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文档简介

1、审核进度(月份)受审核部门年度内部质量审核计划一二三四五六七八九十十一十二总经理管理者代表生产部供销部质检部办公室车间说明:1 本月有一次审核 2 审核已进行 3 进行纠正预防措施 4 纠正预防措施已完成 5 纠正预防措施验证 年度内审计划 D-095编制: 审核: 批准: 审核实施计划 D-096审核组组长: 组员: 日期: 年 月 日1 审核目的:a.验证本企业所建立的QMS是否符合ISO9001:2000标准要求;b.是否符合本厂实际运行需要:c、QMS文件是否切实可行。2 审核依据:GB/T190012000 idt ISO9001:2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3

2、 审核覆盖产品: 产品4 审核时间:首次会议时间:末次会议时间:5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核有关人员在本岗位。6 审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议 (AB组)总经理(AB组)管 代(AB组)(A 组)审核组会议总经理 (B组)部 (B组) (A组)(A组) (B组)说明:与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议编制: 日期: 审核: 批准: 日期: 内审首(末)次会议签到表 D-097姓名部门职务姓名部门职务 内部质量管理体系审核报告 D-101(可另附

3、纸叙述)审核目的:验证本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准要求,是否符合本企业实际运行需要,文件是否切实可行。审核范围: 系列产品的生产、服务和所涉及部门。审核依据:本公司质量手册、程序文件和其他文件,ISO 9001标准,合同。审核日期:2007/2/10受审核部门:总经理、管理者代表、 等。审核组长: 审核员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等): 对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等): 结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组

4、长: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 不符合项汇总表 D-100 部门质量管理体系过程(子过程)总经理管理者代表技术部生产部品管部综合办公室总计4.1文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划质量目标质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施7产品实现7.1产品实现的策划 不符合项目汇总表 D-100 部门质量管理体系过程(子过程)总经理管理者代表技术部生产部品管部综合办公室总计7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施总计编制: 审核: 不 符 合 报 告 D-099受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不合格标准条款:不合格类型:审核员: 部门负责人: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析:部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计

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