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文档简介

1、出纳常用表格大全第2页:缴款单第4页:借款单第6页:差旅费报销单第8页:支出证明单第1页:公司各类单项资金管理审批 权限一览表第3页:现金申领单第5页:支票使用登记薄第7页:票据交接清单第9页:支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表日期:2010-12-19来源:?作者:admin字体:大小中GEZU公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核

2、审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对夕卜审核审核审核审批下属单位借款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000 元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销报纸杂志、500

3、0元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准费用POP广告等1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台 广播3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理 商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费开支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核

4、核准审批说明:一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。 单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%上的由董事长批准。三、审批权限分三类:1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单 据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在

5、外,可由其授权人 代核、代批,但事后必须请有关人员追认。编号: 年 月日交款单位总计金额(大写)百十万千百十元角分摘要卷别把数金额卷别把数金额白兀二元(收款单位章)五十兀兀十兀角五元分缴款人:复核:出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室现金申领单卫年 月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额(大写)¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注:本单由会计室使用并管理。年 月 日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码:借款用途及理由借款金额(大写)¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注:本单由

6、会计室使用并管理。卫支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日国固差旅费报销单报销部门:年 月 日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金 额项目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小计小计合计(大写)仟佰拾元角分Y:批准财务核准财务审核部门审核注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定 人员据以登记本部门费用开支。囹囲票据交接清单 编号:年 月日票据号码票据名称单位(张)合计金额百十万千百十元角分合计:(大写)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存, 第二联返移交人,第三联由移交人报移交单

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