医院财务收支审计实施方案_第1页
医院财务收支审计实施方案_第2页
医院财务收支审计实施方案_第3页
医院财务收支审计实施方案_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、YOUR LO医院财务收支审计实施方案审计项目名称被审计单位名称审计方式编制依据医院财务收支审计医院财务科现场抽查、 核查、询问等2009年度审计 工作计划被审计单位基本情况:略审计范围:医院财务收支情况审计内容和重点:一、对收入进行审计的主要内容:1、各项收入,包括财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、药品收 入、其他收入是否由医院财务科统一核算、统一管理;2、是否建立货币资金管理制度,现金等收入是否及时、足额存入银 行,有无坐支现金,有无隐瞒、截留、挪用、拖欠或者设置账外 账、小金库等问题;3、是否建立健全票据管理制度,各类收入票据是否由财务部门统一管 理,是否明确各种票据的购买、印刷、保

2、管、领用、核销、遗失处 理、清查、归档等环节的职责与权限,并设立登记簿进行详细记录。二、对支出进行审计的主要内容:1、各项支出是否严格执行国家有关财经法规制度、医疗机构支出管理 制度,是否明确相关部门和岗位的职责、权限,是否符合不相容职务2、工资的核算与发放是否执行职责分离,住房公积金、医疗保险金等 代扣代缴项目金额的计算是否正确、是否按时缴纳。三、对往来款项进行审计的主要内容:1、检查其他应收款单位往来中对预付设备款等大额款项是否及时清理;2、检查职工个人借款的审批手续是否完备,是否按规定的时间报账和收 回,是否做到及时对账和催收;3、检查坏账准备计提的范围、方法、比列、金额是否正确,坏账处理的 核销报批手续是否符合有关规定。预定起迄时间:审计组长审计组成员具体人员分工:负责对实施审计项目的全过程进行监督和指导以及相关科室的协调 事宜;负责具体审计内容。具体实施步骤:开展审前调查,了解医院财务收支情况拟定审计方案、发送审计通知书具体实施审计查证、收集审计证据、编制审计工作底稿编制审计报告并征求被审计单位

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论