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文档简介

1、会计人员的职责报账员职责报账员要熟悉国家有关财经法律、法规,具备一定的财 会业务知识,具有良好的职业道德和工作责任心,坚持 原则,秉公办事,不徇私情;负责办理本单位应缴预算收入、应缴财政专户款和其他 收入的报账业务;;负责办理本单位向财政局申请拨付预算经费和预算外 资金回拨计划业务;负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务负责保管、使用本单位的备用金;负责编制本单位的“经费收支平衡报表”;负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作.。财务管理制度一、财务人员要遵守国家法规和财经纪律,做到账目日清日结,帐帐、帐表、账务相符,数字准确无误,并按时 扌报送报表;二、严格执行财务制度,凡支出费用

2、须经领导审批、签字同意后方可执行;三、财务人员对不真实、不合法的原始单据不予受理,对记载不清、不准确、不完整的原始单据不予报销;四、严格控制私借公款。特殊情况需借公款的须经可是领导批准, 其数额不得超过借款人当月工资总额,发工资时应扣还。因 公差需借公款者,经科室领导同意后方可借用,返还三天内 必须结清,不得拖欠。五、办公用品办公室造预算经领导同意后统一购买,并保管、发放;六、坚持群财群管,账目公开的办法,坚持向主管领导报交经费开支月报表;七、加强票据、单据及财务档案的保管,防止丢失。固定资产管理制度一、购置固定资产必须经站领导批准,否则不予报销;二、固定资产购置后,应经专人验收,并进行登记造

3、册。做到“家底”清楚,做到财物相符、账卡相符、账账相 符;三、固定资产要有专人负责、保管,如有损坏或者丢 失。必须查明原因,按有关财务制度予以处理;四、对需要维修的固定资产,必须报经领导同意后方可维 修,否则不予报销;五、年终决算后,要对所有固定资产进行盘点、清查, 如有差错要查明原因,病按有关制度调整账务。会计档案借阅制度一、借阅单位或借阅人应填写 借阅会计档案审批表 按照规定办理审批手续,不得直接凭介绍信借阅会计档 案;二、档案管理单位根据规定有权确定是否提供什么资 料;三、凡借阅会计档案的单位,应派两名正式党员干部 办理借阅手续,同时填写借阅档案登记表、查阅档案登 记表;四、借阅档案必须

4、说明理,经主管领导同意批准,并 严格五、履行手续,限一星期内归还,不得擅自转借他人; 借阅档案,严禁涂改、圈划、抽取、撤换,查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容。违者视情节轻重,予以 批评教育直至纪律处分。会计人员职责、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实, 数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务 状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提 供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最 基本的职责。二、实行会计监督。单位的会计机构、会计人员对本单 位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证, 不予受

5、理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回, 要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应 当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本 单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国 家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。三、拟订本单位办理会计事务的具体办法。四、参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、 财务计划的执行情况。五、办理其他会计事务。会计机构内部稽核制度一、审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全。编制依据是否可靠,有关计算是否正确,各项计划指标 是否互相衔接等。审核之后应提出建议或意见,以便修改和 完善计划与预算。二、审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定。对审核中发现的问题,及 时予以制止或者纠正。四、三、审核会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他 会计资料的内容是否真实、完整,计算是否正确,手续是否 齐全,是否符

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