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文档简介

1、仓库管理规定范本 仓库管理规定范本之相关制度和职责,企业仓库管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体状况,特订本规定。第二条仓库. 企业仓库管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体状况,特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务: (1)依据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。保证每件物品都有出入库单,每单都有最少两人签字(经办人和库管)。 (2)做好物资的保管工作,及时

2、如实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作,保证仓库和物资的安全。 (二)仓库物资的入库 第三条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门(采购人)经办人填制“商品验收单一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单依据),仓管员依据“商品验收单填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单上签名,并依据点验结果如实填制“入库规格单一式三份,送货人须就货物与入

3、库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)和“入库单的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。 第四条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员依据入库状况填制“入库单一式三份,双方互相核对无误后须在“入库单上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。 第五条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内具体说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 第六

4、条关于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 (三)仓库物资的出库 第七条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭有物流部填制的,并有财务和有关人士签章的配货单,一式四份,一联交物流部,一联交财务部作成本核算依据,一联交仓库作为开具“出库单和 登记实物账的依据,一联给客户。仓管员依据配货单配货发货。 第八条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务

5、部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。 第九条关于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 (四)仓库物资的保管 第十条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及执行卡,保证账、卡、物相符。 第十一条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽检或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并

6、将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 第十二条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准执行,对不同物资采纳不同的计量方法,保证物资计量的准确性。 第十三条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。 第十四条仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采纳不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。 第十五条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查修理避雷和消防等器材和设备,保证仓库和物资财产的安全。 第十六条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监

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