住房公积金承诺书与住房公积金稽核审计工作方案汇编_第1页
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文档简介

1、住房公积金承诺书与住房公积金稽核审计工作方案汇编住房公积金承诺书一、行政职能(一)、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;(二)、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(三)、负责住房公积金的核算;(四)、审批住房公积金的提取和使用;(五)、负责住房公积金的保值和归还;(六)、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。二、办事程序(一)住房公积金缴存、变更业务1、住房公积金缴存登记。缴存单位前来办理登记手续,填写赣州市住房公积金汇缴清册总表、赣州市职工住房公积金汇缴明细表。2、核定住房公积金缴存比例。职工和单位的缴存比例不得低于月工资

2、的 5%。鼓励有条件的单位提高缴存比例。3、工作人员对缴存单位填报表格及有关情况审核后,为缴存单位和个人指定承办银行,设立单位和个人帐户,确定缴存方式。4、按月缴存住房公积金。第1页共7页5、需要办理变更手续的,由缴存单位每月20 日前申报,填写赣州市住房公积金缴存变更表。经工作人员审核后,办理变更手续。(二)住房公积金提取业务1、符合提取住房公积金条件的个人提出提取住房公积金申请,提供相应的有关材料。2、住房公积金提取手续由缴存单位经办人、本人或继承人(或受遗赠人)办理,填写赣州市住房公积金支取审批表。3、经三级审批程序后,财务人员凭提取通知书和有关凭证通过银行转帐至缴存单位或开具现金支票,

3、由职工个人或继承人(或受遗赠人)到指定银行领取。(三)、住房公积金贷款业务1、由住房公积金缴存职工提出贷款申请,提供相关材料并填写职工个人住房公积金借款申请审批表。2、工作人员按照有关规定对申请人提供的证明材料进行初审,以确定其是否属于贷款对象和符合贷款条件。3、由工作人员提出拟贷款对象、金额和期限等意见。4、办事处贷款审批小组召开审贷会议,根据审核意见集体研究审批。5、通知贷款申请人办理贷款手续。三、社会服务承诺(一)、住房公积金汇缴业务服务承诺1、职工提取住房公积金帐户内缴存余额的,经办事处受理当天内作出准予提取或者不准提取的决定,并通知申请人。第2页共7页2、职工、单位对住房公积金帐户内

4、的缴存余额有异议而申请查核的,办事处将自收到申请之日起2 日内给予办理查核业务。3、单位办理住房公积金单位缴存登记手续的,办事处将在受理当天给予办理完毕。4、单位为职工办理住房公积金变更手续的,办事处将在受理当天给予办理完毕。5、单位为职工办理住房公积金个人帐户设立手续或补缴手续的,人数在 200 人以下的,办事处将在受理之日起 2 日内办理完毕;人数超过 200 人的,办事处将在受理之日起 5 日内办理完毕。(二)、住房公积金贷款业务服务承诺1、对前来咨询的职工做到有问必答,耐心解答。2、耐心指导贷款申请人正确填写表册。3、在受理贷款申请时,及时查询申请人住房公积金缴存情况,及时答复是否具备

5、贷款条件。4、对具备贷款条件的,在受理之日起30 日内作出正式答复并予办理贷款相关手续。四、失职追究(一)、工作人员因失职但未造成损失、未构成违法、违纪的,按照赣州市优化发展环境机关效能责任追究办法(试行)作出相应处理;(二)、工作人员因失职造成损失的,按照中国共产党纪律处分条例、中国共产党党内监督条例(试行)和国家公务员奖惩暂行规定的有关规定进行查处;第3页共7页(三)、工作人员因严重失职造成国家重大损失,构成犯罪的,交由司法机关处理;(四)、在追究工作人员失职行为的同时,依据有关规定追究分管领导或主管领导的责任。热忱欢迎单位、职工和社会各界人士对我办事处的各项工作进行监督,举报电话:第4页

6、共7页住房公积金稽核审计工作方案为有效落实市住房公积金稽核审计实施暂行办法,切实开展好我市住房公积金稽核审计工作,优化业务流程与操作规范,强化内部控制和监督制约,经研究,制定 20* 年度全市住房公积金稽核审计工作实施方案,现将有关事项通知如下:一、成立工作小组成立全市住房公积金稽核审计联合检查工作小组,具体负责全市住房公积金稽核审计工作的组织实施。工作小组成员由公积金中心各单位、各部门抽调业务骨干组成,经研究,工作小组组成人员为:。稽核审计工作由组长总牵头,和分别担任工作组组长,根据不同检查对象和内容,分别成立选定相应工作人员组织开展具体稽核审计工作。专项业务稽查仍由公积金中心各单位、各部门

7、分别牵头组织开展。二、明确工作标准根据稽核审计内容,由市公积金中心相关处室牵头,组织有关人员认真编写相关业务流程和操作规范,详细制定稽核审计工作标准,作为监督检查的对照依据。在稽核审计过程中,各稽核审计工作人员要严格对照标准查找问题与不足,同时应注意详细收集有关信息材料提交工作小组和市公积金中心相关处室讨论,以便不断完善工作标准。三、开展人员培训培训内容主要为住房公积金管理条例、审计署关于内部审计工作的规定、市住房公积金管理办法、市住房公积金稽核第5页共7页审计实施暂行办法,以及有关内部规章制度和流程规范。重点围绕稽核审计实施暂行办法,学习掌握稽核审计的内容与工作程序,明确职责权限,正确行使稽

8、核审计职能。培训对象:稽核审计工作小组全部成员,各部门负责人和相关业务骨干。四、检查内容和时间安排20* 年度稽核审计的主要包括:计划(预算)的制定和执行情况,归集业务、提取业务和贷款业务的手续办理、程序审批情况,财务管理、会计核算情况,固定资产和档案管理情况等。由稽核审计工作小组根据专项检查、日常对接和定期考核的情况综合,结合各部门实际,确定每次稽核检查的重点内容,并提前通知稽查对象。根据稽核审计年度工作总体计划,市公积金中心从五月份开始至年末,逐一开展对各部门和各项业务的稽查。20* 年度稽核审计时间计划与重点内容见附表。五、工作要求(一)思想要高度重视稽核审计是规范业务操作、强化内部控制、防范和化解运作风险的必要手段,各部门要切实重视稽核审计工作的实施开展,部门主要负责人要切实担当起第一责任人,部署落实好相关稽核审计工作,为稽核审计工作的有效开展提供坚强的组织保障。(二)措施要扎实到位稽核审计是一项长期的系统性工作,各部门要常抓不懈,一方面应强化专职稽核人员的培训,根据稽核审计工作要点认真开展常规性第6页共7页检查,做好日常岗间互查;另一方面应主动接受审计和上级部门的专项检查及不定期稽查,确保审计稽核工作规范有序开展。(三)结果要充

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