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文档简介
1、. 25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座:.;计量检测体系记录清单文件登记记录员工培训需求表年度培训方案表检测设备周期检定方案及实施表检测设备采购恳求单不合格品评审处置单预防措施要求表培训记录计量设备检修,维修,保养记录年度内审方案内审检查表管理评审方案表管理评审报告员工培训履历表内审报告管理评审记录计量设备档案计量设备台帐计量设备报废单培训签到表计量检测保证体系认证首末次会议记录内审日程安排表不符合报告纠正措施要求表计量设备运用记录计量检测设备封存记录计量检测保证体系认证首末次会议签到单文件登记记录文 件 名 称页 数份 数备 注员工培训需求表部门称号恳求日期培训方式培训目的培训所需时
2、间培训对象共 人培训内容:估计经费备注部门担任人/日期: 审批人/日期:年度培训方案表序号培训对象目的内 容培训方式时间经费预测执行人备注编制部门/日期: 审核人/日期: 同意人/日期检测设备周期检定方案及实施表填表人:序号检测设备称号型号规格数量丈量范围准确度运用部门人检定方式检定周期月检定执行情况登记年月日检定日期/有效日期第一次第二次第三次第四次检测设备购置恳求单检测设备称号规格型号数量用途要求购回期限恳求部门恳求日期制表人/日期同意人/日期检测设备购置恳求单检测设备称号规格型号数量用途要求购回期限恳求部门恳求日期制表人/日期同意人/日期不合格品处置单不合格品称号不合格品发生地点部门不合
3、格工程不合格数量不合格品金额不合格性质不合格缘由分析及责任部门 填表人:不合格品评审及处置意见 评审部门评审人签名:审批处置意见 签名:处置执行部门执行记录 签名:预防措施要求表接受部门部门担任人发出日期潜要不合格现实陈说: 质量计量科担任人签字/日期: 部门担任人签字/日期潜要不合格缘由分析:建议的预防措施方案:部门担任人签字/日期:确认人签字日期: 管理者代表签字日期:预防措施完成情况及效果: 部门担任人签字日期:预防措施的验证:质量计量科担任人签字日期: 管理者代表签字日期:培训记录记录人:时间:培训人:地点:培训方式:参与培训人员签到共 人:培训内容摘要:考核方式及成果:效果评价:计量
4、设备检修、维修、保养记录序号设备称号检修、维修、保养内容实施日期实施人员验收员备注年度内审方案审核目的:被审核部门:审核根据:审核方法:审核时间、继续时间: 时间: 时间: 时间:内审检查表审核员:审核部门审核时间年 月 日 时 时陪同人员页数规范条款审核内容及方式审核记录断定管理评审方案表评审目的:评审参与部门、人员:评审内容:各部门评审预备任务要求:方案评审时间:编制人: 审核人: 同意人: 日期:管理评审报告时间地点评审目的:参与评审人员共 人:评审内容摘要:评审结论:改良、纠正和预防措施摘要及责任部门: 日期:员工培训履历表姓名性别出生年月文化程度部门序号培训日期培训内容培训方式培训效
5、果备 注内审报告审核目的:审核范围:审核根据:审核时间年 月 日 日内审组长:内审成员: 审核综述 管理评审记录时间地点参与人员评审情况记录记录人: 日期:计量设备档案 年 月 日主机称号型号规格设备编号制造厂名出厂编号出厂日期运用单位维护保养责任人附属设备及配套电机称号型号规格数量单价制造厂名备 注检修日期检修内容检修费用计量设备台帐填表人:序号设备称号设备编号型号消费厂家运用厂家运用分厂安装日期在用情况备注计量设备报废单设备称号设备编号起用时间型呈规格原价钱报废恳求人报废缘由: 部门担任人: 日期:审批意见: 同意人: 日期:备注:计量设备报废单设备称号设备编号起用时间型呈规格原价钱报废恳
6、求人报废缘由: 部门担任人: 日期:审批意见: 同意人: 日期:备注:培训签到表培训称号培训时间培训地点签 名部 门签 名部 门计量检测体系初次会议记录时间地点主持人参会人数注:参与人员见附表。 记录人: 日期:计量检测体系末次会议记录时间地点主持人参会人数注:参与人员见附表。 记录人: 日期:内审日程安排表审核目的审核范围审核根据 年 月 日 月 日审核时间 初次会议时间: 月 日 时 分 末次会议时间: 月 日 时 分内审组长:内审成员: 日程安排组别时间审核部门审核涉及的计量检测体系规范要求 审核组内部会议审核组内部会议编制: 日期: 审批: 日期:不符合报告受审核部门部门担任人审核员审
7、核日期不合格现实陈说:不符合规范条款:不合格类型: 严重 普通 审核员: 部门担任人: 日期: 日期:纠正措施方案:预定完成日期: 部门担任人: 审核员认可: 日期: 日期:纠正措施完成情况: 部门担任人: 日期:纠正措施的验证: 审核员: 日期:纠正措施要求表受审核部门受审核部门担任人审核日期不合格程度严重 普通不合格现实陈说:不符合不符合提出人签字/日期: 受审核部门担任人签字/日期不合格缘由分析:建议的纠正措施方案:包括举一反三要求方案完成日期:责任部门担任人签字/日期:确认人签字/日期:管理者签字/日期:纠正措施完成情况: 责任部门担任人签字/日期:纠正措施有验证:审核组长或审核员/日期: 管理者代表签字/日期计量设备运用记录时间运用
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