松木板项目立项申请_第1页
松木板项目立项申请_第2页
松木板项目立项申请_第3页
松木板项目立项申请_第4页
松木板项目立项申请_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、松木板项目立项申请摘要一一报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、 实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投 资的要求,确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提 高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成木、提高经济效益的目标。报告章节包括项目基本信息、项目建设必要性分析、项目选址科学性 分析、工程设计、环境保护分析、节能、实施计划、投资方案分析、经济 效益评估、项目总结等。第一章项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,侶导“诚信尊重” 的企业情怀;坚

2、持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观 全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售 后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业 产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为 辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专 项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设 计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务, 还在国内主要用户地区成立多个产品服务

3、中心,以此辐射全国所有用户, 深受各地用户好评。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入24547.77万元,同比增长 19.33%(3976.68万元)。其中,主营业业务松木板生产及销售收入为22538.07 万元,占营业总收入的91.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5824.41万元,较去年同期相比 增长702.37万元,增长率13.71%;实现净利润4368.31万元,较去年同期 相比增长543.87万元,增长率14.22%。二、项目概况(一)项目名称松木板项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积58422.53平方米(折合约

4、87.59亩)。该工程规划建 筑系数65.12%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产 投资强度189.08万元/亩。项目净用地面积58422.53平方米,建筑物基底占 地面积38044.75平方米,总建筑面积87049.57平方米,其中:规划建设主 体工程59312.03平方米,项目规划绿化面积6837.84平方米。(四)节能分析“松木板项目”,年用电量573955.76千瓦时,年总用水量25596.18 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.73吨标准煤/年。达纲年综合节 能量24.24吨标准煤/年,项目总节能率21.49%,能源利用效果良好。(五)环境保护项目符

5、合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产 业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切 实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对 区域生态环境产生明显的影响。(六)项目总投资及资金构成项目预计总投资22286.23万元,其中:固定资产投资(固定资产投资) 万元,占项目总投资的74.31%;流动资金5724.71万元,占项目总投资的25.69% o(七)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(a)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入43560.00万元,总成本费用34415.55万元,税金 及附加159.44万元,利润总额914

6、4.45万元,利税总额10632.57万元,税 后净利润6858.34万元,达纲年纳税总额3774.23万元;达纲年投资利润率 41.03%,投资利税率47.71%,投资回报率30.77%,全部投资回收期4.75 年,提供就业职位920个。(九)进度规划12个刀。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人 员和施工队伍投入本项目施工。三、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“松木板项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会 提供就业职位920个,达纲年纳税总额3774.23万元,可以促进xxx新兴产 业示范区区域经济的繁荣

7、发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡 献。2、项目达纲年投资利润率41.03%,投资利税率47.71%,全部投资回 报率30.77%,全部投资回收期4.75年(含建设期12个月),|古|定资产投 资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重 点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017 年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23 个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成 为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋

8、工程装备及 高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界 领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新 能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础 制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设 备、民用航空装备。第二章项目建设必要性分析一、项目建设背景1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主 要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力 大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在 现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是 依靠

9、劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转 移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服 务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏 创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展 减速。2、中国处于工业化中后期,工业化的任务并没有完成,且远未到达后 工业化时期。中国是制造业大国,但并不是强国。一些发达国家制造业在 整个经济中的比重不高,2008年后提出再工业化或振兴制造业,并不是这 些国家的制造业不如我们,其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革 命中,中国都处于严重落伍的状态,第三次工业革命是中国的制造业离得 最

10、近、最有可能迎头赶上的一次,如果说前两次工业革命分别造成了英国 的兴起、德国的领先和美国的崛起,那么,在第三次工业革命中,有无可 能成就中国的领先呢?我们拭目以待!3、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续 壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总 值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数 字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界 融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。4、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指岀:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道

11、路,引导 优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地 经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济 政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推 进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推 动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、 政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起 历史检验。2、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资 规模较大的企业之一

12、,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当 地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承 办单位自身发展的需耍,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不 断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需 求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。第三章项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特 别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等 配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产

13、业成为当地经济转型的主导力 量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强 领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实 做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效 益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实 力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均gdp3.4万元, 三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提 高7.7个百分点,单位gdp能耗下降21个百分点,第三产业增加值占gdp 比重上升5.7个百分点。地区生产总值2084.32亿元,比上年增长1

14、1.31%o其中,第一产业增加值166.75亿元,增长7.10%;第二产业增加值1292.28亿元,增长8.11% 第三产业增加值625.30亿元,增长7.06%o一般公共预算收入204.74亿元,同比增长8.01%, 一般公共预算支出 572.12亿元,同比增长10.69%o国税收入366.42亿元,同比增长11.72%; 地税收入亿元54.57,同比增长6.74%o居民消费价格上涨1.18%o其中,食品烟酒上涨0.70%,衣着上涨0.87%, 居住上涨0.96%,生活用品及服务上涨1.00%,教育文化和娱乐上涨0.99%, 医疗保健上涨0.91%,其他用品和服务上涨0.86%,交通和通信上

15、涨0.66%o全部工业完成增加值1572.37亿元。规模以上工业企业实现增加值 1365.49亿元,比上年增长6.56%o三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资 项冃建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供 水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目 的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系 数230.00%的规定;同吋,满足项目建设地确定的“建筑系数240.00%”

16、的具体要求。五、地总体耍求本期工程项冃建设规划建筑系数65.12%,建筑容积率1.49,建设区域 绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度189.08万元/亩。六、节约用地措施投资项冃建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和 关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式, 从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30mpa, 供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压 大于0.40mpa可以满足项目用水需求;进厂总

17、管径选用dn300 mm,各车间 分管选用dn50mm-dn100 him,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消 防用水的需要;室外给水主管道采用pp-r给水管,消防管道采用热镀锌钢 管。3、低压配电系统采用tn接地型式;车间配电室采用tn-s型三相五 线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部 分必须与pe线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共 用,构成共用接地系统,所有接地电阻rw1.00欧姆。八、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地 规划设计要求进

18、行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土 资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章工程设计一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建 筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的 前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有 时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。三、建筑工程设计原则土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的 有关规范规定,还结合当地的自然条件

19、、施工能力,力求建筑的美观大方, 经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积87049.57平方米,其中:计容建筑面积87049.57平方米,计划建筑工程投资7174.98万元 占项目总投资的32.19%。第五章环境保护分析一、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库 房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。 避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料 的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。(二)建设期噪声环境影响防治对

20、策建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土方阶段噪声 源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆,基本为移动式声源, 无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机 和风镐等,基本属于固定声源;结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段, 使用设备较多,是噪声重点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振 捣棒、吊车等,多属于撞击噪声,但声源数量较少。(二)建设期水环境影响防治对策水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施, 及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷 污染附近水体。(三)建设期固体废弃物环境影响防治对策施工单位在开工

21、前,应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生 责任书,对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理,保持施 工现场整洁;在建设期间,应认真核实土石方量避免多余弃土,多余废弃 物和弃土必须及时清运,以免影响周围环境。(四)建设期生态环境保护措施水土流失影响:在工程建设过程中,将造成大而积的地表裸露,导致 不同程度的土壤侵蚀,出现水土流失现象,从而对地表植被、水体、土壤 结构等产生潜在危害;这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突 出;随着项目的建设,天然植被将有所破坏,因此,在建设后期应及时绿 化,对破坏的植被进行修复,实现部分生态环境补偿。二、运营期环境保护(一)运营期废水影响分析及

22、防治对策废水经处理后,废水中含油量小于5.00mg/l,codcr小于100.00mg/l, ph值6.50-8.50,达到污水综合排放标准i级标准要求,治理工艺采用 “破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。(二)运营期废气影响分析及防治对策机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用 而需清理,这些危险废弃物经公司统一收集定置存放,交给具有相应资质 的单位定期回收再利用。(三)运营期噪声影响分析及防治对策采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,使风机和 水泵的噪声减少到65.00db (a)以下;对场区的空地进行绿化,可以进一步减低环境噪声。三、环境保护综合评价1、

23、投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规 范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污 染控制。通过在项冃工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措 施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因 素所造成环境的影响。2、开展工业低碳发展试点示范。继续开展园区试点示范,结合新型工 业化产业示范基地建设,加大低碳工业园区建设力度,制定国家低碳工业 园区指南,推进园区碳排放清单编制工作,推动园区企业参与碳排放权交 易。开展低碳企业试点示范,引导企业实施低碳发展战略,逐步建立低碳 企业评价标准、指标体系和激励约束机制,培育低碳标杆企业,增强

24、企业 低碳竞争力。鼓励建材、化工等行业实施碳捕集、利用与封存试点示范, 促进二氧化碳资源化利用。第六章节能、能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算 全年用电量573955.76千瓦吋,折合70.54吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量25596.18立方米/年,折合2.19吨标准煤。二、项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项目位于xxx新兴产业示范区,项目建成后 年消耗能源总量折合标煤72.73吨,节能量折合标煤24.24吨,节能率21.49%。三、节能措施1、项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作,坚决 杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生,认真做好节能降耗工

25、作,加强设备 管道保温保冷,减少散热损失从而降低能耗。2、积极选用fs11系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调 整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。3、制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内部进行用 水商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实际的、先 进的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工序能耗上,才 能促进有限的水资源发挥积极效能。4、设置循环水系统,充分利用生产用水,尽量循环使用可用水资源, 减少水资源的浪费达到节约用水的目的;采取“分质用水、一水多用、中 水回用”措施,

26、减少取水量和废水排放量,提高水的重复利用率,推广废 水资源化和“零排放”技术。第七章实施计划一、建设周期项冃建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12904.42万元,占计划 投资的57.90%o其中:完成固定资产投资9262.18万元,占总投资的71.78%; 完成流动资金投资3642.24,占总投资的28.22%o三、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的吋间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第八章投资方案分析一、项目总投资估算(-)固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投

27、资16561.52 (万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金5724.71万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22286.23万元,其中:固定资产 投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的74.31%;流动资金5724.71万元, 占项目总投资的25.69%o2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资7174.98万元,占项目总投资的32.19%;设备购置费4860.31 万元,占项目总投资的21.81%;其它投资4526.23万元,占项目总投资的 20.3 l%o3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目

28、总投 资=16561.52+5724.71=22286.23 (万元)。二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。第九章经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷60.00%,收入26136.00, 总成本20649.33,利润总额5486.67,净利润4115.00,增值税797.21,税 金及附加95.67,所得税1371.67;第二年生产负荷70.00%,收入30492.00, 总成本24090.89,利润总额6401.11,净利润4800.83,增值税930.08,税 金及附加111.61,所得税1600.28;第三年生产负荷100%,收入43

29、560.00, 总成本34415.55,利润总额9144.45,净利润6858.34增值税1328.68,税金 及附加159.44,所得税2286.11。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入43560.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额进项税额=1328.68万元。(三)综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用34415.55万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加159.44万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额二营业收入综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入 =9144.45 (万元)o企业所得税二应纳税所得额x税率=9144.45 x

30、 25.00%=2286.11(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(pfo):利润总额二营业收入综合 总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9144.45 (万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税二应纳税所得额x税率=9144.45 x25.00%=2286.11 (万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额9144.45万元缴纳企业所得税2286.11 万兀,其正常经营年份净利润:企业净利润二达纲年利润总额企业所得税 =9144.45-2286.11=6858.34 (万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=41.03%o(2

31、)达纲年投资利税率=47.71%。(3)达纲年投资冋报率=30.77%o5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入43560.00万元,总成本费用34415.55万元,税金及附加159.44万元利润总额9144.45万元,企业所得税2286.11万元,税后净利润6858.34万元,年纳税总额 3774.23 万元。二、项目盈利能力分析全部投资回收期(pt) =4.75年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.75年,要小于行业基准投资回收期, 说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及 时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。第十章项目总结1

32、、加快中小企业公共服务基础设施建设。通过引导社会投资、财政资 金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产 品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设, 改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技 资源,开展共性关键技术研究,提高服务中小企业的水平。完善中小企业 信息服务网络,加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市 场营销等重点信息服务。2、投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且 工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全 能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建

33、设地的产业 发展目标和总体规划。3、尽管全市工业经济取得了长足发展,但产业聚集区仍然发展较慢, 存在总量偏小,金业规模不大,产业关联度不紧密;人才匮乏、管理落后; 缺少具有国家级的名牌产品,产品科技含量低;产业结构不合理,依赖性 比较强,随着中联重科生产线外迁,装备制造业面临发展窘境;受环境保 护和华山旅游区发展的刚性制约,石材企业已经处于停产整顿状态,石材 产业面临生存困境。全市工业经济在“十三五”发展中将会面临新的矛盾, 这些因素必须认真对待,提前谋划、趋利避害、妥善解决。4、本期工程项目投资效益是显著的,达纲年投资利润率41.03%,投资 利税率47.71%,全部投资冋报率30.77%,

34、全部投资冋收期4.75年(含建 设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的 清偿能力和抗风险能力。5、建立起项目法人责任制,明确部门和个人的岗位职责。建设资金要 设立专户存储,做到专款专用,在建设资金的使用过程中,严格进行跟踪 检查和审计,对项目的主要经济技术指标进行严格的考核,加强人员培训, 尤其是网络信息方面的人才培训。第十一章附表表1:主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米58422.53折合亩数亩87.59容积率1.49建筑系数65.12%投资强度万元/亩189.08基底面积平方米38044.75建筑面积平方米87049.57绿化率7.86%绿化面积平方米6837.84固定资产投资万元16561.52流动资金万元5724.71总投资万元22286.23土建工程投资万元7174.98设备投资万元4860.31其它投资万元4526.23土建工程投资占比32.19%设备投资占比21.81%其它投资占比20.31%固定资产投资占比74.31%收入万元43560.00总成本万元34415.55利润总额万元9144.45净利

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论