箱包生产管理流程_第1页
箱包生产管理流程_第2页
箱包生产管理流程_第3页
箱包生产管理流程_第4页
箱包生产管理流程_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精品文档编号:箱包生产管理流程版次1目的为强化生产过程管理,规范影响生产进度和过程质量各个因素的控制,使生产在受控状态下进行,提高生产效率,提升产品质量。2适用范围适用于客户意向锁定后,从订单评审签订开始到成品入库/交付为止整个生产过程控制。3职责a)业务部:订单产品报价成本分析,提供材料(定额)清单,样品制作和确认,签发生产通知单,协调产品发货,销售款项催 收结算。b)生产部:参与订单评审,审核业务部提交的生产通知单、材料定额,审定工序(工步)流程和工时定额,下达采购指令、生 产指令,协调督导采购、车间、设备、检验包装和仓库落实职能工作,按期保质保量完成生产任务。c)采购科:根据材料定额和生

2、产部下达的采购指令组织原辅材料的采购,保证质量,按期入库,确保生产用料。d)品管科:根据程序执行进料检验、成品检验和岀货检验,确保岀货产品的品质。e)车间:执行生产部下达的周生产进度计划,分解工序,调配生产要素(人员、材料、机台等),组织均衡生产,督导落实制作工艺流程,按期完成生产任务。f)仓管组:物料的进库、保管和发放及资材帐务、票证管理。g)其他:办公室、财务部按照职能开展工作。4业务洽谈和销售合同4.1业务部销售人员应通过原有的市场网络和电脑网络,多渠道搜集客户需求信息,主动联系,扩大业务触角,争取更多的目标 客户。4.2客户联络应建立完整记录,对总经理室锁定的目标客户,应保持跟踪联络,

3、及时通报洽谈的进展情况,必要时,应提报总经理室介入洽谈,形成合同意向。4.3业务部与客户洽谈合同,应对合同要素(如款式、单价、交货期限、付款办法及质量要等进行认真评审,财务部、生产部应 配合成本分析,提供决策依据。4.4销售合同应按规定格式拟制,报经总经理室签发。4.5合同意向达成(或签订合同)后,业务部应向技术科下达样品制作,并交付客户确认。确认的主要内容包括包袋的结构样式,布料质地和颜色,装饰件及辅料,外观视觉效果及验收标准。4.6样品经客户确认后,业务部应提报总经理室组织合同执行评审,明确采购周期、生产周期和检验包装周期、确定计划交货期,并提供材料(定额)清单。5生产计划和生产准备协调工

4、作5.1销售合同经执行评审后,各部门应按规定期限落实生产准备工作,为车间生产创造良好条件业务部提供材料采购清单及耗用 定额,经生产厂长审核,报总经理室审定,交采购科组采购。5.2采购科接到审定的材料采购清单后,应分解选择合格(定点)供应商,洽谈(货比三家,选优择省”有关采购合同要素(包括材料品种、规格型号、质量要求、单价、交货时间、付款办法等),拟定采购合同,报总经理室批准执行,在计划时间内采购到库。5.3业务部应在规定时间内提供指导生产的样品,交付车间生产控制参照。对有特殊要求的产品,业务部技术科应对提供作业指 导文件(或工作联络单)予以明确。5.4车间主管应对拟批量投产的产品进行工步分解和

5、工序划分,编制生产工序流程,拟定计件工资工序(工步)单价,报生产部 审核。5.5生产部在审核计件工资单价时,应控制工序之间的平衡,计件工资总额超过业务部核定的工资成本时,应及时反馈业务部, 必要时,应提报总经理室审定。5.6车间作业人员原则实行计件工资,必要时,经厂部核定,部分勤杂辅助人员可实行计时工资,但应严格控制编制。5.7生产部根据定单合同和车间的实际产能,编制周生产计划,经周例会审定,下达各部门、车间执行。5.8因市场客户需要临时紧急插单需要调整生产计划,业务部应提报总经理室组织评审,并对订单的生产顺序提岀相应调整方案。5.9临时插单一般会影响车间正常生产计划,给车间管理带来一些困难。

6、但车间管理人员要以公司全局岀发,无条件的配合销售 业务工作,不得以任何理由拒绝条件执行厂部的计划调整指令,以满足市场客户的需要。5.10在订单大于产能时,业务部生产应与客户保持良好沟通,争取在交货周期取的客户的支持和谅解,为生产车间创造必要的环境。5.11各车间根据周生产计划调配人员、材料和机台设备,仓库、机修等保障人员密切配合,保障按期投产。5.12每天上班,车间管理人员提前10-15分钟上班,下达每个工序人员的派工单”和加工材料、产成品。、每天下班前,车间管理人员应根据生产计划产量指标、工序均衡的需要,合理调配作业人员,确定次日每个工序人员的定额产量,填制派工单”6生产过程控制6.1新订单

7、投料后,车间应对每道工序进行首件确认,确认的内容包括材料质地颜色、样式结构、加工质量和外观效果(参照业 务部提供的样品)。6.2首件确认由车间主任或组长或半道检牵头组织,本工序作业人员参加,首件确认必须要有记录。6.3首件确认发现重大不合格(如材料不良、色差超标、裁减尺寸超差、线的配色不符要求、款式不符及外观重大不良等),应及时纠正合格,方可批量投料生产。6.4车间管理人员应按规定程序手续,协调材料申领、材料发放、成品移转的交接点验,保障生产物流顺畅贯通。6.5车间管理人员和检验人员应做好巡检,控制过程质量,纠正违章作业和不合格,关键工序应做好转序检验。6.6在生产过程中,发现材料不良率或制作

8、不良报废超过规定指标,应及时报告报告厂部组织相关人员评审,提出解决办法。6.7车间应把成品送至包检车间,由品管部组织检验。成品全检必须对送检成品进行逐个、逐项检验。发现不合格,应标识不合 格项目和部位,予以剔除隔离,返回车间责任工序进行返工,并经再次检验合格。成品必须经全检合格方可包装发货。6.8车间管理人员应强化督导隶属人员遵守劳动纪律,做好本岗位的整理整顿,不窜岗、不闲聊、不喧哗、不擅自离岗,自觉维 护生产秩序和环境。作业人员下班,应整理本岗位的卫生,随手关灯、关电扇,切断机台电源。6.9车间各工序作业人员应完成派工单”下达的定额产量和进度,每日下班时,把经车间管理人员签证的派工单”投进工

9、单箱,作为工资核算的依据。6.10车间应按厂部下达的日生产指标,未经厂长同意,车间主任不得在未完成日生产指标擅自宣布停产下班。6.11厂部人员应深入车间,检查生产计划的落实情况,及时协调处理生产现场的岀现的缺料、产成品转序堵塞、重大质量不合格 及车间与车间之间、车间与部门之间的不协调等问题,控制总体生产节奏,提高效率,按时交货,减低损耗。7物流管理7.1物料采购依据7.1.1业务部业务员应根据客户提供或确认的样品,对材料厂进行分解,编制材料预算表。7.1.2材料预算表中的布料应提供下料的计算尺寸,供核对。7.1.3材料预算表对应的材料名称/型号规格型号应用意规范(具有唯一识别性),必要时。应提

10、供材料样品。7.1.4材料预算表应经专业审核人(暂定厂长)审核,作为采购依据。7.1.5材料预算表经审核,由业务主管填制单价后,报总经理室备案。7.1.6生产需要零星物料采购由生产部或车间填制申购单,经厂长审核,100元/批次可直接作为采购依据,超过100元/批次应报总经理室签批。7.2材料采购合同7.2.1采购科主办接到销售合同进度计划评审表和材料预算表后,对合格(定点)供应商搜索和市场调查,就交货期、单价 等要项比较,选择相应供应商。7.2.2采购科主办根据材料类别,分别与供应商洽谈合同要素(材料名称、规格型号、数量、单价、交货时间、结算方式、付款 办法及材料质量不合格、材料不良品的处理办

11、法等),拟制采购合同,报总经理室批准。7.2.3采购合同经总经理室签发后,采购主办应把采购合同和材料清单印发相应部门:采购合同 供应商(原) 财务部(原) 仓库组(复) 总经理室(复) 采购科(原)材料清单生产部财务部仓管组业务部采购科7.2.4外购材料到库时,先放置在指定的待检区”通知品管科进行进料检验(大宗材料来不及检验,可以先办理入库手续)。并通知采购组和生产部。7.2.5仓管员进行入库点验,应持采购合同(或请购单)与供应商客户提供的随货发货清单”匕较核对,并对实物包装标签进行逐一点收确认(必要时,应进行计量验收)。7.2.6采购合同、随货单及实物三者”相印无误,可直接开具入库单,与送货

12、人签证确认。三者”相印出现 不符”若仅属数量 不符,可按实填单入库。727属供应商发错料或重大质量缺陷,应立即通知采购员与供应商联系处理或拒收退货。728仓管员应认真填写 收料单”,对有关要素(如名称、规格型号、数量、单价、到库时间等)应认真审核,字迹清楚,涉及 数据的不得擅自涂改。入库收料单一式四份,分别送供应商、财务部(经采购主办签审)、总经理室和仓库存根。729材料入库后,应在当日进行登帐。并标识入库单的编号。7210仓管员应保管好帐本和有关原始票证,定期缴交财务部,作为核算依据和归挡。7.3车间生产用料岀库7.3.1生产部签发的 生产通知单”,作为仓库备料、发料的依据。7.3.2发料时

13、,仓管员根据车间的生产进度和生产通知单”填写 领料单”,标明清楚订单合同编号、材料名称、规格型号、岀库时间及岀库数量等要素。材料名称规格要与采购合同的(采购材料清单)对应。7.3.3岀库的材料数量累计未超过生产通知单”的定额数量,由仓管员与车间领料员直接办理岀库交接,车间领料员应在 领料单”签收。7.3.4车间领料达到 生产通知单”的定额数量后需要 补料”,由车间主任申报,仓管员填写领料单”,并在单上标识 补料”,交车间主任(或领料员)提报厂长审批,到仓库补料。订单完成后,仓管员应汇总本订单发生的补料领料单”提报厂长处理。7.3.5领料库”一式三份,仓库(存根)、车间和财务各一份。7.3.6车

14、间领料岀库,仓管员必须在当日登帐。7.4车间成品移转检验7.4.1生产车间应完成生产部下达的日定额成品产量计划,按批次(一般装满一车为一批次)及时移转检包车间。7.4.2生产车间成品由领料员负责移转,与检包车间指定人员点数交接。成品移转登记表生产车间与检包车间各持一份,相互印 证。7.4.3检包车间对车间送检的成品进行全(逐一逐项)检,剔除不良品,标识不合格项的位置,作为车间返工的依据,并进行不 合格品总数统计及返工工序统计。返工不合格品一般应在该批次检验完毕,接车间新的批次时与车间领料员交接。7.4.4返工不合格品的交接,品管科应建立车间返工不合格品交接记录”,标明不合格品的数量、返工工序名

15、称和数量等要素,双方签证确认,作为车间质量指标考核的依据。车间对品管判定返工的标准有异议,依照检验标准商定,商定不一致,车间应先 执行品管科意见,但可持样品提报生产部厂长申诉裁决,必要时,请业务部配合判定。7.4.5合格成品的数量一定要满足订单的数量。7.4.6成品必须经全检合格,方可包装装箱。7.5外协加工材料出库7.5.1生产部下达的 外协加工协议”和外协生产通知单”是仓库备料、发料的依据。7.5.2向外协厂发料时,仓管员根据外协生产通知单”填写出库单”,标明清楚外协加工协议编号、材料名称、规格型号、出库时间及岀库数量等要素。材料名称规格要与采购合同的(采购材料清单)对应。7.5.3岀库的

16、材料数量累计未超过外协生产通知单”的定额数量,由仓管员与外协厂的领料员直接办理岀库交接签收,必要时,由送货人代办与外协厂接料人签收。7.5.4外协厂领料达到生产通知单”的定额数量后需要补料”,由外协厂主管向厂长申报,由厂长通知仓管员发料。仓管员填写岀 库单”,并在单上标识 补料”,提报厂长审批后,与外协厂领料人或送料人办理交接签收。订单完成后,仓管员应汇总本订单发生 的补料领料单”提报财务部处理。7.5.5从仓库岀库给外协厂的材料,若属材料本身质量不合格被筛选退回的,经品管组确认签证,予以退库(办理不良品退库手 续),并予以 换料”岀库。换料岀库给外协单位的岀库单”由仓管员填单,经厂长审批,并

17、标注换料”。7.5.6岀库库”一式四份,仓库(存根)、外协厂、财务和门卫各一份,门卫保安应在下午六点前把收缴的岀库单”交厂长备案。7.5.7外协发料出库,仓管员必须在当日登帐。7.6外协加工成品或部品入库7.6.1外协加工成品直接由品管组接收。对客户分批交付的,由品管组填制 收返成品单”记录交接,订单完成后,进行汇总填制 收料单”进行结算。收料单”一式三份,外协单位一份,财务部一份,品管组存根一份。7.6.2外协加工部品(如丝印、商标、半成品等)由材料仓库接收,由仓管员填制收返部品单”(附件)记录交接,订单完成后,进行汇总填制 收料单”进行结算。 收料单”一式三份,外协单位一份,财务部一份,仓

18、管组存根一份。7.7材料不良品退库和退货7.7.1车间在生产过程中筛选剔除的不良品(包括材料、半成品、成品),应及时分类,填制 不良品退库单”,经品管检验确认,属材料厂本身质量不合格的,予以退回仓库;属作业不良需报废的材料、半成品,经厂长签证,予以送达品检车间处理。7.7.2车间在生产过程中,发现材料质量不合格率或裁减工段不良率明显上升,应立即报告厂长,由厂长组织评审,及时向供应 商反馈,追补入库,保证订单按期执行需要。7.7.3应退回供应商的不合格材料主要有:一是进料检验判定不合格(且不能让步允收)的材料;二是车间生产(包括发给外协 加工)过程中因本身质量缺陷被筛选退库的不合格材料。7.7.

19、4向供应商退货,由仓库填报退货清单(包括材料名称、规格,进料入库的时间或批次,数量及不合格原因),经品管检验员签证,送采购组,由采购组通知供应商。7.7.5不合格材料退货,仓管员应开具退货岀库单”,办理交接手续,退货出库单”一式四份,分别送供应商、财务部(经采购主办签审)、总经理室和仓库存根。7.8成品的岀库7.8.17.8.2 货。7.8.37.8.4成品发货由检包车间与业务部协调处理。成品按订单(或生产通知单)完成后,由检包车间通知业务部,业务部填制发货清单,经总经理室签发,通知检包车间发检包车间按发货清单内容填制岀库单”,组织点验装运。短途汽车运输由包检车间负责联系,长途运输及岀口装运由

20、业务部联系落实。7.9样品的管理样品(包括客户提供的样品和自行开发的样品)管理由业务部登记管理(具体办法由业务部拟定) 件9.6 8设备(工器具)的管理8.1设备(工器具)配置的依据:8.1.1扩大生产规模,提高产量指标,需添置;8.1.2开发新产品需要添置;8.1.3超过使用期限报废,需更换;8.1.4工器具磨损/毁坏/遗失需补充;8.1.5 其他情况需8.2生产设备(工器具)的申购8.2.1机台类设备由生产部门编制配置计划,报总经理审订,由总经理室安排购买。8.2.2车间生产需要的工器具由车间主任填写申购单(设备维修使用的零配件由设备组主管填写申购单),经生产厂长审核,按审批权限审批(10

21、0元以下由厂长审批,500元以下由副总经理审批,500元以上由总经理审批)。8.2.3业务部样品开发组需要的设备和工器具由开发组长填写申购单,经业务经理审核,按审批权限(200元以下由副总经理审批,200元以上报总经理审批)。8.2.4设备采购到厂后,属机台内的,由设备组负责试机验收(填制试机报告),生产部设备台帐登记;属工器具类的由仓库通知申购人,会同验收入库,登录仓库工器具分类帐。8.3设备的保管8.3.1机台设备由所在车间班组负责保管。8.3.2车间班组使用的工器具由车间(主任)班组(组长)负责领用。属公共使用的由车间主任或组长负责保管,分配个人领用 的工器具由领用人负责保管。8.3.3机台设备发生损坏或故障,由使用人提报车间主任或组长,通知设备组维修,必要时,应填写维修申报单,实行限期维修。8.3.4工器具损坏、遗失,保管者应提报原因,经车间主任签证,报厂长审批,方可补领。属保管者失职或使用者责任,应予以 赔偿。8.4设备的操作和维护8.4.1机台设备的操作使用人员应经培训考核合格,方可独立操作。8.4.2对操作比较复杂或属危险作业的机台设备,生产部应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论