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文档简介
1、设计全过程的流程节点管理设计 过程 节点J-U亠冈位职责需填ISO表格主要工作内容或流程策 划技术管理 责任人负责制定项目技术/质量目标,并下达至项目 组项目设计目标策划书QR731-3项目经理PM负责接收相关管理责任人下达的项目目标并 组织落实、实施,协助运营管理责任人组织、 确定项目组成员,制定项目进度计划。项目概况表QR7.3.1-1项目设计人员策划表QR7.3.1-2项目设计进度计划表QR7.3.1-4协同设计策划、BIM策划1项目经理(PM)负责接收项目设计目标策划书,并根据其要求进行或协助相关管理责任人制定项目进度计划或进行人员策划。2项目经理(PM)根据项目目标、项目级别、人员配
2、置及公司需要, 组织、编制项目设计进度计划表,并提交运营管理责任人签字、 确认。3项目组成员负责协助项目经理 (PM)编制项目设计进度计划表4项目设计过程中,若实际进度发生变化,项目总负责人/项目经理(PM)须及时修改项目设计进度计划表,说明变化原因,重新 提交运营管理责任人签字、确认,并通知项目组相关成员。5项目经理(PM)会冋项目技术管理责任人确定项目评审及验证方 式以及确定项目必须填写的质量记录表格。输 入、输 出项目经理PM接收并验证顾客提供的依据性文件的有效 性,落实填写顾客提供依据性文件清单; 组织相关人员对设计输出文件对照设计输入 进行验证。顾客提供依据性文件清单QR7.3.2-
3、1-2设计输入主要包括: 本项目适用的政策、法规、规范标准、设计任 务书、设计委 托协议、设计合冋、设计审批文件、工程设计技术 措施、顾客提供的基础资料、设计原始资料、分析计算软件、设计 配合资料等设计依据性文件和资料;设计输出内容主要包括: 项目建议书、可行性研究报告、规划文件、项目技术负1批准项目所在地以外地区的设计标准、规项目特殊需求应对措施努力互 提 资 料责人范、标准图;2对项目选用参照资料应用于设计进行确认和验证;3组织相关人员进行事前指导, 填写编制项 目特殊需求应对措施建议及事前指导意见 书。4对顾客提供依据性文件清单进行核准。项目建筑师(PA组织各专业的技术接口,协调互提资料
4、中各 专业的矛盾。各专业审核人对特级、一级项目互提资料是否符合顾客要 求和国家有关法规、规范、标准及互提资料 的准确性和完整性进行审查并签字批准。各专业负责 人1组织本专业设计人按时提出准确的、符合 设计深度要求的互提资料;2负责本专业与其它专业间设计接口文件的 传递;3签发互提资料记录单校对人对二级、二级项目互提资料是否符合顾客要 求和国家有关法规、规范、标准及互提资料 的准确性和完整性进行校核并签字批准。设计人按进度的要求,及时提出符合要求的互提资 料,提交专业负责人。项目总负责 人/项目经保存并及时整理互提资料单, 在出图时按归 档管理规定归档。建议及事前指导意见书QR7.3.2-1-1
5、互提资料记录单QR7.3.2-2-1方案设计、初步设计文件、施工图设计文件、招标文件等1专业负责人根据设计进度计划要求, 所提资料编写整理并填写互提资料单, 2专业负责人负责向各相关专业提资料, 给各专业负责人;3各专业负责人收到互提资料后须在互提资料单上签收, 不全时,可拒绝接受并 要求重新提供。所提资料时间滞后时,可在互提资料单上注明;4接收资料的专业应及时研究落实,如所提资料的实施存在问题, 应及时提出修改意见,由专业负责人与有关专业协商解决。以图纸、文字或表格形式将 交付校审人校审,签字批准; 同时提供电子文件, 分发所提资料项目经理(PM保存并及时整理互提资料单,在出图时按归档管 理
6、规定归档。理(PM技术管理责任人判断各类项目米取的评审方法。项目技术负 责人主持公司项目的方案设计评审会和初步设 计、施工图设计阶段的综合评审会,签署设 计各阶段所有工程项目评审结论。项目经理(PM召集、组织方案设计评审会和初步设计、施 工图设计阶段综合评审会,并负责对设计各类评审会记录表及相关文件的归档工作主创建筑师(PD)负责做好方案设计评审会会议签到和会议记 录,填写方案设计评审会设计评审会记录 表。对评审结论负责实施设计评审会记录表QR734-1项目建筑师(PA负责做好初步设计、施工图设计阶段综合评 审会会议签到和会议记录,填写综合评审的 设计评审会记录表。对评审结论负责组 织各专业负
7、责人实施设计评审会记录表QR7.3.4-1审定人主持公司项目的初步设计、施工图设计阶段 的专业评审会。并对各类项目设计评审结论 加以验证设计评审会记录表QR7.3.4-1专业负责人召集、组织初步设计、施工图设计阶段专业 评审会,并组织对评审会的内容进行记录, 填写专业评审的设计评审会记录表,负 责对评审结论组织实施。协助项目建筑师实 施综合评审会结论设计评审会记录表QR7.3.4-1审定人1对审定项目的技术方案,设计原则负责,校审记录单方案设计评审会:适用于方案设计阶段。专业评审会:适用于初步设计和施工图设计阶段。 综合评审会:适用于初步设计和施工图设计阶段。评审汇报提纲方案设计评审由主创建筑
8、师负责;专业设计评审由专业负责人负责; 综合设计评审由项目建筑师负责 方案评审时机:方案设计评审会按照设计策划的安排,在方案进行过程中的适当时机召开专业评审时机:主导专业首提资料后; 该设计阶段中前期; 阶段性成果产生以后;二级、三级项目施工图设计阶段,在无重大方案变化的前提下,可以沿用初设阶段专业评审会结论,不重复召开专业评审会。 综合评审时机:各专业均完成专业评审以后;阶段性成果产生以后;初设、施工图设计阶段均应进行综合评审。审定人对经校对、审核后的设计文件和“审核记录单”进行原则性并负责对修改意见验证;2负责对不合格设计产品的最终处理。QR735-1-1审定,并填写“校审记录单”。检查审
9、定意见执行情况,符合要求的签字认可。审核人1对审核项目的质量负责;2审查设计文件的完整性、功能性、安全性、 经济性、可信性和实施性,保证设计文件符 合顾客的要求和贯彻国家有关法令法规和标 准的规定。3并负责对修改意见验证;校审记录单QR735-1-1审核人对经校对的设计文件,计算书和“校审记录单”按审核提纲 对设计文件进行审核,并填写“设计质量评定表”和“校审记录单”。 检查审核意见执行情况,符合要求后签字认可。专业负责人1处理本专业的技术冋题,是本专业的设计 质量的第一责任人;2对设计文件进行复校,负责组织落实校审 记录单意见。校审记录单QR735-1-1专业负责人将完整的设计文件汇总并按照
10、校审提纲复校后,提供给校对人。校对人1对校对的计算书、设计文件的正确性负责。 认真检查设计中“错、漏、碰、缺”现象, 并对图纸的标识进行校对,并负责对修改意 见验证;2检查设计文件的质量,保证设计符合制图 标准和深度的规定。校审记录单QR735-1-1校对人按校对提纲对设计文件进行全面校对, 填写“校审记录单”, 对质量评定结果予以确认; 检查校对意见执行情况, 符合要求后签 字认可。设计人1在工程项目中对所承担工作的设计质量, 设计完整性和设计进度负责;2对设计文件进行严格自校,保证设计文件 的完整、清晰。校审记录单QR735-1-11设计人将全部设计文件按照校审提纲自校后,交给专业负责人;
11、2设计人严格按“校审记录单”中提出的意见,逐条修改或做出回 答,如涉及其他专业, 应及时向有关专业负责人通报。个别不能统 一的冋题可请区域技术部决策,如仍有某方3持不冋意见,可将意见书写在校审单上以供备案。各方均必须按最后决策意见修改图纸。项目经理(PM校审记录单、计算书和设计文件由专业负责 人整理后,交项目经理(PM,最终由项目经理(PM按归档管理规定负责归档。会签项目建筑师(PA)主持会签工作,协调会签过程中各专业的矛 盾和错、漏、碰、缺。验证会签记录单。会签记录单QR735-2-11各专业负责人在会签记录单中填写发现的问题和解决处理办 法。由项目建筑师(PA验证;2会签过程中发现的问题,
12、由各专业负责人负责落实并组织设计人 员进行更改并重新履行校审程序;3参加会签的人员应在图纸会签栏和会签记录单上签字。专业负责人负责核查本专业设计文件与其他专业的“碰、缺”。并填写会签记录单。会签记录单QR735-2-1设计人参加会签,并修改问题会签记录单QR735-2-1项目经理(PM项目会签完毕后负责落实会签记录单的 归档。归 档项目经理(PM工程项目归档工作的第一责任人,负责按公 司规定收集汇总整理所承担项目档案资料, 并在规定时间及时送图书档案室归档。项目归档文件清单QR7.5.1-1-1质量记录文件归档登记表归档内容1设计依据性文件和资料:主要指建设单位提供的设计任务书、立项批文、规划
13、要求、市政资料等政府部门文件。2设计项目管理文件:指设计过程和配合施工过程中产生的有保存价值的文件材料,如审图和修正的记录、来往函件、图纸交底记录等。3设计质量记录:包括项目设计目标策划书、 项目设计人员策划表、项目设计进度表、 顾客提供依据性文件清单、校审单、评审记录表、现场服务记录表等。4设计成品文件:A设计图纸(包括方案文本、各阶段底图);B设计说明书、概预算文件;专业负责人负责按公司规定对本专业的项目档案资料及 时收集汇总,在规定时间交项目经理(PM ,并确保完整和准确性。设计人负责与本人有关的归档文件资料的编写和收 集并确保及时完整归档及资料的完整和准确 性。项目助理协助项目总负责人
14、/项目经理(PM进行项目 设计全过程记录文件及图纸的跟踪、收集、 整理,经项目总负责人/项目经理核准后归档 至图书档案室。项目归档文件清单QR7.5.1-1-1设计 成品 交付 管理设 计 确 认 管 理项目经理(PM)设计成品交付第一责任人,组织设计成品交 付的工作专业负责人负责将本专业设计成品文件完整地交到项目 经理(PM)处。项目助理负责设计成品文件的汇总、整理、交付的相 关组织、推进工作图书档案室负责设计成品文件的归档、检查、验收工作项目技术负 责人1组织专业负责人或主要设计人参加设计确 认活动;2组织专业负责人执行设计确认意见。专业负责人参加设计确认活动并与其他专业协调,负责 执行设
15、计确认意见。参加施工图会审的人员 准备好施工图技术交底提纲项目经理(PM1外部评审应由项目经理(PM指定参会人 作好原始记录。作为正式设计确认文件的补 充。2针对设计确认活动的书面评审结论,项目 经理(PM组织专业负责人,及时对有关单 位意见以书面形式逐条回复;3对设计确认意见中需要修改设计的,按设刻录光盘表QR7.5.1-3-1晒图申请表QR7.5.1-3-2设计文件签收单QR7.5.1-3-设计文件审查意见回复单QR7.3.6-1C各专业计算书;D修改图、设计修改通知单、工程联系单、补充图等;E相关电子文件。项目经理(PM)将方案设计阶段的成品文件 完毕后交由项目助理依照合同规定要求安排复
16、印、 档案室,由档案室检查后在方案文本上盖出图章, 存归档,然后返给项目助理交付; 项目助理填写设计文件签收单,并交项目经理 行具体的交付执行工作。设计确认活动通常有以下几种: 方案设计文件评标和审批; 初步设计文件审查; 施工图设计文件审查; 施工图设计文件会审; 其它外部确认活动。(方案册等)收集、整理 装订,并送交至 并将其中一份留(PM)确认后,进施工 配 合计变更管理规定要求出具设计变更或设计 修改图纸。4设计确认活动的批文、会议纪要、往来文 件予以保存,由项目经理(PM负责归档。项目经理(PM)项目经理(PM)是项目实施阶段施工配合工作 的第一责任人,负责本项目实施阶段施工配 合工
17、作的整体协调,安排相关人员参加项目 技术交底、工地例会、隐蔽工程验收、竣工 验收,及时处理工地疑问、 收集/汇总/分析/ 反馈工地信息等。现场服务记录表QR7.5.1-4-1专业负责人专业负责人负责解决施工过程中出现的本专 业技术问题,组织设计人编制本专业的设计 修改图、设计修改通知单、参加项目技术交 底和竣工验收及顾客要求参加的重要会议。审核人根据工程需要参加项目的技术交底、竣工验 收,处理现场重大技术问题,签署设计修改 图、设计修改通知单。运营管理责 任人/项目 最终责任人 (项目所有 者)根据需要,组织协调项目相关负责人、设计 人等协助项目总负责人/项目经理(PM)做好 施工配合工作。项
18、目总负责 人/项目经接收分析设计变更的外部信息,负责与顾客 协商因设计变更引起的工期、费用等合同内设计修改通知单/项目经理(PM)安排 认真做好会议记录,及时反馈施工配合内容:技术交底:由项目总负责人/项目经理(PM)组织,项目建筑师(PA)、 各专业负责人等参加。参会之前各专业负责人要针对项目具体特 点,编写交底提纲,根据施工、监理、顾客提出的会审问题, 研究确定处理方案。项目工地例会: 工地例会一般由项目总负责人 相关人员参加,必要时由相关专业负责人参加, 会后与相关专业负责人协调并及时处理会议提出的问题, 给工地,并负责跟踪处理结果。/项目经理处理工地疑问: 工地疑问原则上均应通过项目总
19、负责人 (PM)安排相关人员收集、反馈。(PA)签发;疑问的处理:一般由各专业负责人处理,项目建筑师 重大变更由项目建筑师(PA)组织各专业负责人处理; 项目总负责人/项目经理(PM)参与并跟踪处理结果 参加分阶段验收:一般由项目总负责人/项目经理(PM)安排相关人员参加,项目建筑师(PA)、各专业负责人参加总体验收工作。 注意现场服务记录表的使用设计变更原因一般分为两个方面:外部原因、内部原因。外部原因:是指顾客使用要求、设备选型、场地情况、施工条件的设 计 变 更理(PM)容的修改。项目竣工后负责对设计变更情况进行 总结、分析。项目技术负 责人协调各专业间设计变更的配合工作,签发修 改图和
20、修改通知单。审核人/审 定人负责设计变更的技术把关和图纸审核工作。专业负责人负责组织本专业的设计变更工作并对本专业 图纸与其他专业图纸的符合性负责,对设计 变更引起的工时和进度改变提出意见。校对人负责对设计变更进行校对。设计人负责对变更内容按规定要求进行设计。图书档案室负责修改图和修改通知单的盖章放行和归档 管理工作。区域技术 部、区域质 管部负责定期抽查设计变更工作的质量,包括设 计质量和程序质量。改变等引起的变更或审查批复认为需进行设计变更并经我司确认 的变更。内部原因:是从各种渠道反馈的设计图纸中存在的“错、漏、碰、缺”等问题引起的变更。 设计变更工作的启动 内部原因引起的变更, 由专业
21、负责人接收, 与相关专业设计人员分 析变更具体原因。并与顾客协调确定设计变更的完成时间。外部原因引起的变更,由项目总责任人 /项目经理(PM)接收、判断 变更的可能性后,组织各专业负责人进行设计变更工作, 并以正式 书面文件与顾客协调确定工期、 费用等有关问题,及时索要变更依 据。设计变更工作由原专业负责人组织本专业设计人实施。由原核审人进行技术把关。原专业负责人、设计人、审核人/审定人因故不能进行本项工作时,应由项目最终责任人(项目所有者)委派具备资 格的专业负责人、设计人和审核人/审定人实施;设计变更的标识所有修改图、修改通知单均要注明修改原因,修改日期。如果是外部原因引起的变更,要将变更
22、依据一并提交核审人, 交档案室存档; 设计变更的编号设计变更一般分“修改图”和“设计修改通知单”两种形式。修改图的编号方法见 产品标识管理规定(QW7.5.3)第421.3.2 条的规定执行,以升级小版本号的方式来加以区分,图纸编号不变。出每一张修改图的同时, 要将原图纸目录的电子文件同时修改。 要时要提供修改图纸目录;标识的要求产品标识管理规定(QW7.5.3)的内容1设计过程中的产品标识:由各级责任人对工程设计产品进行校审,是否符合规定要求进行控制,发现不符合规定要求时应及时通 知有关人员进行更正。2项目编号:由总部营销部在经营立项时确定。3图纸编号:通常由4位字符构成。第一位为专业代码,
23、 第二位为 图纸分类代码,最后两位是图纸顺序代码。见下表:总图Nxxx建筑Axxx结构Sxxx给排水Pxxx强电弱电暖通燃气室内 景观ExxxTxxxMxxxGxxxIxxxLxxx4图纸版本号:用以记录项目图纸发布的版本顺序,根据项目图纸变更范围和重要程度分为大版本号和小版本号。大版本号,以大写英文字母表示,如:A、B、C D?,责人/项目经理(PM决定何时升级。小版本号,以流水号的形式跟在大版本号后面,中间用“如:A-01、 图纸版本号年.月日。 图纸版本号由项目总负-”分隔。A-02、A-03?,由专业负责人决定何时升级。“日期”:用以记录本次出图版本升级的日期。例如:2009.01.23。“用途”:用以记录本次出图版本升级的原因。方案设计、初步设计、施工图、施工配合等。格式为:例如:工
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