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文档简介
1、食堂管理规定第一章总则第一条 为保障员工就餐质量,做好后勤服务工作,按食品卫生法要求,规范食堂管理,特制左本规泄。第二条 本规压包括食堂帐务、采购管理、餐具物品管理、伙食管理及卫生管理。第三条本规定适用于公司员工食堂、招待餐厅及全体用餐人员。第二章食堂帐务管理第四条 按公司财务制度,建立建全食堂帐务管理体系,单独立帐、专款专用。第五条公司财务部负责食堂帐务的收支和结算工作,综合管理部负责食堂各类票据的审核和报销。第三章采购管理第六条 食堂采购应严把质量关,力求多方比价,达到价低、质好、疑足。第七条 食堂主、副食、食用油、调味品等物品采购需填写采购申请单 (附件5),到正规商店 采购,并开具税务
2、发票。第八条 食堂肉类等菜品须到正规菜场、市场采购,凭食堂购物凭证(附件 4)报销。其中日常 所购菜品由综合管理部指定专人负责称重、质量验收,交综合管理部食堂主管审核;批量所购菜品由食堂保管员做好进出库登记(附件 6)、质量验收和保管,每月末由综合管理部盘点库存,做好成本核算。第九条食堂小卖部物品到正规商店采购,并开具税务发票,每月末由综合管理部盘点库存,并做好物品损耗报损手续(附件7)。第四章餐具物品管理第十条 食堂一切设备、设施、餐具、厨具等物品均需建立台帐(附件 1),做到专物专用,不得擅 自挪作他用。其中易耗 物品须进行定期盘存(附件 8) o第十一条食堂工作人员要爱惜、保管好各类物品
3、,若发生人为损坏,需照价赔偿,并视情节由综合管理部提出处罚建议。第十二条 食堂一切用品应按要求摆放整齐有序,放置稳固。第五章伙食管理第十三条加强食堂伙食管理,搞好成本核算,力求做到价格合理、饭菜可口。第十四条准时开饭,不无故拖延,不卖生饭、生菜和变质食物。第十五条 建立“每周菜谱制度”,做到菜谱、菜价每天公示,接受员工监督,并泄期征求员工建议 ,求力适合大众口味。第十六条把握好当天的饭菜量,尽量减少剩饭剩菜。第十七条食堂菜入库必须按品种、生熟分类放宜,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工、食用。第八章卫牛管理第十八条 加强食堂卫生管理,严格执行食堂卫生法和“五四”卫生制度,严防食物中毒和疾病传
4、染。做好每天 小扫,每周大扫第十九条 做到食堂“四不准”、“四隔离”,即不准采购、保管、加工和出售腐烂变质食品,生熟隔离、成品与半成品隔离、食物与杂物药物隔离、食品与天然冰隔离。第二十条 各种餐具、容器要做到“四过关”,即一洗、二刷、三冲、四消毒。第二十一条 炊事员做到勤洗手、勤剪指甲、勤换洗工作服。上岗必要把工作服、口罩、厨师帽等穿戴齐全。对食堂工作人员每年一次体检,做到凭证上岗。第二十二条食堂周围环境卫生要清洁美观,无垃圾、无杂草,污水沟无积物,窗台、玻璃无污迹。第七章员工用餐管理第二十三条卫生。员工用餐时,须按秩序排队,不得大声喧哗影响他人用餐,应保持良好的用餐秩序及餐员工用餐以吃饱为第
5、二十四条第二十五条原则,提倡光盘用餐,避免浪费。公司员工使用各自的就餐卡在公共餐厅用餐。第二十六条服务外包人员用餐簿编章mF冬闻B评用餐度理行充值消费。第二十七条外协、施工等其他人员原则上不允许在职工食堂长期搭伙。特殊情况下,由关联部门提出申请,经分管领导同意,以工作联系单的形式递交综合管理部办理开卡手续。联系单上必须注明开卡人姓名、单位、联系方式及饭卡有效期。饭卡有效期最长为一年。第二十八条财务部凭综合管理部递交的工作联系单原件办理制卡、充值等。第二十九条外访人员临时性用餐,由关联部门填写用客饭单(附件2),经部门负责人审批后递交综合 管理部。10人及以上用餐,须经关联部门分管领导审批后递交
6、综合管理部,并提前通知综合管理部。临时性用餐左价可根据食堂盈收情况调节,一般为20元每餐每人。市内及市外来客等按照公务消费管理办法标准执行。第九章附则第三十条本规定授权综合管理部负责解释。第三十一条本规左经公司总经理办公会议讨论通过,自印发之日起执行,原规定同时作废。附件1:食堂物品台帐表附件2:客饭单附件3:领料单附件4:食堂购物凭证附件5: 采购申请单附件6:进出库登记表 附件7:报损申请单附件8:食堂易耗物品盘存表XXXX有限公司食堂物品台帐表(设备、设施、餐具、厨具)表单?褊号:JL-2G-16-01序号物 iiii数M登记时间备注客饭单表单褊号:JL-ZG-16-02申请部门申请人招
7、待日期用餐时间口午餐口晚餐用餐人数备注部门负责人分管领导意见食堂领料单表单褊号:JL-2G-16-03No:领料部门:用途:年 月日物资名称规格型号单位数M单价金额备注XXXX有限公司食堂购物凭证表单编号:JL-ZG-16-04日期:年 月日序号名称单价(元)重M (斤)金额(元)监称实际重(斤)备注123456789101112131415合计金额:仟佰拾元角分( :)经办人:监称人:领用人:审核人:XXXX有限公司采购申请单一一食堂表单?褊号:JL-ZG-16-05申请部门:时间:年月日紧急口序号物资名称型号规格单位数M估价金额要求完成时间用途合计备注总经理:分管领导:部门负责人:申请人:注:金额在5000元(不含)以内报分管领导审批,金额5000元及以上报公司分管领导审核后报总经理审批。附件6:进出库登记表表单?褊号:JL-2G-16-06字号物品名称单价上周结余周月 日周二:月 日周三:月 日周四:月 日周五:月 日周六:月 日周日:月 日总结余入库出库结余入库出库结余入库出库结余入库出库结余入库出库结余入库出库结余入库.T, M结余食堂保管员:附件7 :申请部门食堂主管:报损申请表食堂保管员表单?褊号:JL-ZG-16-07序号物品数(重)i单位单价金额实际报
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