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文档简介
1、电子类产品物料采购策划及采购流程电子类产品物料的采购组织,是根据电子产品各种物料的特性以及市场环境和品牌,采购批量和价格等因素,进行的电子产品物料采购策划及制定的采购流程。一、管理思想逐步建立满足电子产品生产组织模式下的物料供应体系,并持续完善和优化。着重加大采购策划管理、过程控制和队伍建设。提高对电子产品及物料的认识,对电子产品生产过程的理解,对物料采购及存储的把控。逐步完善对电子元器件供应渠道的开发和管理,稳固渠道,提高器件可靠性。加大对采购产品标准的收集以及物料包装、存储、状态、记录的管理,满足产品研发到制造过程的需要,提升电子产品的竞争能力。二、采购原则1 .强化合格供方采购,稳固渠道
2、,源头采购。对进口电子元器件严格确认代理资质后再进行采购;2 .符合股份公司集中采购要求的物料,提请集中采购。否则,视情况提请公司内部招标/竞争性谈判;3 .建立采购产品档案。一是按产品建立物料采购基础信息档案,锁定供货渠道,记录相关信息,制定具体物料采购价格策略。二是要求按站进行物料分解和汇总,集中组织采购和分散物料发放,做好采购产品档案的整理和归档;4 .各种老化器件按110%比例组织采购,若有条件的可采购老化后产品,适量进行库存储备;5 .按板组和整机分别齐套管理;6 .严格做好状态管理和标识管理;7 .确保电子产品满足环境的要求。三、采购策略结合电子产品的特性,采取拉式和推式相结合的物
3、料采购组织模式。对需求相对稳定的电子元器件采购,采取推式组织模式,制定安全库存和最大存储量,评估和测算最小经济采购批量,定期触发采购。对市场活跃的物料,用户需求指定物料,以及瓶颈采购物料,采取拉式组织模式, 以订单触发采购,少量或零库存管理。另外, 建立供应链管理,对批量小,品种多,市场较为活跃的物料实施集采分供策略,运用框架合同、订单合同等管理方式,由供方按照物料需求组织备料,降低紧急采购成本,保证产品质量和交期。四、适用范围适用于继电器、二极管、三极管、整流桥、电容、 连接器、 电位器、保险类器件、传感器电感器、电声器件、频率元件、开关元件、光电与显示器件、磁性器件、电阻、集成电路、IC件
4、、贴片件类等电子元器件 物料的采购。电源屏、融雪等相关电器类产品物料采购适用本办法。五、采购组织1 .由部长组织,依据公司年度市场预测、近三年产品结构和物料采购相关信息,制定年度电子产品物料采购方案;2 .由部长组织,对需求相对稳定的物料适量储备,建立安全库存,设定最大仓储量,动态关注库存水平,确定补货点,满足齐套要求;3 .由管理组负责组织,建立电子产品及物料采购供方渠道,按照源头采购的原则选择供应商,进口物料选择有代理资质的供应商,通过产品首件鉴定,建立采购渠道;4 .由管理组负责组织,建立电子产品及物料采购供货信息档案,整理电子产品标准,对相同品质不同采购标准的物料进行识别,采用不同的编
5、码进行状态标识管理。对价格、交期、最小起订量等信息进行收集记录。5 .由计划员按板组、整机分别编制齐套明细,并跟踪电子产品及采购物料在采购期内的齐套情况。新产品采购物料的齐套由新产品计划员负责。6 .计划员依据采购输入信息实际库存以及安全库存动态,确定经济采购批量,尽量缩短供货时间,编制物料采购计划。7 .采购员依据采购计划,在合格供方处按产品标准组织采购,按板组,整机顺序组织采购,确保物料采购质量和及时供应。8 .采购员对新物料采购,进行询价比价,编制价格申请单,报送价格部,价格批复后实施采购。单笔超过50 万,年度采购总额大于等于100 万的采购,由物资部向价格部提报集中采购申请。9 .采
6、购员在采购计划电子文档明细上填写供应商、采购价格、合同编号等信息,并传递给采购订单编制人员。10 .在信息化系统内编制采购订单,锁定物料采购信息并进行系统控制。11 . 采购员依据采购计划、价格批复单签订采购合同,并提交管理组审核。12 .管理组对采购合同内容逐项进行审核。包括与采购计划的一致性,采购渠道的合规性,采购产品标准符合性,在限定的价格和时间内采购, 付款条件的约定及预付款项的控制,是否启动外部审核等等内容。13 .采购员应保证采购物料按合同要求时间到达,按板组和整机顺序明细组织齐套。14 .采购产品或物料到达后,采购员收料并向产品检验部进行报检。15 .采购人员应配合产品检验部在防
7、静电环境下,对电子元器件进行检验或验证;16 .对检验合格的物料,由采购员过账,并交库管员收料、登记、管理;17 .库管员对检验合格的物料依据入库单、进货报检单办理实物入 库,并在信息化系统内,对物料的入库业务进行单据审核。对检验判定不合格的物料,由采购员立即与供应商联系退货补料。18 .库管员对电子元器件的保管,要求在防静电环境下,符合环境温湿度条件要求的仓储条件进行物料保管,并对物料的状态识别和进行标识管理。19 .库管员依据物料请领单(由生产部在用友统内制定BOM,车间打印的出库单)进行齐套配料并按车间请料要求的时间、物料项目、地点配送到车间指定位置,并在信息化系统内进行物料出库审核。20 .采购员对完结的采购业务,开具发票,提请付款,并将加盖红章的合同以及合同履行必要的证明材料一并交给管理组。21 .管理组对合同执行情况进行检查、记录、 加盖相关审核印章,建立产品档案,归档。22 .对整购分发且不能分割的物料管理,采用代保管物料管理方式。实物可由车间负责管理,库存帐务由物资部负责,每月按照实际消耗列
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