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文档简介
1、承德市双桥区人民检察院2017年决算情况说明一、部门情况说明1、主要职责双桥区人民检察院是党政机关,是国家的法律监督机关,其主要职能是:(1) 依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。(2) 确定检察工作重点和制定措施。(3) 依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。(4) 对全区刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉,并对区法院开庭审理的案件依法派员出席出庭,履行法律监督职责。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理
2、;依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实施监督。(5) 依法对人民法院刑事审判活动和民事行政诉讼实施法律监督工作。(6) 对区法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定依法提出抗诉。(7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首,开展举报、刑事赔偿工作。(8) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传。(9) 开展检察技术工作和物证检验、鉴定工作。(10) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,制定本院有关检察工作的规定、办法和实施细则。(11) 负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员。(12) 提请区人大选
3、举检察长;提请区人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。(13) 协同区主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作。(14) 组织检察人员的教育培训工作。(15) 负责其他应由区人民检察院承办的事项。2、内设机构由反贪局、反渎局、刑事执行检察局、政治处、办公室、人民监督员办公室、控申科、侦查监督科、公诉科、未检科、民行科、预防科、法警队、技术科、研究室、经侦科、案管办、环境保护检察科组成。派出机构:承德市高新技术产业开发区检察室3、部门决算单位构成情况承德市双桥区人民检察院为一级预算单位,无下属单位,决算报表类型为单户表。二、收入支出情况说明1、收入支出决算总体情况说明我院20
4、17年度上年结转和结余315万元,本年收入1643.49万元,本年支出1639.98万元,年末结转和结余318.51万元。2017 年全年总收入1643.49万元,其中:行政运行(2040401)收入1288.35万元;查办和预防职务犯罪(2040404)收入89万元;公诉和审判监督(2040405)收入89.99万元;其他检察支出(2040499)收入27万元;归口管理的行政单位离退休(2080501)收入6.3万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)收入101.43万元; 行政单位医疗(2101101)收入34.83万元;财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(2101201
5、)收入4.19万元;其他扶贫支出(2130599)收入2.4万元。2017年预算收入1612.58万元,2017年收入比当年预算增加30.91万元,增长2%,主要原因是项目经费及人员经费增长。决算总收入比上年决算收入增加334.51万元,同比增加25.56%,主要原因养老保险制度改革,由单位统一缴纳养老保险,人员经费收入增长。2017 年全年总支出1639.98万元,其中: 行政运行(2040401)支出1288.23万元;一般管理事务(2040402) 支出61.08万元;查办和预防职务犯罪(2040404)支出89万元;公诉和审判监督(2040405)支出89.99万元;其他检察支出(20
6、40499)支出27万元;归口管理的行政单位离退休(2080501) 支出6.3万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 36.97万元;行政单位医疗(2101101)支出 34.83万元;财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(2101201)支出4.18万元;其他扶贫支出(2130599)支出2.4万元。总支出比当年预算增加27.4万元,增长1.7%, 主要原因是项目支出增加。总支出比上年决算增加 331万元,同比增加25%,主要原因是养老保险制度改革,增加了养老保险等人员经费支出。2、 收入决算情况说明2017 年全年总收入1643.49万元,其中:行政运行(20404
7、01)收入1288.35万元;查办和预防职务犯罪(2040404)收入89万元;公诉和审判监督(2040405)收入89.99万元;其他检察支出(2040499)收入27万元;归口管理的行政单位离退休(2080501)收入6.3万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)收入101.43万元; 行政单位医疗(2101101)收入34.83万元;财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(2101201)收入4.19万元;其他扶贫支出(2130599)收入2.4万元。2017年预算收入1612.58万元,2017年收入比当年预算增加30.91万元,增长2%,主要原因是项目经费及人员经费增长
8、。决算总收入比上年决算收入增加334.51万元,同比增加25.56%,主要原因养老保险制度改革,由单位统一缴纳养老保险,人员经费收入增长。3、 支出决算情况说明2017 年全年总支出1639.98万元,其中: 行政运行(2040401)支出1288.23万元;一般管理事务(2040402) 支出61.08万元;查办和预防职务犯罪(2040404)支出89万元;公诉和审判监督(2040405)支出89.99万元;其他检察支出(2040499)支出27万元;归口管理的行政单位离退休(2080501) 支出6.3万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 36.97万元;行政单位医
9、疗(2101101)支出 34.83万元;财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(2101201)支出4.18万元;其他扶贫支出(2130599)支出2.4万元。总支出比当年预算增加27.4万元,增长1.7%,主要原因是项目支出增加。总支出比上年决算增加 331万元,同比增加25%,主要原因是养老保险制度改革,增加了养老保险等人员经费支出。4、 财政拨款收入支出决算总体情况说明我院2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余315万元,本年收入1643.49万元,本年支出1639.98万元,年末结转和结余318.51万元。2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,
10、本年支出0万元,年末结转和结余0万元。三、“ 三公” 经费支出决算情况说明2017年双桥区人民检察院“三公”经费财政拨款决算支出50.44万元,比上年减少17万元,同比下降33.7%。比年初预算减少25.56万元,下降33.6%。具体支出情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元,同比无变化。(二)公务用车购置及运行维护费支出44.86万元,同比减少16.77万元,同比下降27%,较年初预算减少25.14万元,下降36%。公务用车购置支出0万元,无变化。公务用车运行维护费支出44.86万元,同比下降27%。(三)公务接待费支出5.57万元,同比下降4%。较年初预算较少0.43万元,减少7%。因
11、公出国( 境) 情况:本年度组织因公出国( 境) 团 0 人次,参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量31辆。公务接待情况:国内公务接待56批次,180人次。我单位三公经费变动原因:制定各种措施,严格公务用车使用,减少公务用车运行费用,厉行节约,降低公务接待活动成本。四、 机关运行经费支出情况说明2017年机关运行经费合计303.6万元。较年初预算减少176.4万元,降低 36.7%。比 2016 年决算增加56.6万元,增加 22.9%。其中办公费20.94万元、印刷费4.6万元、水费1.4万元、电费9.33万
12、元、邮电费6.55万元、取暖费12.56万元、物业管理费1.47万元、差旅费4.83万元、维修(护)费9.88万元、公务接待费5.58万元、培训费4.5万元、劳务费65.15万元、工会经费10万元、福利费12万元、公务用车运行维护费20.65万元,其他交通费用43.95万元、其他商品和服务支出7万元、办公设备购置33.41万元、信息网络及软件购置更新29.8万元。增长原因主要是 2017年交通补贴在其他交通费科目反映。五、政府采购情况说明2017年本部门政府采购预算支出总计82万元,其中:政府采购货物预算支出82万元、政府采购工程预算支出0万元、政府采购服务预算支出0万元。2017年本部门政府
13、采购决算支出总额70.74万元,其中:政府采购货物决算支出70.74万元、政府采购工程决算支出0万元、政府采购服务决算支出0万元。政府采购支出不存在超预算的情况。六、国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,本部门年末国有资产占有总体情况:资产总计1970.33万元,负债总计10.32万元,净资产总计1960.01万元。分布构成:流动资产428.83万元,固定资产1541.5万元,流动负债10.32万元。主要实物资产数据:固定资产1541.5万元,其中房屋259.9万元,车辆497.72万元,其他固定资产783.88万元。我院共有车辆31辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车16辆,
14、特种专业技术用车14辆。年度主要变动情况:2017 年增加通用设备88.09万元,增加家具35.07万元。七、预算绩效管理工作开展情况说明2017年,承德市双桥区人民检察院根据我院部门职责及年初工作计划,围绕区委、区政府中心工作,较好的完成了工作活动绩效目标及年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,梳理内部管理流程, 部门整体支出管理情况得到提升。2017年绩效情况如下:(一)经济效益评价机关运行经费控制在预算之内,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。(二)社会效益评价2017年
15、坚持以执法办案为中心,以队伍建设为根本,以司法改革为动力,履行法律监督职能。各部门按时、保质、保量、高效的完成了各项工作任务。1、加大查办和预防职务犯罪工作力度,深入推进反腐倡廉建设。共立案侦查贪污贿赂犯罪5件13人,渎职侵权犯罪案件3件7人。其中,立案侦查大案3件7人。依法严肃查办发生在群众身边的、损害群众切身利益的犯罪犯罪案件。2、全力维护社会和谐稳定,推进平安双桥建设。依法打击各类刑事犯罪,批捕各类犯罪嫌疑人154人,起诉442人。努力化解社会矛盾,修复社会关系。3、强化对诉讼活动的法律监督,维护社会公平正义。监督公安机关立案3件17人,结症漏捕9件16人,追诉漏犯8人,依法坚决排除非法
16、证据,坚守防止冤假错案底线。4、大力推进信息化应用工作,保障现代化实用化明显提升。深入实施科技强检战略,大力提高检察工作信息化水平,投资90万元强化信息技术应用。八、 其他重要事项说明本院决算数据为本级决算, 无下属单位九、 关于专业名词解释(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收
17、入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。(九)项目支出:填列
18、单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十三)其他交通费用:填
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