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文档简介

1、南充市工人文化宫2019 年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)主要职能 南充市工人文化宫主要职能是以服务职工、服务社 会、服务工会事业为宗旨,为广大职工和社会提供健康有 益的活动场所,努力满足广大职工群众日益增长的精神文 化需求,同时面向社会,为公众服务。(二)2019 年工作计划 一是为弘扬中华民族优秀传统文化,营造喜庆热烈、 文明祥和、温馨和谐的节日氛围,元旦、春节、“五一” 等大型节庆期间,开展京剧、川剧展演、大型游园和歌舞 演唱会等活动;二是为有关单位系统内部运动会免费提供 场地和服务;三是开展以传承文明为主题的古艺术品收藏 品 交流大会;四是免费开放乒乓球、羽毛球场地(馆)

2、, 四是不断完善职工书屋软硬件设施,新增大量各类书籍、 报刊、杂志,吸引市民来我馆阅读,丰富广大群众的业余 生活。五是加强茶园、运动场所的安全管理,美化宫内环 境,为退休职工和市民提供娱乐、休闲、健身场所。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算 单位的全部收支情况。纳入 2019 年部门预算编报范围的单 位包括南充市工人文化宫本级(事业单位),本单位下设办 公室、经营科、宣教科、保卫科、财务室、后勤科。三、收支预算情况说明2019 年南充市工人文化宫本年收入预算合计 160.32 万 元,其中:本年财政拨款收入 160.32 万元,占 100%;上年 结转收入 0

3、万元,占 0%。2019 年南充市工人文化宫本年支出预算合计 160.32 万 元,其中:基本支出 160.32 万元,占 100%;项目支出 0 万 元,占 0%。四、财政拨款收支预算情况 南充市工人文化宫 2019 年财政拨款收支预算总计160.32 万元,与 2018 年相比,财政拨款收支预算总计增加7.14 万元,增长 4.6%,主要原因是基本支出增加。 (数据来 源四川省部门公示表 2 表, “收入总计”数)五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南充市工人文化宫 2019 年一般公共预算财政拨款支出160.32 万元,占财政拨款本年支出合计的

4、 100%。与 2018 年 相比,一般公共预算财政拨款支出增加 7.14 万元,增长 4.6%, 主要原因是基本支出增加。(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南充市工人文化宫 2019 年一般公共预算财政拨款支出160.32 万元,主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 116.44 万元,占 72.63%;社会保障和就业支出21.55 万元,占13.43%;卫生健康支出 10.16 万元,占 6.34%;住房保障支 出 12.17 万元,占 7.6%。(数据来源四川省 部门公示表 2表, 罗列用到的全部功能分类科目,至类级)(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 一般公共服

5、务 201(类) 29(款) 50(项) :2019 年 预算支出数为 116.44 万元,主要用单位基本支出。2. 社会保障和就业 208(类) 05(款) 05(项) : 2019 年预算支出数为 21.55 万元,主要用于事业单位基本养老保 险和离退休费支出。3. 卫生健康 210(类) 11(款) 02(项) : 2019 年预算 支出数为 10.16 万元,主要用职工医疗保险支出。4. 住房保障 221(类) 02(款) 01(项) : 2019 年预算 支出数为 12.17 万元,主要用单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房。(数据来

6、源四川省 部门公示表 1_2表“合计”列数据,用汉 字罗列用到的全部功能分类科目,至项级。)六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南充市工人文化宫 2019 年一般公共预算财政拨款基本 支出 160.32 万元,其中:人员经费 145.19 万元,主要包括:基本工资 56.29 万 元、津贴补贴 1.07 万元、奖金 4.69 万元、绩效工资 39.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.29 万元、职工基 本医疗保险缴费 7.3 万元、其他社会保障缴费 2.86 万元、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖 励金、住房公积金 12.17 万元、对个人和家庭的补助支出

7、 1.12 万元。公用经费 15.13 万元,主要包括:办公费 2 万元、印刷 费、咨询费、手续费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮 电费、物业管理费、 差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护) 费 1 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费 1.45 万元、福利费 3.54 万元、其他 交通费 2 万元、税金及附加费用、 其他商品和服务支出 2.14 万元。(数据来源四川省部门公示表 3_3表。)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 南充市工人文化宫 2019 年“三公”经费财政拨款支出 预算为 0 万元,其中:本单位无因公出国(境)

8、计划,因公出国(境)费用支 出预算为 0 万元;公务接待费支出预算为 0 万元;公务用车 购置费 0 万元;公务用车运行维护费支出预算为0 万元。(数据来源四川省部门公示表 3_6表)八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门 2019 年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门 2019 年没有国有资本经营拨款收入,也没有使 用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关 运行经费支出。(二)政府采购支出情况本单位 2019年无政府采购预算支出 。

9、(三)国有资产占有使用情况本部门 2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单 价 50万元以上通用设备,无单价 100万元以上专用设备,全 部为电脑、打印机等日常办公设备。(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则, 2019年本部门 30万元以上项目按要求编制了绩效目 标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达 到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务 对象满意度等情况。十一、名词解释1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动

10、及辅助活动所取得的收入。3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入:除“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收 入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有

11、关规定继续使用的资金。7. 一般公共服务(类)(款)(项):指。8. 教育(类)(款)(项):指。9. 社会保障和就业(类)(款)(项) :指。10. 卫生健康(类)(款)(项):指。11 .住房保障(类)(款)(项):指。(解释本部门 2019年预算中用到的全部功能分类科目,至项级,请按照 2019年政府收支分类科目准确填写)12. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。14. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15. “

12、三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。16. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。附件:表 1-1. 部门预算收支总表表 1-2. 部门预算收入总表表 1-3. 部门预算支出总表表 2. 财政拨款收支预算总表表 3-1. 财政拨款支出预算表(部门经济分类)表

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