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文档简介
1、专职安全员日常检查记录1 车 间当班人员:生产工艺情况:劳动纪律:设备情况:劳动保护:现场环境:存在隐患:2 车 间当班人员:生产工艺情况:劳动纪律:设备情况:劳动保护:现场环境:存在隐患:3 车 间生产工艺情况:劳动纪律:设备情况:劳动保护:现场环境:存在隐患:4 车 间当班人员:生产工艺情况:劳动纪律:设备情况:劳动保护:现场环境:存在隐患:办公楼当班人员:生产工艺情况:劳动纪律:设备情况:劳动保护:锅炉房当班人员:设备情况:劳动纪律:存在隐患:劳动保护:机修班当班人员:设备情况:劳动纪律:现场环境劳动保护:存在隐患:化验室所在人员:现场环境:劳动纪律:存在隐患:仓库五金库:原材料库:成品
2、库:堆场棚及污水站:检查人:年月日应急设施检查表序号地点设施名称存放位置数量状态备注1五金丿牟架筐2防毒面具3空气呼吸器4浸塑手套5防尘口罩6铁锹7应急电灯8安全带9防护服1()mbt装 置洗眼器1112空气呼吸器13急救箱及药品14浸塑手套15防尘口罩16漠 甲 烷 装 置洗眼器17防毒血具18空气呼吸器19急救箱及药品20浸塑手套21液氨22烧碱23听 装 装 置防毒而具24空气呼吸器25急救箱及药品26浸塑手套27危险 品库烧碱2829303132333435存在问题及处理意见:检查人:年月日应急设施检查表序号地点设施名称存放位置数量状态备注1五金丿牟架筐2防毒面具3空气呼吸器4浸塑手套
3、5防尘口罩6铁锹7应急电灯8安全带9防护服1()mbt装 置洗眼器1112空气呼吸器13急救箱及药品14浸塑手套15防尘口罩16漠 甲 烷 装 置洗眼器17防毒血具18空气呼吸器19急救箱及药品20浸塑手套21液氨22烧碱23听 装 装 置防毒而具24空气呼吸器25急救箱及药品26浸塑手套27危险 品库烧碱2829303132333435存在问题及处理意见:检查人:年月日关键装置.重点部位工艺安全管理检查表ldsb/aq-4-009装置名称:检查人员:检查时间: 年刀 日项目检查结果问题整改情况1、操作室是否有规范的工艺卡片2、是否严格按工艺卡片控制工艺指标3、工艺卡片每年的修改及指标临时变动
4、是否 按规定履行审批手续4、是否有监控点巡回检査路线和检査标志5、是否严格遵守操作规程平稳操作,工艺操 作规程是否进行修改补充,新改扩建项1=1是否 编写安全操作规程6、开停车是否严格执行开停车方案7、操作记录是否及时、齐全、真实,字迹是 否工整、清晰、无涂改8、连锁系统是否投入使用9、一次仪表与二次仪表显示值是否相符10、是否有因误操作引起的装置停车事故11、对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手 续和应急措施,操作人员是否清楚12、检查重点部位、设备的工艺指标是否符合 要求关键装置、重点部位设备安全管理检查表ldsb/aq-4-010装置名称:检查人员:检查时间: 年刀 日项目检查结果问题整
5、改情况1、静密封点泄漏率是否小于0.5%2、压力容器是否有政府主管部门颁布的使用 许可证3、压力容器是否按规定时间定期检查、检测, 有无档案4、压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、 防腐是否完好无损,是否在线检测,排放点是 否符合安全要求,是否建立压力管道台账5、对易腐蚀的酸碱管道,是否定期测厚和进 行状态分析,是否有检查记录6、女全阀定压是否符合设计规范,铅封铭牌 是否完好并定期校验,对关键设备是否设施双 安全阀。运行、检查、校验档案是否齐全7、压力表是否定期校验,铅封是否完好,刻 度盘上是否标出最高压力红线8、液位计是否指示最為、最低液位的明显标 志,液位显示是否清晰、无假液位9、检查机
6、泵完好,润滑油“五定”三级过滤 执行情况10、检修、维修盲板是否统一管理,是否有确 认记录11、关键机组是否有特级护理小组、特级护理 方案、记录及分析处理存在问题12、根据本装置情况另列关键装置、重点部位电气安全管理检查表ldsb/aq-4-011装置名称:检查人员:检查时间: 年刀 日项目检查结果问题整改情况1、防爆区内电气防爆是否符合安全规定2、电气设备是否完好,运行是否正常3、电气设备接地是否完好4、防雷、防静电接地是否完好并符合安全规 定5、临吋用电是否执行公司相关规定6、牛产现场火灾报警按钮是否完好,控制室 火灾报警系统是否运行正常7、装置停电是否有应急预案,有关人员是否 熟知8、电
7、缆沟是否有防串油气、防腐、防火措施9、检査供电装置是否严格执行“二二一五制”10、检查配电间是否落实“四防一通”措施关键装置.重点部位仪表安全管理检查表ldsb/aq-4-012装置名称:检查人员:检查时间: 年刀 日项目检查结果问题整改情况1、仪表巡冋检查制度是否落实,发现故障是 否及时消除,仪表完好率、使用率、控制率是 否达到95%2、连锁投入使用率、完好率是否达到98%3、关键装置的故障安全控制系统是否正常投 入运行4、工艺参数指示报警、连锁及plc系统是否 正常投入运行5、是否有连锁分布图及定期维护校验记录6、临时变更记录等技术资料是否齐全,连锁 装置摘除与恢复是否有川请和审批手续7、
8、可燃气体、有毒气体报警仪安装率、使川 率、完好率是否达到100%,是否按规定进行 校验并有记录8、手动试验声光报警是否正常9、检查仪表调节器、变送器、传感器探头是 否完好,有无腐蚀、灰尘10、仪表设备是否完好,防爆区内仪表是否符 合防爆规范关键装置、重点部位消防安全管理检查表ldsb/aq-4-013装置名称:检查人员:检查时间: 年刀 日项目检查结果问题整改情况1、消防组织是否健全、人员配备是否合理2、消防制度是否齐全、完善3、消防器材配置分布、管理及使用是否符合 规范要求,岗位员工是否掌握4、消防的教育培训是否有考核、有记录,并 定期演练5、消防值班人员是否能熟练使用消防器材和 熟悉灭火应
9、急预案6、装置人员是否会报警并熟练使用各种消防 器材、设施7、各消防泵及柴油发电机是否保持完好并随 时处于启动状态。做好灭火供水准备,消防水 池水质是否清洁无杂物8、固定式消防设施、消火栓等设施是否完好 并确保随吋投入使用9、移动式灭火器材是否有专人定期检查,放 置地点是否干燥10、消防通道是否畅通关键装置.重点部位联系人安全管理汇总表 ldsb/aq-4-14考核季度检查h期联系人姓名活动主要内容备注第季度第二季度第二季度第四季度装置名称:检查人员:检查时间: 年刀 日项目名称:项目内容:承办部门:责任人:协议施工单位名称:施工负责人:施工人员:姓名年龄性别计划从事工作特种作业证进入时间本公
10、司给予的教育培训和危害告知情况:教育培训人(签字):时间:安全活动签到表年 月 日ldsb/aq-4-016>¥rwi到会时间 i备注中请部门:中请人:使用范围:计划使用金额:计划使用吋间:审请部门意见:安环科意见:财务科意见:审核:审批:注:使用范围包括:1)完善、改造和维护安全防护设备、设施(如作业场所监控、监测、通风、 防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄床、防潮、防毒、消毒、中和、防雷、防静电、防腐、 防渗漏、防护围堤或隔离操作等设施设备)支岀;2)配备必要的应急救援器材、设备和现 场作业人员安全防护物品支出;3)安全生产检查与评价支出;4)重大危险源、重大事故 隐患的评估、整改、监控支出;5)女全技能培训及进行应急救援演练支出;6)其他与女 全牛产直接相关的支出。职业卫生防护设施巡回检查记录设施名称检查情况存在隐患采取措施通风设施检测设施连锁设施气体吸收排放设施防噪设施防暑降温设施防护设施其他检查人:年月日作业场所危害因素检测记录序号场所名称危害因索国家标准实际测量值检测人检测时间序号计划实施内容责任部门/责任人计划完成时间督查人完成情况编制:审核:批准:自评工作实施计划表ldsb/aq-4-038月
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