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文档简介

1、房地产公司内审程序1. 目的和范围确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标 准要求以及组织自定的质量管理体系要求,确保质量管理体 系的有效实施和保持。本程序适用于本公司内部质量审核工 作,包括与质量管理体系相关的公司领导层、所有的相关部 门和项目部等。2. 职责2.1管理者代表2. 1. 1确定审核目的,下达审核指令;2. 1.2批准成宾审核组,任命审核组组长和组员,并对 其实施领导;2. 1. 3审批内审报告;2. 1.4协调解决内部质量审核中出现的其他问题,批准 纠正措施。2. 2总经理室2. 2. 1编制公司年度内部质量审核计划;2.2.2挑选与被审核对象无直接关系的内部审核员,

2、报 管理者代表审批,组成审核小组;2.2.3组织内部审核的实施;2.2.4审核资料、文件的管理。2. 3审核组长编制审核实施日程表、审核实施计划,组织编制审核检 查表,起草审核报告,对审核报告的全面性和准确性负责, 审核纠正措施。2.4审核员2.4.1理解并向受审核部门阐明审核计划的要求,编制 “内部质量检查审核表”2.4.2客观公正地收集证据、记录,分析写成书面材料 向组长报告,保管好与审核有关的文件或开具不合格项报告 单;2. 4. 3配合并支持审核组长的工作。2. 5受审核部门2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员,提供保证 审核过程所需有效的资源配合审核工作;2. 5. 2制定和实

3、施针对审核结果采取的纠正措施;3. 工作流程3. 1总经理室根据质量体系运转的情况,并考虑以前审 核的结果,于年末制订出次年“年度内部质量体系审核计划”, 交公司管理者代表审批。一般十二个月内至少进行一次,且 两次的间隔少于十二个月。当公司质量管理的内外部环境的 变化、严重的客户投诉、外部审核等。3.2 “年度内部质量体系审核计划”必须覆盖公司质量 体系所涉及的各个部门,各过程、各部室,每年至少进行一 次内部质量审核,对较重要的或问题较多的部门审核次数可 以适当增加。年度计划执行中,若发现不合格或不合适时, 可由管理者代表在执行中任何时候修改。“年度内部质量体 系审核计划”的内容主要为:3.2

4、. 1审核目的和范围。3. 2. 2审核及受审核的时间安排。3.2.3审核部门、单位。3. 3审核准备:3. 3. 1管理者代表根据审核部门和工作内容任命具有内 部质量审核员资格的人选担任审核组长和审核员。3. 3. 2由审核组长根据初步确定的审核时间拟定审核通 知并发给各部门,各部门确认后编制审核实施计划。3. 3. 3由审核组长组织审核组成员制定审核实施计划。 内容包括:受审核的部门;审核的目的、范围和曰期;依据 的文件;审核的涉及过程及时间安排审核员分工。审核实施计划由管理者代表批准。现场审核前,由审核 组长提前向受审核部门发出审核实施计划。3. 3.4准备好审核所依据的文件。审核以GB

5、/T19001 2000为标准,公司质量管理体系文件、相关法律、法规、标 准、规范、合同等为依据,以客观、公正为原则,注重审核 各个过程的效果和体系的有效性。3. 3.5审核员应事先作好审核准备,包括编写检查表、 明确对分工审核的过程和区域如何审核等。检查表由审核组 长审批。3.4审核实施3.4.1召开首次会议(即动员大会,总经理、管理者代 表、部门经理、审核员参加。首次会议确认审核的目的、 范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等。3.4.2现场审核A. 审核的具体内容按照“内部质量审核检查表”进行。B. 审核员通过查阅文件、检查现场、交谈、收集证据, 检查质量体系运行情况,发现不合

6、格项时,审核员应当场取 得受审核部门对不合事实的确认,若出现意见分歧,审核员 必须耐心说明,仍有异议由审核组长提请管理者代表仲裁。3.4.3现场审核后,召开末次会议,参加会议人员与首 次会议人员相同,参加者应签到,会议由总经理室作记录。 会议上,审核组长应全面总结质量管理体系的运行情况,并 说明不合格项的数量与分类,提出纠正措施的实施要求。.3.5“内部质量审核报告”由审核组长编写,管理者代 表批准后,报送总经理、管理者代表和有关部门,并作为管 理评审的输入。A. 审核的目的,范围,日期B. 受审核部门C. 审核依据的文件I).审核员,受审核部门主要参加人员E. 审核描述F. 质量管理体系的符

7、合性、有效性G. 不合格报告及纠正要求3.6审核报告发放范围:3.6.1总经理,管理者代表3.6.2相关部门3.6.3受审核部门3.6.4不合格项所涉及的相关部门3. 7受审核部门在收到审核报告两天内,对不合格项制 定纠正措施,审核组长批准。对短期内无法纠正的不合格项, 应继续采取纠正措施。3. 8总经理室与审核组对纠正措施中的工作项目进行跟 踪检查,检验其有效性并记录在内审纠正措施记录表上。3. 9将审核工作的全部记录,包括审核结果、不合格项 报告、纠正或纠正措施及其验证、审核结论、审核计划、各 审核员的审审核检查表等,由审核组长移交总经理室,按公 司规定的档案管理程序要求进行保管3.10内部审核后,若有必要,

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