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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上记录清单1. 质量活动签到表 LQ/C00-012. 活动记录 LQ/C00-023. 不符合报告纠正实施表 LQ/C00-03 4. 现场完成检测任务确认单 LQ/C00-04 5. 使用单位资质登记表 LQ/C00-05 6. 年度质量监控计划 LQ/C4.2-017. 安全 质量 环境监督(检查)记录表LQ/C4.2-028. 年度内部监督汇总表 LQ/C4.2-039. 受控文件清单 LQ/C4.3-0110. 文件发放登记表 LQ/C4.3-0211. 标准规范文件清单 LQ/C4.3-0312. 发文审批记录 LQ/C4.3-0413. 质量体系文件受控记

2、录表 LQ/C4.3-0514. 借阅文件资料登记表 LQ/C4.3-0615. 资料销毁登记表 LQ/C4.3-0716. 文件更改申请表 LQ/C4.3-0817. 卷内文件资料目录 LQ/C4.3-0918. 仪器设备档案目录 LQ/C4.3-1019. 合同评审记录 LQ/C4.4-0120. 试验委托合同书 LQ/C06-*21. 委外试验分供方调查评价表 LQ/C4.5-0122. 检测分包合同书 LQ/C4.5-0223. 供应商调查评价表 LQ/C4.6-0124. 采购申请表 LQ/C4.6-0225. 合格供应商登记表 LQ/C4.6-0326. 危险化学品采购入库登记表

3、LQ/C4.6-0427. 危险化学品领用审批登记表 LQ/C4.6-0528. 物品工具一览表 LQ/C4.6-0629. 物料用品购置申请表 LQ/C4.6-0730. 客户修改报告记录表 LQ/C4.7-0131. 客户信息表 LQ/C4.7-0232. 技术服务质量反馈意见表 LQ/C4.7-0333. 申诉、投诉登记表 LQ/C4.8-0134. 申诉、投诉处理记录 LQ/C4.8-0235. 不符合工作的评价及采取的措施 LQ/C4.9-0136. 预防措施通知单 LQ/C4.11-0137. 检测原始记录 LQ/C*-*38. 年度质量审核计划表 LQ/C4.13-0139. 要

4、素检查记录表 LQ/C4.13-0240. 不符合报告 LQ/C4.13-0341. 内审报告 LQ/C4.13-0442. 不符合项汇总分布表 LQ/C4.13-0543. 不符合报告汇总及分布表 LQ/C4.13-0644. 管理评审计划 LQ/C4.14-0145. 管理评审报告 LQ/C4.14-0246. 试验室人员一览表 LQ/C5.2-0147. 人员考核表 LQ/C5.2-0248. 培训计划表 LQ/C5.2-0349. 委外培训登记表 LQ/C5.2-0450. 内部培训登记表 LQ/C5.2-0551. 中心试验室员工考勤表 LQ/C5.2-0652. 年度业绩评价表 L

5、Q/C5.2-0753. 使用个人资质证书登记表 LQ/C5.2-0854. 员工请销假登记表 LQ/C5.2-0955. 员工出差登记表 LQ/C5.2-1056. 月份工作质量统计表 LQ/C5.2-1157. 员工档案记录表 LQ/C5.2-1258. 项目试验室(独立执行任务人员)月/季工作情况汇报表LQ/C5.2-1359. 个人培训(学习、会议)登记表 LQ/C5.2.1460. 环境条件监控记录表 LQ/C5.3-0161. 现场工作环境评价记录 LQ/C5.3-0262. 水泥试验环境及设施监控记录表 LQ/C5.3-0363. 水泥混凝土养护室温湿度监控记录LQ/C5.3-0

6、464. 检测标准变更登记表 LQ/C5.4-01 65. 试验室检测能力变更确认表 LQ/C5.4-02 66. 新项目评审记录 LQ/C5.4-0367. 允许偏离申请表 LQ/C5.4-0468. 购置仪器设备申请表 LQ/C5.5-01 69. 仪器设备开箱验收单 LQ/C5.5-02 70. 仪器设备周期鉴定/校准计划 LQ/C5.5-0371. 仪器设备一览表 LQ/C5.5-0472. 仪器设备使用记录 LQ/C5.5-0573. 仪器设备维护保养记录 LQ/C5.5-0774. 异常仪器评价记录 LQ/C5.5-0875. 设备(标准物质)期间核查记录 LQ/C5.5-0976

7、. 计量器具封存启用审批表 LQ/C5.5-1077. 仪器设备报废申请书 LQ/C5.5-1178. 仪器出入库检查记录 LQ/C5.5-1279. 仪器设备(含工具)出入库清单LQ/C05.5-1380. 仪器设备校准记录 LQ/C5.6-0181. 仪器设备检(校)验证书 LQ/C5.6-0282. 取样登记表 LQ/C5.7-0183. 样品交接处理记录表 LQ/C5.8-0184. 计算机软件确认记录 LQ/C5.9-0185. 月工作质量统计表 LQ/C5.10-0186. 检验报告(封面、首页) LQ/C5.10-0287. 报告登记台帐 LQ/C5.10-03 88. 检测结果

8、不合格登记表 LQ/C5.10-0489. 试验报告发送登记簿 LQ/C5.10-0590. 检测结果不合格报告台帐 LQ/C5.10-0691. 项目部组建工地试验室申请表 LQBH01-0192. 工地试验室验收考核标准 LQBH01-02 序号类别编号序号类别编号1.水泥LQ/C.SN-*17钢筋接头LQ/C.GH-*2.粉煤灰LQ/C.MH-*18锚具、夹片LQ/C.MJ-*3.砂LQ/C.SZ-*19砖瓦及其他墙体材料LQ/C.ZW-*4.碎石(卵石)LQ/C.SS-*20沥青及沥青混合料LQ/C.LH-*5.石料LQ/C.SL-*21墙地砖、石板材LQ/C.ZS-*6.道碴LQ/C

9、.DZ-*22涂料LQ/C.TL-*7.砼配合比LQ/C.HP-*23防水材料LQ/C.FL-*8.砼试件LQ/C.HJ-*24保温隔热材料LQ/C.BW-*9.砂浆配合比LQ/C.SP-*25石灰LQ/C.SH-*10.砂浆试件LQ/C.SJ-*26砼砂浆外加剂LQ/C.WJ-*11.桩基LQ/C.ZJ-*27土工试验LQ/C.TG-*12.地基LQ/C.DJ-*28水质分析LQ/C.SF-*13.路基、路面LQ/C.LJ-*29橡胶支座LQ/C.XZ-*14.砼结构、构件LQ/C.JG-*30千斤顶LQ/C.QT-*15.钢材LQ/C.GC-*31土工合成材料LQ/C.TH-*16.钢绞线

10、LQ/C.GJ-*32高强螺栓及其它LQ/C.QT-*试验记录编号规则活动签到表LQ/C00-01 活动类别: 姓 名部门职务姓 名部门职务备注备注:保管部门:综合室 活动时间: 年 月 日 保存期2年 记 录LQ/C00-02 年 月 日 主持人: 参加人员: 记录人:不符合项纠正实施表LQ/C00-03 附件不符合条款不符合详细情况不符合原因分析: 部门负责人: 年 月 日纠正措施内容: 执行人: 年 月 日验证意见: 验证人: 年 月 日专心-专注-专业_年度质量监控计划LQ/C 4.2-01 年 月 日 序号监控技术方法监控项目计划实施部门计划实施日期批准人安全 质量 环境监督(检查)

11、记录表LQ/C4.2-02 年 月 日 实施部门被监督人监督项目地 点监督内容记录:监督结论:监督人: 年 月 日被监督部门负责人意见: 负责人: 年 月 日被监督人确认意见: 姓 名: 年 月 日 注:1、监督,主要应检查检测人员在执行检测工作过程中,是否严格按照相应的试验规程执行,样品检查、仪器检查、环境条件检查均已完成并记录,才正式开始试验。所选择仪器设备和环境条件以及操作仪器步骤是否正确、记录内容是否填写齐全,书写是否规范,采集信息是否满足印发检测报告的要求等进行监督和记录。当发现异常情况时,是否按程序处理。2、其它业务监督结合被监督人所承担的工作决定。 3、监督结论,应写明被监督人完

12、成的项目“符合”还是“不符合”某标准的要求。_年度内部监督汇总表LQ/C4.2-03 年 月 日 要素条文监督内容 监督结果监督部门次数符合基本符合不符合文件控制合同评审分包服务和供应品采购服务客户抱怨不符合工作控制纠正措施预防措施记录的控制人员设施和环境检测方法确认设备控制量值溯原性取样检测物品的处置检测质量控制结果保证说 明1、监督员对每个要素的监督情况填入问题描述栏,并在后三栏打“”。2、监督员在每季度末将此表交综合室进行统计并存档。受控文件清单LQ/C4.3-01 序号文 件 标 题文 件 编 号数量发 布 时 间备注质量体系文件受控记录表LQ/C4.3-05 年 月 日 文件名称:

13、版号文 件 发 放文 件 收 回受控号领用人领用日期发放人受控号交回人交回日期收回人借阅文件资料登记表LQ/C4.3-06 年 月 日序号借阅资料名称数量借阅人借阅时间还回时间经手人资料销毁登记表LQ/C4.3-07 序号名 称编号批准人实施人监督人 销毁时间文件更改申请表LQ/C4.3-08 年 月 日文件名称审核时间审核依据审核人更改建议:批准意见 签名: 日期:卷内文件资料目录卷号: LQ/C4.3-09序号文件日期文件编号发文机关文件标题张数 保存期: 年合同评审记录 LQ/C4.4-01 评审合同名称评审地点主持人参评人员评审内容结 论 负责人: 年 月 日 试验委托合同书LQ/C0

14、6-*委托编号委托日期年 月 日 委托单位工程名称合同号监理单位见证人委托人邮编地址联系电话检测项目及内容样品规格及数量检测依据要求进入现场检测时间年 月 日报告要求样品是否符合检测规程要求是 否受理人年 月 日委外试验分供方调查评价表LQ/C4.5-04 年 月 日调查内容被调查人姓名: 职务: 联系电话: 分供方名称: 上级单位: 地 址: 邮 编: 电话号码: 联 系 人: 证书名称: 编号: 有效期: 证书名称: 编号: 有效期: 证书名称: 编号: 有效期: 检测范围: 营业执照:有 无 。服务质量:一般 较好 好 。调查人: 年 月 日主要仪器检定标识及环境带回资料( 页复印资料附

15、后) 评价结论评价负责人: 单位负责人: 年 月 日保存期: 年检测分包合同LQ/C4.5-05甲方(委托书):青岛路桥建设集团中心试验室乙方(分包方): 因甲方暂不具备 项目的检测能力,需对该项目进行分包。甲方通过对乙方的考察,认为乙方能满足甲方的分包条件,经双方共同协商就以下事宜达成协议:1. 乙方根据甲方的书面委托严格按照标准 对 项目进行检测,按约定的时间向甲方出具检测报告,并对检测报告负责。2. 检测费用即交款方式:3. 甲、乙任何一方违反合同规定,应承担相应的责任。4.本合同自签定之日起生效,有效期 年。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)代表人: 代表人:联系电话: 联系电话: 地址:

16、 地址: 签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日 供应商调查评价表LQ/C4.5-01 年 月 日 供方名称联系人供方地址联系电话营业执照经营范围传真网址邮箱企业法人电话通过何种认证及证书编号产品质量及售后服务承诺情况提供证明材料评价结论:调查评价人: 保存期: 年 采购申请表LQ/C 4.5-02 年 月 日 采购对象名称(含单价、费用等)申请理由 申部门及人员: 审核: 年 月 日 年 月 日审批意见 批准人: 年 月 日 备 注采购对象指:计量检定服务、人员外部培训服务,2000元以上主要仪器设备,贵重或易燃、易爆、强腐蚀化学试剂等。物 品 工 具 一 览 表LQ/C 4.6-0

17、3 年 月 日 序号编 号 名 称规格型号制 造 厂家销售单位购入日期数量保管人单价(元)备注制表: 保存期: 年物料用品购置申请表LQ/C 4.6-04 序号日期名称数量估计单价(元)金额(元)申请部门/人员审核人实际单价(元)供应单位实购数量收货/或使用人签名批准人 客户修改报告记录表LQ/C 4.7-01 年 月 日 客户名称客户姓名工程名称客户电话单位地址送检日期样品类别报告编号修改描述原因分析单位负责人 负责人: 年 月 日处理情况 经办人: 年 月 日 保存期限: 年 客户信息表LQ/C4.7-02序号时间单位名称监理单位工程名称联系人联系电话技术服务质量反馈意见表LQ/C4.7-

18、02 年 月 日 工程名称业主或监理单位施 工 单 位地址及联系电话主要参加检测人员主要检测项目及数量检测起止时间对我单位服务质量的意见或建议(由业主、监理或施工方填写)评价项目评价意见良好一般较差人员技术素质人员服务态度仪器设备配备现场检测及时程度检测报告及时性检测报告质量其他意见或建议业主、监理或施工方 代表 : 年 月 日备注: 申诉、投诉登记表LQ /C4.8-01 投诉编号投 诉 人投诉单位投诉日期工程名称电 话样品名称报告编号投 诉 内 容试验者: 校核者: 报告批准人:发报告人签字室主任签字中心领导签字记录人: 年 月 日 申诉、投诉处理记录LQ /C4.8-02 年 月 日 客

19、户名称反馈人姓名工程名称电话住 址传真样品类别送检日期报告编号取报告人反馈信息补充说明:原因分析分析结果及结论1、 是否检测单位责任:2、 主要责任人员:3、 处理方法建议:参加分析人员: 年 月 日单位负责人意见负责人: 年 月 日记录人: 不符合工作的评价及采取的措施LQ/C4.9-01 年 月 日 部门责任人不符合工作事实描述: 检查人员: 年 月 日 不符合工作原因分析:分析人: 部门负责人: 年 月 日对不符合工作采取的措施:部门负责人: 批准人: 年 月 日措施实施情况: 验证人: 年 月 日 纠正/预防措施实施表LQ/C4.11-01 年 月 日实施部门部门负责人不符合潜在原因描

20、述: 年 月 日预防措施计划:批准预防措施计划:质量负责人:年 月 日预防措施完成情况:年 实施负责人: 年 月 日预防措施的监控:年 监控验证人: 年 月 日检测原始记录LQ/C*-* 样品名称委托编号检验依据样品编号设备名称序号设备编号量程分辨力规格型号1试验编号23环境条件评定依据及结论相关说明主检: 校核: 检验日期管理体系内审计划LQ/C 4.13-01 年 月 日 审核目的审核范围审核准则审核日期年 月 日制定人制定日期年 月 日批准人批准日期 年 月 日审核组名单组长: 组员: 组 别审核部门时间 备 注月 日月 日月 日说明: 附: 质量体系要素分配表LQ/C 4.13-01

21、年 月 日序号 分管领导及实施部门要 程 素 序 名 名 称 称 中心主任中心书记中心副 主任质量负责人技术负责人部 门综合室客户服务部检测一室检测二室设备管理室资质管理室4.1组织质量体系文件颁发令保证公正性程序质量手册编制、修改与使用程序01保护客户机密与所有权程序024.2质量体系质量方针、质量目标 4.3文件控制文件控制程序034.4要求、标书和合同的评审要求、标书和合同评审程序04检测工作管理程序 05 4.5检测和校准的分包检测分包管理程序 06 4.6服务和供应品的采购外部服务和供应品采购管理程序 07 4.7服务客户服务客户程08验证试验与检测质量保证程序 09 4.8抱怨抱怨处理程序 104.9不符合工作的控制不符合的检测工作控制程序 11 4.10纠正措施纠正措施控制程序 124.11预防措施预防措施控制程序13 4.12记录的控制记录控制程序 144.13内部审核内部审核程序15 4.14管理评审管理评审程序 16 5

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