垫江县公共资源交易中心财务管理制度_第1页
垫江县公共资源交易中心财务管理制度_第2页
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文档简介

1、 垫江县公共资源交易中心财务管理制度制度,加强监督,维护财经纪律,根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范的要求,结合我中心实际情况特制定本制度。一、财务管理工作制度1、按照国家财经制度、法规要求,中心各项财务收支活动都应纳入办公室统一管理、统一核算,并接受监督。各项支出均应严格遵守县行政单位经费规定执行。2、认真组织会计核算,办理会计业务;及时清理债权、债务,正确编制会计报表。3、中心各项开支均应取得真实合法的原始凭证,原始凭证必须导批准,任务完成后及时办理报帐手续。司其职,互相制约。5、财务人员要以身作则、奉公守法,认真贯彻国家各项改革措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益

2、。6、会计人员应做好会计档案管理工作,每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订,立卷归档。7、中心各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。二、财务开支审批制度4 可报销。(一)报批制度1、中心各项开支均应实行计划管理,报中心主任批准,发票回予以报销。1000 元以上的开支,应报周健主任审批。2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票予报销。(二)审批权限1、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单填写借款申请单,注明到何地、办何事及计划天数,核定借款金额,准。2、符合探亲条件的职工,其探亲差旅费按规定予以报销。3、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊

3、杂志、以报销。4、机动车辆实行定点维修,维修前应由司机提出计划,经办公实行一次性购买,分期领用。4 三、财务档案管理制度1、凡是单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),指定专人归档保存,归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经主要领导批准。四、财产物资管理制度1、固定资产统一由办公室指定专人进行管理,应建立健全管理帐卡,对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产应由使门应定期对固定资产进行清查、核实。2、购进低值易耗品、材料,要做好登记入帐工作,保管和采购年终汇总对帐。五、财产清查制度1、各科室每年应形成定期的清查盘点制度,对清查结果进行汇总,并将结果送办公室。2、办公室为确保财产物资在储备、使用过程中安全无损,要进4A4行必要的监督检查,做出详细记录

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