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文档简介

1、2021年度会计监督检查工作总结 2021 年度会计监督检查工作总结 为贯彻落实党的*中、.经济工作会议,以及省委十一届六次精神,进一步严肃财经纪律,规范市场秩序,推进国家治理体系和治理能力现代化,充分发挥财政监督职能作用,确保财政资金正确使用,提高资金使用效果,及时反映经济运行中的问题。根据州财政局关于印发 2021 年度财政监督检查工作计划的通知文件要求,结合我县实际,局领导高度重视,积极组织相关股室,进行工作安排布置。目前,检查工作已全部结束,现将 2021 年度会计监督检查工作总结如下: 一、组织情况 根据上级文件要求,结合我县的实际情况继续开展会计监督检查,深入贯彻落实会计法,切实加

2、大会计监督检查力度,综合治理会计信息失真等问题,充分认识会计法所赋予的财政部门依法加强会计管理的职责和权限,把会计监督检查作为加强会计管理工作的主要措施: 1.加强组织领导、掌握政策依据。会计监督检查是财政监督的重要组成部分,县财政局成立了会计监督检查领导小组,以分管副局长为组长,抽调相关科室精干业务人员为成员。并组织相关人员认真学习有关检查规则和检查工作办法以及有关财税政策等法律法规,充分认识到此项工作的重要性。 2.确定检查项目,筛选被查单位。按照上级文件要求,结合我县实际,确定2021 年*月至 2021 年*月以来贯彻落实.八项规定情况,重点检查了"小金库'、三公经费

3、、会议费、培训费、差旅费、固定资产等各项支出、管理情况,以及会计核算、财务管理、内部控制、预决算公开等情况进行检查。然后经过认真筛选, 确定抽取农科局、民政局、民宗局、亚龙乡、洛若镇、甲学乡等 6 个单位为检查对象。 二、检查情况 以座谈了解、查阅账簿、核实资料及实地考察等方式对 6 个检查单位进行了检查。 通过检查,各单位发现各单位在内控制度建设和账务处理各方面进步都比较明显,制定有完善的财务内控制度,财务人员分工明确,不存在交叉重复,财政资金使用均按照相关审批流程严格执行,未发现资金挪用、虚报预算支出及使用假发票等违法违规现象,无偷漏税款等违规行为,无违反."八项规定'精神和省委省政府"十项规定'精神及实施细则的行为,无购买名贵名贵特产的行为。 但在账务处理过程中,存在的问题也是很多,基础工作仍未得到根本性的改变。 第一是财务人员不固定。单位财务人员变更太频繁、太随意,工作交接不规范,新的账务人员无人培训、指点,账务处理较为混乱。 第二是内部控制执行不到位。部分预算单位领导对财务工作关心力度不够,分管领导未进行签字进行报销仍然存在, 第三是票据装订不规范。部份单位仍存在记账凭证与所附票据不对应,该装入的原始单据未装入等情况; 第四是资产未进行核算。仍有部分预算单位购入资产未进行固定资

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