧巧、会计信息息系统基础及及常用审计软软件演示等内内容的培训,使使内部审计人人员能够掌握握计算机

8、的基基本操作,能能运用计算机机逐步开展辅辅助审计工作作。基础班共共四天(322课时)。 (22)计算机应应用技术提高高班 培训内容:以数据库的的运用为主,演演示审计软件件,通过对计计算机网络与与信息交换方方式、数据库库基本知识与与访问技术、使使用审计软件件来进行财务务系统和业务务系统的分析析等内容的培培训,培养审审计人员具备备处理一般计计算机审计问问题的能力,初初步掌握利用用SQL进行行审计数据的的分析。提高高班共四天(32课时)。参加提高高班培训的内内部审计人员员应具有一定定的计算机基基础知识和一一定的计算机机审计工作实实践经验。每期培训训班收取培训训费750元元(含报名费费、教材费、资资料

9、费、午餐餐费、上机费费、考试费、证证书费等)。 上述计计算机培训班班,每班355人,根据报报名情况,额额满开班。培培训时间:每每周一至周四四,培训地点点:汉口路1193号中四四楼,审计信信息中心培训训机房。(3)计算算机应用需求求专题班培训内容:根据内部审审计机构自身身计算机应用用的实际情况况和培训需求求进行专题培培训,但内部部审计机构需需组织到一定定的培训人数数(25人以以上),具体体需求可以提提前与上海市市审计信息中中心联系,以以便于培训备备课和保证教教学质量。二、CIIA考前辅导导班1根据国际注注册内部审计计师(CIAA)考试大纲纲,分别对内内部审计在治治理、风险和和控制中的作作用、实实

10、施内部审计计业务、经经营分析和信信息技术三三门应试课程程作考前辅导导(第四门经经营管理技术术不组织)。培训除备备有讲义外,主主要教材是上上述三部分的的考试指定辅辅导用书和索索耶内部审计计。2针对内部控控制自我评估估资格(CCSA)考试,作重重点内容辅导导。因该项考考试为英语试试卷,参加辅辅导者应具有有一定的英语语基础。CIA和CCSSA考前辅导导班聘请北京京兆泰投资顾顾问公司CIIA研究中心心长期从事CCIA教学的的研究人员讲讲授,主要使使学员在较短短时间内适应应西方人的思思维方式,提提高应考能力力,从而顺利利通过CIAA考试。辅导时间初初步安排在88-10月份份间,CIAA前两部分为为2天,

11、第三三部分为4天天(部分为双双休日),CCCSA为22天。具体时时间、地点及及收费在CIIA考试报名名时确定。三、报名名、结业及收收费现开开始接受以上上各培训班的的报名,欲参参加的单位,请请在报名时提提出上课的大大致月份,平平衡报名情况况后通知开班班。全年度接接受个别报名名,插班培训训。各会员单位,各各集团公司内内部审计机构构,各区县审审计局内部审审计指导机构构可根据自身身工作需要,也也可另与市审审计培训中心心和市审计信信息中心联系系协商联合办办班,培训机机构送教上门门,开设区县县班、集团班班等。计算机培训报名名地点:汉口口路193号号中四楼,上上海市审计信信息中心(报报名时需交11寸报名照2

12、2张)。其他他培训报名地地点由上海市市审计局培训训中心另定。 学员按按课时学完规规定课程,并并通过考核(考试),由由上海市审计计局培训中心心和上海市审审计信息中心心分别给予课课时证明。除除以上另有注注明收费说明明的以外,每每期培训班每每人收取培训训费250元元(本会团体会会员单位为每每期每人收费费200元),含报名费费15元,教教材费、资料料费35元,午午餐费30元元等。四四、内部审计计人员接受后后续教育的其其他方式1参加中国内内部审计协会会和本会举办办的考察活动动;2参加中国内内部审计协会会和本会召开开的专业会议议及经验交流流会;3参加中国内内部审计协会会和本会认可可的有关大专专院校的专业业

13、课程进修;4参加经本会会授权的区县县内部审计(师)协会组组织的专业培培训及经验交交流(申请授权的的区县内部审审计(师)协协会在组织后后续教育前,应应当将实施方方案报送本会会备案。实施施方案内容包包括:教学目目的、教学内内容、教学方方式、教材遴遴选、教师情情况、考核形形式、质量控控制办法等);5各市管企业业、集团公司司、大中型企企业内部审计计机构开展的的业务技术培培训(应事先申报报本会认可,申申报表详见附附件);6参加国际内内部审计师协协会和亚洲内内部审计联合合会组织的专专业会议及培培训活动;7参加中国内内部审计协会会开办或认可可的网络教育育;8主持或参与与完成本会组组织的课题研研究,并取得得研

14、究成果;9公开出版专专业著作或在在省级刊物上上发表专业论论文;10完成本会会组织的或认认可的其他专专业研究或业业务调研、问问卷调查等。以上按中国内部部审计协会有有关规定折算算继续教育学学时。五、其他根据内部审计人人员后续教育育的有关规定定,内部审计计人员及取得得CIA资格格的人员,应应每两年为一一个周期,接接受不少于880学时的后后续教育的学学时;培训学学时将分别记记录于内部审审计人员和CCIA的后续续教育;对于于无正当理由由未完成后续续教育时间的的,在相关年年检时将影响响注册。 上海市市审计局培训训中心地址:上海市陆家家浜路13888号(制造造局路口进)联系方式:培训室(9908室)联联系电

15、话:5530794458,联系系人:张乐鸣鸣、林庆裕;培训室(9907室)联联系电话:5530791196,联系系人:刘小菲菲、籍如兰、张张嘉音。 上海市市审计信息中中心地址:上上海市河南南南路288号号9楼,联系系电话:3330549999转90228分机,联联系人:楼影影;市审计信信息中心培训训机房地址:汉口路1993号中四楼楼,联系电话话:632992156,联联系人:黄季季臧; 本会秘书书处地址:上上海市陆家浜浜路13888号(从制造造局路进来)1103-11105室,联联系电话:5530749925、5330792110,电子邮邮箱: shhhnbsjjm。 本会致力于于加强培训的的

16、针对性、有有效性,不断断提高培训质质量,并将对对委托上海市市审计局培训训中心和上海海市审计信息息中心开办的的培训班质量量听取反馈意意见并进行评评估。以以上所办各种种培训班,将将邀请有丰富富教学经验的的专家、教授授、学者和审审计机关有关关专业人员讲讲授和进行实实务指导。本培训通通知同时公布布于“上海审计”网首页的“审计培训报报名”专栏内;开开班具体信息息也将上网公公布,敬请关关注( HYPERLINK / htttp:/n/)。附件:1.县(申织报 2.单单位自行组织织培训申报表表二八年三月月二十五日审知抄报:上海市审审计局,中国国内部审计协协会,市审计局经济责责任审计处。抄送:有关单位位内部审

17、计机机构,上海市市审计局培训训中心, 上上海市审计信信息中心。协会内部分送:会长、副会会长,副秘书书长,秘书处处存计印 0附件1 上海市区县内部部审计(师)协会申请授授权组织后续续教育报批表申请单位(盖章章): 日期期:200 年 月 日教学目的或培训训内容培训计划人数培训对象拟完成学时教学方式集中上课(打)( )地点:课程名称教师姓名教师工作单位教师职务、职称称课时教材遴选质量保障措施协会批复 上上海市内部审审计师协会秘秘书处(章) 200 年 月 日申报单位联系人人: 电话: 手机机:注:本表请一式式二份,另份份待批复后返返回; 请在举办办培训班前十十天报上海市市内部审计师师协会秘书处处; 待组织实实施后,请上上报实际参加加培训的内部部审计人员姓姓名、单位及及完成 的学时(另附每次上上课签到表)。附师资情况介绍姓名性别年龄所在单位、部门门:职务职称地址邮编电话手机主要上课经历:其他

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