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文档简介
1、会计试用期工作总结(财务工作人员)工作总结时光荏苒,不知不觉在公司已经40多天了,在这40天里我学到了很多东西。非常感谢公司给的机会和领导同事的悉心指导。现在,我简单回顾和总结一下试用期的工作:一.收获这几天在公司可以说是学以致用,把学校学的理论知识运用到实际工作中。从熟悉公司环境,学习企业文化,了解公司业务,协助财务部同事查账,订账等。到最终接触到酒店的日常财务工作,在梁主任的指导下学习酒店的账务处理和艾灸等日常工作:收入核算公司收入主要来自客房和艾灸馆,少部分会议场地费收入。收入发生时,根据完整、真实的原始凭证,将收入按收入来源划分为银行存款、应收账款、其他应收款、管理费等科目,填制手工记
2、账凭证确认收入,再将收入录入金典软件。费用核算公司费用主要涉及维修费、电话费、水电费、天然气费、办公费、差旅费、财务费用利息及手续费等。费用发生时,根据完整、真实的原始凭证填制付款凭证,经资金中心审核后,报财务总监审批。批准后,收银员将支付费用,并最终进入金典软件。成本会计公司成本主要涉及酒店客房耗材、早餐食材、艾灸堂针灸原材料和低值易耗品。日常工作中,根据库管员提供的收发单据及时更新盘点表,填写会计凭证,确认成本。月末盘点,做到账实相符,找出不符原因,进一步处理。(4)各种税费的申报缴纳和发票管理公司税费主要涉及增值税、房产税、土地使用税、水利建设基金税及各种附加税(城建税、教育费附加、地方
3、教育费附加)。除附加税按月申报缴纳外,其他税费均在每月或每季度15日前按季度申报缴纳。管理发票,及时申请,正确开具,妥善保管。(5)工资核算工资主要是酒店和艾灸馆的员工。工资根据集团办公室审核的考勤表计算,报资金中心审核,财务总监批准,再由出纳发放。做好工资核算,解答员工对工资的疑惑。(6)月末对账结算,编制内部报表,向各级政府部门报送报表。月末与资金中心核对银行存款,如有差异,编制银行余额调节表,然后销户。(七)完成领导交办的其他任务。二、未来预期今后,我将严格执行公司的规章制度,按时完成各项工作,与同事和睦相处,虚心学习,虚心求教,进一步提高自己的业务技能,成为一名优秀的财务人员,为公司的
4、良好发展贡献力量。工作总结时光荏苒,不知不觉在公司已经40多天了,在这40天里我学到了很多东西。非常感谢公司给的机会和领导同事的悉心指导。现在,我简单回顾和总结一下试用期的工作:一.收获这几天在公司可以说是学以致用,把学校学的理论知识运用到实际工作中。从熟悉公司环境,学习企业文化,了解公司业务,协助财务部同事查账,订账等。到最终接触到酒店的日常财务工作,在梁主任的指导下学习酒店的账务处理和艾灸等日常工作:公司费用主要涉及维修费、电话费、水电费、天然气费、办公费、差旅费、财务费用利息及手续费等。费用发生时,根据完整、真实的原始凭证填制付款凭证,经资金中心审核后,报财务总监审批。批准后,收银员将支
5、付费用,并最终进入金典软件。成本会计公司成本主要涉及酒店客房耗材、早餐食材、艾灸堂针灸原材料和低值易耗品。日常工作中,根据库管员提供的收发单据及时更新盘点表,填写会计凭证,确认成本。月末盘点,做到账实相符,找出不符原因,进一步处理。(4)各种税费的申报缴纳和发票管理公司税费主要涉及增值税、房产税、土地使用税、水利建设基金税及各种附加税(城建税、教育费附加、地方教育费附加)。除附加税按月申报缴纳外,其他税费均在每月或每季度15日前按季度申报缴纳。管理发票,及时申请,正确开具,妥善保管。(5)工资核算工资主要是酒店和艾灸馆的员工。工资根据集团办公室审核的考勤表计算,报资金中心审核,财务总监批准,再
6、由出纳发放。做好工资核算,解答员工对工资的疑惑。(6)月末对账结算,编制内部报表,向各级政府部门报送报表。月末与资金中心核对银行存款,如有差异,编制银行余额调节表,然后销户。(七)完成领导交办的其他任务。二、未来预期今后,我将严格执行公司的规章制度,按时完成各项工作,与同事和睦相处,虚心学习,虚心求教,进一步提高自己的业务技能,成为一名优秀的财务人员,为公司的良好发展贡献力量。工作总结时光荏苒,不知不觉在公司已经40多天了,在这40天里我学到了很多东西。非常感谢公司给的机会和领导同事的悉心指导。现在,我简单回顾和总结一下试用期的工作:一.收获这几天在公司可以说是学以致用,把学校学的理论知识运用
7、到实际工作中。从熟悉公司环境,学习企业文化,了解公司业务,协助财务部同事查账,订账等。到最终接触到酒店的日常财务工作,在梁主任的指导下学习酒店的账务处理和艾灸等日常工作:收入核算公司收入主要来自客房和艾灸馆,少部分会议场地费收入。收入发生时,根据完整、真实的原始凭证,将收入按收入来源划分为银行存款、应收账款、其他应收款、管理费等科目,填制手工记账凭证确认收入,再将收入录入金典软件。费用核算公司费用主要涉及维修费、电话费、水电费、天然气费、办公费、差旅费、财务费用利息及手续费等。费用发生时,根据完整、真实的原始凭证填制付款凭证,经资金中心审核后,报财务总监审批。批准后,收银员将支付费用,并最终进
8、入金典软件。成本会计公司成本主要涉及酒店客房耗材、早餐食材、艾灸堂针灸原材料和低值易耗品。日常工作中,根据库管员提供的收发单据及时更新盘点表,填写会计凭证,确认成本。趋化作用(即chemotaxis)公司税费主要涉及增值税、房产税、土地使用税、水利建设基金税及各种附加税(城建税、教育费附加、地方教育费附加)。除附加税按月申报缴纳外,其他税费均在每月或每季度15日前按季度申报缴纳。管理发票,及时申请,正确开具,妥善保管。(5)工资核算工资主要是酒店和艾灸馆的员工。工资根据集团办公室审核的考勤表计算,报资金中心审核,财务总监批准,再由出纳发放。做好工资核算,解答员工对工资的疑惑。(6)月末对账结算
9、,编制内部报表,向各级政府部门报送报表。月末与资金中心核对银行存款,如有差异,编制银行余额调节表,然后结账。(七)完成领导交办的其他任务。二、未来预期今后,我将严格执行公司的规章制度,按时完成各项工作,与同事和睦相处,虚心学习,虚心求教,进一步提高自己的业务技能,成为一名优秀的财务人员,为公司的良好发展贡献力量。工作总结时光荏苒,不知不觉在公司已经40多天了,在这40天里我学到了很多东西。非常感谢公司给的机会和领导同事的悉心指导。现在,我简单回顾和总结一下试用期的工作:一.收获这几天在公司可以说是学以致用,把学校学的理论知识运用到实际工作中。从熟悉公司环境,学习企业文化,了解公司业务,协助财务
10、部同事查账,订账等。到最终接触到酒店的日常财务工作,在梁主任的指导下学习酒店的账务处理和艾灸等日常工作:收入核算公司收入主要来自客房和艾灸馆,少部分会议场地费收入。收入发生时,根据完整、真实的原始凭证,将收入按收入来源划分为银行存款、应收账款、其他应收款、管理费等科目,填制手工记账凭证确认收入,再将收入录入金典软件。费用核算公司费用主要涉及维修费、电话费、水电费、天然气费、办公费、差旅费、财务费用利息及手续费等。费用发生时,根据完整、真实的原始凭证填制付款凭证,经资金中心审核后,报财务总监审批。批准后,收银员将支付费用,并最终进入金典软件。成本会计公司成本主要涉及酒店客房耗材、早餐食材、艾灸堂
11、针灸原材料和低值易耗品。日常工作中,根据库管员提供的收发单据及时更新盘点表,填写会计凭证,确认成本。月末盘点,做到账实相符,找出不符原因,进一步处理。(4)各种税费的申报缴纳和发票管理公司税费主要涉及增值税、房产税、土地使用税、水利建设基金税及各种附加税(城建税、教育费附加、地方教育费附加)。除附加税按月申报缴纳外,其他税费均在每月或每季度15日前按季度申报缴纳。管理发票,及时申请,正确开具,妥善保管。(5)工资核算工资主要是酒店和艾灸馆的员工。工资根据集团办公室审核的考勤表计算,报资金中心审核,财务总监批准,再由出纳发放。做好工资核算,解答员工对工资的疑惑。(6)调和与s今后,我将严格执行公
12、司的规章制度,按时完成各项工作,与同事和睦相处,虚心学习,虚心求教,进一步提高自己的业务技能,成为一名优秀的财务人员,为公司的良好发展贡献力量。工作总结时光荏苒,不知不觉在公司已经40多天了,在这40天里我学到了很多东西。非常感谢公司给的机会和领导同事的悉心指导。现在,我简单回顾和总结一下试用期的工作:一.收获这几天在公司可以说是学以致用,把学校学的理论知识运用到实际工作中。从熟悉公司环境,学习企业文化,了解公司业务,协助财务部同事查账,订账等。到最终接触到酒店的日常财务工作,在梁主任的指导下学习酒店的账务处理和艾灸等日常工作:收入核算公司收入主要来自客房和艾灸馆,少部分会议场地费收入。收入发
13、生时,根据完整、真实的原始凭证,将收入按收入来源划分为银行存款、应收账款、其他应收款、管理费等科目,填制手工记账凭证确认收入,再将收入录入金典软件。费用核算公司费用主要涉及维修费、电话费、水电费、天然气费、办公费、差旅费、财务费用利息及手续费等。费用发生时,根据完整、真实的原始凭证填制付款凭证,经资金中心审核后,报财务总监审批。批准后,收银员将支付费用,并最终进入金典软件。成本会计公司成本主要涉及酒店客房耗材、早餐食材、艾灸堂针灸原材料和低值易耗品。日常工作中,根据库管员提供的收发单据及时更新盘点表,填写会计凭证,确认成本。月末盘点,做到账实相符,找出不符原因,进一步处理。(4)各种税费的申报
14、缴纳和发票管理公司税费主要涉及增值税、房产税、土地使用税、水利建设基金税及各种附加税(城建税、教育费附加、地方教育费附加)。除附加税按月申报缴纳外,其他税费均在每月或每季度15日前按季度申报缴纳。管理发票,及时申请,正确开具,妥善保管。(5)工资核算工资主要是酒店和艾灸馆的员工。工资根据集团办公室审核的考勤表计算,报资金中心审核,财务总监批准,再由出纳发放。做好工资核算,解答员工对工资的疑惑。(6)月末对账结算,编制内部报表,向各级政府部门报送报表。月末与资金中心核对银行存款,如有差异,编制银行余额调节表,然后销户。(七)完成领导交办的其他任务。二、未来预期今后,我将严格执行公司的规章制度,按时完成各项工作,与同事和睦相处,虚心学习,虚心求教,进一步提高自己的业务技能,成为一名优秀的财务人员,为公司的良好发展贡献力量。会计试用期人员
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