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文档简介

1、本文格式为Word版,下载可任意编辑 2022审计报告真实 2021审计报告真实范文 时光过得快速,20_年公司的工作已经终止了,可以说,在20_年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中,高效的完成了公司安置给我们的公司,相信我们确定能够做好,这些都是我们得来的不断的进展的成果,相信我们确定能够做好!我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、巩固财务服务意识 我们一如既往地按科学、严格、模范、通明、效益的原那么,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势

2、下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更,要求公司的财务规章制度要举行重新修订和完善。根据财务制度,结合集团公司的实际处境,组织汇编了集团的财务制度。 二、预算管理得到稳步推进 根据各分、子公司_年及明细账细致分析了收入、本金与期间费用的执行处境,按科目举行了分类统计,为各分、子公司的全面预算奠定根基;预算方案根据各分、子公司反应回来的观法适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,巩固了预算的通明度;我们提防了预算执行中存在的问题和有关处境,不定期的向预算委员会反应处境,对于超预算等问题严格审批

3、程序,对申请调整的事项,需经过特意的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行处境良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和巩固,为做好全面预算工作积累了阅历。 三、对财务审计部工作的提出要求 持续稳定推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周务必下各核算的公司了解业务运行处境,发挥主观能动性,多为经营者供给有参考价值的信息和建议,这一要求作为目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想,巩固危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提

4、高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。 加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速进展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产滥用,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低本金费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团式、集约化进展。 四、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能,今年面向社会雇用了四位从事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了

5、四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核手段,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根基。 明年,我司股本布局将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在本金管理、资金预算、费用管理等也将遇见大量新的要求和新的冲突,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。 2021审计报告真实范文 _年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教导纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作筹划,紧紧围绕学校中心工作,进取履行审计职能,较好地发挥了监视和服务作用,全年共完

6、成审计工程79项,其中处级领导干部经济职责审计2项,财务收支审计2项,审计调查1项,专项审计3项,基建、修缮工程审计71项,审计金额1.19亿元。 1、严格基建、修缮工程工程的审计操纵制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程工程,实行工程负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的根基上,首先对送审资料举行初审,处领导和工程负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最终对外审结果举行有重点的复核。初审、参与、复核的操纵程序既有效的保证了审计质量,又为学校俭朴了嘱托审计费用。 对简朴的小型修缮工程实行工程负责人、复核、分管处

7、领导组成的审计组自审审计制度,截至_年12月31日,全年共完成基建、修缮工程工程审计71项,其中自审工程31项。审核资金总额7820.39万元,审减426.92万元。 2、受党委组织部嘱托,对2位处级领导干部举行了离任经济职责审计,审计工作中坚持客观公正、实事求是的原那么,将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点,照实客观地对领导干部任期内的经济职责举行评价,并提出了切实可行的审计观法和提议 3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部_年10月至_年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、接待所、幼儿园_年1月至_年5月财务收支情景的审计,审计资金总额4101.

8、72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景举行了专项审计调查,针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题,提出审计观法及提议27条。 4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作; 5、进取参与学校合同审签事项,共完成合同审签百余份。 6、参与学校有关工程和大宗物资购买招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。 7、完成了教导纪工委安置的有关审计工作检查工作。 8、在学校开展规章制度废改立工作中,完成了领导干部任期经济职责审计实施手段、科研经费决算审签手段、审计工程嘱托审计管理手段等规章制度的起草工作。 9、完成了经济职责审计读本的编写。 目前,我处

9、正在举行福州分院成立以来的财务收支情景审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区_、_年绿化工程等工程审核工作。 2021审计报告真实范文 实习目的: 会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济加倍展会计工作就显得越重要。在举行了四年的大学学习生活之后,通过对会计学原理、中级财务会计、高级财务会计、管打理计、本金会计及会计理论的学习,可以说对全体有关会计的专业根基学识、根本理论、根本方法和布局体系,我都根本掌管了,为了将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,我梦想通过实习,在实践中磨练自己、检验自己、吸收学识、弥补缺

10、乏。真正的了解什么是现型社会所需要的财会人员,我需要实习。理论结合实践,在实践中了解社会、在实践中稳定学识;开阔视野、增长见识,我梦想通过实习,在实践中磨练自己、检验自己、吸收学识、弥补缺乏。充分了解什么是现型社会所需要的财会人员,为日后的工作打下良好的根基。 一、公司概况: 朔州诚信会计师事务所,是原隶属于朔州市国家税务局的会计师事务所,_年6月份改制成为朔州诚信会计师事务全体限公司。公司住址位于朔州市创办局接待所一楼,现有执业注册会计师17名,是朔州地区会计师事务所行业中注册会计师人数最多的一家会计师事务所,另有助理专业人员16名,从业人员共计36名,而且文化程度在大专以上学历者占80%,

11、组建成一支既有专业理论学识,又有丰富实践阅历的专业人才队伍。成为朔州地区在经营规模、人才实力、业务质量等方面都具有较强实力和优势的会计师事务所,在职业道德、执业质量、业务培训和后续教导等方面,该所专业人员每年都要不定期地加入省注册会计师协会和国家会计学院的专题培训,更新学识,提高素质。全面承揽国内各种法定业务。在承办业务时严格遵守国家法律、法规和行业法规制度,始终坚持独立、客观、公正和实事求是的原那么,切实维护当事人的合法权益,保守商业密秘,获得了好多企业的一致赞扬。在历年的上级行业主管部门的检查考评中,屡屡受到上级部门的表扬,并被评为先进单位。从未因执业质量和执业道德受到任何处分和处置。经营范围主要有:审验企业会计报表,出具审计报表;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;办理法律法规的其他业务,出具相应的审计报告;承担企业财会参谋;供给会计及其它管理接洽,业务涉及到了社会中的各个行业和领域。 二.实习内容 (一)组织机构和人员设置: 1.组织机构设置: 2.人员设置: (1)主任会计师(所长):全面负责事务所各项工作。 (2)业务一部经理:负责执行上级分派的工作和受托审计业务;辅助撰写审计业务综合分析评价报告。审议是否采纳嘱托审计业务,确认企业

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