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文档简介
1、小广告公司财务管理制度为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中 的作用,特制定本制度。第一条财务部门职能一、贯彻执行会计法及国家有关财税法律法规,建立健全公司的 财务规章制度并监督执行。二、根据公司经营目标制定年度财务计划、 季度和月度收支计划,指 导公司的财务活动,检查、分析财务计划的执行情况。三、掌握好公司的资金动态,办理资金支付,监督资金安全、规范、 高效使用。四、负责日常的单据审核,办理收入、成本、费用核算,定期编制财 务报表和分析报告。五、加强资产、债权、债务的管理,建立健全管理台帐,定期和不定 期进行清查、核对,做到账实相符。六、负责发票管理及纳税申报,运用好税
2、收政策,依法纳税、合理避 税。七、负责财务档案的分类、整理和保管工作。八、完成公司交办的其他工作。第二条会计、出纳岗位职责一、会计的主要工作职责:(一)按照会计制度的规定设置会计科目、会计凭证和会计账薄。(二)稽核原始凭证及编制记账凭证,负责登记明细账及总分类帐; 负责编制会计报表及办理纳税申报。(三)分析公司成本、税收、利润情况,挖掘增收节支潜力,考核资 金使用效果,积极提出合理化建议。(四)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(五)完成公司领导交付的其他工作二、出纳的主要工作职责:(一)办理现金、银行收支结算业务,负责登记或打印现金、银行日 记帐。(二)负责保管现金、空白支
3、票、有价票据和增值税发票,做好支票、 票据及发票审批后的开具和登记工作。(三)配合会计做好各种原始单据的审核与计算工作。(四)负责工资计算造册和发放工作。(五)完成领导、会计交办的其他工作。第三条关于现金使用除个人劳务报酬、出差人员必须携带的差旅费、公司领导批准的其他 开支以外,购置固定资产、办公用品、其他物品及发外制作费等必须采取 银行转帐结算,不得使用现金。第四条支付审批、报销流程一、公司各部门每月应根据工作需要, 事先拟订支出计划,报公司领 导审批,再由经办人员按规定办理。二、公司员工借款、报销及对外付款,需履行下列审批程序:经办人 部门负责人(或主管)签字一公司领导签字一出纳付款。三、
4、对必须紧急支出的款项,如果公司领导不在,需电话请示领导同 意后方可支付,待领导回到公司后再予补签。第五条借款管理规定一、公司不允许个人因私借款。员工因公借款,借款人员凭审批后的 借款条按批准额度办理借款。二、其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账;除周转金外的其他借款,原则上不允许跨月占用。所有借款前账不清、后账 不借。三、现金借款金额超过5000元的,应提前一天通知财务部备款。 第六条费用报销规定一、各类费用报销:经手人须填写报销单,写明具体用途。对无 正式发票、用途不清、签字不齐的报销单,财务部将不予受理。二、经办人员办须在事项办理完节后的 7个工作日内办理报销手续, 特殊情况须作出说明。第七条发外制作费支付一、制作部接到制作任务单后,对需要发外进行印刷,喷绘、路牌、 灯箱、展板、展场等制作,必须本着经济效益和客户满意的原则,与委托 方签订制作合同。正式合同的原件应送交财务部存档,制作部留存合同复 印件。二、根据合同约定预付定金或分阶段付款前, 由该笔业务的业务员填 写用款申批单,报公司领导审批后交财务部办理付款。三、项目制作完成,制作部必须取得双方签字的验收(货)单。凭验 收单、合同复印件、制作费结算单,连同乙方提供的增值税专用发票,办 理发外制作的费用清算。第八条固定资产管理购置的固
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