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文档简介

1、任丘市墙体材料革新办公室2016年部门预算公开情况说明一、部门职责、机构设置等基本情况(-)部门职责1、管理指导全市墙体材料革新工作,负责全市墙体材料 革新的总体规划。2、组织贯彻实施国家和省有关墙材革新的政策法规。3、指导规范新型墙体材料的发展,负责新型墙体材料产 品质量的监督管理和新型墙体材料产品的推广;协助作好新 型墙体材料基建、技改项目的前期工作。4、掌握新型墙体材料发展动态,负责墙体材料革新的宣 传、信息交流、专业培训和新技术、新工艺 新设备的推广, 为企业提供咨询服务。5、负责组织收缴并按规走管理和使用新型墙体材料专项 基金。6、负责全市墙体材料革新的统计、综合分析,并与省墙 改办

2、公室对口,负责上情下达等工作。7、完成上级部门和领导交办的其它各项工作。(二) 机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式仟W市墻体材料革新办公室事业单位股级财政性资金定额补助二、部门收支总体情况表(-)收支总表(见附表3-1 ):本年度财政拨款收入预 算数为82.40万元;一般公共服务支出预算数为82.40万元。(二)收入总表(见附表3-2 ):本年度财政拨款收入预 算数为82.40万元。(三)支出总表(见附表3-3 ):本年度一般基本支出预 算数为82.40万元。三、部门财政拨款收支情况表(-)财政拨款收支总表(见附表3-4 ):本年度一般公共预 算财政拨款收入为82.4

3、0万元,一般公共预算财政拨款公共 服务支出为82.40万元。(二)一般公共预算支出表(见附表3-5 ):本年度一般 公共预算财政拨款基本支出为82.40万元。(三)一般公共预算基本支出表(见附表3-6 ):本年度 一般公共预算财政拨款基本支出为82.40万元”其中:人员 经费支出77.50万元,公用经费支出4.90万元。(四)政府性基金预算支出表(见附表3-7):无(五)国有资本经营预算支出表(见附表3-8):无(六)财政拨款三公"经费支出表(见附表3-9):本年度一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费3万元。四、绩效预算信息(-)部门总体绩效目标2015年,我办认真贯彻省政府第11

4、号令和第72号令, 大力发展新型墙材,严格新墙材专项基金征收、使用、管理, 加快农村新墙材示范房建设,使我市墙改工作得到全面推进。2016年工作安排1、严格按照任丘市政府发放的关于清理关停砖瓦窑企 业的实施意见文件中的安排部署,继续开展清理关停砖瓦 窑企业的工作,计划至2016年年初,全市境内砖瓦窑企业全面关停。2、清理整顿停产企业,杜绝停产企业的复产,制走停产实心粘土砖生产企业转产新型墙材和土地复整理任务。3、大力推进新型墙体材料生产企业的项目建设。使我市 新型墙体材料做到品种全、产量大、质量高。新墙材产量达 到我市墙材总量的48% ”满足我市建设需要。4、继续推进全市农村新墙材示范房建设,

5、改变过去一村 一户,散落多处的补贴办法”在全市推广新墙材示范房、示 范乡、示范镇建设,在五个乡镇建设五个新墙材示范小区共 100套新墙材示范农舍。5、加大新型墙体材料的宣传力度,通过电视、广播、报 纸等各种形式,对墙材革新的重要意义广为宣传,作到领导重视、群众明白、市场认可,使新墙材在我市全面推广。(二)部门职责工作活动绩效目标指标2016年职责分类绩效目标情况说明管理指导全市墙体材料革新工作,负责全市墙体材料革 新的总体规划。组织贯彻实施国家和省有关墙材革新的政策法规。指导规范新型墙体材料的发展z负责新型墙体材料产品 质量的监督管理和新型墙体材料产品的推广;协助作好新型 墙体材料基建、技改项

6、目的前期工作。掌握新型墙体材料发展动态,负责墙体材料革新的宣传、 信息交流、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广,为 企业提供咨询服务。负责组织收缴并按规定管理和使用新型墙体材料专项基 金。负责全市墙体材料革新的统计、综合分析,并与省墙改 办公室对口 ,负责上(W下达等工作。完成上级部门和领导交办的其它各项工作。五、政府采购预算情况我部门2016年未安排政府采购预算。六、国有资产信息我部门2016年未购置国有资产。七、有关事项说明(-)部门预算安排总体情况1、2016年部门预算收入82.4万元。(1) 一般预算拨 款82.4万元,其中:限额补助77.5万元;非限额补助4.9 万元;行政事业性

7、收费0万元;专项收入0万元;国有资产 有偿使用收入0万元;债务收入0万元;中央财政提前通知 转移支付0万元;其他收入0万元。(2 )政府性基金预算拨 款0万元。(3 )国有资本经营预算拨款0万元。(4 )财政 专户核拨0万元。(5 )其他来源收入0万元。2、2016年部门预算支出82.4万元。(1 )基本支出82.4 万元,其中:人员经费77.5万元;日常公用经费4.9万元。(2 )项目支出0万元。其中:本级支出0万元。(二)机关运行经费安排情况2016年,机关运行经费安排4.9万元。机关运行经费, 是指各部门的正常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

8、材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。(三)财政拨款三公经费预算情况2016年部门预算三公经费预算安排3万元,其中: 因公出国(境)费安排0万元;公务用车购置费安排0万元; 公务用车运行维护费安排3万元,公务接待费安排0万元。比2015年预算安排总体无增减变化,其中:因公出国 (境)费无增减变化;公务用车购置费无增减变化;公务用 车运行维护费无增减变化;公务接待费无增减变化。(四)名词解释。1、»蚣:指®M3门舷合单融贝癖页算雄2、上级补助收入:指从上级单位取得的非财政补助收入。3、事业收入:指事业单位开

9、展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按有关规走上缴的收入。6、其他收入:指事业单位取得的除财政拨款收入、上 级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外 的各项收入。7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。8、项目支出:指在基本支出之外为完成特走行政任务 和事业发展目标所发生的支出。9、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。10、三公经费:纳入市级财政预算管理的三公" 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反

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