2020差旅费报销管理制度范本_第1页
2020差旅费报销管理制度范本_第2页
2020差旅费报销管理制度范本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2020 差旅费报销管理制度范本2020 差旅费报销管理制度范本1、总则1.1 为加强公司内部管理,减少费用开支,本着节约原则,对公司相关人员报销差旅费的标准、审批手续、费用定额进行规范,特制定本制度。1.2本制度适用于公司差旅费的报销管理。2、费用的控制员工出差应事前填写出差申请报告,详细填列出差地点、预计时间、出差目的及预计差旅费用,经直级上级审核签字,作为事后报销费用的依据之一(粘在报销单后)。出差回来后,应填写出差反馈报告,填写此次出差的过程及结果,作为出差费用报销的依据之一(粘在报销单后)。报销费用应在一周内完成,逾期财务科不再受理,因此造成损失由个人负担。三、报销标准交通费报销标准

2、出差人员无特殊原因一律不得乘坐软卧或飞机,特殊情况须经总经理批准。对因公出差公司不派交通工具的,可按出差路线选择乘坐火车、汽车、轮船等交通工具,费用按实报销。乘坐火车从晚八时到次日晨七时在车上过夜六小时以上或者连续乘车时间超过十二小时的,可购同席硬卧票;没有购买硬卧票的,可给予同席硬座票 40%勺补助。住宿费报销标准:总经理限额为 200 元/晚;副总经理限额为 150 元/晚;中层级限额为 100 元/晚;其他人员限额:标准为 50 元/晚,出差到农村等住宿条件相对较差的地区,按最低 25 元/天包干使用,不再凭据报销。伙食补帖报销标准:出差人员按每人每天 15 元计算伙食补助费。若遇客户请

3、客的,不享受伙食补贴。到厂区所在地市区办事,中午无法回公司就餐的,按 6 元标准计算伙食补助费;到离厂区 25 公里以外的地区出差的,中午无法回公司就餐的,按每人每天10 元标准计算伙食补助费。副总经理以上人员不享受上列伙食补贴。其他交通工具如人力三轮车、的士等费用开支,不允许报销,特殊情况需要报销上列费用开支的,需总经理同意。节假日到公司加班,公司没有安排交通工具的,按规定路线凭公交车票报销。出差补助按自然日计算。中午 12 点(含)前离开公司所在地的,按一天计算,中午 12 点后离开公司所在地的,按半天计算;中午 12 点前(含)到公司的,按半天计算,中午 12 点后到公司所在地的,按一天计算。处理规定出差费用报销若不如实填报的,将处以所享受标准 3-5 倍的处罚,情况严重的,可给予辞退处理。出差人员未取得国家规定的相关发票,不予报销。财务人员必须按本制度规定的审批要求和报销标准进行审查, 若未审查而予以支付的对相关责任人予以 100-500 元的处罚。4 报销审批程序和权限规定生产、供应、技术、质量、销售部门差旅费用报销由分管副总经理核准,总经理审批,财务科根据制度再核准后予以支付。差旅费报销超过规定额定的,原则上超额部分不予报销,特殊情况由总经理分别审批。本制度所列报销标准根据总部的调整而及时作相应的调整。本制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论