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文档简介

1、2017年高密市政务服务中心管理办公室部门预算目 录第一部分. 部门概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分. 2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、政府采购预算表第三部分. 2017年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法二、收支预算总体情况 三、财政拨款支出预算情况四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明第四部分 名词解释第一部分 高密市政务服务中心管理办公室概 况一 主要职能(

2、一)负责对进驻窗口单位所办行政许可、行政服务和其他业务及工作人员进行监督管理和考核评价,并对窗口单位提供相关后勤保障。(二)协调处理进驻窗口单位在办理行政许可、行政服务和其他业务中涉及的相关事项。(三)统一审核、收取在办理各类批准件、证、照过程中有关行政事业性收费、各类基金和服务性收费。(四)受理公民、法人和其他组织对窗口单位及其工作人员的举报投诉并作出相应处理。(五)负责不断推进行政审批制度改革相关工作,创新完善投资创业服务体制机制建设。(六)组织办理相关审批手续,对重点投资项目进行协调督办,为投资项目提供代办及全程跟踪服务。(七)负责督查进驻单位执行涉及行政审批、社会服务等方面的国家法律法

3、规和上级有关文件情况。(八)负责本系统网上审批工作。(九)负责对镇街区便民服务中心的相关业务进行指导。(十)完成市委、市政府交办的其他工作。二、内部机构设置根据上述职责,高密市行政服务中心设3个职能科室。(一)办公室负责组织协调办理日常行政事务工作;负责机关文电、会务、档案、机要、保密、信访、保卫、接待、应急管理、维护稳定、对外联络和综合性文稿的起草、信息宣传等工作;负责党务群团、干部人事管理、机构编制、计生、教育培训、环境卫生、文化建设等工作;负责制定完善考核管理办法和日常管理制度;负责印鉴管理、办公用品采购管理、车辆管理及水、电、暖、伙房等后勤保障工作。(二)督查投诉科负责督促检查相关法律

4、法规和上级政策、文件及各项规章制度的执行情况;负责进驻窗口单位及工作人员的日常管理;负责进驻窗口单位及工作人员的月度、年度考核工作;受理服务对象对进驻窗口单位及工作人员的投诉并提出处理建议;负责收费审核、汇总、协调等工作;负责财务、工资管理工作。(三)业务管理科负责行政审批制度改革政策的落实及完善投资创业服务机制建设的相关工作;建立并落实行政审批效率考核监督机制,不断优化审批流程,推进行政提速;负责对进驻部门单位的办件业务进行监督管理;负责固定资产投资项目“一口进、一口出”并联审批业务及“五个统一”机制的管理协调工作,具体办理受件、发证等工作;建立健全项目建设台帐,做好项目手续办理情况的汇总、

5、统计等工作;负责协调解决窗口单位在办理审批业务中出现的意见分歧;负责全程代办及跟踪服务工作;组织投资人对投资审批服务部门的服务质量和工作效率进行客观评价;负责进驻单位办公平台和网上审批系统的规划、开发和日常维护工作;负责对镇街区便民服务中心进行业务指导。部门预算单位构成纳入高密市政务服务中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1高密市政务服务中心管理办公室2 高密市政务服务中心第二部分高密市政务服务中心2017年部门预算表21表一2017年部门收支预算总表单位:元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款2850854.45一般公共服务支出28

6、50854.45 经费拨款2514554.45 财政事务 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行1952954.45 罚没收入安排的拨款 一般行政管理事务897900 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款336300 财政监察 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 信息化建设 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金二、其他收入本 年 收 入 合 计2850854.45 本 年 支 出 合 计2850854.45三、上级补助收入对附属单位补助支出四、附属单位上缴收入上缴上级支出五、上年结转结转下年地方水利建设基金调剂支出收 入 总 计2850854.45 支 出

7、总 计2850854.45 表二2017年部门收入预算总表单位:元总计财政拨款其他收入合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付2850854.452850854.452514554.45336300表三2017年部门支出预算总表单位:元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出类款项2850854.451952954.45897900201一般公共服务支出2850854.451952954.4589790020103政府办公厅(室)及相关机构事务285

8、0854.451952954.458979002010301行政运行1952954.451952954.452010302一般行政管理事务897900897900表四2017年财政拨款收支预算总表单位:元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款2850854.45一般公共服务支出2850854.45经费拨款2514554.45财政事务纳入预算管理的行政性收费安排的拨款行政运行1952954.45罚没收入安排的拨款一般行政管理事务897900国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款336300财政监察纳入预算管理的其他收入安排的拨款信息化建设纳入预算管理的政府性基金安排的拨

9、款上级转移支付财政专户管理资金收 入 合 计2850854.45支 出 合 计2850854.45收 入 合 计2850854.45支 出 合 计2850854.45表五2017年一般公共预算支出情况表单位:元科目编码科目总 计基本支出项目支出类款项2850854.451952954.45897900201一般公共服务支出2850854.451952954.4589790020103政府办公厅(室)及相关机构事务2850854.451952954.458979002010301行政运行1952954.451952954.452010302一般行政管理事务897900897900表六2017年一

10、般公共预算基本支出情况表单位:元科目编码经济分类科目名称2017年基本支出合计人员经费公用经费 合计1952954.451864954.1888000.27 工资福利支出1697914.181697914.18 基本工资618372 津贴补贴558744 社会保障缴费481047.18 其他工资福利支出39751 对个人和家庭的补助167040167040 退职(役)费 抚恤和生活补助 助学金 住房公积金 住房补贴166980 离休人员医疗费 遗属补贴 独子费奖励金60 其他对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出88000.2788000.27 办公费6650 印刷费950 咨询费 手续费43

11、70 水费 电费 邮电费 760 取暖费 物业管理费 差旅费1900 因公出国(境)费用 维修(护)费2850 租赁费 会议费570 培训费950 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 工会经费12976.27 福利费1824 公务用车运行维护费14000 其他交通费40200 税金及附加费用 其他商品和服务支出表七2017年一般公共预算“三公”经费预算表单位:元总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费140001400014000表八2017年政府性基金预算支出情况表单位:元科目编码科目总 计基本支出项目支出类款项0表九2017年政府采购预算表单位:

12、元总计财政拨款其他收入合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付250002500025000第三部分 高密市政务服务中心2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,高密市政务服务中心的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据有关规定,人员工资按政策据实保障,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统

13、筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况(一)收入预算为285.08万元,其中:财政拨款285.08 万元,上年结转 0 万元。(二)支出预算为 285.08万元,其中:一般公共服务支出 285.08 万元三、财政拨款支出预算情况2017年财政拨款支出预算为285.08万元,具体情况如下:1、人员经费支出186.49万元,主要用于支付工资,缴纳养老保险,医疗保险 。 。2、 公用经费支出 98.59 万元,主要用于办公费、邮电费、燃修费、大厅所有工作人员的200元/人岗位补助等。四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2017年,通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.4 万元。(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费预算 1.4万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府

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