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文档简介

1、.目的:明确实验室试验范围、试验方法及实验室工作程序,确保实验室满足相关标准的能力。.范围:适用于公司新产品开发过程中及日常生产过程中的性能测试及功能测试,以及定期的产品抽样测试。.定义:实验室:包括表面处理试验室、卫浴排水性能试验室、风栅性能试验室。.职责:实验室:负责公司所有产品的内部测试;送测项目或部门:负责送测需求的提出,合格样品的提供;.内容:5.1日常送测作业流程:步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果1送测单位实验室当1.2项中出现需要测试时,送测单位 应填写【送测申请单】,并提供合格的样品 以确保测试有效性。请需要测试的送测单位做出以下选择:A、新产品开发时;B、设

2、计艾更时;C、上幺艾更时;D品质改善时;E、其它;I送测申请单送测机!2F实验室送测单位试验员必须对【送测申请单】和送测样 品进行最终确认,合格接收。若公司可以进 行测试,则将送测申请单相关内容记入于【送测样品登记表】,按流程A内部测试。若公司现有条件无法测试,需委外送测, 则试验员根据【送测申请单】中相关内容填 写【委外测试申请表】,经实验室主管审核, 需求单位确认后,将相关信息登记于【送测 样品登记表】,按流程B委外测试。试验员在确认送测要求完成时间时,如 不能完成则应与送测单位协商完成时间。I送测申请单”送测样品登记表1 I委小试申请表1确认登记6d)步骤工作流程主导部门配合部门说明相关

3、支持文件及结果3JL实验室3.1试验员测试前要认真检查设备、工装夹 具及测试标准等是否完整。测试准备41F实验室试验员依据各项【XX测试作业指导书】 进行测试。在测试过程中要适时观测,并将试验过程记入【表面处理试验过程记录表】或【测试过程记录表】中。测试过程中未经实验室相关人员许可, 任何人不得擅自更改试验机台参数。I表面处理试验过程记 X 录表4 X测试作业指导 书上测试过程记录表测试5!实验室试验员依据【表面处埋试验过程记录表】 或【测试过程记录表】内容出据【测试报告】, 并通知测试单位完成状态。【测试报告】升-式二份,(一份交送测单位,一份由实验室存档)。I表面处理试验过程 记录表测试过

4、程 记录表出据报告61F送测单位实验室送测单位在【送测样品登记表】签收确 认,并带走测试样品(需留样品除外)。需求单位在确认【测试报告】时对相关 测试记录不明白可向试验员咨询。I送测样品登记表1 I测试报告签收确认7F实验室每次做完试验,须将设备、工装归位, 并将样品放回原位, 并及时搞好(室内、设 备、工装等)清洁卫生。试验员应定时对设备工装、机台进行保 养及点检,并记入【设备保养点检卡】。发现试验设备或量测设备、工装夹具损 坏、失效时应及时上报情况具体参见量测与监控设备管理程序 相关内容。量测与监控设备管理程序 I设备保养点检卡试验设备保养1F2工作流程主导部门配合部门相关支持文件及结果搜

5、索测试机构实验室实验室10测试机构11实验室12实验室送测单位实验室测试机构实验室将测试后的样品进行隔离存放,待送测单位领取测试报告时将样品收回。特殊样品或客供样品依照样品管理程序中相关规程进行操作作业。9.1实验室根据【委外测试申请表】所填测 试项目搜寻合适的测试机构,认真审核委外测试机构的试验标准、试验条件和认证资质。原则上至少要有两至三家进行对比。实验室将相关测试要求,传给符合要求 的测试机构进行报价(至少两家以上),并对测试机构提供的报价进行对比、审核。审核确认后,将测试机构提供的报价填 入【委外测试报价表】,并将相关的信息知 会送测单位进行确认。实验室根据测试机构提供报价单填写 【委

6、外测试报价表】,并附上【委外测试申 请表】按批准权限进行申报。实验室要对【委外测试申请表】和测试 机构提供的测试报告负责。12.1实验室根据审批后的【委外测试申请表】 和【委外测试报价表】,联系测试机构进行 测试,将样品及相关资料寄往测试机构指定 的地址,并确认完成日期。委外测试申请表1委外测试报价表1I委外测试申请表1 委外测试报价表1I委外测试申请表上委外测试报价表1步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果13实验室会计部寄样测试后,实验室应及时以【委外测 试申请表】【委外测试报价表】等凭证依据款项收支管理规定进行付款作业。以免 耽误测试报告的狄取。实验室接到测试机构提供的“测试

7、报告” 要进行最终确认。并对委外测试机构提供的 相关资料进行存档保管。委夕荻记扑打第 款项收支管理规定I委.试申请表1FL .、 aHU Hrv 77 编制审核计划2管理2.11产品审核计划表】经实验室主管审核后,G7者代表交管理者代表批准后下发执行。) 品 审 核 计OK戈5114步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果31F实验室相关部门实验室需编制【产品审核检查表】,检查 表主要内容为:产品的几何尺寸和形位公 差、产品的材质、性能、外观、包装清洁、 装箱质量及标识。审核相关文件的准备如下:A、最新版本的产品图纸;B、所涉及的技术标准和检验、试验标准;C、顾客的特殊要求;H法律要

8、求;E、不合格项目的分类;实验室除了相关文件的准备外,还需确定 抽样样本大小与样本批次及检测设备与仪 器等的准备。I产品审核检查表1审核准备41r实验室生管部/各专业厂产品审查实施前,实验室需以【联络单】形式知会生管部及各专业厂,抽检样品的品号及数量。实验室按照【产品审核检查表】对指定产品进行抽样检验并记录检验结果。按产品分等标准的规定在成品库中随机抽取足够的样本进行检验。I联络单产品审核检查表1审核实施51F实验室5.1审核结束后,实验室主管对审核结果进行汇总,填写产品审核结果表, 编写【产品 审核报告】,并分析评价审核结果。I产品审核报告编写审核报告1F5步骤工作流程主导部门配合部门说明相

9、关支持文件及结果6实验室6.1实验室对审核结果进行判定,判定OK直 接存档,判定NG则要求责任单位进行原因 分析,提出纠止预防措施进行改善。oKd中/|么十1NG71r责任单位品保 部7.1依【产品审核报告】分发给相关责任部 门并限期整改并对其整改实施进行跟踪,按纠正与预防管理程序执行。I产品审核报告纠止预防措施8实验室责任单位8.1审核小组需对责任单位的纠正预防措施进行复核。确保不符合项已得到纠止预防。1F更核0KNG91!实验室9.1实验室需将产品审核相关的资料进行归档保存,具体参照记录管理程序作业。记录管理程 序资料归档6.相关文件/资料:6.1量测与监控设备管理程序WRN-PQ-B-176.2样品管理程序 WRN-TR-B-066.3款项收支管理规定 WRN-CF-B-046.4记录管理程序 WRN-PQ-B-207.应用表单7.1【联络单】 WRN-SD-B-01-087.2【送测申请单】 WRN-PQ-

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