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文档简介
1、泓域咨询/现代中药项目创业计划书报告说明面对经济发展新常态,我省制造业发展速度、动力、结构和模式正发生积极转换,以制造业为重点的经济转型升级日益完善,供给侧结构性改革深入推进,为我省制造业转型升级找到了方向。国家重大战略和国家大事加快落地实施,雄安新区进入大规模开发建设阶段,高水平筹办冬奥盛会,中国(河北)自由贸易区、大兴国际基础临空经济区等重大平台建设,为我省开启全面建设社会主义现代化新征程带来新的历史机遇。扩大内需和“两新一重”建设,将助推我省抢占投资消费升级机遇。抓紧布局战略性新兴产业、未来产业,为产业向中高端迈进带来新的发展机遇。根据谨慎财务估算,项目总投资11350.72万元,其中:
2、建设投资8961.21万元,占项目总投资的78.95%;建设期利息260.25万元,占项目总投资的2.29%;流动资金2129.26万元,占项目总投资的18.76%。项目正常运营每年营业收入23200.00万元,综合总成本费用17966.36万元,净利润3830.55万元,财务内部收益率25.83%,财务净现值5274.08万元,全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的
3、正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc107929575 第一章 项目概况 PAGEREF _Toc107929575 h 9 HYPERLINK l _Toc107929576 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc107929576 h
4、 9 HYPERLINK l _Toc107929577 二、 项目承办单位 PAGEREF _Toc107929577 h 9 HYPERLINK l _Toc107929578 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc107929578 h 10 HYPERLINK l _Toc107929579 四、 报告编制说明 PAGEREF _Toc107929579 h 11 HYPERLINK l _Toc107929580 五、 项目建设选址 PAGEREF _Toc107929580 h 13 HYPERLINK l _Toc107929581 六、 项目生产规模 PAGEREF
5、 _Toc107929581 h 13 HYPERLINK l _Toc107929582 七、 建筑物建设规模 PAGEREF _Toc107929582 h 13 HYPERLINK l _Toc107929583 八、 环境影响 PAGEREF _Toc107929583 h 13 HYPERLINK l _Toc107929584 九、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc107929584 h 14 HYPERLINK l _Toc107929585 十、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc107929585 h 14 HYPERLINK l _Toc107929586
6、 十一、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc107929586 h 14 HYPERLINK l _Toc107929587 十二、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc107929587 h 15 HYPERLINK l _Toc107929588 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc107929588 h 15 HYPERLINK l _Toc107929589 第二章 行业发展分析 PAGEREF _Toc107929589 h 18 HYPERLINK l _Toc107929590 一、 先进装备制造 PAGEREF _Toc107929590 h 18
7、 HYPERLINK l _Toc107929591 二、 发展现状 PAGEREF _Toc107929591 h 21 HYPERLINK l _Toc107929592 三、 完善现代化产业布局 PAGEREF _Toc107929592 h 27 HYPERLINK l _Toc107929593 第三章 公司基本情况 PAGEREF _Toc107929593 h 30 HYPERLINK l _Toc107929594 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc107929594 h 30 HYPERLINK l _Toc107929595 二、 公司简介 PAGEREF _To
8、c107929595 h 30 HYPERLINK l _Toc107929596 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc107929596 h 31 HYPERLINK l _Toc107929597 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc107929597 h 33 HYPERLINK l _Toc107929598 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc107929598 h 33 HYPERLINK l _Toc107929599 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc107929599 h 33 HYPERLINK l _Toc10792960
9、0 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc107929600 h 34 HYPERLINK l _Toc107929601 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc107929601 h 35 HYPERLINK l _Toc107929602 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc107929602 h 36 HYPERLINK l _Toc107929603 第四章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc107929603 h 38 HYPERLINK l _Toc107929604 一、 钢铁 PAGEREF _Toc107929604 h 38 HYPERLINK l
10、_Toc107929605 二、 现代食品 PAGEREF _Toc107929605 h 38 HYPERLINK l _Toc107929606 三、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc107929606 h 40 HYPERLINK l _Toc107929607 第五章 建筑工程方案 PAGEREF _Toc107929607 h 41 HYPERLINK l _Toc107929608 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc107929608 h 41 HYPERLINK l _Toc107929609 二、 建设方案 PAGEREF _Toc107929609
11、 h 41 HYPERLINK l _Toc107929610 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc107929610 h 45 HYPERLINK l _Toc107929611 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc107929611 h 45 HYPERLINK l _Toc107929612 四、 项目选址原则 PAGEREF _Toc107929612 h 46 HYPERLINK l _Toc107929613 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc107929613 h 46 HYPERLINK l _Toc107929614 第六章 产品规划与建设内
12、容 PAGEREF _Toc107929614 h 47 HYPERLINK l _Toc107929615 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc107929615 h 47 HYPERLINK l _Toc107929616 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc107929616 h 47 HYPERLINK l _Toc107929617 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc107929617 h 47 HYPERLINK l _Toc107929618 第七章 法人治理 PAGEREF _Toc107929618 h 49 HYPERLINK
13、l _Toc107929619 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc107929619 h 49 HYPERLINK l _Toc107929620 二、 董事 PAGEREF _Toc107929620 h 53 HYPERLINK l _Toc107929621 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc107929621 h 59 HYPERLINK l _Toc107929622 四、 监事 PAGEREF _Toc107929622 h 61 HYPERLINK l _Toc107929623 第八章 SWOT分析 PAGEREF _Toc107929623 h 63 H
14、YPERLINK l _Toc107929624 一、 优势分析(S) PAGEREF _Toc107929624 h 63 HYPERLINK l _Toc107929625 二、 劣势分析(W) PAGEREF _Toc107929625 h 65 HYPERLINK l _Toc107929626 三、 机会分析(O) PAGEREF _Toc107929626 h 65 HYPERLINK l _Toc107929627 四、 威胁分析(T) PAGEREF _Toc107929627 h 66 HYPERLINK l _Toc107929628 第九章 运营管理模式 PAGEREF
15、_Toc107929628 h 72 HYPERLINK l _Toc107929629 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc107929629 h 72 HYPERLINK l _Toc107929630 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc107929630 h 72 HYPERLINK l _Toc107929631 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc107929631 h 73 HYPERLINK l _Toc107929632 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc107929632 h 76 HYPERLINK l _Toc1079296
16、33 第十章 劳动安全分析 PAGEREF _Toc107929633 h 84 HYPERLINK l _Toc107929634 一、 编制依据 PAGEREF _Toc107929634 h 84 HYPERLINK l _Toc107929635 二、 防范措施 PAGEREF _Toc107929635 h 87 HYPERLINK l _Toc107929636 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc107929636 h 91 HYPERLINK l _Toc107929637 第十一章 人力资源配置分析 PAGEREF _Toc107929637 h 92 HYPERLI
17、NK l _Toc107929638 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc107929638 h 92 HYPERLINK l _Toc107929639 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc107929639 h 92 HYPERLINK l _Toc107929640 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc107929640 h 92 HYPERLINK l _Toc107929641 第十二章 工艺技术方案 PAGEREF _Toc107929641 h 95 HYPERLINK l _Toc107929642 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc10792
18、9642 h 95 HYPERLINK l _Toc107929643 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc107929643 h 97 HYPERLINK l _Toc107929644 三、 质量管理 PAGEREF _Toc107929644 h 98 HYPERLINK l _Toc107929645 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc107929645 h 99 HYPERLINK l _Toc107929646 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc107929646 h 100 HYPERLINK l _Toc107929647 第十三章 节能分析 P
19、AGEREF _Toc107929647 h 102 HYPERLINK l _Toc107929648 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc107929648 h 102 HYPERLINK l _Toc107929649 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc107929649 h 103 HYPERLINK l _Toc107929650 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc107929650 h 103 HYPERLINK l _Toc107929651 三、 项目节能措施 PAGEREF _Toc107929651 h 104 HYPERLINK l _T
20、oc107929652 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc107929652 h 105 HYPERLINK l _Toc107929653 第十四章 原辅材料供应 PAGEREF _Toc107929653 h 106 HYPERLINK l _Toc107929654 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc107929654 h 106 HYPERLINK l _Toc107929655 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc107929655 h 106 HYPERLINK l _Toc107929656 第十五章 投资估算 PAG
21、EREF _Toc107929656 h 108 HYPERLINK l _Toc107929657 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc107929657 h 108 HYPERLINK l _Toc107929658 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc107929658 h 108 HYPERLINK l _Toc107929659 建设投资估算表 PAGEREF _Toc107929659 h 110 HYPERLINK l _Toc107929660 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc107929660 h 110 HYPERLINK l _Toc107
22、929661 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc107929661 h 111 HYPERLINK l _Toc107929662 四、 流动资金 PAGEREF _Toc107929662 h 112 HYPERLINK l _Toc107929663 流动资金估算表 PAGEREF _Toc107929663 h 112 HYPERLINK l _Toc107929664 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc107929664 h 113 HYPERLINK l _Toc107929665 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc107929665 h 113 HYPER
23、LINK l _Toc107929666 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc107929666 h 114 HYPERLINK l _Toc107929667 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc107929667 h 115 HYPERLINK l _Toc107929668 第十六章 经济收益分析 PAGEREF _Toc107929668 h 117 HYPERLINK l _Toc107929669 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc107929669 h 117 HYPERLINK l _Toc107929670 二、 经济评价财
24、务测算 PAGEREF _Toc107929670 h 117 HYPERLINK l _Toc107929671 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc107929671 h 117 HYPERLINK l _Toc107929672 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc107929672 h 119 HYPERLINK l _Toc107929673 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc107929673 h 121 HYPERLINK l _Toc107929674 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc107929674 h 122 HY
25、PERLINK l _Toc107929675 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc107929675 h 123 HYPERLINK l _Toc107929676 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc107929676 h 125 HYPERLINK l _Toc107929677 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc107929677 h 125 HYPERLINK l _Toc107929678 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc107929678 h 126 HYPERLINK l _Toc107929679 六、 经济评价结论 PAGEREF
26、_Toc107929679 h 127 HYPERLINK l _Toc107929680 第十七章 项目招标、投标分析 PAGEREF _Toc107929680 h 128 HYPERLINK l _Toc107929681 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc107929681 h 128 HYPERLINK l _Toc107929682 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc107929682 h 128 HYPERLINK l _Toc107929683 三、 招标要求 PAGEREF _Toc107929683 h 129 HYPERLINK l _Toc10792
27、9684 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc107929684 h 131 HYPERLINK l _Toc107929685 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc107929685 h 134 HYPERLINK l _Toc107929686 第十八章 总结分析 PAGEREF _Toc107929686 h 135 HYPERLINK l _Toc107929687 第十九章 附表 PAGEREF _Toc107929687 h 137 HYPERLINK l _Toc107929688 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc107929688 h 137 HYP
28、ERLINK l _Toc107929689 建设投资估算表 PAGEREF _Toc107929689 h 138 HYPERLINK l _Toc107929690 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc107929690 h 139 HYPERLINK l _Toc107929691 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc107929691 h 140 HYPERLINK l _Toc107929692 流动资金估算表 PAGEREF _Toc107929692 h 141 HYPERLINK l _Toc107929693 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc1079
29、29693 h 142 HYPERLINK l _Toc107929694 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc107929694 h 143 HYPERLINK l _Toc107929695 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc107929695 h 144 HYPERLINK l _Toc107929696 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc107929696 h 144 HYPERLINK l _Toc107929697 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc107929697 h 145 HYPERLINK l _Toc107
30、929698 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc107929698 h 146 HYPERLINK l _Toc107929699 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc107929699 h 148项目概况项目名称及建设性质(一)项目名称现代中药项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人任xx(三)项目建设单位概况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品
31、牌影响力不断提升。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,
32、努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。项目定位及建设理由掌握行业核心技术、具有产业链整合能力的行业龙头骨干企业加快成长,已成为我市发展现代产业的“领头羊”,对带动上下游相关企业协同发展发挥着重要作用,以龙头企业为核心,大中小企业有序联动发展的格局初步
33、形成。报告编制说明(一)报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)报告编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、
34、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。(二) 报告主要内容投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作
35、关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目生产规模项目建成后,形成年产xxxx现代中药的生产能力。建筑物建设
36、规模本期项目建筑面积33631.21,其中:生产工程21632.44,仓储工程7349.48,行政办公及生活服务设施2844.45,公共工程1804.84。环境影响本项目的建设符合国家的产业政策,该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施,认真履行“三同时”制度后,各项污染物均可实现达标排放,且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言,该项目是可行的。项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11350.72万元,其中:建设投资8961.21万元,占项目总投资的78.95%;建设期利息260.2
37、5万元,占项目总投资的2.29%;流动资金2129.26万元,占项目总投资的18.76%。(二)建设投资构成本期项目建设投资8961.21万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用7759.48万元,工程建设其他费用943.52万元,预备费258.21万元。资金筹措方案本期项目总投资11350.72万元,其中申请银行长期贷款5311.21万元,其余部分由企业自筹。项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):23200.00万元。2、综合总成本费用(TC):17966.36万元。3、净利润(NP):3830.55万元。(二)经济效益评价目标
38、1、全部投资回收期(Pt):5.50年。2、财务内部收益率:25.83%。3、财务净现值:5274.08万元。项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积33631.211.2基底面积10666.881.3投资强度万元/亩351.992总投资万元11350.722.1建设投资万元8961.212.1
39、.1工程费用万元7759.482.1.2其他费用万元943.522.1.3预备费万元258.212.2建设期利息万元260.252.3流动资金万元2129.263资金筹措万元11350.723.1自筹资金万元6039.513.2银行贷款万元5311.214营业收入万元23200.00正常运营年份5总成本费用万元17966.366利润总额万元5107.407净利润万元3830.558所得税万元1276.859增值税万元1052.0510税金及附加万元126.2411纳税总额万元2455.1412工业增加值万元8123.4113盈亏平衡点万元8430.02产值14回收期年5.5015内部收益率25
40、.83%所得税后16财务净现值万元5274.08所得税后行业发展分析先进装备制造加快突破关键共性技术、核心技术和系统集成技术,解决关键核心零部件、重点整机和装备等一系列“卡脖子”技术,推动先进装备制造业快速发展。完善新能源汽车产业链,建设高端轨道装备产业集群,打造航空工业京津冀协同发展窗口和通航产业发展示范基地,加强制造与信息化融合、军民融合、制造与服务融合。推动石家庄装备制造产业园等特色产业园区高端化发展,着力提升先进装备制造业核心竞争力,努力打造智能制造领军城市。到2025年,营业收入达到1350亿元。轨道交通。加快发展铁路货车修造、现代化有轨电车,积极引入有轨电车、城际动车和地铁车辆关键
41、配套产品生产项目;重点发展新型城市轨道列车、高铁、重载列车、特种车等轨道交通系列高端产品。进一步提升列车空调、成套无砟轨道系统施工设备以及机车车辆配件等优势产品。逐步研发突破列车运行控制系统、车载通信系统、动力系统、制动系统、安全监控等核心技术和关键零部件,打造基于第五代移动通信的无线综合承载等技术轨道交通研发、制造、销售于一体的完整产业链。通用航空。加强研制生产适应市场需求的多用途飞机、教练级、公务机、工业级无人机等整机;加快推进航空电系统、发动机、航空液压件、航空材料等航空高端零部件配套体系研发,突破高端关键零部件技术;重点发展通用飞机关键零部件、发动机、航电系统、机载设备、航空新材料等配
42、套产业;推动国产通用飞机整机集成和关键部件产业化、系列化发展,努力构建覆盖通用航空整机以及相关配套运营的航空产业体系。推进校企与科研院所合作建设航空材料及加工技术重点工程实验室,依托石家庄通航院士工作站,积极研发电动飞机,提升航空材料、信息与集成控制系统、卫星遥感、整机修造等关键技术水平。打造中国通用航空品牌城市,促进航空产业融合发展。新能源汽车。重点发展新能源乘用车、新能源专用车、新能源客车及关键零部件,加快发展电机、电池、电控、高性能充电设施等关键基础技术的提升,提高产品技术性能。推进校企与科研院合作建设重点实验室、工程研究中心、技术创新中心等共性技术创新平台,建立汽车电动化、网联化、智能
43、化虚拟仿真和测试验证等服务平台。积极开展下一代动力电池及氢燃料电池的基础材料、系统集成及智能网联汽车领域关键技术研发、推广应用和产业化,构建完善的新能源汽车和智能网联汽车产业链。智能网联汽车。抢抓汽车产业智能化、网联化发展战略机遇,加快推进智能网联汽车创新发展。加快开展车载互联网终端、车联网信息等基础服务,推进无人驾驶、智能座舱、车载雷达系统、复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设计、高精度地图定位系统、智能管理控制系统等关键技术研发,突破车载智能计算平台、车辆与车外其他设备间的无线通信(V2X)、线控执行系统等核心技术和产品,推动智能网联产业化。智能装备。重点围绕智能金融、
44、智能商务、智能物流、智慧电网、健康养老等领域智能制造和智慧需求,加快发展智能控制系统、智能传感器和智能仪器仪表与试验设备、智能服务机器人、微型无人机、工业级智能无人机、增材制造等产业,加强控制器、伺服电机、减速器关键基础零部件、元器件等技术研发和产业化项目建设,争取实现关键环节及局部领域重点突破及产业化应用。专用设备。实现工程装备、冶金及矿山装备、现代农业机械装备大型化、智能化、高效率、绿色化、可靠化与自动监测及其关键零部件研发及制造。重点发展高压容器、氢燃料高压储罐、盾构机、煤矿采掘装备、高效煤炭综采成套装备、食品加工机械、大型高端农机具、大型高效收获机械、设施农业和精细农业装备等专用设备整
45、机和相关配套产品;加快工程机械设备的智能化、数字化、可视化以及远程故障诊断和通讯技术的升级,不断提升产品的技术含量。突破集成一体化数字化智能变电站系统,研发一二次相结合的智能化电力设备、控制与安防一体化系统及关键零部件;发展变电站成套装备、智能配电网成套装备、先进电力电子装置等一批智能电网与用户端装备及产品的研发和应用。应急装备。重点发展新型应急通信指挥装备、高精度应急预测预警装备和技术、高可靠风险防控与安全防护产品、专用紧急医学救援装备和产品、医疗应急救治及卫生应急保障产品、特种交通应急保障技术装备、应急后勤保障产品及器材,以及新型应急服务产品。打造应急产业新模式、新业态。通过国家安全(应急
46、)产业示范基地建设项目,将石家庄建设成为省内先进、国内具有重要影响的应急产业强市。发展现状1.产业概况2020年,石家庄全市生产总值达到5935.1亿元,同比增长3.9%,高于全国平均水平1.6个百分点,“十三五”年均增速为6.4%。三次产业结构由2015年的9.035.755.3调整为8.429.462.2,服务业对经济增长贡献率达到68.7%以上。工业加快转型升级,全面完成“十三五”化解过剩产能任务,“千企转型”成效显现。总体来看,石家庄市产业支撑向服务业主导转变,高技术服务业快速发展,但是工业经济仍是我市经济高质量发展的重要支柱。石家庄市工业基础雄厚,近年来围绕构建现代工业体系,加快转变
47、发展方式,加速发展新一代电子信息技术、生物医药健康、先进装备制造、现代食品等主导产业,形成全市经济快速发展的战略支撑;通过对标引领、大力实施技术改造,推动钢铁、石化、建材、纺织服装等传统行业转型升级,提升发展质量,全市工业转型升级成效逐步显现,总量规模不断壮大,综合实力稳步提升。“十三五”期间,全市主动适应经济发展新常态,贯彻落实新发展理念,坚决去、主动调、加快转,深入推进供给侧结构性改革,坚持将调结构、促转型作为工业经济工作的重中之重,推动全市工业经济由速度规模型向质量效益型转变。全市规模以上工业增加值平均增速3.1%。同时,石家庄市是国家首批确认的生物医药产业基地和半导体照明基地,是全国重
48、要的乳制品生产基地,是全国重要的纺织和通用飞机生产基地,现已形成了涵盖37个国民经济工业行业大类,以装备制造(含电子信息)、医药、食品、纺织服装、石油化工、钢铁和建材行业为主体,形成布局较为合理的综合性工业体系。拥有石药、神威、君乐宝、珍极、博深等59件中国驰名商标,600多件河北省著名商标,河北敬业集团为全国500强企业。获省制造业单项冠军企业数量居全省第一,获省“工业诊所”机构数量居全省第一。2.发展成效“十三五”期间,贯彻落实新发展理念,坚决去、主动调、加快转,深化供给侧结构性改革,全市制造业取得了重大进展,推动了全市工业经济高质量发展,为推动石家庄市经济社会发展做出了巨大贡献。规模效益
49、取得新成就。全市聚焦聚力、加快发展,综合实力显著增强,规模效益持续提升。2020年,全市规模以上工业企业为1822家,新增规上工业企业336家;规上工业增加值同比增长1.7%,制造业同比增长2%,分行业看,医药工业增长19.1%,食品工业增长4.5%,钢铁工业增长7.6%,建材工业增长4.5%;规上高新技术产业增加值同比增长10.4%,高于规上工业增加值增速8.7个百分点,占规上工业比重达到32.9%。全市规模以上工业企业实现营业收入4356.2亿元;利润率分别比全省和全国平均水平高1.9个和0.6个百分点。工业技改投资占工业投资的比重为59.4%。新兴产业达到新高度。战略性新兴产业引领发展,
50、深入实施系列三年行动计划,生物医药健康产业规模占全市规上高新技术产业比重超过60%,入选首批国家级战略性新兴产业集群;新一代电子信息技术产业增加值年均增速高于规上工业10个百分点以上;先进装备制造产业重点实施了中车轨道交通产业基地、瑞腾新能源汽车生产基地等重大项目,现代化水平进一步提升。全市高新技术产业增加值占规上工业的比重较“十二五”末提高15.8个百分点。创新能力迈上新台阶。深入实施创新驱动战略,推动科技创新与经济社会发展深度融合,综合创新生态体系不断完善。全社会研发经费支出占全市生产总值比重达到2.13%,万人发明专利拥有量达到8.95件。综合创新生态体系不断完善,荣列中国省会城市创新能
51、力第9名,成功列入“国家创新型试点城市”“国家知识产权示范城市”“国家知识产权运营服务体系建设重点城市”。强化协同创新,石保廊全面创新改革试验深入推进,完成3批全国复制推广经验,1项成果列入全国百强案例。科技创新能力显著增强,2020年,高新技术企业、科技型中小企业分别达到2499家、13567家,省级以上创新载体达到338家,数量均居全省第一。完善创新体系,认定研发机构数量占规上企业的30%,新建省级各类创新平台88家、市级技术创新中心31家、市级众创空间11家,新认定市级科技企业孵化器6家。绿色发展显现新成效。“十三五”期间,我市深化减排治理,加快工业企业退城搬迁,退城搬迁污染工业企业34
52、家,分类整治“散乱污”企业2万余家,石钢环保搬迁顺利完成,替代燃煤和燃气锅炉供热5500万平方米;重点行业超低排放改造36家,整治完成重点VOCs深度治理企业30家;对新排查出的104家“散乱污”企业,均已进行改造提升或取缔。坚定不移去产能,重点用能企业节能量提前完成“十三五”目标任务,单位GDP能耗、主要污染物总量减排完成“十三五”目标任务;累计压减炼铁产能119万吨、炼钢产能142万吨、水泥产能1100万吨、焦化产能365万吨。持续推进绿色发展,2020年,河冶科技股份有限公司等12家企业获评河北省绿色工厂,河北石家庄循环化工园区获评河北省绿色园区,至此,石家庄市共有41家单位入选省级绿色
53、制造名单,25家单位入选国家级绿色制造名单,国家级总数位居全省第一。龙头企业引领新跨越。掌握行业核心技术、具有产业链整合能力的行业龙头骨干企业加快成长,已成为我市发展现代产业的“领头羊”,对带动上下游相关企业协同发展发挥着重要作用,以龙头企业为核心,大中小企业有序联动发展的格局初步形成。两化融合实现新发展。全市深入贯彻落实国家和省市有关“互联网”文件精神,以“互联网+制造业”项目谋划为重要抓手,全力推进制造业与互联网深度融合发展,助推传统产业改造提升。2020年,4个项目申报工信部试点示范,5家企业通过工信部贯标评定,13个项目入选省试点示范项目,推动1000家企业上云,科林电气入选工信部上云
54、典型案例,8个企业车间、2家企业被认定为省级数字化车间和智能制造标杆企业。县域经济迎来新突破。石家庄市的县域工业形成了一批具有一定规模和竞争优势的块状产业集群,如藁城区和高新区的生物医药、栾城的装备制造、鹿泉的电子信息、晋州的纺织、正定的板材家具等特色产业集群;西部山区钢铁、水泥、钙镁等产业正在实现绿色提升。3.存在不足在取得进步的同时,也存在一些问题亟待解决。一是产业结构调整仍处在阵痛期。工业传统行业占比大,产业结构层次整体偏低,转型升级任务十分艰巨,高排放产业正在压减和调整,传统行业的拉动作用逐步减弱。生产性服务业滞后,严重影响传统产业转型升级和高质量发展。二是产业竞争力偏弱。制造业质量竞
55、争力指数低于国家平均水平,产业层次偏低,行业名优企业少,龙头企业支撑力不够。多数中小企业生产装备和技术工艺落后,工业产品创新和设计能力短板严重,产业链条短,多数产品处于产业链和价值链的低端。三是主导产业支撑作用不明显。我市工业门类较为齐全,主导产业发展相对均衡,产业结构避免了经济的大起大落,但主导产业不大不强的问题也很突出,占全市GDP比重仅1/3。四是产业集聚度仍偏低。开发区总体发展水平不高,产业集聚弱,园区发展不均衡,“小、散、弱”问题突出,仍有很大提升空间。完善现代化产业布局针对石家庄主导产业占比较大、传统产业亟需转型升级、战略性新兴产业快速发展的局面,应在优化产业布局,构建完整产业配套
56、体系方面下功夫。统筹推进锻长板和补短板,努力完善产业链、做强技术链,着力提升产业链现代化水平。依据产业链形成的内在规律及空间域规划的限制,因地制宜地实施接通产业链和延伸产业链行动,当经济区划尺度较大时,可以考虑完整产业链的实施,当经济区划尺度较小时,则应实施产业集中发展,形成特色产业,以获取集聚经济效益,推进工业企业集聚集约发展。着力做强做大骨干企业,积极培育快速成长型中小企业,助推小微企业成长为“小巨人”。建立重点培育企业信息库,有针对性制定培育和扶持政策。积极落实大型骨干企业减负措施和帮扶措施,落实直通车服务措施。实施“小升规、中升大”为主要内容的中小企业成长计划,设立中小微企业发展专项资
57、金,重点支持处于种子期、初创期的小微企业。支持重点民营科技企业积极申报省科学技术与研究发展计划和高新技术企业。1.龙头企业壮大工程充分发挥我市制造业龙头骨干企业引领作用,围绕重点领域,加快培育一批引领产业变革、具备先发优势的标志性创新型领军企业,扶持发展一批产品层次高、市场影响力大的本土骨干企业,引进一批处于行业领先地位的国内外龙头企业。支持龙头企业跨行业、跨区域、跨所有制兼并重组、做强做大,鼓励有实力的企业开展跨国并购。在产业链“四个维度”中,以价值链维为核心,引导龙头企业加强企业链维、供需链维、空间链维的整合和延伸,集中发展高新技术,占据价值链高端。鼓励企业在不同领域、不同环节间交叉渗透融
58、合,形成跨界融合的产业集团。2.潜力企业扶持工程实施中小企业“专精特新”发展工程,加大中小微企业培育力度,培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的高水平中小企业集群。提升公共服务水平,完善知识产权保护、技术服务、人力资源开发等全流程、专业化服务体系,推广创新券、信息化券等公共服务新模式。实施“科技小巨人”培育计划,支持企业围绕细分市场创新发展,引导科技小巨人企业融入全球研发网络、配置全球创新资源。实施科技企业“小升高”计划,推动面广量大的科技型小微企业加速成长为高新技术企业。创新金融服务,支持符合条件的企业发行中小企业集合债券和小微企业增信集合债券,支持高成长性科技企业上市融资,加大对科技型
59、中小微企业在股份制改造和创业板、中小板、“新三板”等上市关键成长期的支持力度。3.产业生态营造工程聚焦我省制造业新一代电子信息技术、生物医药健康、先进装备制造等重点产业领域,支持大型龙头企业围绕供应链整合、创新能力共享、数据应用等产业发展关键环节,建立健全资源开放、能力共享等协同机制,创新融通模式,营造融通发展良好生态。推进大中小企业融通型创新创业特色载体建设,加快形成“龙头企业+孵化”的共生共赢生态,提升龙头企业与中小企业协同创新的质量与效率。加大国家级和省级中小企业公共服务示范平台建设力度,出台完善中小企业公共服务体系的指导意见,深化小型微型创业创新基地建设。到2025年,建设一批特色和优
60、势突出、产业链协同高效、核心竞争力强、公共服务体系健全的制造业示范基地。主营业务收入超千亿元的产业集群达到4个。公司基本情况公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:任xx3、注册资本:1410万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-12-137、营业期限:2013-12-13至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事现代中药相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)公司简
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