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文档简介
1、.:.;一.用友ERP-u8系统初始化步骤注:1、两种方式:总帐系统初始化 系统控制台根底设置 2、留意编码级次1、会计科目:添加、修正、删除注:已运用科目添加下级科目操作重点:指定科目:假设不指定银行、现金的总帐科目,将无法进展出纳管理。在会计科目界面编辑指定科目现金总帐科目银行总帐科目到已选科目栏中确定/P2、 外币汇率设置3、 凭证类别设置:五种凭证类别方式 凭证限制条件,限制科目4、 结算方式设置5、 部门档案设置 6、 职员档案设置7、 客户、供应商分类及档案设置:留意先分类后档案说 明 1.客户称号用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售
2、公用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在普通情况下可以享用购货折扣率,用于销售单据中.8、 工程档案设置: 添加工程大类:添加在新工程大类称号栏输入大类称号屏幕显示导游界面修正工程级次 指定核算科目:核算科目【待选科目】栏中系统列示了一切设置为工程核算的会计科目选中待选科目点击传送箭头到已选科目栏中确定 工程分类定义:工程分类定义添加输入分类编码、称号确定/P 添加工程目录:工程目录右下角维护工程目录维护界面添加输入工程编号、称号,选择分类输入终了退出9、 录入期初余额 输入末级科目科目的记为白色的期初余金额和累计发生额 上级科目科目的记为浅黄色的余额和累计发生
3、额由系统自动汇总 辅助核算类科目科目的记为蓝色余额输入时,必需双击该栏,输入辅助帐的期初明细 录入终了后,可以试算、对帐检查期初数据。二.用友ERP-u8日常处置操作步骤1、填制凭证:添加录入保管注: 假设有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。右下角图标,双击辅助核算快捷图标 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-负数即可。 “+号为自动找平键。 “空格键为借贷方切换2、修正凭证:填制凭证界面修正保管 假设凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修正。3、删除凭证:删除凭证需求先将凭证作废,再整理凭证。作废凭证:在凭证编辑界面下制单作
4、废/恢复凭证将被打上作废标志整理凭证:在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定能否删除选择确定选择能否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用:凭证制单生成常用凭证或调用常用凭证输入编号、阐明确定5、出纳签字:审核凭证出纳签字留意:可以成批出纳签字6、审核凭证:审核凭证审核凭证留意:可以成批审核凭证7、记账:记账下一步进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表下一步记账/P注:审核签字后的凭证,才干进展记帐。8、账簿查询:四项联查。三.用友ERP-u8出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:a) 银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确定选取该银行帐户的启用日
5、期输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额 点击“对帐单期初未达账添加录入对账单期初未达账保管退出后点击“日记账期初未达账添加录入日记账期初未达账保管退出b) 银行对帐单录入:出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目添加录入银行对帐单c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。普通情况下,先实行自动对帐,再进展手工对帐,用来对自动对帐的补充。操作步骤: 自动对账:出纳银行对账选择要进展对账银行科目,月份确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进展自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进展手工调整留意“对照功能运用双击标上两清标志,“检查功能检查对
6、账能否有错 取消勾对:“取消按钮d)余额调理表:出纳银行对账余额调理表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调理表“详细按钮显示详细情况e) 进展核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进展核销。出纳银行对账核销银行账。四.用友ERP-u8月末处置步骤1、自动转账:1:自定义结转2:期间损益结转:自动转账期间损益结转选择凭证类别、本年利润科目确定2、月末处置:1:试算并对账:月末处置试算并对账选择对账月份对帐2:结帐:月末处置月末结账选中要结帐的月份对账查看任务报告结帐注: 上月未记帐,本月不能结帐 已结帐月份不能填制凭证 结帐只能由结帐权的人进展。五.用友ERP-u8“反操作步骤1、取消结帐 总帐月末处置月末结帐 在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F
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