![公司费用报销制度及流程_第1页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/20/c3180a6c-2d38-4375-b8d0-2f008f0e2d68/c3180a6c-2d38-4375-b8d0-2f008f0e2d681.gif)
![公司费用报销制度及流程_第2页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/20/c3180a6c-2d38-4375-b8d0-2f008f0e2d68/c3180a6c-2d38-4375-b8d0-2f008f0e2d682.gif)
![公司费用报销制度及流程_第3页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/20/c3180a6c-2d38-4375-b8d0-2f008f0e2d68/c3180a6c-2d38-4375-b8d0-2f008f0e2d683.gif)
![公司费用报销制度及流程_第4页](http://file2.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-11/20/c3180a6c-2d38-4375-b8d0-2f008f0e2d68/c3180a6c-2d38-4375-b8d0-2f008f0e2d684.gif)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、公司费用推期制度及报销流程公司费用报销制度及流程一、目的为了加强公司的财务管理工作,控制费用,提高效率,统一各部门的报销程 序及规定,保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行,根据国家 有关法律、法规,现结合公司具体情况,特制定本制度。二、适用范围本规定适用于*限公司全体员工三、权责部门执行本规定,具体费用报倘申请核定工作及报账结算工作;相关部门主 管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准;财务部负责费用的 核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用,只对符合有 关制应规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销 必须依据合法单据,严禁白条、收据报销)
2、。四、报销的具体要求(一)、发票的基本要求1、发票必须合法、真实,有效,2017年7月1日起,取得的增值税普通发票 (含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司全称及公司纳税人识别 号或统一社会信用代码,不符合规定的发票,财务部可不予报销。2、发票内容须与实际交易内容完全一致,须开具货物或商品明细,不得笼统 填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等。3、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误, 应当退回重开。4、要用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始单据在传递过程中 丢失。5、无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销,一切损失由当事人自
3、行 承担。6、对下列不符合规定的发票(票据),不得作为合法会计凭证,则务部有权拒 绝办理相关报销手续。1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章;2)发票收据内容涂改;3)发票金额、内容填写有误的,出具票据不完整;4)一式儿联的原始票据,报销联未复写;(二八报销单的填写要求1、必须按报销费用单的要求填写相关内容。2、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于那个单位 或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销招待费(购烟 酒等)须事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费 用,如无法取得发票,经办人应填写招待事项证明单,经办
4、人应填写招待费事 项证明清单,并归属那个项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取 得报销款3、报销金额大小写必须致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色黑水填 写4、财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求 的发票等),可以核小报箱金额;但审核金额过报销金额时,应退回经办人重 填或按申报金额报销。(三卜其他报销附件要求1、除发票外,其他附件必须合法、合规,有关责任人的签字审批。(四人报销的时效要求1、当月费用必须在次月5日前报销,节假日顺延;2、每月1-5日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部;3、财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证;4、财务部出纳在规
5、定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户;5、费用报销应严格按报销时间规定办理,不得延迟,否则财务部不予办理。(五)、报销审批付款流程要求1、经办人:根据本单位实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理 要求分类黏贴原始凭证,填写报销单,交部门负责人审核。经办人对其发生费用 的真实、合法、合理、完整性负责,严整虚报、假公济私。2、部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审 核并签字,对费用是否符合部门计划、预算承担责任;部门责任人可以根据事项、 金额的重要性,让部门业务主管先行审核签字,并落实责任。对审核不通过的予 以退回。3、财务部负责人:财务部门负责人对报箱
6、凭证的相关内容,根据财务制度要求、 标准进行审核;并复核报销的金额是否有备用金或其他借款,是否从报销中扣回 相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字, 对审核不通过的予以退回。4、单位经理、公司总经理:对授权范围内所有费用予以审批并对费用的真 实性、合理性承担责任;对审批、审核不通过予以退回。经理、总经理的费用, 由财务部审核后,交由童事长审批。5、董事长公司相关规定或授权,对费用具有最终审批权,并以法人代表身份对 所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的费用由财务部审核。6、出纳:审核报销单是否完成上述签字流程,是否本人签字,对审批签字手续 不全的坚决
7、予以退回。对报销金额再次复核,复核金额(付款金额)只能小于等于 报销人申报金额,对复核金额大于申报金额的,予以退回给经办人重新办理(或 按申报金额办理)。报销费用抵借款部分,出纳应开具收据;收回多余的现金, 收据中的联应作为凭附件。7、审批流程简表报销人员贴票填单(报销单)玲本人及部门管理人员签字"交财务审核票据的合法 及核对数据玲交公司主管签名玲退回财务部分出纳处领款五、注意事项1、财务部票据审核人员在进行票据审核的过程中,如对相关票据有疑问,可询 问报销人员,报销人员要对有疑问的地方做出相应合理的解释,如解释的原因不 被接受,则相应的费用将不子报销。2、费用报销人员应对所报销的单据和金额负完全的责任,严禁虚报、多报、假 报。经查核属虚假凭证,此笔费用不予报销。3、财务人员有权对一切
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 电商平台销售工作总结
- 二零二五年度金融机构信贷资产托管经营协议书3篇
- 二零二五年度城市综合体商铺租赁合同书
- 某某省某某市规模化生物天然气示范项目一期工程PPP项目实施方案
- 水果蔬菜销售业绩总结
- 二零二五年度农村学校教育信息化工程采购合同3篇
- 2025版深圳二手房买卖合同交易标的物权属争议解决合同3篇
- 2025版绿色生态住宅小区物业服务与绿色生活推广合同3篇
- 2025版豪华私人轿车采购及售后服务全面合同3篇
- 二零二五年度山地旅游道路建设及景观合同3篇
- 2025年矿山开采承包合同实施细则4篇
- 2025-2030年中国雪茄市场运行现状及投资发展前景预测报告
- VOC废气治理工程中电化学氧化技术的研究与应用
- 煤矿机电设备培训课件
- 科技论文图表等规范表达
- 高考写作指导议论文标准语段写作课件32张
- 2021年普通高等学校招生全国英语统一考试模拟演练八省联考解析
- 红色研学旅行课程的设计与实践
- 企业易制毒化学品管理培训
- 幼儿园保育教育质量指南评估指标考核试题及答案
- T∕AOPA 0018-2021 直升机临时起降场选址与建设规范
评论
0/150
提交评论